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      和會計有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度正式

      時間:2019-05-14 12:32:28下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:和會計有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度正式

      城關(guān)小學(xué)固定資產(chǎn)管理制度

      一、學(xué)校的固定資產(chǎn)分為動產(chǎn)和不動產(chǎn)兩類,管理上宜采用分工負責(zé)制。

      二、校舍由學(xué)??倓?wù)部門負責(zé)管理,設(shè)備、儀器等按使用部門和存入地點,落實到處、室、個人管理。

      三、固定資產(chǎn)的分類(六大類)

      第一類:房屋和建筑物。是指學(xué)校擁有占有權(quán)和使用權(quán)的房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。包括教學(xué)用房(教室、實驗室、電化教室、圖書室、階梯教室、傳達室的等)、辦公用房(辦公室、會議室等)、生活用房(教職工宿舍、食堂、鍋爐房、倉庫、廁所等)、建筑物(圍墻、道路、操場、水塔、宣傳欄等)、附屬設(shè)施(輸電線路、水氣管道等);

      第二類:專用設(shè)備。是指學(xué)校根據(jù)教學(xué)和業(yè)務(wù)工作的實際需要購置的具有專門性能和專門用途的設(shè)備,包括物理儀器(物理實驗儀器)、生化儀器(生物、化學(xué)實驗室儀器)、語音室儀器、電化教學(xué)設(shè)備(幻燈機、投影儀、學(xué)生用電腦、交換機等)、文體器材(音樂設(shè)備、體育設(shè)備、美術(shù)設(shè)備等)、醫(yī)療器材

      第三類:通用設(shè)備,是指學(xué)校用于業(yè)務(wù)工作的通用性設(shè)備,包括辦公設(shè)備(辦公用電腦、服務(wù)器、交換機、復(fù)印機、打印機、照相機、攝像機等)、交通運輸(汽車、非機動車輛等)、通訊設(shè)備(傳真機、校內(nèi)交換機等)、視聽設(shè)備(電視機、錄像機、功放、音箱等)、課桌椅(學(xué)生用課桌椅)、辦公家具(辦公桌椅、會議桌椅、沙發(fā)、書架、櫥柜、書架、保險柜等)、其他設(shè)備(實驗桌椅、講臺、黑板等);

      第四類:文物和陳列品,是指學(xué)校的各種文物和陳列品,如古物、字畫、紀念品、標本等設(shè)備;

      第五類:圖書,是指學(xué)校儲藏的統(tǒng)一管理使用各種用書; 第六類:其他固定資產(chǎn),是指以上各類未包含的固定資產(chǎn),如食堂設(shè)備、宿舍設(shè)備、土地、計算機軟件等。

      四、學(xué)校的固定資產(chǎn),除校舍等建筑物外,對一般設(shè)備單價在1000元以上,專用設(shè)備在1500元以上,耐用時間均在一年以上;或雖不滿上述金額,但耐用時間在一年以上的大批同類財產(chǎn),均屬于固定資產(chǎn)核算范圍。

      五、學(xué)校要建立財產(chǎn)管理制度,設(shè)置《固定資產(chǎn)明細賬》,將在用、在庫的固定資產(chǎn)登記清冊,做到帳物相符,賬賬相符,賬冊記錄齊全,以便定期核對,規(guī)范管理。

      城關(guān)小學(xué)財務(wù)管理制度

      根據(jù)上級主管部門關(guān)于財務(wù)管理的規(guī)定,為加強我校財務(wù)管理工作,本著勤儉節(jié)約,多辦實事的原則,把學(xué)校有限的財力投入到教學(xué)急需的方面去,現(xiàn)結(jié)合學(xué)校的實際,制訂如下規(guī)定。

      1、財務(wù)人員應(yīng)履行職責(zé)

      嚴格執(zhí)行上級的各項財務(wù)制度及財經(jīng)紀律,以高度的責(zé)任感收好、管好、用好學(xué)校的經(jīng)費,計劃開支,服務(wù)教學(xué),賬目做到日清月結(jié),按月向主管領(lǐng)導(dǎo)校長報告。

      2、審查賬目

      沒學(xué)期末由工會組織財經(jīng)審查小組進行一次財務(wù)賬目審查,并向教師公布審查結(jié)果。

      3、收費

      (1)嚴格執(zhí)行省、市有關(guān)小學(xué)收費政策的標準。

      (2)班級臨時性的活動費收取,必須提出申請報告,經(jīng)校長審批后方能收取,在活動后三天內(nèi)把收支賬單交會計審核再在班上公布。

      (3)未經(jīng)學(xué)校批準不得收取任何費用和報銷任何學(xué)生用品。

      4、購物

      凡辦公用品,根據(jù)計劃由總務(wù)處統(tǒng)購;教學(xué)用品,由教導(dǎo)處統(tǒng)一計劃,待學(xué)校審批后由總務(wù)處辦理。百元以上的購置,必須由兩人共同購置、簽字。

      5、其它開支

      (1)部門組織的活動開支,負責(zé)人做好計劃,交校領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開支。(2)福利開支,經(jīng)行政會議討論,校長簽名后,由總務(wù)處辦理。

      (3)修繕開支,經(jīng)行政會議研究方可進行,工程完結(jié)后,由總務(wù)處組織有關(guān)人員驗收,合格后方可開支。

      (4)各類獎勵,補助開支,依照條例由教導(dǎo)處(校辦)和會計造表,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批后才能發(fā)放。

      6、報銷

      (1)報銷憑證需合法的發(fā)票,凡購物發(fā)票必須有經(jīng)手人、證明人、領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷,對不符合財務(wù)制度的單據(jù),財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。

      (2)教職工因公出差,事先須向領(lǐng)導(dǎo)提出申請,市內(nèi)出差需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批;市外出差,由校長審批,旅差費報銷,按有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

      7、審批制度

      凡屬開支,一律由各處室根據(jù)需要寫出申請報告,由校長批準,大額開支提交行政會議決定,由校長審核。

      城關(guān)小學(xué)校產(chǎn)管理制度

      1、凡是購進的物品必須經(jīng)過總務(wù)處人員的驗收,登記造冊。

      2、凡是領(lǐng)取物品和借用學(xué)校財務(wù),必須登記或填寫借條,辦理領(lǐng)取手續(xù),用完即還,電教設(shè)備,教科書,學(xué)期結(jié)束交還入庫,常用的小件教學(xué)用品由個人保管,調(diào)離本校要辦理交還手續(xù),凡丟失或損壞財產(chǎn)要酌情賠款。

      3、學(xué)校各功能室,由學(xué)校指派專人負責(zé),要管好,用好室內(nèi)設(shè)施。

      4、教室門、窗、桌、椅、講臺、黑板、電風(fēng)扇、電燈等由班主任負責(zé)管理,每學(xué)期檢查評比一次,管理不善,損壞較大的班級不能評為文明班級,班主任除不得評為先進工作者,并查明原因,照價賠償。

      5、教室、辦公室的電燈、電扇,一般情況下,有陽光天氣時,原則上不準開燈,放學(xué)或下班一定要關(guān)好電源,如發(fā)現(xiàn)浪費水、電,或放學(xué)后電燈、電扇仍沒有關(guān)者,按有關(guān)規(guī)定進行考核。

      6、各辦公-室的辦公桌、椅等,誰使用,誰負責(zé),其它公用物品由年紀組長負責(zé)。

      7、學(xué)校的設(shè)備和高檔電器、教具、工具等原則上不外借,特殊情況需經(jīng)校長審批。

      8、總務(wù)處對校產(chǎn)按處室(年組、教室)登記造冊,一式兩份(學(xué)校和處室責(zé)任人各一份),每學(xué)期組織人員清點核實一次,保持帳物相符。

      城關(guān)小學(xué)校產(chǎn)賠償制度

      1、教育師生養(yǎng)成愛護公物的良好習(xí)慣。各班要建立愛護公物制度,建立好人好事登記薄。

      2、以班級、處室為單位,專人負責(zé)管理。學(xué)校定期檢查評比,將檢查結(jié)果公布于眾,并作為教職工評優(yōu)條件之一。

      3、不得在桌凳上胡寫亂畫,課桌凳要責(zé)任到人,一旦損壞,照價賠償。

      4、一切公共財物若有損壞或丟失,其要查清原因,如屬人為損壞,除照價賠償,還應(yīng)根據(jù)情節(jié)給予批評教育,至處分。

      5、財產(chǎn)保管人、使用人,若因失職保管不善或使用不當,而造成損失,要照價賠償或酌情罰款。

      城關(guān)小學(xué)節(jié)水節(jié)電制度

      1、學(xué)校水電管道、照明線路、照明用燈,做到統(tǒng)一管理,每月對用水設(shè)備和用電設(shè)備檢修一次。

      2、大力宣傳節(jié)水、節(jié)電。愛護水電設(shè)備的重要意義,在師生中養(yǎng)成節(jié)水、節(jié)電的良好習(xí)慣。

      3、杜絕常明燈現(xiàn)象的發(fā)生,各室冬季上午9時前關(guān)燈,下午5時后開燈(陰雨天除外);夏季一般不使用照明燈,教育學(xué)生不得隨意亂動電器設(shè)備。

      4、要嚴格管理自來水,要教育學(xué)生不玩水,增強節(jié)水意識。

      5、不注意節(jié)水節(jié)電的班級不能評為先進班集體。

      城關(guān)小學(xué)會計人員工作職責(zé)

      會計人員是在總務(wù)主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)學(xué)校會計工作的主要管理人員,會計應(yīng)積極貫徹國家財務(wù)制度,保證學(xué)校教育工作的順利進行。其職責(zé)如下:

      1、遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度,加強財務(wù)管理,提高資金使用效益,協(xié)助總務(wù)主任做好學(xué)校預(yù)算并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃。

      2、分清資金渠道,嚴格掌握費用、開支范圍和開支標準,認真審核原始作主。對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全的有權(quán)拒付,屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為,必須堅決抵制。

      3、定期分析學(xué)校預(yù)算的執(zhí)行情況和財務(wù)狀況。檢查監(jiān)督經(jīng)費的使用和作用效果。

      4、根據(jù)上級財務(wù)主管部門規(guī)定,認真編造、按期上報各類報表,5、熟悉上級財務(wù)工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,要帶頭做好執(zhí)行、宣傳和督促工作。

      6、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,練好基本功。按規(guī)定認真做好總帳的結(jié)算、記帳工作,保證做到帳表準確相符,情況真實可靠,手續(xù)嚴格清楚。

      7、經(jīng)常向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)主任請示、匯報工作,如實反映情況,積極提出意見。

      8、上級主管部門和財政、稅務(wù)部門來了解、檢查財務(wù)會計工作時,應(yīng)主動提供有關(guān)資料,如實反映情況。

      9、妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料,并定期立卷歸檔。

      10、認真參加業(yè)務(wù)會議,做好記錄,及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

      11、與財務(wù)科人員團結(jié)協(xié)作,密切配合,共同做好財務(wù)工作

      第二篇:固定資產(chǎn)管理制度

      太康東路街道辦事處固定資產(chǎn)管理制度

      為規(guī)范我辦事處固定資產(chǎn)管理,確保國有集體資產(chǎn)安全完整,促進固定資產(chǎn)使用效益得到充分發(fā)揮,依據(jù)上級文件有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

      一、管理對象

      全辦事處行政事業(yè)單位、辦事處所屬投資公司的土地、房屋及建筑物、交通運輸設(shè)備、電氣設(shè)備、電子及通訊設(shè)備、辦公桌椅、文藝體育設(shè)備、圖書文物、家具及其他通用、專用設(shè)備等固定資產(chǎn)。

      二、管理人員

      我辦事處固定資產(chǎn)管理工作在黨工委、辦事處領(lǐng)導(dǎo)下,由財政所負責(zé),黨政辦配合,各內(nèi)設(shè)機構(gòu)及全體干部共同參與。

      三、管理原則

      (一)保障需要,統(tǒng)籌安排;

      (二)按規(guī)辦理,程序到位;

      (三)職責(zé)明確,責(zé)任到人。

      四、職能分工

      (一)鎮(zhèn)財政所負責(zé)管理辦法的制定、執(zhí)行,做好固定資產(chǎn)臺帳和卡片的登記,與黨政辦一起定期進行固定資產(chǎn)清理和處置,負責(zé)有關(guān)報表的填報。

      (二)鎮(zhèn)黨政辦公室負責(zé)固定資產(chǎn)采購、分配、內(nèi)部調(diào)度,與財政所一起定期進行固定資產(chǎn)清理和處置。

      (三)各內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人對本部門固定資產(chǎn)保管、使用情況負總責(zé),應(yīng)督促本部門工作人員加強固定資產(chǎn)管理,避免遺失、損壞等事件的發(fā)生。

      (四)固定資產(chǎn)使用人員應(yīng)做好日常保管和維護,對固定資產(chǎn)的保管和使用負直接責(zé)任。

      五、管理方式

      (一)物卡同行。財政所對每個(批)固定資產(chǎn)發(fā)放一張登記卡,使用人應(yīng)將登記卡與固定資產(chǎn)實物共同保管,如固定資產(chǎn)發(fā)生內(nèi)部調(diào)度、核銷、出售、捐贈等,使用人應(yīng)同時箱財政所轉(zhuǎn)交登記卡。

      (二)定期清理。由鎮(zhèn)財政所和黨政辦公室定期對固定資產(chǎn)實物的保管、使用情況進行檢查、清理,并將清理情況向領(lǐng)導(dǎo)專項匯報并進行公示。

      六、管理內(nèi)容

      (一)采購。固定資產(chǎn)采購由鎮(zhèn)黨政辦公室根據(jù)采購人要求統(tǒng)一提出采購計劃,報鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)審核同意后填寫《黃山區(qū)政府采購申請表》并報區(qū)政府采購辦,按規(guī)定辦理采購手續(xù)。

      (二)分配。鎮(zhèn)黨政辦公室將采購的固定資產(chǎn)交內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人或使用人,同時通知財政所,登記臺帳和發(fā)放《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)登記卡》。

      (三)上級配發(fā)和企業(yè)、社會捐贈。受配發(fā)、受捐贈人收到固定資產(chǎn)實物后,將固定資產(chǎn)明細情況報財政所,以登記臺帳和辦理《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)登記卡》發(fā)放手續(xù)。

      (四)內(nèi)部調(diào)度。鎮(zhèn)黨政辦公室根據(jù)統(tǒng)籌需要擬定調(diào)度計劃,報經(jīng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)同意后通知相關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人和使用人進行固定資產(chǎn)調(diào)度,同時通知財政所,登記臺帳和修改更換《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)登記卡》。

      (五)核銷、出售、捐贈、置換等其他處置。使用人根據(jù)固定資產(chǎn)實際情況需要進行核銷處理的,由使用人提出申請,報內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。其他處置事項,由鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)提出處置要求,黨政辦和財政所按有關(guān)規(guī)定共同做好處置工作。其中原值1萬元以下的固定資產(chǎn)報區(qū)國資辦備案,財政所進行賬務(wù)處理。原值1萬元及以上的,由財政所填寫《行政事業(yè)單位 國有資產(chǎn)處置申報表》,報區(qū)國資辦審核批復(fù)并公示后,進行賬務(wù)處理。

      七、遺失、損壞處理

      對固定資產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞的,由使用人或保管人就有關(guān)事項做出書面說明,由內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核。其中原值1萬元以下的由主要領(lǐng)導(dǎo)審批確定,做出處理意見;原值1萬元及以上的報黨政領(lǐng)導(dǎo)辦公會進行責(zé)任認定,做出處理意見。財政所根據(jù)處理意見辦理賬務(wù)處理及備案、報批手續(xù)。

      第三篇:固定資產(chǎn)管理制度

      固定資產(chǎn)管理制度

      第一條 目的 為加強固定資產(chǎn)的保管及合理調(diào)配使用管理,特制定本制度。第二條 范圍

      本制度所稱固定資產(chǎn)包括公司購置的辦公設(shè)備、機械設(shè)備、交通車輛、項目部購置的勞動工具、能夠多次使用的輔材等。第三條 財務(wù)部門

      根據(jù)固定資產(chǎn),能多次使用通過購置報銷統(tǒng)計,每月月底統(tǒng)計新購固定資產(chǎn)情況表提供給管理部門備案、核查。第四條 管理部門

      固定資產(chǎn)按下列類別,由公司指定部門負責(zé)管理,其管理及保養(yǎng)細則由公司管理部門會同項目部自行制定。

      1、機械設(shè)備、水泵、發(fā)電機等設(shè)備施工期間由項目部負責(zé)管理保養(yǎng)等,但公司管理部門根據(jù)情況不定期核查清點查看,項目結(jié)束,維修保養(yǎng)后交公司庫房統(tǒng)一保管。

      2、工具施工期間由各項目部倉庫負責(zé)管理,施工完畢交公司指定的倉庫管理維護。

      3、交通車輛由駕駛?cè)烁鶕?jù)實際情況負責(zé)保養(yǎng),如需維修報公司相關(guān)管理部門在指定點維修。

      第五條 編號統(tǒng)計

      原有固定資產(chǎn)各項目部或使用部門需要借用應(yīng)建立單獨的固定資產(chǎn)統(tǒng)計表在公司相關(guān)管理部門存檔,新購固定資產(chǎn)應(yīng)按月統(tǒng)計報管理部門存檔,即歸管理部門管理,并會同財務(wù)部門依其類別編號確定統(tǒng)計無誤各負責(zé)人簽字存檔。第六條 移交

      相關(guān)管理人員變換或辭職前對負責(zé)的固定資產(chǎn)進行移交,由管理部門,原負責(zé)人和新接收人三方清查核對簽字確認辦理移交手續(xù)。

      第七條 盤點

      項目結(jié)束后固定資產(chǎn)管理部門對項目部固定資產(chǎn)進行盤點。對報損,損壞,丟失等按責(zé)任、折舊劃分處理交公司管理層決定處理。

      第八條 固定資合理施工原則

      新項目確立后需要的固定資產(chǎn)優(yōu)先考慮公司原有的資產(chǎn)調(diào)整使用,使用部門提供所需的機械,工具,車輛需求清單,合理調(diào)配公司現(xiàn)有資產(chǎn)使用。

      第九條 資產(chǎn)送修處理

      需要維修的固定資產(chǎn),優(yōu)先考慮送售后服務(wù)維修,如大修的設(shè)備,機械等需建立維修檔案,確保機械、設(shè)備安全使用。第十條 出租或外借處理

      固定資產(chǎn)出租或外借,管理部門應(yīng)先會同財務(wù)部門后按序報總經(jīng)理核準后,同意后再辦理,并應(yīng)簽定租賃或借出協(xié)議,副本送財務(wù)部門以備核對協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括修繕保養(yǎng)及、租金、歸還期限、保持原狀、附屬設(shè)備明細等。第十一條 減損處理 閑置固定資產(chǎn)處理

      固定資產(chǎn)的管理部門至少每季度或根據(jù)項目終結(jié)時間對經(jīng)營上認為無利用價值的閑置、報損的固定資產(chǎn)予以整理,填具“閑置、報廢固定資產(chǎn)明細表”,擬定處理意見后呈報總經(jīng)理,給出處理意見,第十二條 工具處理

      1、建立好出入庫登記制度。

      2、借用需要明確責(zé)權(quán)人,因人為損壞丟失照價賠償。

      3、短期不使用應(yīng)做好保養(yǎng),檢修等。

      第十三條 本規(guī)則未包含的固定資產(chǎn)遺漏問題及時報公司管部門商定確定。

      陜西綠蔭園林景觀工程有限公司 2013年9月28日

      第四篇:固定資產(chǎn)管理制度

      固定資產(chǎn)管理制度

      為了加強固定資產(chǎn)管理,明確職工的職責(zé),結(jié)合我段現(xiàn)有實際情況,特制定本制度。

      一、固定資產(chǎn)的標準

      固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品,單位價值在2000元以上,或者使用期限超過2年的,也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。

      二、固定資產(chǎn)的分類

      1、房屋及建筑物;

      2、施工機械:指生產(chǎn)所用設(shè)備;

      3、運輸設(shè)備:包括汽車、農(nóng)用車;

      4、生產(chǎn)及動力設(shè)備:包括顯示器、主機、打印機、傳真機、復(fù)印機、掃描儀、投影儀、相機、鏡頭、等相關(guān)辦公設(shè)備;

      5、儀器及試驗設(shè)備:包括全站儀、經(jīng)緯儀,水準儀等

      三、固定資產(chǎn)的管理部門

      根據(jù)內(nèi)部控制制度,施工機械、運輸設(shè)備類固定資產(chǎn)由養(yǎng)護中心進行管理;其他由財務(wù)股進行管理。

      管理部門應(yīng):

      1、設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺帳,建立固定資產(chǎn)卡片;

      2、對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號;

      3、對固定資產(chǎn)的使用落實到使用人。

      四、固定資產(chǎn)核算部門

      1、財務(wù)股為全段固定資產(chǎn)的核算部門;

      2、財務(wù)股設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳;

      3、財務(wù)股對固定資產(chǎn)的增減變動及時進行帳務(wù)處理;

      4、財務(wù)股會同固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)每季進行一次盤點,做到帳物相符,保持帳、物、卡一致。

      五、固定資產(chǎn)的購置

      1、各股室需購置固定資產(chǎn),生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)備報經(jīng)段長批準。應(yīng)詳細填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量以備合理采購。

      2、所需固定資產(chǎn)到位后,由其使用股室負責(zé)驗收,并填寫《固定資產(chǎn)登記表》一式三份,在《固定資產(chǎn)登記表》中應(yīng)詳細填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、金額、數(shù)量,并同時對固定資產(chǎn)進行編號。一份由使用部門留存,一份交財務(wù)股進行相應(yīng)的帳務(wù)處理,一份交資產(chǎn)管理部門填寫固定資產(chǎn)卡片,更新臺帳,落實使用責(zé)任人。

      六、固定資產(chǎn)報廢

      1、當固定資產(chǎn)嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產(chǎn)使用部門提出申請,填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》(格式見附6),交分局機務(wù)科審批;

      2、經(jīng)批準后,固定資產(chǎn)由機務(wù)科評估后進行處理。處理后對臺賬及固定資產(chǎn)卡片進行更新,并將處理結(jié)果出紅頭文件下發(fā)財務(wù)股;

      3、財務(wù)股依據(jù)分局批準的固定資產(chǎn)報廢申請和實物處理結(jié)果,進行賬務(wù)處理。

      七、固定資產(chǎn)的盤點

      建立固定資產(chǎn)盤點制度,盤點分年中盤點和年末盤點,由養(yǎng)護中心和財務(wù)股共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的盤點應(yīng)填制《固定資產(chǎn)盤點明細表》,詳細反映所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù),并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對,做到帳務(wù)、實物、和固定資產(chǎn)卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧,須編報《固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告表》,列出原因和責(zé)任,報財務(wù)股負責(zé)人和段長批準后,財務(wù)股進行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。管理部門對臺賬和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進行更新。

      第五篇:固定資產(chǎn)管理制度

      固定資產(chǎn)管理制度

      為了加強協(xié)會固定資產(chǎn)管理,明確各部門及工作人員的職責(zé),現(xiàn)結(jié)合協(xié)會實際情況,特制定本制度。

      一、固定資產(chǎn)的標準

      固定資產(chǎn)是指單位價值在1000元以上,并且使用期限超過兩年的資產(chǎn)。

      二、固定資產(chǎn)的管理部門

      固定資產(chǎn)統(tǒng)一由綜合辦進行管理。

      1、設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺帳,建立固定資產(chǎn)卡片。

      2、對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號

      3、對固定資產(chǎn)的使用落實到使用人。

      三、固定資產(chǎn)核算部門

      1、財務(wù)部為協(xié)會固定資產(chǎn)的核算部門

      2、財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳

      3、財務(wù)部對固定資產(chǎn)的增減變動及時進行帳務(wù)處理

      4、財務(wù)部會同固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)每年進行一次盤點,做到帳實相符,保持帳、物、卡一致。

      四、固定資產(chǎn)的購置

      1、各部門需購置固定資產(chǎn),需填寫“資本性支出申請單”,由部門負責(zé)人及秘書長批準。

      2、經(jīng)批準后,安排專人負責(zé)采購,報綜合辦和財務(wù)備案。

      五、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移

      1、固定資產(chǎn)管理部門將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財務(wù)部,以便進行帳務(wù)處理。

      2、注意固定資產(chǎn)編號保持不變,填寫清楚新的使用部門和新的使用人,以便監(jiān)督管理。

      六、固定資產(chǎn)報廢

      1、當固定資產(chǎn)嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產(chǎn)使用部門提出申請,交固定資產(chǎn)管理部門報財務(wù)和秘書長審批。

      2、經(jīng)批準后,綜合辦對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產(chǎn)卡片進行更新,并將處理結(jié)果書面通知財務(wù)部。

      3、財務(wù)部依據(jù)秘書長批準的固定資產(chǎn)報廢申請和實物處理結(jié)果,進行帳務(wù)處理。

      七、固定資產(chǎn)編號

      1、計算機設(shè)備 代碼為01

      2、辦公家具 代碼為02

      3、辦公設(shè)備 代碼為03

      八、固定資產(chǎn)的清查

      公司建立固定資產(chǎn)清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部門和財務(wù)部共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤點明細表”,詳細反應(yīng)所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù),并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對,做到帳務(wù)、實物、和固定資產(chǎn)卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧,須編報“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告表”,列出原因和責(zé)任,報固定資產(chǎn)管理部門,經(jīng)秘書長批準后,財務(wù)部進行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。管理部門對臺帳和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進行更新。

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