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      鐵山港區(qū)殘聯(lián)部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)(共5篇)

      時間:2019-05-13 16:49:31下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《鐵山港區(qū)殘聯(lián)部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《鐵山港區(qū)殘聯(lián)部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)》。

      第一篇:鐵山港區(qū)殘聯(lián)部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)

      鐵山港區(qū)殘聯(lián)部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)

      預(yù) 算 編 制 說 明

      第一部分:部門概況

      一、鐵山港區(qū)殘聯(lián)單位概況

      (一)基本情況

      1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。

      2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

      3、弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

      4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

      5、協(xié)助政府制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)定、規(guī)劃和計劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

      6、承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

      7、指導(dǎo)、管理好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)工作。指導(dǎo)、管理好殘疾人就業(yè)服務(wù)所,聾兒語訓(xùn)部,智殘兒童康復(fù)站的工作,加快建立殘疾人康復(fù)中心。

      8、負(fù)責(zé)盲人、聾啞、肢體、殘疾人親友等專門協(xié)會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

      9、負(fù)責(zé)對各類殘疾人社會團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

      10、開展殘疾人事業(yè)的國際、國內(nèi)交流與合作。

      11、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      1、辦公室

      2、殘疾人綜合服務(wù)中心

      二、人員構(gòu)成概況

      我會人員編制總數(shù)為5人,其中:行政編制3人,事業(yè)編制2人。實有人數(shù)9人,其中行政編制3人,事業(yè)編制2人,聘用人員3人,借用人員1人。

      第二部分:殘聯(lián)2016年部門預(yù)算報表

      詳見附表

      第三部分:2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明

      一、2016年收支總體情況

      (一)收入預(yù)算說明

      2016年收入總預(yù)算55.43萬元,其中: 一般公共財政預(yù)算撥款27.03萬元,政府性基金預(yù)算撥款28.40萬元。

      (二)支出預(yù)算說明。

      2016年支出總預(yù)算55.43萬元,其中:基本支出27.03萬元,項目支出28.4萬元。

      1.按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:(1)、醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出預(yù)算1.92萬元;(2)、社會保障和就業(yè)支出預(yù)算51.40萬元;(3)住房保障支出預(yù)算2.11萬元。

      2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

      (1)基本支出預(yù)算。

      基本支出27.03萬元,其中: 工資福利支出預(yù)算17.85萬元;商品和服務(wù)支出預(yù)算2.9萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算6.28萬元;

      (2)項目支出預(yù)算。

      項目支出28.40萬元;其中:商品和服務(wù)支出預(yù)算28.40萬元。

      二、2016年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況(1)2016年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

      2016年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.12萬元(全口徑),其中:公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.03萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算2萬元,會議費(fèi)0.02萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.07萬元。

      (2)2016年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2016年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.12萬元,比2015年預(yù)算3.79萬元減少1.67萬元,同比下降44.06%?!叭苯?jīng)費(fèi)支出總體減少的原因主要是:認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,進(jìn)一步嚴(yán)格控制出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車改革車費(fèi)的開支,因此2016年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)比2015年預(yù)算有所減少。

      公務(wù)接待費(fèi)主要是公務(wù)活動的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用; 公務(wù)用車費(fèi)主要用于市內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開展各項檢查、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)以及車輛年審等支出;會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)主要是用于殘疾人相關(guān)的會議和各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

      第二篇:2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      公開參考文本

      部門預(yù)算 2018年)

      (目 錄

      第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

      1、主要職責(zé)

      2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預(yù)算表

      1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會收支預(yù)算總表

      2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

      3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政撥款收入安排支出預(yù)算表

      4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

      5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出預(yù)算表

      第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

      第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

      一、主要職責(zé)

      (一)參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中重要

      4增加 萬元,原因是人員增加。

      二、關(guān)于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

      2018年財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 萬元,比上年預(yù)算增加 萬元,其中:出國(境)經(jīng)費(fèi) 萬元,公務(wù)接待費(fèi) 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 萬元,其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 萬元。

      第四部分 名詞解釋

      1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

      5.政府性基金收入:反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

      6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入”以外的收入。

      7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      8.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)

      第三篇:部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報告

      鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 2018年部門預(yù)算公開報告

      第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

      一、部門主要職責(zé)

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表

      一、2018年部門收支預(yù)算總表

      二、2018年部門收支預(yù)算總表(分單位)

      三、2018年部門收入預(yù)算總表

      四、2018年部門支出預(yù)算總表

      五、2018年部門支出預(yù)算總表(按功能科目)

      六、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

      七、2018年部門財政撥款支出預(yù)算明細(xì)表(按功能科目)

      八、2018年部門一般公共預(yù)算支出表

      九、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出表

      十、2018年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

      十一、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表

      十二、2018年部門(政府性基金收入)政府性基金預(yù)算支出表

      十三、2018年部門(國有資本經(jīng)營收入)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      十四、2018年部門項目支出預(yù)算表

      十五、2018年部門政府采購支出預(yù)算表

      十六、2018年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

      十七、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

      十八、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(分單位)

      十九、2018年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

      二十、2018年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表 第三部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

      第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

      一、主要職責(zé)

      科學(xué)技術(shù)協(xié)會是科技工作者的群眾組織,是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶,是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是:

      1、開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,繁榮學(xué)術(shù)園地,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識創(chuàng)新。

      2、按照國家有關(guān)科普工作的法律、方針、規(guī)劃,在市政府科學(xué)技術(shù)職能部門的指導(dǎo)下,擬訂全市科普工作的具體計劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進(jìn)技術(shù);指導(dǎo)科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理,指導(dǎo)科普工作隊伍的建設(shè)工作;評選、表彰科普工作先進(jìn)單位和科普工作者。

      3、全心全意為科學(xué)工作者服務(wù),反映科技工作者的意見和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益;評選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者,開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

      4、開展民間國際科技交流與合作;促進(jìn)與港、澳、臺科技界的交往與聯(lián)系;加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往與聯(lián)系。

      5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作,促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

      6、組織科技工作者開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項目評估、成果鑒定等任務(wù)。

      7、負(fù)責(zé)對所屬市級學(xué)會、科技類社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理;對區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

      8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

      鞍山科技館主要職責(zé)

      1.開展常設(shè)展覽等公共科普展教項目(不含非科普公共服務(wù)的體驗項目)免費(fèi)對外開放,包括各項科普展品、定時演示服務(wù)。

      2.開展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動,包括“科學(xué)伴我成長”等系列科普活動、科普工作室的實驗培訓(xùn)等活動。

      3.開展計劃內(nèi)的科普臨展活動,主要包括列入科普工作任務(wù)內(nèi)的遼寧省流動科技館巡展活動、科普大篷車下鄉(xiāng)進(jìn)校園活動以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

      4.開展體現(xiàn)基本科普公共服務(wù)的相關(guān)輔導(dǎo)、科技教育活動,以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務(wù)。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      納入鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

      1.鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級

      2.鞍山科技館

      第二部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算公開表 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算公開表

      第三部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算情況說明

      一、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年收支預(yù)算情況的總體說明

      按照綜合預(yù)算的原則,鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位2018年收支總預(yù)算1011.24萬元。收入預(yù)算增減情況。2018年,鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位部門收入預(yù)算1011.24萬元,比上年減少48.96萬元,減少

      4%,其中:財政撥款收入1011.24萬元,同比減少48.96 萬元,減少4%;收入同比減少的主要原因:一是一般公共服務(wù)支出減少3.41萬元;二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬元;三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元;四是住房保障支出增加4.66萬元。

      支出預(yù)算增減情況。2018年,鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位部門預(yù)算總支出1011.24萬元,同比減少支出48.96萬元,減少4 %,其中:基本支出減少13.96萬元,減少1%;項目支出減少35萬元,減少3%。減少支出的主要原因:一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少;二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

      二、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年財政撥款收支預(yù)算情況說明

      鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位2018年財政撥款收支總預(yù)算1011.24萬元,收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款1011.24萬元,無政府性基金預(yù)算撥款。具體包括:當(dāng)年財政撥款收入1011.24萬元,按功能支出包括:公共服務(wù)支出167.69萬元、社會保障和就業(yè)支出173.52萬元、住房保障支出62.86萬元;按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出555.69萬元,商品和服務(wù)支出112.01萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助54.13萬元,項目支出289.41萬元。財政撥款收入預(yù)算增減情況。2018年,科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算1011.24萬元,比上年減少48.96萬元,減少4%。財政撥款收入同比減少的主要原因:一是一般

      公共服務(wù)支出減少3.41萬元;二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬元;三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元;四是住房保障支出增加4.66萬元。

      財政撥款支出預(yù)算增減情況。2018年,鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位財政撥款支出1011.24萬元,同比減少支出48.96萬元,減少4 %,其中:其中:基本支出減少13.96萬元,減少1%;項目支出減少35萬元,減少3%。減少支出的主要原因:一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少;二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

      三、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位2018年一般公共預(yù)算基本支出721.83萬元,其中工資福利支出555.69萬元,商品和服務(wù)支出112.01萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出54.13萬元。

      人員經(jīng)費(fèi)555.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼(含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費(fèi)等)、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

      商品和服務(wù)支出112.01萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)

      費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

      四、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

      2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.53萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元、國公出國(境)費(fèi)用 0萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元,其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬元。主要是 減少公務(wù)用車出車次數(shù),減少公務(wù)接待次數(shù)。

      五、其他重要事項情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

      2018年市鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為53.41萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年政府采購預(yù)算撥款52.3萬元,其中:購置設(shè)備及制服等 2.9萬元。

      (三)政府購買服務(wù)情況

      2018年政府購買服務(wù)預(yù)算撥款0萬元,其中:0萬元。

      (四)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截止2017年12月,鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位共有車輛3輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛。

      單位價值50萬元以上有通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(套)。

      (五)預(yù)算績效情況

      2018年項目支出單項沒有在200萬元以上的,所以項目支出績效目標(biāo)為零,無績效考核支出項目。

      (五)預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明

      2018年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資本經(jīng)營收入、政府購買服務(wù)支出、納入預(yù)算管理的政府性基金,項目支出單項也沒有在200萬元以上的,因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、國有資本經(jīng)營收入、政府購買服務(wù)支出、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表”五張表中沒有數(shù)據(jù)。

      第四部分 名詞解釋

      (以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明)

      1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材

      料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

      6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

      7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

      8.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      9.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映政府維護(hù)社會公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

      10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

      14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項):反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

      15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障(類)住房改革(款)購房補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

      第四篇:2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      公開參考文本

      (2018年)

      目 錄

      第一部分 銀州區(qū)經(jīng)信局概況

      1、主要職責(zé)

      2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算表

      1、銀州區(qū)經(jīng)信局收支預(yù)算總表

      2、銀州區(qū)經(jīng)信局支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

      3、銀州區(qū)經(jīng)信局財政撥款收入安排支出預(yù)算表

      4、銀州區(qū)經(jīng)信局財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

      5、銀州區(qū)經(jīng)信局政府采購支出預(yù)算表

      第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

      第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算情況說明

      一、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年收支預(yù)算的總體說明

      二、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

      2018年財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬元,比上年預(yù)算增加減少0萬元,其中:出國(境)經(jīng)費(fèi) 萬元,公務(wù)接待費(fèi) 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 萬元,其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少0 萬元。

      第四部分 名詞解釋

      1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

      5.政府性基金收入:反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

      6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性

      第五篇:安鄉(xiāng)殘聯(lián)2018年部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報說明(模版)

      安鄉(xiāng)殘聯(lián)2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

      預(yù)算編報說明

      (一)總體情況

      2018年,本單位部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出共 1 萬元,其中,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 1 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 2 萬元。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動說明。

      2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 1 萬元,比上年減少(增加)0 萬元,減少(增加)0 %。其中:

      1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元,比上年減少(增加)0 萬元,減少(增加)0 %,主要原因是 沒有因公出國人員。

      2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 1 萬元,同比減少(增加)0萬元,減少(增加)0 %。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化機(jī)關(guān)財務(wù)管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節(jié)約,精打細(xì)算、合理安排的原則,嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

      3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 2 萬元,比上年增加 2 萬元,增加100 %,主要原因是 省殘聯(lián)劃撥流動服務(wù)車一臺用于殘疾人服務(wù)。

      公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元,比上年減少(增加)0 萬元,減少(增加)0 %,主要原因是 沒有購置。

      二〇一八年二月 安鄉(xiāng)縣殘疾人聯(lián)合會

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