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      水務局計劃財務科工作職責

      時間:2019-05-15 16:25:50下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《水務局計劃財務科工作職責》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《水務局計劃財務科工作職責》。

      第一篇:水務局計劃財務科工作職責

      1.負責制定財務年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃。

      2.負責部門預算與政府采購預算的編制和監(jiān)管。

      3.負責資金的管理和財務核算工作,并指導監(jiān)督基層財務管理工作。

      4.負責國有資產的管理、統(tǒng)計和內審工作。

      5.負責各種財務資料、賬冊、印鑒的收集、整理、保管工作。

      6.完成領導交辦的其他工作。?

      第二篇:財務科工作職責

      財務科工作職責

      一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規(guī)和規(guī)定,對新農合基金嚴格按基金管理辦法執(zhí)行。負責編制新農合基金預決算。

      二、認真貫徹執(zhí)行《新型農村合作醫(yī)療基金財務制度》、《新型農村合作醫(yī)療基金會計制度》。

      三、熟練使用新農合管理系統(tǒng)軟件和辦公軟件。

      四、核對業(yè)務科室審核后的定點醫(yī)療機構呈報的新農合基金審批表、補償登記表、補償匯總表等財務資料,做到表表相符。

      五、根據業(yè)務科室審核結果和領導審批意見申請和撥付新農合補償資金。

      六、參與對定點醫(yī)療機構合作醫(yī)療收支的財務數據核對,確?;鸢踩褂?。

      七、負責新農合基金征收票據的管理。負責個人統(tǒng)籌繳費總資金與各鎮(zhèn)核對準確。

      八、負責管理經辦中心經費賬務的核算,按規(guī)定編制預決算。

      九、完成領導交辦的其他各項工作。

      新農合基金會計崗位職責

      一、協(xié)助主任管理新農合基金,按月為領導提供基金收支信息。

      二、編制新農合基金預、決算表。

      三、負責征收個人統(tǒng)籌繳費的匯總工作。

      三、負責合療基金會計核算工作。

      四、辦理合療基金轉賬、申請撥付業(yè)務。

      五、按時完成上報基金會計結算報表及基金運行情況報告。

      六、負責與財政社保部門的協(xié)作,定期核對基金各銀行賬戶的對賬工作,認真核對各級財政配套資金到位情況。

      七、完成領導交辦的其他各項工作。

      經費會計崗位職責

      一、編制財政預、決算表。

      二、熟練使用系統(tǒng)辦公軟件

      三、負責辦理經辦中心經費收支賬務核算工作。

      四、認真審核和填制原始憑證、各憑證應內容完整、合理合法、真實、可靠、準確。

      五、根據記賬憑證登記明細賬和總賬,及時反映會計事項的變更。

      六、按規(guī)定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作,嚴守國家的保密制度。

      七、按時完成上報各類會計報表的上報工作。

      八、負責各類證照的年鑒工作。

      九、完成領導交辦的其他各項工作。

      出納崗位職責

      一、認真做好財務管理工作,保管好庫存現金、財務印章、支票和其他票據。

      二、根據資金的收付登記現金和銀行存款日記賬,并定期與銀行對賬,對于未達賬項編制銀行存款余額調節(jié)表。

      三、票據管理經?;行ч_展票據管理工作,不斷提高票據管理水平。

      四、出納人員不得“公款私存”,不得坐支現金,現金庫存不得超過銀行規(guī)定的限額。

      五、協(xié)助基金會計做好新農合醫(yī)療基金的管理工作,不得截留和挪用合療基金,確?;鸬陌踩c完整。

      六、完成領導交辦的其他各項工作。

      基金綜合核算員崗位職責

      一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規(guī)和規(guī)定,對新農合基金嚴格按基金管理辦法執(zhí)行。

      二、核對業(yè)務科室審核后的定點醫(yī)療機構呈報的新農合基金審批表、補償登記表、補償匯總表等財務資料,做到表表相符。

      三、負責對參合患者報銷歷史記錄有關票據的查詢工作。

      四、負責各直通車醫(yī)療機構每月補償票據和補償明細的核對工作,確?;颊邎箐N審核審批單的補償金額和直通醫(yī)療機構報銷審核結算單(補償匯總表)核對相符。

      五、負責住院患者報銷審核審批單的復審工作,確保住院結算單(含門診票據)的張數于審批單所附注的張數相符。

      六、配合基金會計做好個人繳費的收繳和票據核對工作。

      七、按規(guī)定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作,嚴守國家的保密制度。

      八、完成領導交辦的其他各項工作。

      第三篇:財務科工作職責

      財務科工作職責

      財務科主要任務是:根據國家有關財經工作的法律、法

      規(guī)、政策和分公司章程,認真搞好財務管理,周密計劃,仔細運籌,合理收支,準確核算,及時分析,嚴格監(jiān)管,確保分公司資產和財產的效益和安全,保證分公司各項工作的正常進行和不斷發(fā)展。其工作職責是:

      一、負責起草分公司財務管理制度和各項資金、財產管

      理實施細則,指導并監(jiān)督分公司各部門嚴格執(zhí)行。

      二、根據分公司業(yè)務發(fā)展需要,負責編制分公司財務收

      支計劃、控制、核算、分析和考核工作。定期進行季度和財務情況分析,及時向總經理全面準確地反映財務狀況,提出改進工作的意見和建議。

      三、按照分公司章程的規(guī)定,合法籌集和使用分公司的資金。負責各方資助、捐助以及分公司其他業(yè)務活動的收入和所屬經濟實體按規(guī)定上繳的利潤等經費的收繳和管理工作。

      四、負責分公司的會計核算和會計監(jiān)督。合理設置會計

      核算科目,及時記帳、算帳、結帳,保證會計資料的合法,真實,準確、完整;按規(guī)定時間和要求,及時向有關領導及

      部門報送財務報表,接受監(jiān)督和檢查。

      五、負責分公司現金和銀行帳戶管理。嚴格按國家現金

      管理規(guī)定管好現金,實行帳錢分管,建立現金日記帳,做到日清月結,帳實相符;

      六、參與分公司資產的管理,并提出合理化建議呈領導

      批準后執(zhí)行。

      七、負責分公司按規(guī)定繳納各種稅金和上繳的有關經費,正確提取和使用各項專用基金。負責分公司工作人員的工資、補貼、福利等工作。

      八、負責起草財務科財務工作總結。

      九、負責參與采購科、倉管科資產清算工作。

      十、負責公司領導交辦的其它事項。

      財務科2012年12月25日

      第四篇:財務科工作職責

      財務科工作職責

      一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經方針、政策及本院制定的各項財務制度,加強財務監(jiān)督,維護財經紀律。財會人員要以身作則,奉公守法,不徇私情,誠實守信。

      二、建立健全財務人員崗位責任制,切實做到事事有人管,人人有專責,辦事有要求,工作有檢查。既要明確分工,又要密切協(xié)作,在院長和上級主管部門的領導下,做好醫(yī)院的會計核算和財務經濟管理工作。

      三、根據事業(yè)計劃,認真編制并嚴格執(zhí)行醫(yī)院預算,年終編制財務決算。

      四、合理組織收入,控制不合理支出,統(tǒng)籌安排醫(yī)院資金使用。

      五、做好醫(yī)院會計核算的基礎工作。對醫(yī)院發(fā)生的每一項經濟業(yè)務,必須取得合法的原

      始憑證,編制經濟業(yè)務處理明確、會計科目使用得當的記賬憑證;準確清晰的登記賬薄;定期編制會計報表。會計報表做到數字真實、計算準確,內容完整,說明清楚,報送及時。

      六、當好領導參謀,進行經濟活動分析,按時回報業(yè)務收支、財產管理、科室效益等情

      況,會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

      七、會計人員要及時清理債權、債務,防止拖欠,減少呆賬。

      八、監(jiān)督檢查醫(yī)院有關部門的財務收支及財產保管等情況;與有關科室配合,定期對固

      定資產、庫存物資、藥品等國有資產使用情況進行檢查,做到帳帳、帳實相符,確保國有資產的保值與增值。

      九、銀行賬號和支票不得借給任何單位和任何人。簽發(fā)支票時須嚴格登記,不得簽發(fā)空

      頭支票,領用支票要辦理相關手續(xù),支票領出不得轉讓他人,并及時交回注銷。支票填錯,不得涂改,應加蓋作廢章以示作廢,丟失支票應立即向銀行掛失。

      十、及時核對銀行尊款余額調節(jié)表,發(fā)現差錯及時查詢,做到帳帳相符。

      十一、庫存現金不得超過銀行規(guī)定或以“白條”頂現金庫存。不得挪用公款,以長補短。

      出現差錯應如實反映,經領導研究處理。

      十二、當日收入的現金應當當日送存銀行,編制日報表。收款收據存根及時復核,并簽章。

      十三、做好原始憑證、賬薄、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作,并妥善保管。

      十四、不定期組織財會人員進行政治、業(yè)務學習、培訓,提高財會人員素質。

      第五篇:財務科工作職責

      ***衛(wèi)生院

      財務科科長工作職責

      1、掌握和執(zhí)行國家有關社會保險的法律法規(guī)及方針政策;

      2、制訂本科室的工作計劃,經批準后實施;

      3、制定直接下級的崗位職責;

      4、及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行;

      5、負責定期做好各項基金收支的會計核算和財務管理,及時準確向領導和相關科室提供、反饋財務數據信息;

      6、負責全院社保基金月、季、財務會計報表審核、編制、匯總上報工作;

      7、負責本單位財務工作的檢查指導和業(yè)務培訓工作;

      8、配合有關科室做好基金征收、待遇支付等項工作;

      9、積極協(xié)調與財政、審計、銀行等有關部門的對賬、聯系等工作;

      10、嚴守國家保密制度;按規(guī)定整理、保存、移交好會計檔案資料;

      11、負責財務票據和財務印章的管理;

      12、組織、指導下屬開展日常工作,監(jiān)督、檢查、考核其工作質量,提出改進意見;

      13、掌握本科的工作進度及有關數據,不斷提高科室的工作效率;

      14、組織好本科室的政治及業(yè)務學習,提高員工素質;

      15、負責收集、整理、提交科內反饋的信息及合理化建議;

      16、負責本科室辦公用具、設備、設施的管理;

      17、負責協(xié)調與其他科室的工作關系,搞好科室間的工作配合;

      18、關心本科室工作人員的思想、工作和生活,調動和發(fā)揮其工作的積極性、主動性及創(chuàng)造性;

      19、完成院領導交辦的其他工作。

      衛(wèi)生院 二0一二年二月六日

      衛(wèi)生院會計工作職責

      1、在財務科主任的領導下,嚴格按照國家和醫(yī)院的各各項制度和經費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算,對各種原始憑證進行審核

      2、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等,按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目,編制記賬憑證。要做到科目準確,數字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時,賬證、賬實相符。

      3、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬,及時進行核對,做到賬證、賬實相符。

      4、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料,按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表,并對重大事項進行說明。

      5、經常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領導反映情況。

      6、做好往來帳款的管理。對各往來款項,要嚴格審核其真實性,并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執(zhí)行結算紀律,及時清理債權債務。

      7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

      8、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

      9、認真貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的“會計員職權條例”和有關規(guī)定。

      衛(wèi)生院

      二0一二年二月六日

      衛(wèi)生院財務科出納職責

      1.在財務部門負責人的領導下,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定,根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行存款及存現金日報,做到日清月結。

      2.及時登記現金和銀行日記賬,編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

      3.逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現金和銀行存款余額。4.做好各種有價證券及收據的保管、發(fā)放及收據存根的回收保管工作。

      5.每日將住院處、收款處收款入庫,并當日存入銀行。6.經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

      7.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

      衛(wèi)生院

      二0一二年二月六日

      衛(wèi)生院收費員職責

      1、收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用,辦理各項退費。

      2、為病人打印結算單、費用明細單等。

      3、保管好備用金,不得挪用備用金。

      4、每天作出收支日報表,每天下班前對現金、支票等進行清點并交銀行出納,做到賬款相符。

      5、收據領用要嚴格按照請領手續(xù)辦理。個人領用收據后要妥善保管,不準丟失,不準借用或挪用他人收據,不準任意作廢、涂改收據。

      6、嚴格執(zhí)行物價收費標準,劃價要做到準確無誤。

      7、保管好金庫鑰匙,每天下班將現金、收據、印章等鎖存金庫。

      衛(wèi)生院

      二0一二年二月六日

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