第一篇:永新國土資源局2016年部門決算情況說明部門主要職責1承擔
永新縣國土資源局2016年部門決算情況說明
一、部門主要職責
1、承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織編制和實施縣級國土資源規(guī)劃,研究提出國土資源供需總量平衡的政策建議。
2、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。擬訂全縣國土資源管理、保護與合理利用政策措施,指導全縣國土資源行政執(zhí)法監(jiān)察工作,調查處理國土資源違法案件。
3、承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。編制和組織實施縣級土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地開發(fā)整理復墾規(guī)劃及相關專項規(guī)劃、計劃。組織編制并實施縣級礦產資源總體規(guī)劃、地質環(huán)境規(guī)劃以及地質災害防治、礦山地質環(huán)境保護等有關的專項規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。指導和審核鄉(xiāng)級土地利用總體規(guī)劃、礦產資源規(guī)劃及相關規(guī)劃。
4、負責規(guī)范國土資源權屬管理。組織土地、礦產資源調查、地籍調查、土地、礦產統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測。組織承辦和調處土地、礦產權屬糾紛,負責土地定級、確權、登記發(fā)證和礦業(yè)權查詢、確權、登記發(fā)證工作。
5、負責組織實施耕地保護。監(jiān)督管理基本農田保護、占用耕地補償制度執(zhí)行情況。負責土地開發(fā)、土地整理、土地復墾和耕地占補平衡的監(jiān)管。組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用。承擔報國務院、省政府、市政府、縣政府審批的各類用地的預審、報批工作。
6、承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。組織實施縣本級農用地轉用、土地征收征用和政府土地儲備。擬訂并按規(guī)定組織實施全縣國有土地使用權出讓、轉讓、租賃、作價出資和臨時用地等管理辦法。1
建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度。會同農業(yè)部門監(jiān)督管理農村集體建設用地使用權的流轉。
7、承擔規(guī)范國土資源市場秩序的責任。監(jiān)測全縣土地市場和建設用地利用情況,監(jiān)管地價,負責土地使用權評估價格備案。負責礦產資源開發(fā)利用管理,規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權市場,負責縣級發(fā)證的采礦權價款詢價、評估備案工作。負責礦產資源儲量評審結果的登記、統(tǒng)計管理。負責全縣土地、礦產檔案資料管理。
8、負責礦產資源開發(fā)監(jiān)督管理工作,依法管理礦業(yè)權的審批登記發(fā)證和轉讓審批登記,組織編制實施礦業(yè)權設置方案。
9、承擔地質環(huán)境保護的責任。負責協(xié)調、指導、監(jiān)督全縣地質災害監(jiān)測、防治工作。負責指導和監(jiān)督礦山地質環(huán)境恢復治理工作。組織開展建設用地地質災害危險性評估和重要壓覆礦產資源評估及結果備案。擬訂并組織實施地質災害等國土資源突發(fā)事件應急預案及指導應急處置。
10、依法征收土地收益、礦產資源補償費、采礦權使用費和采礦權價款。會同有關部門對國家、省、市、縣財政撥付縣局的國土資源有關專項資金、基金及其他資金使用情況的監(jiān)督管理。完成國家、省、市、縣政府規(guī)定的國土資源稅費征收、協(xié)收任務。
11、負責全縣國土資源信訪案件的調查處理。
12、擬訂國土資源科技成果和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃。負責全縣國土資源系統(tǒng)正、副股級干部的任免。
13、承辦縣委、縣政府和市國土資源局交辦的其他事項。
二、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計10125.89萬元,其中上年結轉和結余0萬元,本年收入合計10125.89萬元。本年收入的具體構成為:財政撥款收入10125.89萬元。
三、支出決算情況說明
本年度支出總計10125.89萬元,按經濟類科目分,工資福利支出966.67萬元,較上年增長38%,其主要原因為:不動產登記中心組建人員的增加、本年工資改革增資及增人增資后社保增加;商品和服務支出為2824.05萬元,較上年增長42%,主要原因是:新增土地整治和地災項目;對個人和家庭的補助為485.24萬元,較上年增長55%,主要原因是:企業(yè)關停補助資金增加191萬。其他資本性支出5849.9萬元,較上年增長114%,主要原因是:縣城新區(qū)征地拆遷的土地補償安置補助支出增加。
四、機關運行經費情況說明
本部門2016年機關運營經費,辦公費18.41萬元、印刷費8.86萬元。較上年辦公費大幅下降。
五、“三公”經費支出決算情況說明
三公經費支出年初預算數(shù)位71.05萬元,決算數(shù)為71.05萬元,完成預算的100%,決算數(shù)較基本持平,其中公務接待費支出年初預算數(shù)為47.71萬元,決算數(shù)為47.71萬元,完成預算100%,較上年增減幅度基本持平。公務用車運營費支出年初預算數(shù)為23.34萬元,決算數(shù)為23.34萬元,完成預算100%,與上年決算數(shù)基本持平。
2017年8月24日
第二篇:2017部門決算說明
第二部分 2017部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會是區(qū)政府直屬機構,負責貫徹落實國家及北京市關于國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本區(qū)有關行政措施并組織實施;負責組織編制本區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計劃,并組織實施;根據(jù)國家和北京市宏觀調控要求,統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展,研究提出經濟社會發(fā)展、經濟結構調整的目標和政策措施,提出綜合運用各種調控手段的建議;受區(qū)政府委托,向區(qū)人大報告本區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況;參與本區(qū)人才戰(zhàn)略、規(guī)劃的擬訂工作,負責監(jiān)測本區(qū)國民經濟形勢和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔預測預警和信息引導工作,研究宏觀經濟運行、總量平衡等重要問題;負責匯總分析本區(qū)財政、金融等方面的情況,參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策;提出深化投融資體制改革的建議并組織實施;會同有關部門研究擬訂政府重大項目融資方案;承擔指導推進和綜合協(xié)調本區(qū)經濟體制改革的責任;研究本區(qū)經濟體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協(xié)調有關專項經濟體制改革方案;指導和協(xié)調經濟體制改革試點工作;承擔規(guī)劃本區(qū)重大建設項目和生產力布局的責任;擬訂本區(qū)全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施,并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃銜接平衡;擬定本區(qū)全社會固定資產投資和重大項目中長期規(guī)劃和實施計劃,統(tǒng)籌安排本區(qū)財政性建設資金,協(xié)調重大項目前期工作,申請和安排市發(fā)展改革委財政性建設補助資金,組織擬訂并實施政府投資計劃;按權限審批、核準、審核與上報固定資產投資建設項目;按權限申報、審核利用外資和境外投資的重大項目;引導民間投資的方向;組織開展重大建設項目稽察;按規(guī)定指導和協(xié)調招標投標工作,對本區(qū)重點建設項目實施過程中的招標投標活動承擔監(jiān)督檢查的責任;統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調產業(yè)發(fā)展,推進本區(qū)經濟結構調整;研究提出本區(qū)產業(yè)結構升級和空間布局優(yōu)化的目標和措施;組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、產業(yè)功能區(qū)建設的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;提出國民經濟重要產業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,做好協(xié)調第一、二、三產業(yè)發(fā)展與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;統(tǒng)籌推進第三產業(yè)發(fā)展,會同有關部門擬訂本區(qū)服務業(yè)、文化創(chuàng)意產業(yè)、外經外貿等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施;會同有關部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;組織擬訂高技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,推進重大科技成果產業(yè)化,協(xié)調重大科技基礎設施等方面的重大問題;負責協(xié)調農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的重大問題;承擔組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調實施和進行監(jiān)測評估的責任;組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經濟協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施;研究提出推進城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設的相關政策建議,協(xié)調小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問題;組織協(xié)調區(qū)域合作工作,負責對口支援和幫扶工作;承擔本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調節(jié)的責任,研究分析市場供應狀況,指導監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲備、輪換和投放承擔本區(qū)價格管理責任;貫徹執(zhí)行國家和北京市有關價格的法律、法規(guī)及各項方針、政策;負責監(jiān)測分析價格運行情況,并提出相關政策和價格改革建議;依法擬訂、調整由區(qū)政府管理的重要商品價格和重要收費標準,并組織實施;監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關政策建議;負責本區(qū)社會發(fā)展和國民經濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計劃;參與擬訂本區(qū)人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會事業(yè)與國民經濟發(fā)展的平衡問題,推進社會事業(yè)建設,參與研究提出社會事業(yè)發(fā)展的重大政策建議;協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。負責組織擬訂本區(qū)基礎設施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調實施;研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎設施方面的發(fā)展狀況,提出相關政策建議,協(xié)調推進全區(qū)基礎設施建設。推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應計劃;負責本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施,并協(xié)調實施;參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題;負責生態(tài)建設資金的管理;綜合協(xié)調節(jié)能環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作;組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負責組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調實施;銜接能源總量平衡;監(jiān)測分析能源運行情況,提出相關政策建議;協(xié)調能源發(fā)展、城市能源運行保障的重大問題;參與擬訂電力配套規(guī)劃,協(xié)調解決煤炭、電力行業(yè)的重大問題,并承擔相應的監(jiān)督管理責任;負責組織擬訂本區(qū)國民經濟動員規(guī)劃、計劃;研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系,協(xié)調相關重大問題;負責組織實施國民經濟動員有關工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
我委無二級決算單位,單位25個內設機構分別為辦公室、政工科、國民經濟綜合科、體改科、投資科、社會科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項目稽查辦公室、價格檢查科、收費檢查科、價格舉報中心、市場監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價格檢查科、價格監(jiān)測科、價格認證中心、金融產業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務科、節(jié)能管理辦公室、產業(yè)發(fā)展科、經濟發(fā)展科、紀檢監(jiān)察科、管理站等機構按有關規(guī)定設置。單位共有行政編制66人,工勤編制7人,實有編制69人;事業(yè)編制共有43人,實有編制39人;長期聘用人員(臨時工)20人。離休1人。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017收入總計139041.35萬元,其中:本年收入135749.05萬元,年初結轉和結余3292.3萬元。在本年收入中,財政撥款收入135749.05萬元,占收入合計的100%。2017本年支出合計138802.89萬元,其中:基本支出2828.08萬元,占支出合計的2.04%;項目支出13974.81萬元,占支出合計的97.96%。
2017年年末結轉和結余238.46萬元。
三、2017一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017一般公共預算財政撥款支出17721.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出9707.33萬元,占本年財政撥款支出54.79%; 教育支出1.09萬元,占本年財政撥款支出0.009%;科學技術支出2441.97萬元,占本年財政撥款支出13.78%;社會保障和就業(yè)支出473.53萬元,占本年財政撥款支出2.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.2萬元,占本年財政撥款支出0.001%;節(jié)能環(huán)保支出5097.77萬元,占本年財政撥款支出28.76%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2017決算9707.33萬元,比2017年年初預算增加6214.33萬元,增長178%。其中:
“發(fā)展和改革事務”2017決算8300.85萬元,比2017年年初預算增加4838.59萬元,增長58.29%,主要原因是一般行政管理事務、其他一般公共服務支出的增加。
2、“教育支出”2017年決算1.09萬元,與2017年預算數(shù)一致。
3、“科學技術支出”2017決算2441.97萬元,比2017年年初預算增加2441.97萬元,增長100%。其中:
“企業(yè)轉型升級資金”2017決算2441.97萬元,比2017年年初預算增加2441.97萬元,增長100%,主要原因是增加了企業(yè)轉型所需資金。
4、“社會保障和就業(yè)支出”2017決算473.53萬元,比2017年年初預算增加122.56萬元,增長35%。其中:
“行政事業(yè)單位離退休”2017決算460.97萬元,比2017年年初預算增加109.99萬元,增長23.86%,主要原因是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年決算數(shù)0.2萬元,與2017年預算數(shù)一致。
6、“節(jié)能環(huán)保支出”2017決算5097.77萬元,比2017年年初預算增加5097.77萬元,增長100%。其中: “京津風沙源治理工程建設”2017決算5056萬元,比2017年年初預算增加5056萬元,增長100%,主要原因是風沙荒漠治理資金增加。
四、2017政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017政府性基金預算財政撥款支出121081萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬元,占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017決算121081萬元,比2017年年初預算增加121081萬元,增長100%。其中:
“征地和拆遷補償支出”2017決算33000萬元,比2017年年初預算增加33000萬元,增長100%。主要原因是增加了電力經費支出。
“城市建設支出”2017決算88081萬元,比2017年年初預算增加88081萬元,增長100%。主要原因是新城濱河公園及京津風沙源建設資金的增加。
五、2017財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出2828.08萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
單位名稱:北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會
第三篇:2017部門決算說明
2017部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹執(zhí)行國家和北京市關于環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;組織編制本區(qū)環(huán)境保護中長期規(guī)劃和計劃;組織編制本區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施大氣污染防治規(guī)劃、計劃以及控制大氣污染階段性目標和防治措施;參與環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的推廣普及工作;承擔環(huán)境保護行政復議、行政賠償和行政訴訟的有關協(xié)調工作。3.承擔從源頭上預防、控制本區(qū)環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。負責建設項目環(huán)境影響審批;負責建設項目竣工環(huán)境保護驗收;實施排污許可證制度;負責防治污染設施的拆除或者閑置的審批;負責在砂石坑、窯坑、灘地等低洼地傾倒、存貯廢棄物的批準;負責發(fā)放危險廢物收集、貯存、處置綜合經營許可證。
4.承擔落實本區(qū)污染減排目標的責任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制計劃;督查、督辦、核查有關部門、單位的污染物減排任務完成情況;負責環(huán)境統(tǒng)計工作;組織開展本區(qū)環(huán)境保護目標管理考核工作。
5.負責對本轄區(qū)水、大氣、固體廢物、噪聲污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負責限期治理、排污申報登記、排污收費等制度的實施;組織開展大氣、水體、噪聲、固體廢物、化學品污染防治的執(zhí)法檢查;參與促進清潔生產;負責環(huán)境信訪受理和查處工作;負責污染源單位和減排工程的日常監(jiān)督管理;負責污染源調查工作;負責空氣質量自動監(jiān)測子站周邊環(huán)境的監(jiān)督管理;會同有關部門對飲用水水源地進行監(jiān)督管理;負責突發(fā)性環(huán)境污染的應急工作。6.負責本區(qū)輻射安全的監(jiān)督管理。會同有關部門,組織對本區(qū)核技術利用、伴生放射性礦開發(fā)利用中的放射性污染防治進行監(jiān)督檢查;負責對轄區(qū)內放射源、射線裝置、放射性廢物進行日常監(jiān)督管理;調解因放射性污染、電磁輻射擾民引起的環(huán)境信訪投訴;負責突發(fā)性輻射事故應急響應工作,參與輻射應急事故的調查處理和定性定級工作。
7.負責對本區(qū)機動車排放污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負責監(jiān)督檢查轄區(qū)內道路行駛的機動車輛和機動車汽油質量;負責監(jiān)督檢查轄區(qū)內加油站、儲油庫油氣回收系統(tǒng)、油罐車;負責監(jiān)督管理轄區(qū)內機動車檢測場的環(huán)保檢測規(guī)范性和核發(fā)環(huán)保標志情況。
8.負責本區(qū)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實施環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測;承擔社會委托和環(huán)境信訪監(jiān)測工作;負責編寫環(huán)境影響質量報告書。
9.指導城鎮(zhèn)和農村的環(huán)境保護工作;組織開展農村污染防治和生態(tài)保護工作;組織開展生態(tài)示范建設,指導生態(tài)農業(yè)建設。
10.組織、指導和協(xié)調本區(qū)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定環(huán)境保護宣傳教育計劃和規(guī)劃,并組織實施;組織開展環(huán)境保護教育培訓;開展對外環(huán)境保護交流工作;推動社會組織和公眾參與環(huán)境保護。
11.負責專項資金的申請和落實工作;組織建設和管理本區(qū)環(huán)境數(shù)字信息系統(tǒng)和污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)。12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
根據(jù)單位職能區(qū)環(huán)保局內設有辦公室、法制宣傳教育課、環(huán)境影響評價科、污染物排放總量控制科、輻射安全管理科、綜合管理科、紀檢監(jiān)察科7個機構,下設有環(huán)境保護監(jiān)察支隊、環(huán)境保護監(jiān)測站、機動車排放管理站、城區(qū)直屬監(jiān)察大隊、南口環(huán)境監(jiān)察大隊、沙河環(huán)境監(jiān)察大隊、小湯山環(huán)境監(jiān)察大隊、東小口環(huán)境監(jiān)察大隊、十三陵環(huán)境監(jiān)察大隊、回龍觀環(huán)境監(jiān)察大隊10個機構。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017收入總計21152.38萬元,其中:本年收入21152.38萬元,年初結轉和結余1466.72萬元。在本年收入中,財政撥款收入21152.38萬元,占收入合計的100%。
2017本年支出合計17200.38萬元,其中:基本支出3329.86萬元,占支出合計的19%;項目支出13870.52萬元,占支出合計的81%。
2017年年末結轉和結余5418.72萬元。
三、2017一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017一般公共預算財政撥款支出17200.38萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出0.33萬元,占本年財政撥款支出0.001%;社會保障和就業(yè)支出514.38萬元,占本年財政撥款支出 2.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.3萬元,占本年財政撥款支出0.001%;節(jié)能環(huán)保支出16685.37萬元,占本年財政撥款支出97.008%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2017決算0.33萬元,比2017年年初預算減少1.07萬元,下降77%。其中:
“進修及培訓”(款,下同)2017決算0.32萬元,比2017年年初預算減少1.08萬元,下降76%。主要原因:培訓支出減少。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2017決算514.39萬元,比2017年年初預算增加143.68萬元,增加39%。其中:
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017決算514.38萬元,比2017年年初預算增加143.67萬元,增加39%。主要原因:新增退休人員、退休人員增資。
3、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2017決算16685.37萬元,比2017年年初預算減少19946.37萬元,減少54%。其中:
“環(huán)境保護管理事務”(款)2017決算2815.15萬元,比2017年年初預算增加181.81,增加7%。主要原因:新增在職人員工資及在職人員增資支出。
“污染防治”(款)2017決算12094.5萬元,比2017年年初預算增加12051.71萬元,增長28165%。主要原因:年中追加“燃煤鍋爐改清潔能源補助資金”11416.56萬元,增加昌平區(qū)入河排污口溯源調查費156.4萬元,增加編制不達標水體達標工作方案資金50萬元
“自然生態(tài)保護”(款)2017決算397.68萬元,比2017年年初預算增加393.09萬元,增長8564%。主要原因:年中追加創(chuàng)建國家生態(tài)示范區(qū)和環(huán)保模范城市工作宣傳經費2.4萬元,追加國家重點生態(tài)功能區(qū)環(huán)保經費395.28萬元。
“污染減排”(款)2017決算1145.9萬元,比2017年年初預算增加317.33萬元,增加38%。主要原因:增加昌平區(qū)集中式飲用水源地狀況評估費17.16萬元,增加環(huán)境監(jiān)測站實驗室租賃費125.49萬元,增加環(huán)境監(jiān)督性監(jiān)測費141.21萬元,環(huán)境監(jiān)測站物業(yè)及取暖費8.59萬元,購置環(huán)境監(jiān)測設備92.4萬元,協(xié)管員工作經費250.9萬元,信息化平臺建設費432.5萬元等。
“其他節(jié)能環(huán)保支出”(款)2017決算122.79萬元,比2017年年初預算減少24.67萬元,減少16.73%。主要原因:減少金額主要消防設備維護改造、安防設備維修改造、檔案室改造及設備購置費用經預算評審審減金額。
四、2017政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 本部門2017無政府性基金預算財政撥款支出。
五、2017財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出3329.86萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
單位名稱:北京市昌平區(qū)環(huán)境保護局
第四篇:愛民區(qū)2017部門決算及相關情況說明
愛民區(qū)2017部門決算及相關情況說明
單位名稱(公章):牡丹江市愛民區(qū)民政局
單位負責人: 張敏
填報人:李光旭
聯(lián)系電話:0453-5796788
二〇一八年十月八日
第一部分 部門概況
一、主要職責
按照《牡丹江市愛民區(qū)機構編制委員會關于印發(fā)<牡丹江市愛民區(qū)民政局主要職責、崗位設置和人員編制規(guī)定>的通知》(牡愛編發(fā)〔2011〕6號),牡丹江市愛民區(qū)民政局主要職責為:
(一)貫徹實施黨和國家關于民政工作的方針、政策和法律法規(guī),組織實施上級下達的民政工作任務。根據(jù)國家、省、市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及民政經濟與社會發(fā)展規(guī)劃,制定全區(qū)民政經濟發(fā)展規(guī)劃,編制民政事業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃,制定民政工作計劃。
(二)依法對全區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)單位等成立(設立)登記、變更登記、注銷登記管理和檢查;依法對全區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)等監(jiān)督檢查,依法查處違法行為。
(三)組織和指導擁軍優(yōu)屬工作,制定雙擁工作的規(guī)劃、方案,組織總結、考核評選、申報工作,協(xié)調軍民關系,做好軍政、軍民團結工作。負責現(xiàn)役軍人(含武裝警察部隊)撫恤工作與烈士褒揚的審核、申報工作,負責重點優(yōu)撫對象的各項政策落實,負責全區(qū)重點優(yōu)撫對象的撫恤補助。
(四)負責城鎮(zhèn)義務兵家屬優(yōu)待金的登記、發(fā)放、管理工作,負責農村退伍義務兵的接收安置和兩用人才的開發(fā)使用,負責軍隊無軍籍退休職工的接收安置和軍隊離退休干部移交地方安置工作。
(五)負責評定革命傷殘人員和調整革命傷殘人員等級申報、審核工作。負責革命烈士、因公犧牲人員和軍人、軍隊系列編制內無軍籍正式職工、參戰(zhàn)民兵、民兵犧牲、病故后一次性撫恤金的發(fā)放工作。
(六)負責全區(qū)查災、核災、報災、救災工作。分配救災款和組織全區(qū)性救災捐贈活動,檢查、監(jiān)督救災款物的使用情況,建立本級政府救災預備金,并指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立救災預備金,開展減災活動。
(七)擬定全區(qū)社會救助規(guī)劃,承擔城鄉(xiāng)居民最低生活保障、城市低收入家庭認定、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、廉租房實物配租和貨幣補貼及經濟適用住房的審核、審批、申報、發(fā)放和信息數(shù)據(jù)錄入工作。負責城鄉(xiāng)五保供養(yǎng)等人員的救助工作。負責全區(qū)老齡工作,維護老年人的合法權益,協(xié)調各涉老部門,共同推進我區(qū)的老齡工作;指導全區(qū)敬老院管理工作。
(八)負責全區(qū)的殘疾人工作,落實殘疾人各項政策,維護殘疾人合法權益。
(九)負責推進城鄉(xiāng)社區(qū)建設和社區(qū)服務體系建設;實施社區(qū)信息化管理和服務;組織指導基層群眾自治組織和社區(qū)干部的培訓、表彰工作;指導村(居)委會換屆選舉;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務公開、村務公開的檢查、指導和監(jiān)督。
(十)負責全區(qū)行政區(qū)域劃分工作。承辦全區(qū)鄉(xiāng)、街道辦事處、村、居委會的設立、撤消、更名和界線變更的審核及申報;負責檢查地名標志的設置、使用、更新和城鄉(xiāng)街門牌管理工作,負責全區(qū)行政區(qū)域邊界、勘界工作;負責地名檔案、資料的管理工作。
(十一)指導社區(qū)福利事業(yè)單位的服務管理工作;擬定社會福利機構管理辦法,負責社會福利機構的管理、監(jiān)督、審批和資格認證工作。組織貫徹促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策,組織、指導社會捐助工作。
(十二)負責《婚姻法》、《殯葬管理條例》、《收養(yǎng)法》的貫徹實施。負責婚姻登記、協(xié)議離婚工作;負責婚姻檔案的歸檔、立卷及統(tǒng)計匯總和管理工作。負責殯葬管理工作,負責喪葬用品銷售點的登記管理,負責對全區(qū)死亡人口的統(tǒng)計報表及殯葬改革工作,開展移風易俗文明祭悼活動。協(xié)助出具收養(yǎng)相關證明。
(十三)負責民政信訪工作。負責傳達落實上級有關信訪工作的指示規(guī)定,負責最低生活保障、優(yōu)撫對象和與民政有關的來信、來訪接待及轉辦、催辦工作。
(十四)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務。
二、內設機構及編制
愛民區(qū)民政局設7個內設機構,行政編制7個,參公事業(yè)編制4個。
(一)社區(qū)建設、政權建設、低保、城鄉(xiāng)救助
(二)雙擁優(yōu)撫、綜合
(三)救災救濟、社會救助、老齡
(四)財務、統(tǒng)計
(五)社會事務
(六)社會福利
(七)地名區(qū)劃與社團管理
三、納入部門決算編報范圍的預算單位
牡丹江市愛民區(qū)民政局2017部門決算編報范圍包括:牡丹江市愛民區(qū)民政局本級。
第二部分 2017部門決算公開表
1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表 5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、決算收支增減變化情況說明
2017全口徑收入3482.01萬元,比上年增加2334.76萬元,增長203.51%,原因一是社區(qū)干部補貼增長,二是義務兵優(yōu)待金及退役軍人安置補助資金增加;比年初預算增加1818.43萬元,增長109.31%,原因是義務兵優(yōu)待金及退役軍人安置補助資金增加。其中財政撥款收入1376.06萬,其他收入2105.95萬元。
財政撥款收入1376.06萬,比上年增加228.81萬元,增長19.94%,原因是社區(qū)干部補貼增長;比年初預算減少287.52萬元,降低17.28%,原因一是2017年沒有網(wǎng)格長補貼,二是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。其中:一般公共預算財政撥款收入1376.06萬,比上年增加291.81萬元,增長26.91%,原因是社區(qū)干部補貼增長;比年初預算減少287.52萬元,降低17.28%,原因一是2017年沒有網(wǎng)格長補貼,二是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比上年減少63萬元,降低100%,原因是本無政府性基金收入;與年初預算一致,沒有增減變化。
2017全口徑支出3652.54萬元,比上年增加2505.29萬元,增長218.38%,原因一是社區(qū)干部補貼增長,二是義務兵優(yōu)待金及退役軍人安置補助資金增加;比年初預算增加1988.96萬元,增長119.56%,原因是義務兵優(yōu)待金及退役軍人安置補助資金增加。其中基本支出123.93萬元,項目支出3528.61萬元?;局С鲋腥藛T經費支出120.33萬元,比上年增加1.83萬元,增長1.55%,原因是人員工資增長;比年初預算減少3.55萬元,降低2.87%,原因是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。日常公用經費支出3.6萬元,比上年減少0.2萬元,降低5.26%,原因是嚴控支出,縮減日常公用經費;與年初預算一致,沒有增減變化。2017財政撥款支出1376.06萬元,比上年增加228.86萬元,增長19.95%,原因是社區(qū)干部補貼增長;比年初預算減少287.52萬元,降低17.28%,原因一是2017年沒有網(wǎng)格長補貼,二是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。其中:一般公共預算財政撥款支出1376.06萬,比上年增加291.86萬元,增長26.92%,原因是社區(qū)干部補貼增長;比年初預算減少287.52萬元,降低17.28%,原因一是2017年沒有網(wǎng)格長補貼,二是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,比上年減少63萬元,降低100%,原因是本無政府性基金收入;與年初預算一致,沒有增減變化。
一般公共預算財政撥款支出1376.06萬元,其中基本支出123.93萬元,項目支出1252.13萬元。基本支出中人員經費支出120.33萬元,比上年增加1.83萬元,增長1.54%,原因是人員工資增長;比年初預算減少3.55萬元,降低2.87%,原因是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。日常公用經費支出3.6萬元,比上年減少0.2萬元,降低5.26%,原因是嚴格執(zhí)行預算,嚴控支出,縮減日常公用經費;與年初預算一致,沒有增減變化。
一般公共預算財政撥款基本支出123.93萬元,其中:工資福利支出53.76萬元,比上年減少4.04萬元,降低6.99%,原因是合理劃分科目將退休人員取暖補貼列入退休費;商品與服務支出3.6萬元,比上年減少0.2萬元,降低5.26%,原因是嚴格執(zhí)行預算,嚴控支出,縮減日常公用經費;對個人與家庭的補助支出66.57萬元,比上年增加5.87萬元,增長9.67%,原因一是合理劃分科目將退休人員取暖補貼列入退休費,二是退休人員工資增長。
二、“三公”經費支出說明
牡丹江市愛民區(qū)民政局2017部門決算“三公”經費支出合計0萬元,與上年一致,與年初預算一致,無增減變化。具體情況如下:
1.因公出國(境)費0萬元,與上年一致,與年初預算一致,無增減變化。2017年因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
2.公務用車購置及運行維護費0萬元,與上年一致,與年初預算一致,無增減變化。其中:公務用車購置費0萬元,本年購置公務用車0輛,與上年一致,與年初預算一致,無增減變化。公務用車運行維護費0萬元,與上年一致,與年初預算一致,無增減變化。2017年末公務用車0輛。
3.公務接待費0萬元,與上年一致,與年初預算一致,無增減變化。其中:國內接待費0萬元,與上年一致,與年初預算一致,無增減變化。國(境)外接待費0萬元,與上年一致,與年初預算一致,無增減變化。2017年國內公務接待0個批次,共0人次;國(境)外公務接待0個批次,共0人次。
三、機關運行經費支出說明
2017本部門機關運行經費支出3.6萬元,比2016減少0.2萬元,降低5.26%。主要原因是:嚴格執(zhí)行預算,嚴控支出,縮減日常公用經費。
四、政府采購支出說明
2017本部門政府采購支出總9.04萬元,其中:政府采購貨物支出9.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.04萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額9.04萬元,占政府采購支出總額的100%。
五、國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
六、預算績效情況
績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求,牡丹江市愛民區(qū)民政局組織對2017一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到100%。
組織對0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元。
組織對1個單位開展整體支出績效評價, 涉及一般公共預算財政撥款支出1376.06萬元。從評價情況來看,在預算編制和預算執(zhí)行方面,我局進一步完善了財務管理體制和運行機制,提高了預算編制的科學性、準確性,按照“量入為出,統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則,科學合理編制預算,強化預算執(zhí)行,提高預算執(zhí)行效率,推進預算決算公開,積極同財政部門溝通學習,對于財政部門組織的決算、編報、審核等方面的工作按時完成;在預算管理和資產管理方面,我局始終嚴格遵守各項制度和規(guī)范,經常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié),深入查找問題,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,進一步提高維護資產安全的自覺性;在職責履行和履職效益方面,我們以保障基本民生為主線,全面落實惠民利民政策。加強最低生活保障與其它社會救助制度的有效銜接,堅持“保底線、救急難、可持續(xù)”的方針,統(tǒng)籌兼顧,突出重點,不斷完善政府領導、民政牽頭、部門配合、社會參與的社會救助工作機制,切實幫助貧困和遭遇突發(fā)貧困的群眾解決困難,社會效益明顯。我局已完成年初設定的績效目標,無違規(guī)情況發(fā)生。按照《區(qū)屬部門(單位)財政支出績效評價考評內容及標準》,我部門績效得分100分。
第四部分 名詞解釋
根據(jù)《2017政府收支分類科目》和《2017部門決算報表編制說明》,對牡丹江市愛民區(qū)民政局2017部門決算中相關名詞解釋如下:
一、財政撥款收入:填列單位本從本級財政部門取得的財政撥款,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。一級預算單位收到的應撥給下級單位使用的款項,年終決算時尚未撥出的,在編報時列為本單位財政撥款。
二、基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。該類支出明細還應在“基本支出決算明細表”(財決05-1表)中按支出經濟分類科目進行反映。
三、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
四、“三公”經費支出口徑:填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,相關數(shù)據(jù)與財決08表一致。
五、機關運行經費支出口徑:填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,相關數(shù)據(jù)與財決07表一致。
六、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
七、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
八、擁軍優(yōu)屬:反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
九、基層政權和社區(qū)建設:反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出。
十、其他民政管理事務支出:反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出。
十一、其他行政事業(yè)單位離退休支出:反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十二、公益性崗位補貼:反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
十三、義務兵優(yōu)待:反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。
十四、其他優(yōu)撫支出:反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。
十五、其他退役安置支出:反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。
十六、兒童福利:反映對兒童提供福利服務方面的支出。
十七、社會福利事業(yè)單位:反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。
十八、其他社會福利支出:反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
十九、其他殘疾人事業(yè)支出:反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
二十、行政區(qū)劃和地名管理:反映行政區(qū)劃界限勘定、維護,以及行政區(qū)劃和地名管理支出。二
十一、農村特困人員救助供養(yǎng)支出:反映農村特困人員救助供養(yǎng)支出。
二十二、提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
第五篇:2014年本級部門決算公開的說明-張家口國土資源局(本站推薦)
張家口市國土資源局
2016年市本級部門預算公開的說明
根據(jù)張家口市財政局《預算法》的規(guī)定,我局對2016年市級部門預算進行公開,具體內容如下:
一、公開內容
公開內容匯總了張家口市國土資源局、張家口市土地儲備交易中心、張家口市國土資源局橋東分局、張家口市國土資源局橋西分局、張家口市國土資源局宣化分局、張家口市國土資源局下花園分局、張家口市國土資源局土地資源站、張家口市國土資源局地價管理所、張家口市土地整理中心、張家口市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊的預算。
二、主要職能
(一)承擔規(guī)范全市國土資源管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行國土資源法律法規(guī);執(zhí)行國家和省土地資源、礦產資源管理的技術標準、規(guī)程、規(guī)范和辦法,并制定全市的 實施細則;負責有關行政復議;監(jiān)督檢查全市國土資源主管部門行政執(zhí)法和土地資源、礦產資源規(guī)劃執(zhí)行情況,查處違法案件。
(二)承擔保護與合理利用全市土地資源、礦產資源等自然資源的責任。編制和組織實施全市國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、土地利用計劃、土地整理復墾開發(fā) 規(guī)劃和其他專項規(guī)劃;參與審核報國務院和省、市政府審批的城市總體規(guī)劃;指導、審核各縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃;組織礦產資源調查評價,編制礦產資源保 護與合理利用規(guī)劃、地質勘查中長期規(guī)劃、地質災害防治和地質遺跡保護規(guī)劃;組織編制地質災害防治、礦山環(huán)境保護等有關專項規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;參與審 核報國務院和省政府審批的涉及土地、礦產的相關規(guī)劃。
(三)承擔全市耕地保護的責任。擬訂耕地的特殊保護和鼓勵耕地開發(fā)政策;組織基本農田保護,監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況;擬訂未利用土地開發(fā)、土地整 理、土地復墾和開發(fā)耕地規(guī)定,確保耕地總量占補平衡;實施農用地用途管制、負責農用地轉用和土地征收審核報批工作。
(四)負責規(guī)范全市國土資源權屬管理。提供全市土地利用的各種數(shù)據(jù);依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織調處較大權屬糾 紛;組織土地資源調查、城鎮(zhèn)地籍調查、土地統(tǒng)計和土地動態(tài)監(jiān)測;負責土地確權、城鄉(xiāng)地籍、土地定級和登記、發(fā)證,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享 和管理工作;提供社會查詢服務。
(五)承擔節(jié)約集約利用全市土地資源責任。管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設用地供應、政府土地儲備、開發(fā)和節(jié)約集約利用;組織實施土地使用權出讓、劃撥、租賃、轉讓、占用和交易等;擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村用地管理辦法;實施農村集體非農土地使用權流轉;負責臨時用地管理;負責制定基準地價、標定地價;負責土地一級市場的地價評 估;審核土地評估機構資質;確認審核土地使用權評估價格。
(六)承擔規(guī)范全市國土資源市場秩序責任。監(jiān)測土地市場、地價動態(tài)和建設用地利用情況,規(guī)范和監(jiān)督礦業(yè)權市場,組織對礦業(yè)權人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理,規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關社會中介組織,依法查處違法行為。
(七)負責全市礦產資源開發(fā)、地質勘查行業(yè)和礦產資源儲量的管理。依法管理礦業(yè)權的審批登記發(fā)證和轉讓審批登記,組織編制實施礦業(yè)權設置方案,在授權范圍 內審批對外合作區(qū)塊;對礦產資源開發(fā)、利用、保護實施監(jiān)督管理;負責礦產資源儲量管理;實施全市地質勘查行業(yè)管理;協(xié)助省廳審查確定地質勘查單位資質。
(八)負責全市地質環(huán)境保護及地質災害防治的監(jiān)督管理;組織協(xié)調全市地質災害防治、監(jiān)測、監(jiān)督,指導地質災害應急處置;防止地下水過量開采與污染;負責地 熱、礦泉水勘查評價和監(jiān)督管理;組織認定具有重要價值的古生物化石產地、標準地質剖面等地質遺跡,負責地質遺跡保護的監(jiān)督管理。
(九)依法征收礦產資源補償費及其他有關專項經費并負責管理,協(xié)助上級主管部門和財政稅務部門征繳有關稅費;負責機關及直屬事業(yè)單位經費預算的編審; 安排市以上財政撥給的地勘資金、礦產資源開發(fā)資金、土地管理專項資金等,并監(jiān)督檢查使用情況。
(十)組織制定全市國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)計劃;指導、實施全市國土資源信息化建設和信息資源的公共服務;開展對外合作與交流。
(十一)貫徹測繪法律法規(guī),制定本市測繪管理規(guī)定、技術標準,組織并管理基礎測繪、行政區(qū)域界線測繪、地籍測繪;管理全市地圖編制、基礎地理信息數(shù)據(jù)、各 類測繪成果和測量標志;組織指導基礎地理信息社會化服務;組織測繪基礎設施建設;依法審核測繪單位資質。
(十二)按規(guī)定管理縣國土資源局領導班子和領導干部。
(十三)承辦市政府交辦的其他事項。
三、與上年相比數(shù)據(jù)增減變化
人員經費支出預算2016年2684.28萬元比2015年2751.02萬元減少66.74萬元;正常公用經費支出預算2016年247.95萬元比2015年674.52萬元減少426.57萬元。
特此說明
張家口市國土資源局
2016年3月22日