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      Excel表中的工作表無法切換

      時間:2019-05-14 11:16:30下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《Excel表中的工作表無法切換》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《Excel表中的工作表無法切換》。

      第一篇:Excel表中的工作表無法切換

      Excel表中的工作表無法切換,我的excel表格里面有多個工作表,但是現(xiàn)在只能看第一個,其它打不開: 解決方法:工具--選項--視圖--任務(wù)欄中的窗格,勾選。關(guān)閉重啟excel即可

      第二篇:工作表

      目標(biāo):完善企業(yè)內(nèi)部貨幣資金管理制度體系

      內(nèi)容:一.現(xiàn)金內(nèi)部控制管理

      二.銀行存款內(nèi)部控制管理

      三.其他貨幣資金內(nèi)部控制管理

      四.對軟件、硬件系統(tǒng)的維護及管理

      五.對工作過程中出現(xiàn)不合理、不合法情況的處理

      六.監(jiān)督實施該管理制度

      對象:基本賬戶、一般賬戶、私戶、pos機、現(xiàn)金、其他貨幣資金 要求:

      1、實行錢、帳、物分管制度

      2、使財務(wù)人員職責(zé)權(quán)限相分離

      3、保證錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、真實性、完整性

      4、及時核對各賬戶在V3與K3中的發(fā)生額,對銀行賬戶余額盡量做到每日核對,及時管理未達賬項

      5、分類管理企業(yè)法人印鑒與身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)專用章及稅務(wù)登記證

      6、分離財務(wù)部負(fù)責(zé)銀行與企業(yè)的定期對賬的權(quán)限,并對庫存現(xiàn)金進行不定時清查

      7、加強對票據(jù)的管理工作,明確各種票據(jù)的購買、保管、使用、背書轉(zhuǎn)讓及注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序

      8、對各系統(tǒng)的維護及管理

      9、對同事與同事、上級與下級之間發(fā)生的不合理、不合法的情況處理

      10、對本制度的執(zhí)行力度進行監(jiān)督管理

      根據(jù)要求制定大綱要領(lǐng): 1.現(xiàn)金內(nèi)部控制管理

      1.1及時對現(xiàn)金存款進行盤點,了解現(xiàn)金存款的實時情況

      2.銀行存款內(nèi)部控制管理

      2.1辦理銀行賬戶、各結(jié)算業(yè)務(wù)流程所需資料的管理

      2.1.1由專人負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)章、企業(yè)法人印鑒、稅務(wù)登記證,營業(yè)執(zhí)照與企業(yè)法人身份證復(fù)印件則另交他人(出納以外)的人員保管。

      2.1.2 出納開設(shè)、注銷、變更銀行賬戶時,需提交書面申請報告,交由上級審批,并做好相關(guān)記錄。

      2.1.3 電子銀行卡與密碼的保管人員不得為同一人,且密碼管理人員應(yīng)定期更換密碼。2.2 進行帳帳、帳實核對 2.2.1每日進行一次對賬,檢查賬面余額與銀行的電子對賬單是否一致。重視未達賬項的調(diào)整。

      2.2.2銀企雙方至少每半年保持一次面對面對賬機會,堅持做到經(jīng)辦人員與對賬人員相分離,即平時的會計記賬人員不應(yīng)作為面對面對賬人員直接參與,應(yīng)另安排他人操作。

      2.2.3 將對賬工作從財會部門中剝離出來,降低企業(yè)資金風(fēng)險。

      2.2.4 出納每日結(jié)出的現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金核對

      2.2.5每日核對賬戶余額,并及時錄入V3系統(tǒng),核查V3余額與K3余額是否相 2.3 基本存款賬戶管理

      2.3.1對需要定期支付的業(yè)務(wù)(如授信歸還、水電費扣費)進行管理,做到能實時了解賬戶余額是否足夠支付該筆業(yè)務(wù) 2.4 一般存款賬戶管理 2.5 私戶 2.6 pos機

      3.其他貨幣資金內(nèi)部控制管理

      3.1支票、匯票

      票據(jù)管理人與印章管理人職責(zé)分離 3.2信用卡、存折的管理

      派專人管理密碼 3.3 4.對電腦系統(tǒng)的維護及管理

      5.對工作過程中出現(xiàn)不合理、不合法情況的處理 6.

      第三篇:工作分析表

      工作分析表

      一工作名稱:高級酒店食品安全管理員

      二工作簡介:酒店的食品安全管理部門可以是專門成立的部門,也可以是一個

      構(gòu)建在各部門相關(guān)部門如原料采購、廚房加工、餐廳服務(wù)等基礎(chǔ)上的管理組織,由組織中的成員共同行使管理職責(zé)。而食品安全管理員要幫助總經(jīng)理和餐飲經(jīng)理及廚師長做好對生產(chǎn)經(jīng)營食品的檢驗工作。

      三關(guān)鍵任務(wù)與主要職責(zé):

      1、組織從業(yè)人員進行食品安全法律和知識培訓(xùn)

      2、制定食品安全管理制度及崗位責(zé)任制度,并對執(zhí)行情

      況進行督促檢查

      3、檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營過程的衛(wèi)生狀況并記錄,對檢查中

      發(fā)現(xiàn)不符合要求的行為及時制止并提出處理意見

      4、對食品檢驗工作進行管理

      5、組織從業(yè)人員進行健康檢查,督促患有有礙食品安全

      疾病的人員調(diào)離相關(guān)崗位

      6、建立食品安全管理檔案

      7、接受和配合行政監(jiān)督機構(gòu)對本單位的食品安全進行監(jiān)

      督檢查,并如實提供有關(guān)情況

      8、與保證食品安全有關(guān)的其他管理工作

      四工作要求:對餐飲食品類感興趣,具備食品管理相關(guān)的知識和技能

      五教育要求:具備高中以上學(xué)歷

      六工作經(jīng)驗要求:有從事食品安全管理工作的經(jīng)驗,參加過食品安全管理員培

      訓(xùn)并經(jīng)考核合格

      七工作人員特征:具有愛崗敬業(yè)的精神,熱愛本職工作,團結(jié)相關(guān)工作人員,建立和諧友好的工作環(huán)境

      八執(zhí)照或證書:餐飲服務(wù)安全管理人員考試合格證書,健康證

      九身體條件及環(huán)境要求;身體健康,體質(zhì)好,精力旺盛;能很好的保持個人衛(wèi)

      小組成員:侯夢霞高潔曹玲黃姿鄭莎董冬霞

      第四篇:工作交接表

      1、施工方案

      工程部編制,一式四份,報給監(jiān)理,王龍山簽收,一號地塊和十號地塊,直接報給劉志和梁祖盛,七局資料室存檔兩份,送給監(jiān)理兩份

      2、簽證

      預(yù)算部編制,一式五份,報給監(jiān)理,王龍山簽收,一號地塊和十號地塊,直接報給劉志和梁,祖盛,七局資料室存檔一份,一份轉(zhuǎn)給何經(jīng)理

      3、報價單

      預(yù)算部編制,一式四份,報給甲方,趙虎簽收

      4、工程量(月進度)

      預(yù)算部編制,一式五份,報給監(jiān)理,王龍山簽收,目錄復(fù)印一份,存檔資料室,其余轉(zhuǎn)給何經(jīng)理

      5、限價單

      由趙虎發(fā)給本項目部,復(fù)印三份,七局資料室留一份,其余轉(zhuǎn)給何經(jīng)理

      第五篇:工作交接表

      工作交接表

      一、交接紙質(zhì)資料:

      1、近期供應(yīng)商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工資計算資料、生產(chǎn)日報表及裝缷統(tǒng)計表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包裝袋統(tǒng)計單據(jù),電費統(tǒng)計單據(jù)。

      4、直報系統(tǒng)報表、久其報表、xx市企業(yè)直報系統(tǒng)報表一宗。5、1-6月銀行對帳單及部分員工欠款簽字單。

      二、日常工作的內(nèi)容:

      1、原材料、包裝物、外購成品的入庫核算。據(jù)采購合,審核原材料及成品入庫單據(jù),確認(rèn)無誤后審核入帳。并及時準(zhǔn)確統(tǒng)計外購成品入庫數(shù)量及合同完成情況。

      2、每日計算、統(tǒng)計生產(chǎn)工人計分日報表,月初打印匯總表并找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),無誤后發(fā)送與成本會計,作為工人工資計算依據(jù)資料。

      3、每日據(jù)生產(chǎn)日報表、生產(chǎn)領(lǐng)料單、成品入庫單填寫(高塔、轉(zhuǎn)鼓)審核表,通過對比分析生產(chǎn)領(lǐng)用與產(chǎn)品入庫的相符性,如有問題及時與相關(guān)部門溝通、解決。

      4、每日據(jù)機修部門提供的電費表統(tǒng)計公司用電情況。本月28號至下月28號為一個統(tǒng)計周期,并于月底結(jié)賬前發(fā)送與成本會計以便電費入帳。

      5、每日據(jù)倉儲包裝物庫提供的包裝物出庫統(tǒng)計包裝袋的領(lǐng)用情況與生產(chǎn)部的領(lǐng)用情況,若有差異及時弄清原因。

      6、每月對手工記帳與系統(tǒng)記帳定期核對,月初完成銀行對帳單的核對。

      7、對食堂采購物資進行審核,確保采購質(zhì)量,審核餐廳單據(jù),確認(rèn)無誤后交財務(wù)經(jīng)理。

      8、月初打印相關(guān)人員借款明細表,并找相關(guān)人員簽字確認(rèn)后留存。

      9、每月的3號前報財政局報表(久其報表報送clczjbb@163.com),4號前統(tǒng)計站企業(yè)報直系統(tǒng)報表(4號前3個,10號前一個),4號前報xx市企業(yè)直報系統(tǒng)報表,以上報表報送后打印留存。

      11、每月中旬裝訂憑證,生產(chǎn)統(tǒng)計表,電費表等,以備查。

      12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

      13、本電腦密碼:123456 日常工作內(nèi)容均存放于F盤內(nèi)。

      監(jiān)督人:

      交接人:

      接收人:

      xxxxxxxxx公司

      2016年x月x日

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