第一篇:會(huì)議費(fèi)用管理制度
會(huì)議費(fèi)用管理制度
第一章總則
第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范公司會(huì)議管理,減少會(huì)議費(fèi)用支出的隨意性,降低費(fèi)用,特制定本制度。
第二條本制度適用于公司各職能部門。
第二章會(huì)議管理原則
第三條 貫徹執(zhí)行“精簡(jiǎn)時(shí)效、節(jié)約開(kāi)支”的原則。盡量減少會(huì)議數(shù)量,嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模,縮短會(huì)議時(shí)間,節(jié)約會(huì)議費(fèi)用。
第四條辦公室是公司會(huì)議工作的歸口管理部門,負(fù)責(zé)匯總編制公司會(huì)議計(jì)劃。
第五條會(huì)議費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理。無(wú)計(jì)劃、無(wú)預(yù)算的會(huì)議原則上不得召開(kāi),如遇特殊情況必須召開(kāi)或參加的臨時(shí)性會(huì)議,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一安排。
第三章 會(huì)議的審批
第六條各部門每月按年度會(huì)議計(jì)劃安排和公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理的要求,向辦公室報(bào)送會(huì)議預(yù)算計(jì)劃,辦公室匯總月度會(huì)議計(jì)劃。
第七條各部門確因特殊情況需要召開(kāi)或參加的臨時(shí)會(huì)議,需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審查,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可召開(kāi),并報(bào)辦公室備案,否則財(cái)務(wù)處不予報(bào)銷。
第四章 會(huì)議費(fèi)用
第八條 會(huì)議費(fèi)用根據(jù)會(huì)議類別、規(guī)模、規(guī)格、時(shí)間等必須先做出綜合預(yù)算。會(huì)議費(fèi)用開(kāi)支項(xiàng)目包括:餐費(fèi)、住宿費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、雜費(fèi)(文具、條幅、印刷等)、授課費(fèi)等。
第九條 會(huì)議費(fèi)用嚴(yán)格實(shí)行預(yù)算管理。各部門組織召開(kāi)或參加的各類會(huì)議,每月20日前均需向財(cái)務(wù)處提報(bào)下月預(yù)算,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。會(huì)議費(fèi)用應(yīng)本著節(jié)約的原則使用,不得超支。
第十條對(duì)會(huì)議費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一管理、控制使用,不得超支。會(huì)議費(fèi)實(shí)行一會(huì)一報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)需提供會(huì)議文件、發(fā)票等相關(guān)證明文件。審計(jì)處對(duì)會(huì)議費(fèi)用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十一條會(huì)議報(bào)銷應(yīng)及時(shí),原則上在會(huì)議結(jié)束后7天之內(nèi)辦理完畢。報(bào)銷費(fèi)用時(shí)需嚴(yán)格遵循公司費(fèi)用報(bào)銷程序,統(tǒng)一報(bào)銷。
第五章 附則
第十二條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二篇:會(huì)議費(fèi)用模版
公司關(guān)于總結(jié)表彰會(huì)的通知
*************:
為總結(jié)表彰2014表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人,總結(jié)全年工作開(kāi)展情況,定于12月15日召開(kāi)年終總結(jié)表彰會(huì)?,F(xiàn)就有關(guān)事宜通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間及會(huì)議地點(diǎn):
會(huì)議時(shí)間:與會(huì)人員于12月15日上午08:30前到辦公室報(bào)到,會(huì)期1天。
會(huì)議地點(diǎn):酒店
二、參會(huì)人員:
業(yè)務(wù)主管一名、業(yè)務(wù)員二名;中心全體人員。
三、會(huì)議內(nèi)容:
1、大會(huì)總結(jié)通報(bào)2014年工作成果。
2、公布受表彰的單位和個(gè)人。
3、交流優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)和做法。
4、討論2015年工作思路。
咸陽(yáng)*/***有限公司
二〇一四年十二月十日
總結(jié)表彰會(huì)費(fèi)用預(yù)算
會(huì)議天數(shù):1天 參會(huì)人數(shù):10人
會(huì)議室使用費(fèi):575元(300元/天)住宿費(fèi):1500元(250元/天,6間)合計(jì):2075元。
咸陽(yáng)*/****有限公司
二〇一四年十二月十日
第三篇:《費(fèi)用管理制度》
費(fèi)用管理制度
目的加強(qiáng)公司費(fèi)用管理、控制不合理費(fèi)用開(kāi)支,提高經(jīng)濟(jì)效益。
范圍
本公司全體員工的費(fèi)用都應(yīng)依據(jù)本制度執(zhí)行。
責(zé)任人
各部門負(fù)責(zé)人及辦公室人員。
內(nèi)容
4.1
費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、通信費(fèi)等。
4.2
報(bào)銷有關(guān)事項(xiàng)
4.2.1
使用辦公室制訂統(tǒng)一格式的“用款申請(qǐng)單”、“費(fèi)用報(bào)銷審批單”、“付款憑單”、“采購(gòu)申請(qǐng)單”、“借款申請(qǐng)單”等。
4.2.2
費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須用藍(lán)色或黑色水筆填寫,用膠水粘貼附件于反面,不得使用訂書(shū)針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的,作退回處理。
4.2.3
報(bào)銷的原始票據(jù)要求是正規(guī)發(fā)票。發(fā)票級(jí)次:增值稅發(fā)票,普通發(fā)票,財(cái)政、事業(yè)單位收據(jù)。
4.3
審核、批準(zhǔn)規(guī)定
4.3.1
辦公費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)由辦公室主任審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3.2
借款申請(qǐng)單、采購(gòu)申請(qǐng)單、用款申請(qǐng)單、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、貨款發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,由分管副總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.4
借支規(guī)定
4.4.1
個(gè)人差旅費(fèi)借款:需辦理出差手續(xù),填寫“借款申請(qǐng)單”,由分管副總批準(zhǔn)申請(qǐng)后方可辦理借款。
4.4.2
差旅費(fèi)借款限額:原則上員工為3000元;部長(zhǎng)為5000元。
4.5
相關(guān)單據(jù)、費(fèi)用說(shuō)明
4.5.1
用款申請(qǐng)單
4.5.1.1
各項(xiàng)貨款的用款必須附加采購(gòu)合同、入庫(kù)單、費(fèi)用明細(xì)清單為審核依據(jù)。
4.5.1.2
辦公場(chǎng)地、倉(cāng)庫(kù)、車間等租賃合同必須報(bào)辦公室備案,作為租賃費(fèi)支出依據(jù)。
4.5.2
差旅費(fèi)
4.5.2.1
外地出差
指因工作需要出差的,要辦理出差手續(xù),憑“出差申請(qǐng)單”核銷差旅費(fèi)。到外地辦事發(fā)生的費(fèi)用,包括在途交通費(fèi)、出差生活補(bǔ)貼、住宿費(fèi)等。出差期間所乘坐的交通工具類別須經(jīng)分管副總同意。
4.5.2.1.1
出差回公司后,在3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),返回公司時(shí)間以回程車、船、飛機(jī)票時(shí)間為準(zhǔn)。
4.5.2.1.2
在途交通費(fèi)
乘火車10小時(shí)內(nèi)可以到達(dá)的,原則上不得乘坐飛機(jī)和軟臥。
在途交通費(fèi)包括飛機(jī)場(chǎng)至賓館的往返出租車費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
因工作需要開(kāi)私家車的,按每公里1.5元計(jì)算交通費(fèi)。
4.5.2.1.3
出差生活補(bǔ)貼
出差生活補(bǔ)貼(需在外住宿)按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(見(jiàn)下表)。
出差天數(shù)以車、船、飛機(jī)票的時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。出發(fā)時(shí)間在12:00(含)之前的,出差天數(shù)計(jì)為1天,反之為半天;到達(dá)時(shí)間在18:00之后的,出差天數(shù)計(jì)為1天,反之為半天,餐費(fèi)30元。
出差人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差,期間接受業(yè)務(wù)單位接待的,則生活補(bǔ)貼不予發(fā)放;參加各種會(huì)議、培訓(xùn),視具體情況辦理。
4.5.2.1.4
住宿費(fèi)
住宿費(fèi)按公司標(biāo)準(zhǔn)、職務(wù)級(jí)別給予報(bào)銷(見(jiàn)下表)。
出差同行人員中職務(wù)級(jí)別不一致,其他同行人員經(jīng)分管副總同意后,可享受最高級(jí)別人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)。出差人員如為單數(shù),或同行人員中有異性,住宿費(fèi)可以按標(biāo)準(zhǔn)乘以2的范圍內(nèi)報(bào)銷。
職務(wù)級(jí)別
項(xiàng)
目
總經(jīng)理、副總經(jīng)理
正、副部長(zhǎng)
員工
生活補(bǔ)貼
實(shí)報(bào)實(shí)銷
80元/天
80元/天
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)達(dá)地區(qū)
實(shí)報(bào)實(shí)銷
180元/天
150元/天
一般地區(qū)
實(shí)報(bào)實(shí)銷
150元/天
130元/天
4.5.2.2
本市出差(或辦事)
4.5.2.2.1
市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷,原則上以公司車為主,無(wú)特殊情況不得乘坐出租車;若有特殊情況的,事先向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng),批準(zhǔn)后方可乘坐。
4.5.2.2.2
因工作需要而加班或外出辦事的,時(shí)間在7:00前或19:00后可乘坐出租車。
4.5.2.2.3
乘坐出租車的,在報(bào)銷車費(fèi)時(shí),須在出租車票反面,寫明乘坐原因、起訖地點(diǎn),不寫明以上兩項(xiàng)內(nèi)容的,不予報(bào)銷。
4.6
招待費(fèi)
因工作需要,需要招待客人前,應(yīng)口頭或書(shū)面的形式向總經(jīng)理或辦公室提出本次費(fèi)用申請(qǐng)。
招待費(fèi)報(bào)銷時(shí),簡(jiǎn)要列明事由、參加人數(shù);不寫明以上內(nèi)容,在報(bào)銷時(shí)作退回處理。出差期間的招待費(fèi)須與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。
4.7
辦公費(fèi)
是指因日常工作的需要而購(gòu)買的辦公用品及其他辦公性質(zhì)的消耗,如購(gòu)買紙筆、印制名片、郵寄費(fèi)、快遞費(fèi)、因工作需要公司統(tǒng)一訂購(gòu)的報(bào)紙及書(shū)刊、辦公室清潔衛(wèi)生所需的用品等。
4.9
運(yùn)輸費(fèi)
4.9.1
運(yùn)輸費(fèi)支付應(yīng)填寫“用款申請(qǐng)單”并附貨運(yùn)合同、正規(guī)的運(yùn)輸發(fā)票(帶抵扣聯(lián))、貨運(yùn)清單、部長(zhǎng)審核,對(duì)以上四項(xiàng)附件不全的用款,不予審批,作退回處理。
4.9.2
注意事項(xiàng)
4.9.2.1儲(chǔ)運(yùn)部在比較貨運(yùn)公司的信譽(yù)及價(jià)格后發(fā)運(yùn),力求降低運(yùn)輸費(fèi),盡量減少無(wú)效運(yùn)輸。
4.9.2.2
不論何種情況,都必須與貨運(yùn)公司簽有貨運(yùn)合同或協(xié)議,作為報(bào)銷運(yùn)輸費(fèi)的附件之一。
4.10
本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋、監(jiān)督。
—
END
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第四篇:新版費(fèi)用管理制度
費(fèi)用管理制度
第一章
總則
第一條
為了加強(qiáng)公司費(fèi)用開(kāi)支管理,規(guī)范報(bào)銷行為,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合實(shí)際情況特制定本制度。
第二條
本制度的費(fèi)用是指?jìng)€(gè)人在辦理公司業(yè)務(wù)時(shí)支付的費(fèi)用(如:差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、郵寄費(fèi)、通訊補(bǔ)貼)及公車費(fèi)用等。
第三條
不得用于報(bào)銷費(fèi)用的情形:
1、全員私人化費(fèi)用不得報(bào)銷,能證明該費(fèi)用是因公發(fā)生的除外。
2、虛構(gòu)業(yè)務(wù)、變?cè)彀l(fā)票等不正當(dāng)行為炮制的費(fèi)用不得用于報(bào)銷,否則一經(jīng)查實(shí),公司一律按涉及金額的十倍予以懲罰。
3、辦理公司業(yè)務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、規(guī)章導(dǎo)致的罰金、罰款支出不得報(bào)銷,特別緊急情況下的應(yīng)急處理(如違章停車)造成的罰金、罰款可由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理。
4、在處理公務(wù)時(shí),對(duì)于行為不當(dāng)可能造成危害公共安全的行為(如闖紅燈)導(dǎo)致的一切后果在任何情況下都不得報(bào)銷損失費(fèi)用。
第四條
公司所有費(fèi)用報(bào)銷時(shí)均須提供合法有效票據(jù),具體包括發(fā)票、財(cái)政票據(jù)、境外簽收單據(jù)等。
第五條
本制度僅對(duì)列舉的費(fèi)用做了具體規(guī)定,對(duì)于未列舉的費(fèi)用由財(cái)務(wù)部參照本制度執(zhí)行。
第六條
本制度適用于公司全體人員。
第二章
審批制度
第七條
費(fèi)用審批原則:分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。各部門主管負(fù)責(zé)本部門人員業(yè)務(wù)費(fèi)用真實(shí)性、合理性的審查;分管領(lǐng)導(dǎo)(如有)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行總體審查;財(cái)務(wù)審核業(yè)務(wù)費(fèi)用合規(guī)性、票據(jù)合法性等;總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的最后審批。
第八條
費(fèi)用報(bào)銷流程:
報(bào)銷人填寫報(bào)銷單 → 報(bào)銷部門主管審核 → 分管領(lǐng)導(dǎo)審批(如有)→ 財(cái)務(wù)審核 → 總經(jīng)理審批 → 出納結(jié)算。
第三章
列舉的費(fèi)用管理規(guī)定
第九條
差旅費(fèi)
差旅費(fèi)包括城市間交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲補(bǔ)助、其他費(fèi)用等。城市間交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其他費(fèi)用在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷,餐飲補(bǔ)助實(shí)行定額包干。
(一)城市間交通費(fèi)
1、出差人員要按照規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具,憑票報(bào)銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的,超支部分自理。
2、出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī),報(bào)銷時(shí)先由總經(jīng)理在機(jī)票背面簽字同意。
3、不同級(jí)別的人員一同出差可選擇享受高級(jí)別的交通工具待遇。
4、自駕私家車出差的,車貼按0.7元/公里計(jì)算,足額貼加油票報(bào)銷。過(guò)路過(guò)橋費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
5、業(yè)務(wù)員出差須完整記錄行程明細(xì),自駕車出差的,還需填寫過(guò)路過(guò)橋費(fèi)金額,并主動(dòng)向銷售部門報(bào)告行車公里數(shù)。
(二)市內(nèi)交通費(fèi)
1、出差地區(qū)域內(nèi)交通方式包括乘坐公交車、地鐵和出租車。公司鼓勵(lì)優(yōu)先乘坐公交車和地鐵交通工具,在報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票給予實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、報(bào)銷出租車費(fèi)用時(shí),需列明出行記錄,說(shuō)明對(duì)方單位人員、事由。
3、對(duì)于審核發(fā)現(xiàn)出租車發(fā)票號(hào)碼連號(hào)(發(fā)票號(hào)碼從倒數(shù)第三個(gè)至第一個(gè)區(qū)間相同、最后兩位數(shù)間隔50以內(nèi)的為連號(hào)),且無(wú)合理解釋的,直接核減連號(hào)發(fā)票的十倍金額作為誠(chéng)信處罰。
4、自駕車出差的,原則上不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。
(三)住宿費(fèi)
1、住宿費(fèi)實(shí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)總額控制,出差人實(shí)際住宿費(fèi)總額超出住宿標(biāo)準(zhǔn)總額的部分不予報(bào)銷。
2、報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)須提供足額且當(dāng)?shù)氐淖∷薨l(fā)票。否則以50元/天包干額度計(jì)算,按較大金額的報(bào)銷住宿費(fèi)。(公務(wù)員出差定額包干費(fèi)為80元/天,含餐飲費(fèi))
3、本制度住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間的費(fèi)用。同性兩人同行出差住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間,副總經(jīng)理級(jí)及以上人員提倡住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間。
4、出差到北京、上海、廣州、深圳、天津五個(gè)一線城市的,住宿標(biāo)準(zhǔn)增加50元/天;出差到杭州、南京、濟(jì)南、重慶、青島、大連、寧波、廈門八個(gè)二線經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市的,住宿標(biāo)準(zhǔn)增加30元/天。
(四)餐飲補(bǔ)助
1、餐飲補(bǔ)助按出差天數(shù)實(shí)行定額包干30元/天。半天統(tǒng)一按20元標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。
2、出差天數(shù)原則上以車船(機(jī))票出發(fā)時(shí)間計(jì)算,十二點(diǎn)之前出發(fā)的當(dāng)天按一天計(jì)算,十二點(diǎn)之后出發(fā)的當(dāng)天按半天計(jì)算。不能證明實(shí)際出發(fā)(返回)時(shí)間的,統(tǒng)一分別按半天計(jì)算。出差當(dāng)天往返的視情況而定。
3、出差在40公里以內(nèi)(含市內(nèi)),不享受餐飲補(bǔ)助。
4、出差期間宴請(qǐng)客戶的,需連同差旅費(fèi)一起報(bào)銷。同時(shí)按10元/次扣減當(dāng)天的餐飲補(bǔ)助。
(五)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
城市間交通費(fèi)(元/次)崗位職級(jí)飛機(jī)總監(jiān)級(jí)(副)主任(副)實(shí)報(bào)高鐵動(dòng)車實(shí)報(bào)火車實(shí)報(bào)硬臥硬臥硬臥硬臥汽車輪船實(shí)報(bào)普通普通普通普通標(biāo)準(zhǔn)間實(shí)報(bào)***0住宿費(fèi)(元/天)餐飲補(bǔ)助(元/出租天)公交車車實(shí)報(bào)明細(xì)報(bào)銷明細(xì)報(bào)銷明細(xì)報(bào)銷明細(xì)報(bào)銷明細(xì)報(bào)銷明細(xì)報(bào)銷實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)無(wú)30303030市內(nèi)交通費(fèi)業(yè)務(wù)部以外各部門一般行管人員普通工人大區(qū)經(jīng)理報(bào)批二等座報(bào)批二等座報(bào)批二等座報(bào)批二等座業(yè)務(wù)部年銷30臺(tái)業(yè)務(wù)員報(bào)批二等座(等值250萬(wàn))業(yè)務(wù)員報(bào)批二等座硬臥普通120實(shí)報(bào)30硬臥普通100實(shí)報(bào)30 注:城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)均為費(fèi)用上限,確需超標(biāo)的須履行報(bào)批手續(xù)。
(六)報(bào)銷期限要求
出差人員應(yīng)在返回公司后七個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。超過(guò)規(guī)定期限的,按超過(guò)天數(shù)處以10元/天的罰款。
第十條 市內(nèi)交通費(fèi)
參照差旅費(fèi)的市內(nèi)交通費(fèi)規(guī)定執(zhí)行。第十一條
業(yè)務(wù)招待費(fèi)
(一)招待申請(qǐng)
1、公司嚴(yán)格控制招待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,總經(jīng)理以下級(jí)別管理人員招待前必須事前請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、招待實(shí)行誰(shuí)主張誰(shuí)申請(qǐng)的原則。本部門職責(zé)內(nèi)業(yè)務(wù)原因的招待由部門內(nèi)人員填寫招待申請(qǐng)單,公司層面招待由行政統(tǒng)一填寫招待申請(qǐng)單。
3、業(yè)務(wù)人員原則上不允許私自招待客戶,特殊情況須報(bào)銷售部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理同意后方可。
4、因公原因的工作簡(jiǎn)餐標(biāo)準(zhǔn)接待(標(biāo)準(zhǔn)30元/人內(nèi),人數(shù)不超過(guò)10人),實(shí)行簡(jiǎn)易報(bào)銷流程。即報(bào)銷時(shí)先由公司部門負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)審核后交總經(jīng)理簽批。
(二)招待規(guī)格
1、出于商務(wù)禮儀考慮,招待雙方人員最高級(jí)別需對(duì)等。如對(duì)方部長(zhǎng)級(jí)別,我方也需派部長(zhǎng)級(jí)別人員參與。
2、招待雙方人員數(shù)量限制??蛻魜?lái)公司拜訪的,原則上我方接待人數(shù)不應(yīng)超過(guò)客戶人數(shù)。
3、對(duì)于客戶主動(dòng)要求來(lái)司考察或參加公司展會(huì),業(yè)務(wù)員應(yīng)合理評(píng)估客戶成交意愿,并事先匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),對(duì)于缺乏誠(chéng)意的客戶應(yīng)委婉拒絕。
4、對(duì)于擅自做主或未執(zhí)行招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定的,公司不予承擔(dān)額外的費(fèi)用。
(三)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
用 餐50(元/人)香 煙40(元/包)酒 水100(元/斤)第十二條
郵寄費(fèi)
1、私人物件的郵寄費(fèi)不得列入公司結(jié)算單報(bào)賬,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣罰其郵寄費(fèi)十倍金額作為誠(chéng)信罰款。
2、報(bào)銷郵寄費(fèi)時(shí),需要附郵寄詳單和發(fā)票。第十三條
通訊補(bǔ)貼
1、員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)置,標(biāo)準(zhǔn)如下:
職 務(wù)副總經(jīng)理以上總監(jiān)級(jí)主任、副主任級(jí)其他人員話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月)據(jù)實(shí)報(bào)銷180-200100-18050-100
2、具體執(zhí)行公司制定的《員工通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)清單》。
3、享有通訊補(bǔ)貼的員工于每月第二周的報(bào)銷審核日將上月電話費(fèi)發(fā)票粘貼好走報(bào)銷流程。手機(jī)交費(fèi)發(fā)票不得用于報(bào)銷。
4、銷售、市場(chǎng)及售后部門一線員工的通訊補(bǔ)貼直接計(jì)入工資按月發(fā)放,其余享有補(bǔ)貼人員憑票報(bào)銷形式發(fā)放。
第十四條
辦公用品、低值易耗品費(fèi)用
1、此類費(fèi)用正常由公司集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。
2、各部門應(yīng)在每月25日前填制本部門下個(gè)月的物品申領(lǐng)計(jì)劃并給部門負(fù)責(zé)人簽字,交至辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。
3、員工因公需要臨時(shí)購(gòu)買的辦公用品或工具等,可由部門負(fù)責(zé)人同意后購(gòu)買。如購(gòu)買的物品為非一次性工具的,報(bào)銷時(shí)需提供入庫(kù)單連同發(fā)票報(bào)銷。如購(gòu)買的屬于公與私難以區(qū)分的可娛樂(lè)性電子產(chǎn)品(手機(jī)、IPAD、相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡等),報(bào)銷時(shí)需行政確認(rèn)使用狀況(領(lǐng)用登記簿原件行政留存日后清查)。
4、行政應(yīng)針對(duì)可娛樂(lè)電子產(chǎn)品的使用情況建立管理臺(tái)賬,保證每年清查一次。對(duì)于中途離職人員要做好使用資產(chǎn)移交方可辦理離職手續(xù)。
第十五條
公務(wù)車費(fèi)用管理
1、公司車輛由行政駕駛班組統(tǒng)一管理,具體車輛調(diào)度由行政主管負(fù)責(zé)安排。車輛加油卡由行政主管負(fù)責(zé)管理。
2、公司車輛使用前,需登記車輛使用記錄。
3、車輛使用人用車結(jié)束后,報(bào)銷車輛油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)時(shí),需先經(jīng)車輛管理部門簽字確認(rèn)后,再到財(cái)務(wù)審核。
4、公司車輛加油卡只對(duì)公司對(duì)應(yīng)號(hào)牌的車輛加油,如違規(guī)使用加油卡加油的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以通報(bào)全司,并追罰公司損失的十倍金額罰款。
5、駕駛員不得私自向外借車、出私車,因私自向外借車、出私車以及違反交通規(guī)則等造成的事故責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償全部由駕駛員本人承擔(dān)。對(duì)于私自轉(zhuǎn)借、出私車的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接處以500元罰款。
6、公務(wù)車集中充油卡由行政主管負(fù)責(zé)申請(qǐng),審批后交出納充值及分配。油費(fèi)發(fā)票由駕駛員或出納擇機(jī)前往加油站總公司開(kāi)票。
第四章
報(bào)銷規(guī)范性要求
第十六條
報(bào)銷單填寫
1、費(fèi)用報(bào)銷單需填寫完整:部門、日期、內(nèi)容、大小寫、合計(jì)數(shù)、附件張數(shù)、簽字等。
2、規(guī)范的大寫金額:零壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬(wàn)。第十七條
原始票據(jù)的要求
1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)原始單據(jù),如:合同或協(xié)議、合法有效票據(jù)等。
2、發(fā)票日期距離報(bào)銷日期原則不得超過(guò)90天,跨年的不超過(guò)30天。第十八條
票據(jù)粘貼要求
1、原始發(fā)票單據(jù)及附件應(yīng)按照?qǐng)?bào)銷的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行分類整理,如辦公費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等,應(yīng)按照類別分別粘貼。
2、單據(jù)粘貼封底規(guī)格:同公司印制的單據(jù)報(bào)銷封面大?。ˋ4紙一半)。
3、具體粘貼要求:
(1)原始發(fā)票單據(jù)及附件必須由上而下、自左至右、均勻排列粘貼。(2)同類票據(jù)在同一張報(bào)銷封底上按照先小后大的順序粘貼。(3)粘貼的原始發(fā)票單據(jù)及附件不得超出報(bào)銷封底范圍。
4、不得使用訂書(shū)機(jī)、回形針、大頭針固定原始發(fā)票單據(jù)及附件。第十九條
對(duì)于不規(guī)范的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),一律退回到報(bào)銷人或其所在部門主管處。
第二十條
財(cái)務(wù)作為公司財(cái)物核心監(jiān)管部門,有權(quán)對(duì)不合規(guī)、不配合的報(bào)銷做出機(jī)動(dòng)性懲罰的決定,其他部門或人員無(wú)權(quán)干涉。第二十一條
任何報(bào)銷單據(jù)只有同時(shí)經(jīng)財(cái)務(wù)審核及總經(jīng)理審批后方可辦理支付結(jié)算手續(xù)。
第五章
報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定
第二十二條
為合理安排員工報(bào)銷時(shí)間,提升工作效率,現(xiàn)將報(bào)銷時(shí)間規(guī)定如下:
1、審核時(shí)間:每周一、周三全天為報(bào)銷審核日。
2、付款時(shí)間:每周四下午為報(bào)銷付款時(shí)間。
第六章
附則
第二十三條
本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
第二十四條
本制度自2018年1月1日起執(zhí)行。第二十五條
本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。
總經(jīng)理簽名:
二〇一七年十二月三十一日
第五篇:費(fèi)用管理制度
費(fèi)用管理制度
第一條
為有效的降低公司的運(yùn)營(yíng)成本,提高公司競(jìng)爭(zhēng)力,加強(qiáng)費(fèi)用的監(jiān)管并明確監(jiān)管人責(zé)任,嚴(yán)格把好費(fèi)用開(kāi)支關(guān),堵塞費(fèi)用開(kāi)支上的漏洞,切實(shí)把不合理的費(fèi)用支出壓下來(lái),特制定本制度。
1、公司費(fèi)用實(shí)行分類管理,歸口控制,適時(shí)監(jiān)控的分類分部門的條塊管理模式。這里的費(fèi)用是一個(gè)管理概念,指公司除商品采購(gòu)成本以外的所有費(fèi)用。
2、各級(jí)費(fèi)用管理的責(zé)任承擔(dān)者,都必須做到責(zé)任內(nèi)容清楚,職權(quán)范圍明確,考核獎(jiǎng)懲分明,貫徹責(zé)、權(quán)、利三結(jié)合。
第二條 費(fèi)用報(bào)銷基本要求及原則
1、報(bào)銷費(fèi)用必須以合理、合法、真實(shí)的憑證為依據(jù),原始發(fā)票不得臆造、涂改,不得偽造發(fā)票。
2、發(fā)生的費(fèi)用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報(bào)銷單據(jù),不得隨意填寫。
3、各種原始憑證必須大小寫一致,不得涂改,并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù),內(nèi)容和項(xiàng)目必須齊全。
4、原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進(jìn)行審核、簽字,相關(guān)手續(xù)必須完備。
5、出納人員要嚴(yán)格遵守費(fèi)用報(bào)銷制度,認(rèn)真審核各種憑證,對(duì)不符合公司制度的原始票據(jù)及越權(quán)審批的費(fèi)用和支出一律不得報(bào)支,檢查封面金額與所附單據(jù)是否相符,并要承擔(dān)責(zé)任,凡不符合規(guī)范報(bào)支的,按報(bào)支額的10%處以罰款。
6、各種原始憑證由所屬費(fèi)用項(xiàng)目的部門審核并呈報(bào)審批,門店費(fèi)用一律由門店財(cái)務(wù)主管初審,門店店長(zhǎng)簽字后方可呈報(bào)總部審批,否則總部不予審批。
7、各種當(dāng)月費(fèi)用報(bào)銷必須在每月25日前送呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)審批,防止造成費(fèi)用入帳逾期現(xiàn)象。
8、對(duì)于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補(bǔ)全手續(xù)、重填憑證;對(duì)于不得報(bào)支的費(fèi)用項(xiàng)目,一律退回拒付;對(duì)于超期申報(bào)的費(fèi)用,根椐相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)支。
第三條 費(fèi)用開(kāi)支審批程序
1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要,事先擬訂費(fèi)用支出計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理同意簽批后,交財(cái)務(wù)部備案,審批流程不完整的財(cái)務(wù)不予受理。
2、計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷程序:經(jīng)辦人簽字——部門經(jīng)理或門店店長(zhǎng)審核簽字——財(cái)務(wù)主管審核是否超預(yù)算并填制付款憑證等(對(duì)大額支出及超預(yù)算部分由總經(jīng)理審批)——出納檢查單據(jù)后付款。
3、所有費(fèi)用開(kāi)支,若總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理后,方可予以開(kāi)支,待總經(jīng)理回到公司再予補(bǔ)簽。
第四條 費(fèi)用開(kāi)支管理
1、人工費(fèi)用管理
⑴ 人工費(fèi)用包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎(jiǎng)金、加班工資、補(bǔ)貼工資等支出。⑵ 人力資源部根據(jù)公司實(shí)際情況和要求,對(duì)各部門、各門店進(jìn)行定編定崗,確定各崗位的基本工資標(biāo)準(zhǔn)。
⑶ 各部門、各門店必須在每月2日以前將審核無(wú)誤的考勤表上報(bào)公司人力資源部,并同時(shí)在本部門張貼考勤表。后勤各部門由總辦統(tǒng)一上報(bào)。4日以前為各部門員工對(duì)考勤結(jié)果反饋時(shí)間,人力資源部負(fù)責(zé)檢查各部門考勤表是否真實(shí),發(fā)現(xiàn)情況不實(shí),責(zé)成糾正。5日以前人力資源部必須把核實(shí)后的考勤表報(bào)送財(cái)務(wù)部??记谟涗浺?guī)定:各部門報(bào)考勤時(shí),必須將出勤情況分清病假、產(chǎn)假、婚喪假、探親假、事假、曠工等如實(shí)記錄。在公司規(guī)定范圍之外凡需加班的,要填報(bào)加班申請(qǐng)表一式兩份,報(bào)主管及人力資源部審批。無(wú)加班申請(qǐng)表的不予計(jì)算加班工資。部門之間人員調(diào)動(dòng),根據(jù)人力資源部開(kāi)出的員工調(diào)職通知單等,調(diào)出部門負(fù)責(zé)報(bào)調(diào)出前的考勤,調(diào)入部門應(yīng)在調(diào)入之日起,開(kāi)始登記考勤。
⑷ 財(cái)務(wù)部依據(jù)人力資源部提供的基本工資、工齡工資、考勤情況的通知及各部門、各門店績(jī)效完成情況計(jì)算工資。
⑸ 工資發(fā)放時(shí)間定為每月8-10日,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將工資發(fā)放到員工本人,并完善發(fā)放手續(xù)。離職人員必須到總部領(lǐng)取。
⑹ 人力資源部對(duì)定編定崗、基本工資標(biāo)準(zhǔn)的合理性,工齡工資及其他工資項(xiàng)目的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部對(duì)工資計(jì)算和發(fā)放的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2、配送費(fèi)用管理
⑴ 配送費(fèi)用指門店之間的商品調(diào)撥費(fèi)用和配送費(fèi)用等。包括:送貨車輛的通行費(fèi)、停車費(fèi)、燃料費(fèi)等;外叫人力車、機(jī)動(dòng)車費(fèi)用;雇傭搬運(yùn)工人工費(fèi)用以及其他有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)支出等。
⑵ 由于配送費(fèi)用受銷售情況影響較大,公司對(duì)配送費(fèi)用依據(jù)銷售變化情況實(shí)行定率管理,各分公司配送部門負(fù)責(zé)管理所屬配送費(fèi)用,應(yīng)提高效率,有效降低配送費(fèi)用。配送中心負(fù)責(zé)整個(gè)公司配送資源整合,對(duì)所屬各類配送費(fèi)用發(fā)生負(fù)有第一責(zé)任。
⑶ 自有車輛按照配送中心的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理,對(duì)購(gòu)買的燃料,財(cái)務(wù)部門必須進(jìn)行列帳處理,并根據(jù)每月實(shí)際耗用數(shù)進(jìn)行核銷。購(gòu)燃料必須開(kāi)具增值稅發(fā)票,并按規(guī)定進(jìn)行抵扣。長(zhǎng)期外叫車輛應(yīng)簽訂合同,預(yù)收一定數(shù)量的押金,并交公司財(cái)務(wù)部備案。
⑷ 配送部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃。
⑸ 市外采購(gòu)商品用車油費(fèi)報(bào)銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起訖路程,由配送中心主任根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量復(fù)核簽字,采購(gòu)部經(jīng)理驗(yàn)核簽字。
⑹ 對(duì)車輛實(shí)施中大維修前須提出書(shū)面報(bào)告,說(shuō)明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單。
⑺ 對(duì)商品配送或采購(gòu)中發(fā)生的過(guò)路費(fèi),司機(jī)應(yīng)及時(shí)讓配送中心主任簽字,配送中心主任根據(jù)出車路線、時(shí)間核實(shí)簽字。
⑻ 配送中心因工作確需雇傭搬運(yùn)工的以及其他有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用支出,按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行。
3、廣告費(fèi)用管理
⑴ 廣告費(fèi)用內(nèi)容包括各類媒體廣告及宣傳性支出。
⑵ 營(yíng)運(yùn)部根據(jù)銷售計(jì)劃及促銷活動(dòng)計(jì)劃,制定公司廣告收支計(jì)劃和成本預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)部備案。
⑶ 采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)運(yùn)部的支出計(jì)劃和成本預(yù)算,籌劃傳播途徑,分解廣告費(fèi)用并報(bào)公司總經(jīng)理審批,交財(cái)務(wù)部備案。
⑷ 廣告費(fèi)的回收由采購(gòu)部相關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)直接責(zé)任。廣告費(fèi)回收計(jì)劃必須詳細(xì)到供應(yīng)商、品類交財(cái)務(wù)部掛應(yīng)收,應(yīng)收廣告費(fèi)必須得到供應(yīng)商確認(rèn)。
⑸ 財(cái)務(wù)部憑廣告成本預(yù)算和應(yīng)收計(jì)劃進(jìn)行收付結(jié)算,沒(méi)有應(yīng)付計(jì)劃、超出預(yù)算和應(yīng)收未完成的,財(cái)務(wù)部有權(quán)停止付款。
4、辦公費(fèi)用管理
⑴ 辦公費(fèi)用包括水電費(fèi)、固定電話費(fèi)、移動(dòng)通訊費(fèi)、辦公用品、其他行政辦公費(fèi)等。⑵ 公司對(duì)辦公費(fèi)用原則上實(shí)行預(yù)算責(zé)任包干制,各部門經(jīng)理,各門店店長(zhǎng)對(duì)所屬單位發(fā)生的辦
公費(fèi)負(fù)第一責(zé)任,總辦部對(duì)整個(gè)公司發(fā)生的辦公費(fèi)用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。⑶ 水電費(fèi)。由總務(wù)部根據(jù)門店面積、季節(jié)變化制定各部門的控制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的,由該部門自行分解承擔(dān)。標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整由部門提出申請(qǐng),總務(wù)部審批。水電費(fèi)必須開(kāi)具增值稅發(fā)票,供財(cái)務(wù)作為抵扣入帳。報(bào)批流程:各門店申請(qǐng)——總務(wù)科審核——主管副總核批——總經(jīng)理審批——財(cái)務(wù)主管審核——出納檢查付款
⑷ 固定電話費(fèi)。由營(yíng)運(yùn)部制訂使用標(biāo)準(zhǔn),原則上與門店大小、銷售直接掛鉤;對(duì)于超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的,由該部門自行分解承擔(dān)。標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整由部門提出申請(qǐng),營(yíng)運(yùn)部審批。報(bào)批流程:
市內(nèi)店由總辦按時(shí)統(tǒng)一交納——財(cái)務(wù)主管根據(jù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)審核(超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定執(zhí)行)——總經(jīng)理審批——出納檢查付款
縣城店由駐店會(huì)計(jì)交納——財(cái)務(wù)主管根據(jù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)審核(超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定執(zhí)行)——總經(jīng)理審批——出納檢查付款
⑸ 辦公費(fèi)用包括印刷各種帳表、購(gòu)買發(fā)票、打印紙、辦公用品、筆墨、標(biāo)價(jià)牌、名片、郵寄、書(shū)報(bào)等費(fèi)用。各部門經(jīng)理,各門店店長(zhǎng)對(duì)所屬單位發(fā)生的辦公費(fèi)負(fù)責(zé),總辦對(duì)整個(gè)公司發(fā)生的辦公費(fèi)用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。辦公用品采購(gòu)和印刷各種帳表等由資產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、印刷。
⑹ 公司辦公費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行,各單位每月應(yīng)對(duì)超出預(yù)算的所有辦公費(fèi)用上報(bào)總辦,并報(bào)總經(jīng)理確定是否報(bào)銷并負(fù)責(zé)處罰。
5、差旅費(fèi)用管理
⑴ 公司員工因公出差,一律乘坐汽車或火車,長(zhǎng)途可購(gòu)硬臥車票,不得乘坐飛機(jī),因特殊情況需要乘坐飛機(jī),必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則不予報(bào)銷。
⑵ 在途補(bǔ)助:連續(xù)乘坐汽車和火車6小時(shí)以上,按每人每天50元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放;
⑶ 住宿每人每天按100元標(biāo)準(zhǔn)住宿,出差住宿按天計(jì)算,副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷,但不得超過(guò)三星級(jí),不同級(jí)別員工同時(shí)出差,住宿標(biāo)準(zhǔn)在請(qǐng)示總經(jīng)理同意后,可享受高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn);
⑷ 住宿伙食補(bǔ)貼每人每天50元
⑸ 員工出差原則上不得乘坐出租車,下列情況除外: ① 出差目的地偏遠(yuǎn),沒(méi)有公共交通工具的; ② 攜有大額款項(xiàng)或重要文件須確保安全的; ③ 收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的; ④ 陪同重要客人外出的; ⑤ 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的;
⑹ 員工出差應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。如出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。
⑺ 報(bào)銷差旅費(fèi)必須在回公司5天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),繳還預(yù)支差旅費(fèi),否則作為挪用公款處理。
⑻ 差旅費(fèi)報(bào)銷經(jīng)辦人必須填制差旅費(fèi)報(bào)銷單,報(bào)銷單據(jù)上必須注明所屬部門、日期及出差事由,交通費(fèi)寫明出差地點(diǎn)、時(shí)間、乘坐線路和車費(fèi)金額。補(bǔ)貼以出差時(shí)間滿12小時(shí)起計(jì)算。
6、招待費(fèi)用管理
⑴ 招待費(fèi)包括因公請(qǐng)客的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)、贈(zèng)送商品、贈(zèng)送返利卡開(kāi)支等。
⑵ 各部門因公招待必須事先申請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn),如有特殊原因,必須事先電話請(qǐng)示批準(zhǔn),原則上不允許先斬后奏。參與招待活動(dòng)的人員中(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理除外),以最高級(jí)別的人員為報(bào)銷申請(qǐng)人,不得指定下級(jí)人員提出申請(qǐng)并自已審批報(bào)銷。
7、修理費(fèi)用管理
⑴ 修理費(fèi)用包括車輛的維修保養(yǎng)、電腦、傳真、復(fù)印機(jī)、電子稱、電器、消防器材等各類財(cái)產(chǎn)的維修以及購(gòu)置的修理配件開(kāi)支。
⑵ 公司運(yùn)輸車輛的維修保養(yǎng)由配送中心負(fù)責(zé),制定維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理審批。后勤用車輛由總務(wù)科負(fù)責(zé),制定維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理審批。
⑶ 電腦、傳真、復(fù)印機(jī)、電子稱等電子產(chǎn)品維修由信息部負(fù)責(zé),制定維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理審批。
⑷ 冰柜、空調(diào)等電器及其他設(shè)備的維修由總務(wù)科負(fù)責(zé),制定維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理審批。
⑸ 因個(gè)人使用不當(dāng)造成財(cái)產(chǎn)損壞需修理的,由個(gè)人自行修理,公司不墊支修理費(fèi)。
⑹ 對(duì)于各類資產(chǎn)的大修理,上述負(fù)責(zé)部門需提前申請(qǐng),說(shuō)明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
8、房屋裝修費(fèi)用管理
⑴ 房屋裝修費(fèi)用是指用于門店經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、辦公場(chǎng)所等日常裝修和開(kāi)業(yè)裝修支出。
⑵ 房屋裝修必須事先提出申請(qǐng),注明費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
⑶ 裝修費(fèi)用報(bào)銷,在預(yù)算費(fèi)用內(nèi)支出按費(fèi)用報(bào)銷程序核報(bào)。超出預(yù)算外裝修費(fèi)用須寫出書(shū)面原因,報(bào)總經(jīng)理核批。
9、其他費(fèi)用管理
其他費(fèi)用包括各項(xiàng)稅金繳納、各項(xiàng)執(zhí)照的年檢、職工培訓(xùn)費(fèi)用、購(gòu)買教材(含錄象、錄音、光盤等)、公司舉行各種活動(dòng)、生日蛋糕、探望職工等費(fèi)用。
以上費(fèi)用支付必須由所屬費(fèi)用的責(zé)任部門提出申請(qǐng),總經(jīng)理批準(zhǔn),按公司規(guī)定實(shí)施。銀行手續(xù)費(fèi)按銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付。第五條 經(jīng)辦人、審批人職責(zé)
1、經(jīng)辦人必須如實(shí)填報(bào)各項(xiàng)報(bào)支憑證和申請(qǐng)上規(guī)定的項(xiàng)目,并對(duì)所報(bào)支內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé),并簽名。
2、部門經(jīng)理、門店店長(zhǎng)對(duì)本門店(部門)人員所有費(fèi)用內(nèi)容發(fā)生的真實(shí)性、必要性、合理性審核和對(duì)本
門店(部門)所有費(fèi)用進(jìn)行控制,并在原始單據(jù)上簽字。
3、配送中心主任對(duì)公司所有倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的一切費(fèi)用的真實(shí)性、必要性、合規(guī)性審核,并在原始 單據(jù)上簽字。
4、各職能部門對(duì)所屬職能內(nèi)支出進(jìn)行審批,對(duì)計(jì)劃和規(guī)定負(fù)責(zé),并簽署審批意見(jiàn)。
5、總經(jīng)理對(duì)整個(gè)公司費(fèi)用支出進(jìn)行控制。
6、財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)公司的所有支出進(jìn)行計(jì)劃性、合法性和制度執(zhí)行進(jìn)行審核。
7、出納人員對(duì)所有費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合法性做最終的審核。