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      出口退免稅憑證無相關(guān)電子信息申報(bào)操作指引

      時(shí)間:2019-05-12 03:18:24下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《出口退免稅憑證無相關(guān)電子信息申報(bào)操作指引》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《出口退免稅憑證無相關(guān)電子信息申報(bào)操作指引》。

      第一篇:出口退免稅憑證無相關(guān)電子信息申報(bào)操作指引

      出口退稅申報(bào)系統(tǒng)出口退(免)稅 憑證無相關(guān)電子信息申報(bào)操作指引

      一、出口無電子信息申報(bào)錄入

      命令樹→基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→出口信息情況申報(bào)錄入→出口無電子信息申報(bào)錄入→增加→錄入相關(guān)信息(注意:所屬期欄填寫“201403”)→保存

      如果是缺失出口報(bào)關(guān)單信息(或代理出口證明信息),必須在備注項(xiàng)中錄入對應(yīng)的購進(jìn)貨物增值稅專用發(fā)票號碼(12位,即只錄入發(fā)票號碼,如有多張,用半角逗號隔開)、稅收(出口貨物專用)繳款書(如有多張,用半角逗號隔開),以此類推。

      如果是缺失購進(jìn)貨物增值稅專用發(fā)票號碼(18位)或海關(guān)進(jìn)口專用繳款書(22位),必須在備注項(xiàng)中錄入對應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單(或代

      理出口證明,如有多張,用半角逗號隔開),以此類推。

      如果是缺失稅收(出口貨物專用)繳款書,必須在備注項(xiàng)中錄入對應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單(或代理出口證明)和對應(yīng)的購進(jìn)貨物增值稅專用發(fā)票號碼(12位,錄入發(fā)票號碼)(如有多張,用半角逗號隔開)。

      二、生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)

      命令樹→免抵退稅申報(bào)→生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)→生成數(shù)據(jù)

      三、打印信息申報(bào)報(bào)表

      命令樹→免抵退稅申報(bào)→打印其他申報(bào)報(bào)表→出口退(免)稅憑證無相關(guān)信息申報(bào)表→生成報(bào)表

      四、反饋稅務(wù)機(jī)關(guān)備案信息

      命令樹→反饋信息處理→稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入→稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理→綜合數(shù)據(jù)查詢→申報(bào)標(biāo)志和審核標(biāo)志均為“R”表示備案成功。

      第二篇:外貿(mào)企業(yè)出口退免稅發(fā)票及關(guān)單憑證無相關(guān)電子信息流程表

      外貿(mào)企業(yè)出口退免稅發(fā)票及關(guān)單憑證無相關(guān)電子信息流程表

      根據(jù)國家稅務(wù)總局2013年61號公告,出口企業(yè)須在2014年申報(bào)期前將無信息單證進(jìn)行備案,填報(bào)《出口退免稅憑證無相關(guān)電子信息申報(bào)表》并附送其電子數(shù)據(jù)。

      為方便各出口企業(yè),本人將該表的操作方法及步驟列示如下,供大家參考(若與稅務(wù)機(jī)關(guān)要求不符的,請大家按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)。)

      一、將無信息的關(guān)單和發(fā)票錄入到以下程序中:(基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口信息情況申報(bào)錄入——出口無電子信息申報(bào)錄入

      二、錄入的時(shí)候注意:只錄沒有信息的單證。(如果兩張發(fā)票對一張報(bào)關(guān)單,其中一張發(fā)票和報(bào)關(guān)單有信息,第二張發(fā)票無信息,則只錄第二張無信息的發(fā)票。這是的重點(diǎn),請大家一定要注意)

      三、錄入完畢后生成電子數(shù)據(jù)。

      四、打印無信息申報(bào)表(一式兩份)。退稅正式申報(bào)——打印信息及其他申報(bào)報(bào)表——出口退(免)稅憑證無相關(guān)電子信息申報(bào)表。注:無信息的單證和表格一般不需要裝訂,但請根據(jù)稅務(wù)部門實(shí)際要求為準(zhǔn)。

      五、將表格和單據(jù)、電子數(shù)據(jù)報(bào)送稅務(wù)部門,由稅務(wù)部門在表格上蓋章確認(rèn)。

      六、次月,將已有信息的備案單據(jù)按正常程序進(jìn)行錄入、裝訂申報(bào),并同時(shí)附送稅務(wù)部門蓋章的無信息備案表。

      第三篇:出口無電子信息申報(bào)錄入操作流程

      無電子信息查詢和申報(bào)錄入操作

      一、出口信息查詢申請錄入

      打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口信息查詢申報(bào)錄入”,如圖:

      個人建議對于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認(rèn)證或電子口岸提交不及時(shí)造成的無信息而造成的不能及時(shí)申報(bào)的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報(bào)錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請錄入)。

      二、出口無電子信息申報(bào)錄入

      對于無電子信息而造成的無法正式申報(bào)的企業(yè)請及時(shí)填寫附件2出口無電子信息申報(bào)具體操作如下:

      打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口無電子信息申報(bào)錄入----相關(guān)數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報(bào)-----生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)(采用本地申報(bào)數(shù)據(jù)至U盤)----打印其他報(bào)表,(連同出口無電子信息申報(bào)表、U盤和相關(guān)的資料去國稅申報(bào)。此時(shí)如果數(shù)據(jù)錯誤或需要修改,請打開審核反饋信息處理----已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢---出口信息情況申報(bào)數(shù)據(jù)-----撤消信息申報(bào)數(shù)據(jù)----返回至基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集重復(fù)上述操作即可。

      第四篇:出口無電子信息申報(bào)錄入操作流程

      更多資料下載 會計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) http://004km.cn 會計(jì)資料下載

      無電子信息查詢和申報(bào)錄入操作

      一、出口信息查詢申請錄入

      打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口信息查詢申報(bào)錄入”,如圖:

      個人建議對于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認(rèn)證或電子口岸提交不及時(shí)造成的無信息而造成的不能及時(shí)申報(bào)的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報(bào)錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請錄入)。

      二、出口無電子信息申報(bào)錄入

      對于無電子信息而造成的無法正式申報(bào)的企業(yè)請及時(shí)填寫附件2出口無電子信息申報(bào)具體操作如下:

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      打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口無電子信息申報(bào)錄入----相關(guān)數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報(bào)-----生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)(采用本地申報(bào)數(shù)據(jù)至U盤)----打印其他報(bào)表,(連同出口無電子信息申報(bào)表、U盤和相關(guān)的資料去國稅申報(bào)。此時(shí)如果數(shù)據(jù)錯誤或需要修改,請打開審核反饋信息處理----已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢---出口信息情況申報(bào)數(shù)據(jù)-----撤消信息申報(bào)數(shù)據(jù)----返回至基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集重復(fù)上述操作即可。

      第五篇:出口無電子信息申報(bào)錄入操作流程

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      一、出口信息查詢申請錄入

      打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口信息查詢申報(bào)錄入”,如圖:

      個人建議對于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認(rèn)證或電子口岸提交不及時(shí)造成的無信息而造成的不能及時(shí)申報(bào)的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報(bào)錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請錄入)。

      二、出口無電子信息申報(bào)錄入

      對于無電子信息而造成的無法正式申報(bào)的企業(yè)請及時(shí)填寫附件2出口無電子信息申報(bào)具體操作如下:

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      打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口無電子信息申報(bào)錄入----相關(guān)數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報(bào)-----生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)(采用本地申報(bào)數(shù)據(jù)至U盤)----打印其他報(bào)表,(連同出口無電子信息申報(bào)表、U盤和相關(guān)的資料去國稅申報(bào)。此時(shí)如果數(shù)據(jù)錯誤或需要修改,請打開審核反饋信息處理----已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢---出口信息情況申報(bào)數(shù)據(jù)-----撤消信息申報(bào)數(shù)據(jù)----返回至基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集重復(fù)上述操作即可。

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