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      公司年度經(jīng)營計劃書(共五則)

      時間:2019-05-12 17:32:21下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《公司年度經(jīng)營計劃書》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《公司年度經(jīng)營計劃書》。

      第一篇:公司年度經(jīng)營計劃書

      公司年度經(jīng)營計劃書

      一、2012年的經(jīng)營方針

      在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎(chǔ)上,公司對當前摩托車車行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本分析判別,將2013年的經(jīng)營方針確定為:

      開拓市場、推進項目、提高管理、招攬人才

      經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各部門和各級員工的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

      二、2012年的經(jīng)營目標

      (一)核心經(jīng)營目標

      2012年,公司的核心經(jīng)營目標是:

      年度銷售汽油車系統(tǒng)0套,柴油車系統(tǒng)00套,單個改裝工廠月度盈利能力提高0%,新增渠道代理商和經(jīng)銷商00家。推進和落實四大重點在途項目(包括內(nèi)蒙、貴州、XX、云南)以及其他在途項目。

      (二)各部門年度目標明細

      (三)銷售目標分解

      XX科技有限公司2012年度全國各大區(qū)銷售考核指標

      三、主要經(jīng)營策略

      (一)市場策略

      要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升銷量,是必然選擇。因此,公司將2012年確定為“市場推廣年”,全力以赴開拓市場,發(fā)展客戶、提高銷量。對此,應(yīng)采取下列措施:

      1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為重點開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)制度、流程、政策,規(guī)范、鼓勵全體員工參與營銷及管理工作。提供合理、有利的投入,支持、促進營銷工作的開展、實施。

      2.營銷管理中心必須整合各項資源,在2012年上半年,構(gòu)建完整的銷售體系、搭建合理的組織架構(gòu)、制定清晰的、實際的、符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的銷售目標、銷售計劃、銷售策略,招攬、啟用、培養(yǎng)優(yōu)秀的銷售人才。采取一切措施,集中精力做好經(jīng)銷商的開發(fā)、終端客戶的普及、新區(qū)域的業(yè)務(wù)鋪設(shè)。

      3.國內(nèi)市場的主攻方向是西北、華南、華北、華中地區(qū),以發(fā)展代理商、經(jīng)銷商、加盟商等主要手段打開市場,并在重點區(qū)域建立辦事處、分公司等作為根據(jù)地對區(qū)域內(nèi)的市場進行維護和深度開發(fā)。

      4.全國市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商100家,應(yīng)以“品牌分級、產(chǎn)品多元”的策略發(fā)展直營市場。

      (二)產(chǎn)品策略

      市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

      2012年公司的整體產(chǎn)品策略是“品牌分級、產(chǎn)品多元”,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在產(chǎn)品種類、功能、特性、外觀上改良產(chǎn)品的設(shè)計,使其多元化。并從產(chǎn)品的選材、價格、服務(wù)上對產(chǎn)品的品牌分級處理,從而實現(xiàn)“低檔產(chǎn)品搶市場、中檔產(chǎn)品保銷量、高檔產(chǎn)品樹品牌”的產(chǎn)品策略。始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:

      1.營銷管理中心調(diào)整主打產(chǎn)品,以柴油車系統(tǒng)為主打,汽油車系統(tǒng)作為鋪設(shè),樹立自我品牌。

      2.對國內(nèi)市場實行差異化的銷售策略:

      1)產(chǎn)品差異:使我公司產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品相比具有獨特優(yōu)點。

      2)服務(wù)差異:服務(wù)模式,服務(wù)理念不同與競爭對手。

      3)人員差異:系統(tǒng)對公司營銷人員進行培訓,使公司營銷人員比競爭對手更加具有戰(zhàn)斗力。

      4)形像差異:建立有別于競爭對手的品牌識別形像,包括商標,產(chǎn)品包裝,人員著裝等。

      3.技術(shù)工程中心、供應(yīng)鏈管理中心和制造事業(yè)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,總經(jīng)辦和企管部需要采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

      (三)品牌策略

      品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

      公司發(fā)展至今,XX品牌尚需進一步鍛造,因此需要加強品牌推廣力度、提高知名度、鑄造品牌效應(yīng)。具體措施如下:

      1.軟文宣傳:在各類報紙、網(wǎng)站發(fā)布廣告;郵寄或派發(fā)各類宣傳資料給目標客戶;更新和改良公司網(wǎng)站。

      2.展會宣傳:參加行業(yè)內(nèi)的知名展會、商會、交流洽談等活動,進一步體現(xiàn)公司實力。

      3.電話銷售:組建電話銷售團隊,對目標客戶進行電話推銷,擴大知名度。

      4.重點客戶拜訪:對重要的客戶和意向較大的客戶進行拜訪,現(xiàn)場銷售。

      5.分銷商借力:借助分銷商的影響力,在全國各個區(qū)域內(nèi)進行宣傳和推廣。

      四、實現(xiàn)目標的保障措施

      (一)生產(chǎn)資源保障

      1.制造事業(yè)部、供應(yīng)鏈中心和技術(shù)工程中心作為二線部門,理應(yīng)成為營銷管理中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際訂單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

      3.按時交付合格產(chǎn)品,是制造事業(yè)部不容置疑的核心任務(wù)。制造事業(yè)部訂立適宜的品質(zhì)保障體系和品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

      4.生產(chǎn)成本特,別是材料成本的控制,是制造事業(yè)部、供應(yīng)鏈中心、技術(shù)工程部重點控制和關(guān)注的事項,必須克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,確保公司產(chǎn)品的成本不高于市場同類產(chǎn)品的成本。

      5.組建線束生產(chǎn)線,為滿足自身的生產(chǎn)需求和降低采購成本,拓展衍生產(chǎn)品,需要由制造事業(yè)部和技術(shù)工程中心合作,組建線束生產(chǎn)線。

      (二)行政人力資源保障

      “服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是行政人事管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善行政人事管理,是總經(jīng)辦、企管部2012年的重大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

      1.加快人才引進:以2012年最新的公司組織架構(gòu)為基礎(chǔ),各部門謹慎評估各自的人員需求情況,由總經(jīng)辦統(tǒng)籌,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立完善的人才招聘體系和任免機制,在2012年6月31日前,將需求人才全部引進到位。

      2.加強教育訓練:總經(jīng)辦統(tǒng)籌建立培訓體系(包括入職培訓和在職培訓),以管理培訓為核心,對公司中層以上管理者進行系統(tǒng)的、針對性的培訓。提升其管理能力和管理認知。除此之外,對于新增的銷售人員應(yīng)答輔以完善的、及時的入職培訓,培訓內(nèi)容應(yīng)當包括公司簡介、產(chǎn)品詳情、行業(yè)現(xiàn)狀、市場環(huán)境等。必須在人員招聘的同時,逐步推進培訓體系的實施和完善。

      3.建立合理的績效考核體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由企管部牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效考核體系,按照分級管理、分層考核的原則,2012年3月31日前,完成績效考核體系的建立和評估。2012年4月1日起正式實施。績效管理必須與薪酬體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。

      3.建立合理的薪酬體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、獎金在內(nèi)的薪酬體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。此項需結(jié)合績效考核體系一并推行,方能使二者得以有效落實。

      4.加強辦公管理:由企管部和總經(jīng)辦統(tǒng)籌,對公司內(nèi)部流程和制度進行梳理。建立完善的信息管理體系,法務(wù)管控流程并引入辦公協(xié)同軟件。同時加強對各類資質(zhì)及申報項目的管理、跟蹤、推進。

      (三)項目管理保障

      市場競爭的加劇,必然在品質(zhì)、技術(shù)、服務(wù)、品牌上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注公司的綜合實力;公司于2012年通過四個重點項目的落實,提升公司綜合競爭實力。

      1.XX新區(qū)的用地申請:組建虛擬的項目小組全面負責推進、跟蹤、籌備XX新區(qū)用地申請工作。爭取在2012年年末落實土地購買和規(guī)劃事宜。

      2.XX汽車產(chǎn)業(yè)園:跟進項目的報批和籌建工作,有專人負責跟進。

      3.XX加工廠和XX項目:前期籌備小組已經(jīng)完成前期的公關(guān)工作,爭取2012年完成各項報批事項。

      4.XX項目:推進公司成立進程和項目報批環(huán)節(jié),爭取完成各項報批工作。

      除以上重點項目外,坪山、中山等其他在途項目也將全力推進,并行提升公司的綜合實力。因此本年度戰(zhàn)略發(fā)展中心的年度目標非常艱巨,需要做好人員調(diào)配、資源共享、重點攻關(guān)等工作的準備。同時總結(jié)項目管理經(jīng)驗,編制項目管理辦法。

      (四)財務(wù)資源保障

      2012年,公司將為一線部門提供有利的財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)管理中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

      1.逐步建立公司全面預(yù)算體制:根據(jù)公司2012年的核心經(jīng)營目標,結(jié)合自身實際情況,逐步建立公司全面預(yù)算體制,并率先在二線部門試行,逐步推向一線營銷管理中心。

      2.梳理授權(quán)系統(tǒng):針對費用管控和成本控制的需要,將涉及的費用審批權(quán)限進行梳理,將各類費用的初審權(quán)下放給各部門負責人,以便形成權(quán)責對等機制;財務(wù)管理中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測和嚴格的統(tǒng)計。

      3.整合各分支機構(gòu)財務(wù)資源:由財務(wù)管理中心主導(dǎo),對新疆、內(nèi)蒙、南寧、西安、寶安、深圳等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、擔保、審計資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

      5.健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)管理中心必須順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點關(guān)注市場活動背后的財務(wù)信息流和項目投資方面的資金計劃和回流。

      (五)組織管理保障

      1.由董事長(總經(jīng)理)負責,與各部門簽定《年度目標責任書》,明確各部門的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。

      2.由各部門負責人,對各項目標進行層層分解,并與各級人員簽定《年度目標責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級人員的《年度目標責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,實施歸口管理,并作為績效考核的考核依據(jù)。

      3.由財務(wù)經(jīng)理負責,2012年6月1日前,出臺《2012年下半年全面預(yù)算》,依據(jù)上半年各項管理措施和市場活動的執(zhí)行情況,以及下半年的經(jīng)營目標,明確各部門下半年的預(yù)算,并匯編成為2012年公司下半年的全面預(yù)算書。并每月組織檢討和通報預(yù)算執(zhí)行情況。

      4.由營銷管理中心負責人負責,組織每月/季 “經(jīng)營目標達成審議會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。

      5.各部門需要每月/季度提交年度目標執(zhí)行情況及月度/季度工作執(zhí)行情況。

      五、總體要求

      2012年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是公司實現(xiàn)利潤提升的保障,也是管理提升的重要指導(dǎo);要將這一目標實現(xiàn),需要全體員工的共同努力。

      (一)更新觀念,提升管理

      公司認為,要達成2012年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級管理人員必須檢討過去的不足,以全局意識、危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理、產(chǎn)品開發(fā)、供應(yīng)鏈管理、后勤保障、財務(wù)預(yù)算、時間管理等各方面,改變管理模式和經(jīng)營模式,為公司經(jīng)營從改裝到生產(chǎn)銷售徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

      (二)嚴謹認真,有效執(zhí)行

      公司要求,各級人員以“嚴謹認真”的態(tài)度做好各項工作,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

      公司強調(diào):員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于紙上談兵、不尚作為的員工,將予以淘汰。以保證公司各項管理措施和市場活動得到有效的執(zhí)行和落實。

      (三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

      利潤是2012年公司經(jīng)營目標的核心,銷售是實現(xiàn)利潤的載體。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的管理者(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)??傊鞠M⒁螅核袉T工,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,齊心協(xié)力,力爭實現(xiàn)公司2013年的經(jīng)營目標,實現(xiàn)利潤增長!

      第二篇:公司經(jīng)營計劃書

      公司計劃書

      一、2014年的經(jīng)營方針

      在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將2014年的經(jīng)營方針確定為:

      靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。

      二、2014年的經(jīng)營目標

      銷售實現(xiàn)營業(yè)額1500萬元,沖刺目標2000萬元,保底銷售收入1000萬元,稅后利潤200萬元。

      在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

      三、主要經(jīng)營策略

      (一)市場策略

      要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將2014年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場,發(fā)展客戶爭取訂單,對此應(yīng)將采取措施:

      1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

      2.銷售部必須整合各項資源,在2014年,采取一切措施,集中精力做好銀行金融系統(tǒng)客戶為主,其他為輔的開發(fā)、簽約工作。開發(fā)的客戶重點區(qū)域為深圳,力爭拓展120家客戶(天亦拓展50家),深度合作達到25家以上(天亦為10家),,銷售總額突破1500萬,(天亦為500萬)。

      3.網(wǎng)絡(luò)營銷的主要平臺為是淘寶,開拓線上渠道。

      4.充分利用公司代理的各項資源,市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略發(fā)展市場,應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略開發(fā)產(chǎn)品。

      5.銷售部2014年開發(fā)客戶對象主要是銀行、金融為主

      (二)產(chǎn)品策略

      市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

      2014年公司的整體產(chǎn)品策略是“金融銀行產(chǎn)品定制系列”,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低產(chǎn)品成本,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。

      為此,應(yīng)采取下列措施:

      1.通過對行業(yè)的分析,銷售確定主打產(chǎn)品。

      2.線上及線下零售市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進:

      (三)品牌與線下渠道策略

      品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

      在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,2014年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用網(wǎng)絡(luò)、店鋪、直銷、展會等通路,集中力量向禮品市場和零售市場推廣公司開發(fā)出的產(chǎn)品品牌。

      四、實現(xiàn)目標的保障措施

      (一)生產(chǎn)資源保障

      1.公司確定合作廠家及供應(yīng)鏈保障,確保產(chǎn)品生產(chǎn)銷售實現(xiàn)營業(yè)額1500萬元,沖刺目標2000萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

      2.生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、采購部等作為二線部門,理應(yīng)成為銷售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

      3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

      4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在75%以內(nèi)。

      (二)人力資源保障

      “服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源部2014年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

      1.加快人才引進:以《2014年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在2014年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

      2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓,提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

      3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

      4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,對公司經(jīng)營團隊實施考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保

      目標管理切實落實。

      五、總體要求

      2014年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

      (一)更新觀念,創(chuàng)新管理

      要達成2014年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式。

      (二)切實負責,重在行動

      行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。

      全體團隊成員以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

      個人價值在于行動和執(zhí)行,公司對于那些紙上談兵、不尚作為的團隊成員,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

      (三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

      追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。

      利潤是2014年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,個團隊成員以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。

      總之,希望并要求:所有公司團隊人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效聚聯(lián),實現(xiàn)業(yè)績達標”的偉大征程,為公司的跳躍發(fā)展作出更大貢獻!

      第三篇:公司經(jīng)營計劃書2018

      ******************有限公司

      公司經(jīng)營計劃書

      (2018)

      一、2018年的公司經(jīng)營方針

      在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢做出基本分析,將2018年的經(jīng)營方針確定為:

      拓展差異化產(chǎn)品策略,開發(fā)PHC產(chǎn)品的市場;夯實基礎(chǔ)培訓儲備管理及一線核心人員;加強管理保利潤。

      經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

      二、2018年的經(jīng)營目標

      (一)核心經(jīng)營目標

      2018年,公司的核心經(jīng)營目標調(diào)整為:

      汽車行李箱系列產(chǎn)品批量生產(chǎn)數(shù)量達到4個;儲備各職能部門主管至少1名,培訓合格勝任的開機人員;稅后營業(yè)利潤率15 %以上。

      在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指針,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“重中之重”。

      (二)目標細分

      2018年汽車行李箱類產(chǎn)品計劃導(dǎo)入廣汽本田、廣汽傳祺、廣汽豐田等主機廠合計4款產(chǎn)品。2018年計劃培養(yǎng)行政、生產(chǎn)、品質(zhì)、生管、倉庫主管合計5人;生產(chǎn)部培訓合格勝任的開機人員12人。

      2018年稅后營業(yè)利潤率15%。

      三、主要經(jīng)營策略

      (一)市場策略與產(chǎn)品策略

      鞏固現(xiàn)有客戶,在維持好現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上,尋求更多的合作機會;積極開拓潛在的客戶,目標客戶,特別是爭取汽車中爆款的車型的配套訂單,以提升公司的銷售額。市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

      2018年公司的整體產(chǎn)品策略是“有所取舍”,即:在確保利潤的基礎(chǔ)上,爭取接到客戶更多的訂單,對于一些回款周期較困難的,單價較低,單次訂貨量較小的訂單則予以有所選擇的淘汰。為此,應(yīng)采取下列措施:

      1.積極開拓頂蓬及行李箱產(chǎn)品的客戶,此產(chǎn)品客戶的要求雖然較高,但也正是我司甩開競爭對手,實現(xiàn)差別化,提升我司競爭能力的突破品。

      2.廠務(wù)方面應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和質(zhì)量保證的相應(yīng)計劃,采取必要的管理措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

      四、實現(xiàn)目標的保障措施

      (一)生產(chǎn)資源保障

      1.自動化水平的提升,盡量在不增加人員的情況下,提高人員的人均銷貨值,以降低招工困難及日益增加的人力成本壓力。

      2.廠務(wù)方面作為銷售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織過程開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制等各項生產(chǎn)管理活動。

      3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的質(zhì)量目標,采取適宜的控制措施,以適宜的質(zhì)量成本,為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

      4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用績效考慮方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在55%以內(nèi)。

      (二)人力資源保障

      “服務(wù)、支持、培訓”是人力資源管理永恒的宗旨,保障業(yè)務(wù)、制造部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心2018年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作: 1.培訓部門經(jīng)理及主管級人才。

      2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司的干部和員工進行系統(tǒng)的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

      3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

      4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由行政經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,至遲于2018年7月1日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。

      (三)綜合管理保障

      由于我司在華南地區(qū)的建廠時間較晚,作業(yè)市場挑戰(zhàn)者的姿態(tài)進入華南市場,目前的競爭對手在華南地區(qū)均已深耕多年與客戶的關(guān)系也較為穩(wěn)定,對我司的發(fā)展和開拓市場造成了相當大的挑戰(zhàn);但是我司借助總公司的資源勝在資本雄厚,產(chǎn)品線豐富可以為客戶提供汽車內(nèi)飾軟內(nèi)飾一站式采購服務(wù);公司將2018年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

      1.由總經(jīng)理主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自2018年6月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系,至目前為止,成效明顯。

      管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。

      2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。

      3.積極尋找IATF16949輔導(dǎo)公司在公司培訓輔導(dǎo)IATF16949質(zhì)量管理體系的知識,以期在2019年1月1日前能夠取得SGS頒發(fā)的IATF16949:2016版的證書。

      (四)財務(wù)資源保障

      2018年,公司將為業(yè)務(wù)部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在人力、費用、收益分配等各項投入上向業(yè)務(wù)與生產(chǎn)傾斜。與此同時,財務(wù)中心必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度: 1.主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地“走出辦公室”,直接參與現(xiàn)場的生產(chǎn)活動,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

      2.健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。.逾期帳款的管理,當應(yīng)付帳款即將到期時,由財務(wù)人員及時提醒業(yè)務(wù)人員,使業(yè)務(wù)相關(guān)人員可以提前提醒客戶有所準備。

      (五)組織管理保障

      1.由總經(jīng)理負責,簽訂過程目標一覽表,明確各責任中心的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。2.由各部門主管負責,對各項目標進行層層分解,逐級明確目標、責任、獎懲等。3.由財務(wù)主管負責,每月報告單位制造成本情況,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。4.由行政主管負責,明確安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等,確保重大事故控制為零。

      五、總體要求

      公司高層清醒地認識到:2018年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個更具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

      (一)更新觀念,落實管理

      公司認為,要達成2018年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、寧可無功,也別有過”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“市場競爭、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的管理、后勤保障的服務(wù)質(zhì)量、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

      (二)切實負責,重在行動

      行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。

      公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。

      公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

      (三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

      追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;一個不能贏利的企業(yè)是一個不道德的企業(yè),所以贏利是任何企業(yè)的首要社會責任,**必須將爭取開拓更多的市場,擴大經(jīng)營,收獲更多利潤為目標。

      利潤是2018年公司經(jīng)營指標的“重中之重”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

      總之,公司希望并要求:所有的從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效**,個人與公司雙贏”的征程中,為公司的跳躍式發(fā)展做出更大的貢獻!

      第四篇:公司經(jīng)營計劃書范本

      新的一年已經(jīng)開始了,如何制定經(jīng)營計劃?下面是寫寫幫文庫小編收集整理的公司經(jīng)營計劃書,歡迎閱讀。

      #公司經(jīng)營計劃書篇一#

      一、方針目標:

      為貫徹公司“圍繞市場、解放思想、適度調(diào)整、穩(wěn)妥求進、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的精神,使公司內(nèi)部競爭機制與市場競爭機結(jié)合。根據(jù)公司目前實際狀況,必須制定先進合理科學的管理制度,向程度化、正規(guī)化的發(fā)展,實行全員全過程的指標考核與將扣,使公司員工人人有責任,個個有指標,嚴格考核與獎懲及全生產(chǎn)過程的協(xié)接監(jiān)督,達到上道工序為下道工序負責的目的;嚴格執(zhí)行崗位定員,以崗定資,實行高額浮動工資的制度,迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔,爭完指標,為全面完成__年各項經(jīng)濟指標而共同奮斗。

      二、工資分配原則:

      以噸絲工資為基礎(chǔ),公司員工一律接受指標考核,執(zhí)行以崗定資,以質(zhì)計件,以產(chǎn)計酬,多勞多得的原則。

      三、獎金分配與掛鉤:

      1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標掛鉤,(滿負荷生產(chǎn)情況下)取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2.8噸(25天),非繅?a href='//004km.cn/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽幣宦剎揮肴籩副旯夜?,超产奖锦呉丝工享?超產(chǎn)獎基本工資不浮動)。

      2、整理車間的獎金除按內(nèi)部指標掛鉤外,與一車間定崗人員的平均獎金去計算;廠絲復(fù)整組的工資、獎金除按內(nèi)部指標掛鉤外,與二車間的產(chǎn)量、消耗掛鉤,并按二車間定崗人員的平均值去計算。

      3、鍋爐車間設(shè)安全獎,人均(除軟化工)20元。

      4、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計算。

      5、學徒期改為兩個月,生活費補助標準仍執(zhí)行原規(guī)定??壗z一、二車間、整理車間新增學徒工,根據(jù)個人繅作技術(shù),提前上崗者,可套入計件工資計算,徒工工資由公司負擔;鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員,實習期為半月,徒工工資由車間負擔;非生產(chǎn)性新增人員,實習期為半月,工資由公司負擔。

      四、協(xié)接與監(jiān)督原則:

      實行全員全過程的質(zhì)量監(jiān)督考核,并履行簽字手續(xù),上道工序為下道工序負責,下道工序有權(quán)對上道工序流入下道工序的半成品進行按標準驗收與反饋,對于不符合標準的半成品有權(quán)拒收,并按程序報請職能部門(生產(chǎn)科、檢驗室)進行仲裁,按標準實施獎懲。

      五、爭先發(fā)展的原則:

      世紀之初,公司董事會立足現(xiàn)狀,從可持續(xù)發(fā)展的解度,充分醞釀、決定。

      1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用,保持夏秋兩季蠶繭的收購,保證蠶?;氐姆€(wěn)定發(fā)展。

      2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產(chǎn)線的改造工作,做到有計劃、有落實。

      3、進一步做好財務(wù)工作,加快資金周轉(zhuǎn)率、利用率,做到所有帳目清晰,日清月結(jié)。

      #公司經(jīng)營計劃書篇二#

      一、20__年的經(jīng)營方針

      在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20__年的經(jīng)營方針確定為:

      靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。

      經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

      二、20__年的經(jīng)營目標

      (一)核心經(jīng)營目標

      20__年,公司的核心經(jīng)營目標是:

      銷售收入6500萬元,增長率93%,保底銷售收入5000萬元;稅后利潤780萬元,增長率338%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回報率20%,保底利潤360萬元。

      在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

      (二)銷售目標細分

      三、主要經(jīng)營策略

      (一)市場策略

      要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20__年確定為“市場拓展年”,投入巨大投資開拓市場,發(fā)展客戶、爭取訂單。對此,應(yīng)采取下列措施:

      1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。

      2.國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源,在20__年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

      3.海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場,并以“發(fā)展中東客戶,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

      4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃66家,力爭120家),應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

      (二)產(chǎn)品策略

      市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

      20__年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:

      1.國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做輔助材料為主(如柜身及門板)。

      2.中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進:

      1)針對櫥柜產(chǎn)品,應(yīng)“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”,為滿足二、三級市場,適度擴充2、2、3系列,必要調(diào)整4、5、6系列,少量改進7、8、9系列,增加低價位烤漆系列、中價位實木系列,新上石英石項目。

      2)針對衣柜產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。

      3)針對浴柜產(chǎn)品,以“依據(jù)需求、適當投入,力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略,以出訂單為主,以適度利潤為目標。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單,否則,以較少精力投入。

      3.生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

      (三)品牌與招商策略

      品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

      經(jīng)過近十五年的經(jīng)營,“__”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經(jīng)過多年的運作,“___”也已成為“__”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌,在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20__年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“__”和“__”兩大品牌。為此,相應(yīng)措施如下:

      1.國際貿(mào)易中心應(yīng)以“___”為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。

      2.中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“___”品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

      四、實現(xiàn)目標的保障措施

      (一)生產(chǎn)資源保障

      1.公司新增投資400萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,擴大生產(chǎn)場地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

      2.生產(chǎn)中心作為二線部門,理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

      3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

      4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。

      (二)人力資源保障

      “服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心20__年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

      1.加快人才引進:以《20__年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20__年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

      2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

      3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

      4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20__年1月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于20__年4月1日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。

      (三)綜合管理保障

      市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20__年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

      1.由人力資源總監(jiān)主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自20__年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

      管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。

      2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。

      (四)財務(wù)資源保障

      20__年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

      1.逐步下放費用審批:在2006年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路,將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)(廠長),以便形成權(quán)責對等機制;財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

      2.主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

      3.整合多個公司資源:由財務(wù)中心主導(dǎo),對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

      4.健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。

      (五)組織管理保障

      1.由董事長(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。

      2.由各責任中心總監(jiān)(廠長)負責,20__年2月12日前,對各項目標進行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,實施歸口管理。

      3.由財務(wù)經(jīng)理負責,20__年2月12日前,出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

      4.由人力資源總監(jiān)負責,20__年2月12日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》,明確安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等,確保重大事故控制為零。

      5.由營銷總監(jiān)負責,組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。

      五、總體要求

      公司高層清醒地認識到:20__年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

      (一)更新觀念,創(chuàng)新管理

      公司認為,要達成20__年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

      (二)切實負責,重在行動

      行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。

      公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

      公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

      (三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

      追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。

      利潤是20__年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

      總之,公司希望并要求:所有得寶從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效得寶,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

      #公司經(jīng)營計劃書篇三#

      (一)________水泥廠概況

      ________水泥廠為臺灣水泥制造廠家之一,建廠生產(chǎn)已屆19年,歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸,最低為318000噸,工廠職工總數(shù)442名,該廠的組織系

      (二)工作計劃形成步驟

      1.準備階段:1980年10月中旬,以這一年的生產(chǎn)實際與預(yù)測為基礎(chǔ),而對下一年做出展望,由各部門主任向廠長提出報告。

      2.主案階段:1980年10月下旬,由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門“工作計劃”,并由助理做總體整理。

      3.審議及調(diào)整階段:1980年11月下旬由廠長召開會議,由科長級以上人員參加。

      4.決定及發(fā)表階段:經(jīng)過一個月充分研究后,于1980年12月1日召集全廠干部會議公布計劃,參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員,并由領(lǐng)班將計劃內(nèi)容告知職工。

      (三)工作計劃內(nèi)容

      1.1981展望:

      (1)市場銷售經(jīng)營方面:臺灣業(yè)界對水泥需求甚旺,銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會有影響,但總收益可能增加。

      (2)公司財務(wù)狀況方面:資金充沛,財務(wù)健全,應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。

      (3)臺灣生產(chǎn)設(shè)備方面:由于建廠多年,機械設(shè)備逐漸陳舊,在1981機械操作故障及磨損率可能較以前略高。

      (4)人力資源投入方面:由于1980本廠推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求,惟部分現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外,勞動安全亦是重點之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長期下來可能會傷害現(xiàn)場職工健康,而部分兼職職工休假問題亦一并討論。

      (5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭,東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應(yīng)加緊進行。

      (6)其他影響生產(chǎn)活動的外在因素,如環(huán)保問題,夏季的限電問題等皆會導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。

      2.1981工作方針及目標:

      (1)積極推行目標管理,發(fā)揮總體生產(chǎn)效率,以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標;

      (2)降低生產(chǎn)成本3%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,加強市場競爭能力;

      (3)秉持“誠信負責”之廠訓,發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。

      (以下為各部門工作計劃)

      3.采運部門工作計劃:

      (1)開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸;

      (2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負擔;

      (3)嘗試新式階段開采法開采礦石,節(jié)省人工費用;

      (4)控制運石礦車運轉(zhuǎn)時數(shù),節(jié)省燃料油量。

      4.制造部門工作計劃:

      (1)石灰石軋碎量,調(diào)和土干燥量,主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11-2所列示。熟料的詳細月生產(chǎn)量如表11—3所示。

      (2)充分運用人力及發(fā)揮組織機能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。

      (3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。

      (4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。

      (5)改善配料使易于燒成。

      5.質(zhì)量管理化驗部門工作計劃:

      (1)開質(zhì)量管理訓練班2班,計40名;

      (2)檢驗儀器采購,計分析儀10臺;

      (3)成立QCC三班;

      (4)專題研究:熟料燒成度對質(zhì)量影響。

      6.總務(wù)部門工作計劃:

      (1)由會計部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“減低成本”目標。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。

      (2)加強物料管理,減少庫存物料以免積壓資金。

      (3)改進采購,以合理價格購進適合質(zhì)量要求物料。

      7.工務(wù)部門工作計劃:

      (1)確立機械預(yù)防保養(yǎng)制度。

      (2)制訂各月份機械整修計劃。

      (3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,以節(jié)省費用。

      (4)盡可能縮短修理機械臨時故障的時間。

      8.人事制度革新計劃:

      (1)于年初,即行成立人事部門,推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問題,此外與工會聯(lián)系亦為工作要目;

      (2)以點數(shù)法施行職工“工作評價”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預(yù)計7月1日實施;

      (3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚其工作優(yōu)異事跡,作為其他職工楷模;

      (4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù),其職位招考青年新季擔任(合于退休60歲規(guī)定者共32名)。

      9.職工訓練工作計劃:

      (1)運用在職訓練基金,設(shè)立職訓教室舉辦下列訓練:

      ①領(lǐng)班訓練m人:二班次。

      ②電工20人:四班次。

      ③操作工100人:四班次。

      (2)訓練內(nèi)容定為:

      ①公司文化教育;

      ②專業(yè)知識;

      ③預(yù)防保養(yǎng);

      ④標準操作法。

      (3)對各單位主管利用各種聚會施以教育。

      (4)遘選科長接班人參加各種職訓班次,學習新科技技能,使其返廠后學以致用及擔任廠內(nèi)訓練班講師。

      (四)計劃的施行與檢查

      ________水泥廠為加強計劃可行性,將于執(zhí)行前再加以檢查及修正,每月25日廠務(wù)會議將檢查當月計劃并修正次月預(yù)算,此外規(guī)定各部門召集領(lǐng)班級人員于周六開檢查會,擬訂下周工作方向,訂出原料預(yù)定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表填寫務(wù)求詳細,以作為管理者決策參考。

      (五)激勵措施及計劃成果獎勵

      (1)均分“生產(chǎn)獎金”:以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準,超過1噸獎金1000元,獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。

      (2)每日生產(chǎn)數(shù)量,累積生產(chǎn)獎金,與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門進口處布告欄,明示職工。

      (3)于大門進口處樹立“發(fā)揮團隊精神”之立碑,以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標語數(shù)聯(lián),以激勵職工士氣。

      (4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調(diào)薪方案,調(diào)整職工待遇10%,視工作實績再予加碼或減碼之用。

      (5)為調(diào)劑職工身心,分批舉辦旅游活動。

      公司經(jīng)營計劃書范本

      第五篇:公司經(jīng)營計劃書

      公司經(jīng)營計劃書,它是以企業(yè)作為相對獨立的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營者為前提,根據(jù)企業(yè)外部環(huán)境和自身能力制定和編制的,它直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。今天小編在這給大家?guī)砉窘?jīng)營計劃書,接下來我們一起來看看吧!

      公司經(jīng)營計劃書1

      一、2____年的經(jīng)營方針

      在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將____年的經(jīng)營方針確定為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。

      經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

      二、____年的經(jīng)營目標

      (一)核心經(jīng)營目標

      ____年,公司的核心經(jīng)營目標是:

      銷售收入2600萬元,增長率 %,保底銷售收入 萬元;稅后利潤 萬元,增長率 %,稅后利潤率 %,資產(chǎn)回報率 %,保底利潤 萬元。

      在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

      (二)銷售目標細分

      銷售目標細分表(計算單位:萬元,人民幣)

      上述銷售目標的分解,按《____銷售目標分解表》執(zhí)行(附件)。1

      三、主要經(jīng)營策略

      (一)市場策略

      要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20__年確定為“市場拓展年”,投入巨大資金開拓市場,發(fā)展客戶、爭取訂單。對此,應(yīng)采取下列措施:

      1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以銷售為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。

      2.銷售部必須整合各項資源,在____年,采取一切措施,集中精力做好客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

      3.國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略,爭取把全國著名的塔機廠家發(fā)展成永久客戶,大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商,應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

      4,制定修改更加合理完善的銷售激勵措施、獎懲制度。

      (二)產(chǎn)品策略

      市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。x__x年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:

      1,開發(fā)連帶產(chǎn)品,如塔機起升機構(gòu)、PTK加長變幅、JH08、JH02等。

      2,加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā),盡快出樣機、出產(chǎn)品,占領(lǐng)市場先機。

      3,加速風電用減速機的研發(fā)試制。

      (三)品牌與招商策略

      品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過十余年的經(jīng)營,“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,____年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷商渠道,集中力量向市場推廣“禹成”品牌。為此,相應(yīng)措施如下:1,應(yīng)以“禹成”為主打品牌,以展會、經(jīng)銷商年會等手段,大力開展渠道建設(shè)活動。2,加強網(wǎng)絡(luò)建設(shè),細分產(chǎn)品市場,爭取讓更多的經(jīng)銷商、用戶了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴“禹成”品牌。

      四、實現(xiàn)目標的保障措施

      (一)生產(chǎn)資源保障

      1.理順生產(chǎn)流程,提高外協(xié)單位加工能力。

      因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足,我們進行生產(chǎn)流程改造,將生產(chǎn)計劃前置,提前向毛坯廠家下達計劃并及時落實到貨時間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,提前確認每個加工單位每周產(chǎn)能,最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃,并監(jiān)督實施。

      2.生產(chǎn)作為二線部門,理應(yīng)成為銷售的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化,通過生產(chǎn)與銷售及倉庫有效的緊密銜接,使銷售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗,為形成簡潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力。

      3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為銷售一線準時提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識,生產(chǎn)部每天早會著重強調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識,質(zhì)量是靠做的,不是靠檢的,這是我們經(jīng)常提到的一句話。對新員工實行質(zhì)檢全程監(jiān)督,不允許廢品出現(xiàn)。對于質(zhì)量問題做到“凡是有人負責,凡事有章可循,凡事有人監(jiān)督,凡事有據(jù)可查”。

      4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以內(nèi)。

      5,提高員工安全意識。加強設(shè)備監(jiān)管,定期做好起重機械等特種設(shè)備的檢驗、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,越要加強安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視,加強操作規(guī)程的培訓,提高員工的安全意識。

      (二)人力資源保障

      “服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是綜合部____年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

      1.加快人才引進:以《____年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在____年2月3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

      2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和渠道經(jīng)銷商進行系統(tǒng)的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

      3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

      4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,____年3 月5起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于____年12月3日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。

      (三)綜合管理保障

      市場競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將____年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

      1.由綜合部主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自____年 3月5日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

      管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。

      2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。

      (四)財務(wù)資源保障

      ____年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)部必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

      1.主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

      2.健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系。

      (五)組織管理保障

      1.由董事長(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。

      2.由各責任中心總監(jiān)(廠長)負責,年 月日前,對各項目標進行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,實施歸口管理。

      3.由財務(wù)經(jīng)理負責,年 月日前,出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

      4.由人力資源總監(jiān)負責,____年 月日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》,明確安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等,確保重大事故控制為零。

      5.由營銷總監(jiān)負責,組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。

      (六)技術(shù)、質(zhì)量管理保障

      1,嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

      2,配合銷售做好與用戶(主機廠、用戶、設(shè)計院)的技術(shù)交流工作,設(shè)計最佳方案,達到雙方滿意的效果。做好為銷售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持,制定投標文件及技術(shù)方案,編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時地為用戶和業(yè)務(wù)員提供各類技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場信心,開發(fā)設(shè)計滿足用戶要求的各類型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問題的分析與判定。

      3,加強對質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo),建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況,對發(fā)現(xiàn)的問題要及時找到有關(guān)人員糾正解決。

      4,建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會制度,開展專題質(zhì)量討論會,征求各單位意見,改進工作方法,提高管理和服務(wù)水平。

      如每月初組織召開質(zhì)量專題會議,對上月發(fā)生的質(zhì)量問題:從原材料、毛坯、鉚焊、機加工、裝配車間、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行通報、總結(jié),對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析,采取預(yù)防措施,防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生。

      五、總體要求

      公司高層清醒地認識到:____年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

      (一)更新觀念,創(chuàng)新管理

      公司認為,要達成____年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

      (二)切實負責,重在行動

      行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。

      公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團

      隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

      公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

      (三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

      追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。

      利潤是____年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

      總之,公司希望并要求:所有禹成從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效禹成,實現(xiàn)業(yè)績大增”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

      公司經(jīng)營計劃書2

      (一)________水泥廠概況

      ________水泥廠為臺灣水泥制造廠家之一,建廠生產(chǎn)已屆20__年,歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸,最低為318000噸,工廠職工總數(shù)442名,該廠的組織系

      (二)工作計劃形成步驟

      1.準備階段:1980年10月中旬,以這一年的生產(chǎn)實際與預(yù)測為基礎(chǔ),而對下一年做出展望,由各部門主任向廠長提出報告。

      2.主案階段:1980年10月下旬,由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門“工作計劃”,并由助理做總體整理。

      3.審議及調(diào)整階段:1980年11月下旬由廠長召開會議,由科長級以上人員參加。

      4.決定及發(fā)表階段:經(jīng)過一個月充分研究后,于1980年12月1日召集全廠干部會議公布計劃,參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員,并由領(lǐng)班將計劃內(nèi)容告知職工。

      (三)工作計劃內(nèi)容

      1.1981展望:

      (1)市場銷售經(jīng)營方面:臺灣業(yè)界對水泥需求甚旺,銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會有影響,但總收益可能增加。

      (2)公司財務(wù)狀況方面:資金充沛,財務(wù)健全,應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。

      (3)臺灣生產(chǎn)設(shè)備方面:由于建廠多年,機械設(shè)備逐漸陳舊,在1981機械操作故障及磨損率可能較以前略高。

      (4)人力資源投入方面:由于1980本廠推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求,惟部分現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外,勞動安全亦是重點之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長期下來可能會傷害現(xiàn)場職工健康,而部分兼職職工休假問題亦一并討論。

      (5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭,東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應(yīng)加緊進行。

      (6)其他影響生產(chǎn)活動的外在因素,如環(huán)保問題,夏季的限電問題等皆會導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。

      2.1981工作方針及目標:

      (1)積極推行目標管理,發(fā)揮總體生產(chǎn)效率,以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標;

      (2)降低生產(chǎn)成本3%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,加強市場競爭能力;

      (3)秉持“誠信負責”之廠訓,發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。

      (以下為各部門工作計劃)

      3.采運部門工作計劃:

      (1)開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸;

      (2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負擔;

      (3)嘗試新式階段開采法開采礦石,節(jié)省人工費用;

      (4)控制運石礦車運轉(zhuǎn)時數(shù),節(jié)省燃料油量。

      4.制造部門工作計劃:

      (1)石灰石軋碎量,調(diào)和土干燥量,主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11-2所列示。熟料的詳細月生產(chǎn)量如表11—3所示。

      (2)充分運用人力及發(fā)揮組織機能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。

      (3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。

      (4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。

      (5)改善配料使易于燒成。

      5.質(zhì)量管理化驗部門工作計劃:

      (1)開質(zhì)量管理訓練班2班,計40名;

      (2)檢驗儀器采購,計分析儀10臺;

      (3)成立QCC三班;

      (4)專題研究:熟料燒成度對質(zhì)量影響。

      6.總務(wù)部門工作計劃:

      (1)由會計部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“減低成本”目標。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。

      (2)加強物料管理,減少庫存物料以免積壓資金。

      (3)改進采購,以合理價格購進適合質(zhì)量要求物料。

      7.工務(wù)部門工作計劃:

      (1)確立機械預(yù)防保養(yǎng)制度。

      (2)制訂各月份機械整修計劃。

      (3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,以節(jié)省費用。

      (4)盡可能縮短修理機械臨時故障的時間。

      8.人事制度革新計劃:

      (1)于年初,即行成立人事部門,推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問題,此外與工會聯(lián)系亦為工作要目;

      (2)以點數(shù)法施行職工“工作評價”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預(yù)計7月1日實施;

      (3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚其工作優(yōu)異事跡,作為其他職工楷模;

      (4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù),其職位招考青年新季擔任(合于退休60歲規(guī)定者共32名)。

      9.職工訓練工作計劃:

      (1)運用在職訓練基金,設(shè)立職訓教室舉辦下列訓練:

      ①領(lǐng)班訓練m人:二班次。

      ②電工20人:四班次。

      ③操作工100人:四班次。

      (2)訓練內(nèi)容定為:

      ①公司文化教育;

      ②專業(yè)知識;

      ③預(yù)防保養(yǎng);

      ④標準操作法。

      (3)對各單位主管利用各種聚會施以教育。

      (4)遘選科長接班人參加各種職訓班次,學習新科技技能,使其返廠后學以致用及擔任廠內(nèi)訓練班講師。

      (四)計劃的施行與檢查

      ________水泥廠為加強計劃可行性,將于執(zhí)行前再加以檢查及修正,每月25日廠務(wù)會議將檢查當月計劃并修正次月預(yù)算,此外規(guī)定各部門召集領(lǐng)班級人員于周六開檢查會,擬訂下周工作方向,訂出原料預(yù)定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表填寫務(wù)求詳細,以作為管理者決策參考。

      (五)激勵措施及計劃成果獎勵

      (1)均分“生產(chǎn)獎金”:以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準,超過1噸獎金1000元,獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。

      (2)每日生產(chǎn)數(shù)量,累積生產(chǎn)獎金,與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門進口處布告欄,明示職工。

      (3)于大門進口處樹立“發(fā)揮團隊精神”之立碑,以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標語數(shù)聯(lián),以激勵職工士氣。

      (4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調(diào)薪方案,調(diào)整職工待遇10%,視工作實績再予加碼或減碼之用。

      (5)為調(diào)劑職工身心,分批舉辦旅游活動。

      公司經(jīng)營計劃書3

      在接下來的20__年的銷售工作中,我會更加積極進取,用心努力的去做好每一件事情,不管是個人還是整個銷售團隊的銷售業(yè)績,會爭取做到最好。

      我對今后的工作計劃寫于書面并銘記心中,如下:

      一、銷量指標

      帶領(lǐng)團隊努力完成領(lǐng)導(dǎo)給予的當月銷售計劃、目標

      二、監(jiān)督,管理銷售展廳和銷售人員的日常銷售工作,制定儀表環(huán)境監(jiān)督卡。

      1、儀表著裝:統(tǒng)一工作服并佩戴胸卡

      2、展廳整潔:每天定期檢查展廳車輛,談判桌的整潔狀況。每人負責的車輛必須在9點前搽試完畢,展車全部開鎖。隨時處理展廳突發(fā)情況,必要時上報銷售經(jīng)理。

      3、展廳前臺接待:如值勤人員有特殊原因離崗,需找到替代人員,替代人員承擔所有前臺值勤的責任。隨時查看銷售人員在展廳的紀律。

      4、銷售人員的日常工作,對于銷售人員的客戶級別定位和三表一卡的回訪度進行提醒督促,對銷售員的銷售流程進行勘察。對銷售人員每天的工作任務(wù)和需要完成的任務(wù)進行協(xié)調(diào),如上牌時間和廠家出現(xiàn)的政策變動等。隨時處理展廳突發(fā)情況,必要時上報銷售經(jīng)理。每天下午下班前定時把一整天的工作情況和明天需要完成的工作任務(wù)上報給銷售經(jīng)理。處理職責范圍類的客戶抱怨,提升客戶滿意度。

      5、員工請假處理,準假具體安排辦法制度。

      三、配合市場部,做好銷售拓展和市場推廣工作

      1,對市場部發(fā)出來的市場活動進行協(xié)調(diào),如外出拍照片等。

      2,在銷售人員不值班的情況下,可以溝通市場部進行外出市場開拓,由市場部定點,出外發(fā)單片。

      四、掌握庫存,配合銷售經(jīng)理做好銷售需求計劃

      每天對于銷售人員的交車,資料交接,開票,做保險等進行盤查。下班前上報銷售經(jīng)理登記。對于時間過長車輛對銷售人員進行通報,重點銷售;配合銷售經(jīng)理對每禮拜一從廠家訂購的車型,顏色進行建議。

      五、協(xié)助銷售經(jīng)理做好銷售人員的培訓計劃,并組織實施

      由于現(xiàn)階段的管理制度不完善,銷售員缺少較好的培訓,通過與銷售顧問的溝通,他們需求更好的競品信息,我會想辦法找出好的口述(已有思路),直接影響銷售業(yè)績。根據(jù)銷售經(jīng)理和銷售顧問的具體要求,制定相關(guān)的培訓材料和計劃!初步定在每天早晨培訓閑置組。

      六、排班安排

      根據(jù)現(xiàn)排班制度,由于有1組為閑置組,閑散情況嚴重,組織上午學習培訓,每月初月中做競品調(diào)查。

      當然,所有的計劃在此都是紙上談兵,所以說,實踐是檢驗真理的唯一標準,在今后的工作中,我定當努力將這些計劃付諸于實踐中,并在實踐中不斷的提高自己改善團隊,帶領(lǐng)團隊一起,在最優(yōu)情況下完成領(lǐng)導(dǎo)下達的任務(wù)。

      公司經(jīng)營計劃書4

      20__年主要預(yù)期目標是:供熱面積達81萬㎡,其中新增入網(wǎng)面積33.41萬㎡;預(yù)計收取熱費1500萬元;預(yù)計實現(xiàn)經(jīng)營收入1201萬元。

      20__年是公司成立的第二年,也是公司發(fā)展最關(guān)鍵的一年,生產(chǎn)經(jīng)營、夏季檢修、項目建設(shè)任務(wù)仍然很重,公司內(nèi)部管理各方面壓力很大,為此,公司將在建投公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在公司董事會的帶領(lǐng)下,努力做好以下幾方面的工作:

      一、全力以赴保障冬季供暖

      按照市政府和市供熱辦供暖要求,認真落實開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))及建投公司工作部署,圓滿完成本采暖季供暖工作任務(wù)。一是切實保障燃煤供應(yīng)。二是隨著氣溫變化,合理調(diào)節(jié)供熱運行參數(shù)。三是建立健全供熱保障應(yīng)急處理機制,超前預(yù)測,科學安排,切實采取有力措施應(yīng)對突發(fā)事件的發(fā)生,全力保障冬季供暖平穩(wěn)運行。

      二、積極拓展供暖范圍,不斷擴大供暖面積

      緊跟開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))跨越式發(fā)展步伐,加大對區(qū)域內(nèi)新入駐企業(yè)和新開發(fā)小區(qū)的調(diào)研力度,不斷擴大供暖面積。20__年,預(yù)計新增入網(wǎng)面積33.41萬㎡(其中居民新增30.65萬㎡,單位新增2.76萬㎡)。

      三、加快推進熱源項目和配套辦公設(shè)施建設(shè)步伐

      一是加大與熱源項目小組及施工單位的溝通協(xié)調(diào)力度,為施工單位提供技術(shù)支持,在保證安全和質(zhì)量的前提下,加快熱源項目配套工程建設(shè)步伐。二是主動配合施工單位、監(jiān)理單位,嚴格工程竣工驗收程序,做好項目“三查四定”工作,確保工程質(zhì)量。三是按時完成公司機關(guān)樓和宿舍樓的裝修工程,實現(xiàn)明年年底前搬遷入住。

      四、強化安全標準化管理

      一是全面開展安全標準化工作,并同當前的安全生產(chǎn)工作結(jié)合起來,建立全員、全方位、全過程的安全管理模式。二是從落實安全生產(chǎn)責任制入手,逐級簽訂安全生產(chǎn)責任狀,建立責任追究體系,降低事故率,提高生產(chǎn)安全可靠性。三是繼續(xù)強化安全生產(chǎn)教育,提高全員安全意識,克服麻痹思想,杜絕僥幸心理,筑牢安全生產(chǎn)的思想防線。四是強化安全管理規(guī)章制度的嚴肅性,嚴格安全考核。五是繼續(xù)加強對重點部位、重點環(huán)節(jié)的安全隱患排查工作,堵塞管理漏洞,及時消除各種安全隱患,有效防止重大人身、設(shè)備事故發(fā)生。六是以應(yīng)急救援體系建設(shè)為支撐,著力提高安全事故處臵能力。七是加強設(shè)備管理,做好日常維護保養(yǎng)和夏季檢修工作。八是加強對公司作業(yè)場所職業(yè)危害防治工作,強化源頭治理,加大對作業(yè)場所粉塵、煤灰等有害氣體的治理工作。

      公司經(jīng)營計劃書精選范文大全合集

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