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      2018年成都雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(合集五篇)

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      第一篇:2018年成都雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

      2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

      部門預(yù)算

      目 錄

      第一部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況

      一、基本職能及主要工作

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算情況說明

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 2018年部門預(yù)算表

      一、部門預(yù)算收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

      八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

      九、政府性基金預(yù)算支出表

      十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

      第一部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

      概況

      一、基本職能及主要工作

      (一)基本職能、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策。

      2、研究制訂全縣供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全縣供銷合作社的建設(shè)和發(fā)展,維護(hù)供銷合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

      3、按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

      4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn),確定社有資產(chǎn)保值增值,對社屬企業(yè)行使出資人的職權(quán),依法享有資產(chǎn)收益、重大決策和選擇經(jīng)濟(jì)管理者等權(quán)利。

      5、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)2018年重點(diǎn)工作

      1、強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)功能。

      全力抓好供銷系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行,完成總購進(jìn)2.48億元,總 銷3.04億元,實(shí)現(xiàn)利稅1450萬元。全力構(gòu)建煙花爆竹網(wǎng)絡(luò)體系規(guī)范建設(shè),積極協(xié)調(diào)推進(jìn)煙花爆竹倉庫遷建工作,煙花爆竹銷售258萬元。全力保障春耕備耕,開展了全區(qū)農(nóng)資放心店專項(xiàng)整治活動(dòng),建立排查臺(tái)賬、簽訂農(nóng)資經(jīng)營戶放心經(jīng)營承諾書,確保農(nóng)民用上放心農(nóng)資。組織供應(yīng)化肥8491噸、農(nóng)藥156.21噸、農(nóng)膜55.34噸,開展莊稼醫(yī)生、農(nóng)技人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)8期、300余人次。積極配合區(qū)農(nóng)發(fā)局,順利通過四川省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范縣復(fù)審檢查。

      2、以鞏固服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為重點(diǎn),提升綜合服務(wù)能力。

      一是按照環(huán)保督察和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作要求,對33家農(nóng)資放心店、140個(gè)煙花爆竹銷售點(diǎn)、農(nóng)資儲(chǔ)備倉庫和勝利鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場等經(jīng)營場所進(jìn)行了清理整治,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境整潔,設(shè)施齊全、經(jīng)營規(guī)范、管理到位。二是深入開展我區(qū)再生資源回收體系網(wǎng)點(diǎn)專項(xiàng)整治,促進(jìn)生活垃圾源頭減量,再生資源回收額4857.5萬元,回收量5萬余噸。重點(diǎn)排查整治再生資源回收體系站點(diǎn)103家,建立分級管理臺(tái)賬,對規(guī)范經(jīng)營的27家站點(diǎn)予以保留,對證照不齊的43家督促限期整改,對未達(dá)到運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)的33家站點(diǎn),下達(dá)了不納入體系管理的通知書。通過整治,再生資源回收體系網(wǎng)點(diǎn)無噪聲、環(huán)境污染等相關(guān)投訴,整治成效明顯。三是按照我區(qū)生活垃圾分類擴(kuò)面推進(jìn)工作部署,繼續(xù)推進(jìn)居民小區(qū)生活垃圾分類處理再生資源回收進(jìn)小區(qū)工作。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 從預(yù)算單位構(gòu)成看,成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社包括部門本級預(yù)算,無二級預(yù)算單位。

      第二部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算情況說明

      一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算446萬元。收入包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入446萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出40.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.32萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345.37萬元、住房保障支出54.40萬元。

      二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

      成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款446萬元,比2017年預(yù)算數(shù)580.33萬元減少134.33萬元,下降23.15%,變動(dòng)的主要原因是行政事業(yè)類專項(xiàng)支出減少。

      (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      社會(huì)保障和就業(yè)支出40.91萬元,占9.17%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.32萬元,占1.19%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345.37萬元,占77.44%;住房保障支出54.40萬元,占12.20%。

      (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))29.22萬元,比2017年預(yù)算數(shù)31.65萬元減少2.43萬元,下降7.68%變動(dòng)的主要原因是退休減少2人。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

      2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))11.69萬元,比2017年預(yù)算數(shù)12.66萬元減少0.97萬元,下降7.67%,變動(dòng)的主要原因是退休減少2人。主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。

      3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))5.32萬元,比2017年預(yù)算數(shù)4.93萬元增加0.39萬元,增長7.91%,變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)。

      4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))227.70萬元,比2017年預(yù)算數(shù)272.04萬元減少44.34萬元,下降16.30%,變動(dòng)的主要原因是主要原因是退休減少2人。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

      5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))117.67萬元,比2017年預(yù)算數(shù)206.35萬元減少88.68萬元,下降42.98%,變動(dòng)的主要原因是行政事業(yè)專項(xiàng)支出減少。主要用于企業(yè)政策性補(bǔ)貼。

      6、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))54.40萬元,比2017年預(yù)算數(shù)52.71萬元增加1.69萬元,增長3.2%,變動(dòng)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于繳存住房公積金。

      三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年一般公共預(yù)算基本支出328.32萬元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)216.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金。

      公用經(jīng)費(fèi)56.55萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;

      對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.16萬元,主要包括:生活補(bǔ)助、住房公積金。

      四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

      (一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

      2018年未安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi),與2017年一致。

      (二)公務(wù)接待費(fèi)

      2018年預(yù)算安排1.5萬元,較2017年預(yù)算減少0.5萬元,下降25%,變動(dòng)的主要原因厲行節(jié)約。

      (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社核定車編1輛,目前實(shí)際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元,與2017年預(yù)算持平。2018年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。

      2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

      五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

      按照綜合預(yù)算的原則,成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年收支總預(yù)算446萬元,比2017年預(yù)算數(shù)580.33萬元減少134.33萬元,下降23.15%,變動(dòng)的主要原因是行政事業(yè)專項(xiàng)支出減少。

      七、2018年收入預(yù)算情況說明

      成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年收入預(yù)算446萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入446萬元,占100%。

      八、2018年支出預(yù)算情況說明

      2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)446萬元,其中:基本支出預(yù)算328.33萬元,占73.62%;部門項(xiàng)目支出預(yù)算117.67萬元,占26.38%。

      九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)56.55萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社政府采購預(yù)算總額1萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      2017年,成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車輛1輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

      2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

      (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

      2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè),涉及一般公共預(yù)算117.67萬元。

      第三部分 名詞解釋

      成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

      住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?;局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      三公經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi)(包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政(參公)單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      第四部分 2018年部門預(yù)算表

      詳見2018四川省部門預(yù)算公開表

      第二篇:四川成都雙流區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

      四川省成都市雙流區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

      2016年部門決算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)主要職能。中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團(tuán)體和商會(huì)組織,是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶,是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

      本會(huì)以中華人民共和國憲法為根本準(zhǔn)則,按照章程開展工作。

      ; 中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團(tuán)體和商會(huì)組織,是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶,是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

      本會(huì)以中華人民共和國憲法為根本準(zhǔn)則,按照章程開展工作。

      職能與任務(wù)

      第一條

      參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政。

      第二條

      密切與會(huì)員的聯(lián)系,暢通反映意見建議的渠道,表彰宣傳他們中的先進(jìn)典型,做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

      第三條

      加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工 作。

      引導(dǎo)會(huì)員共建社會(huì)主義核心價(jià)值體系,樹立中國特色社會(huì)主義共同理想,學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家的方針政策,發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng),自覺地把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來,把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來,把遵循市場法則與發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來,愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn),當(dāng)好中國特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。

      引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德,致富思源、富而思進(jìn),積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,熱心公益事業(yè),投身光彩事業(yè)。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),支持企業(yè)黨建工作和工會(huì)建設(shè)。

      第四條

      引導(dǎo)會(huì)員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,加強(qiáng)能源資源節(jié)約,重視生態(tài)環(huán)境保護(hù),建立和諧勞動(dòng)關(guān)系。遵守國家的法律、法規(guī),規(guī)范經(jīng)營、照章納稅,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

      第五條

      代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益,反映會(huì)員的意見、要求和建議,參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

      第六條

      為會(huì)員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢等服務(wù),提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù),提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù),幫助會(huì)員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

      第七條

      增強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系,開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國統(tǒng)一的工作;增進(jìn)與國外工商社團(tuán)的交往,為國家擴(kuò)大對外開放、企 業(yè)走向國際市場服務(wù)。

      第八條

      加強(qiáng)自身建設(shè),體現(xiàn)特色,提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力,增強(qiáng)凝聚力。

      第九條

      依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理。

      第十條

      承辦政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)

      (二)2016年重點(diǎn)工作完成情況

      全年,我會(huì)干部職工調(diào)研走訪會(huì)員企業(yè)60余家次,幫助企業(yè)協(xié)調(diào)處理涉及勞動(dòng)用工、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、減輕違法處罰、證照辦理、子女上學(xué)等困難問題5個(gè);組織非公經(jīng)濟(jì)人士、顧問單位負(fù)責(zé)人60余人次赴深圳、廈門、石獅、巴基斯坦、老撾、柬埔寨等地進(jìn)行考察學(xué)習(xí)和進(jìn)行技術(shù)、項(xiàng)目對接;組織參與和舉辦各類培訓(xùn)20余次,參加人員600余人次;雙流商會(huì)網(wǎng)站、微信平臺(tái)、微信公眾號共發(fā)布各類扶持鼓勵(lì)政策、項(xiàng)目招商、會(huì)員風(fēng)采、培訓(xùn)信息4000余條,編撰會(huì)刊4期、發(fā)行8000余冊;召開主席(會(huì)長)辦公會(huì)、執(zhí)委會(huì)和其它專門會(huì)議8次,組織非公經(jīng)濟(jì)人士認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)了中央十八屆六中全會(huì)、《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線條例(實(shí)行)》、總書記在全國政協(xié)十二屆四次會(huì)議民建和工商聯(lián)委員聯(lián)組會(huì)議上的講話精神,省委十屆八次全會(huì),市委十二屆七次、八次全會(huì)和區(qū)第十三次黨代會(huì)精神。通過加大走訪調(diào)研、宣傳培訓(xùn)、服務(wù)引導(dǎo)、協(xié)調(diào)對接,積極爭取省市工商聯(lián)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和區(qū)級相關(guān)職能部門的支持配合,不斷強(qiáng)化自身建設(shè)和基層組織建設(shè),各項(xiàng)工作取得新成效。全年,我會(huì)完成招商引資任務(wù)1億元;全區(qū)民營經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增加值357億元,占GDP 的57.6%,同比增長7.9%;區(qū)工商聯(lián)被評為全國縣級“五好”工商聯(lián)稱號,省市工商聯(lián)綜合工作先進(jìn)單位,創(chuàng)新財(cái)稅金融服務(wù)、幫助企業(yè)降低成本被評為2016年創(chuàng)新中國特別獎(jiǎng)。

      (一)扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”教育實(shí)踐活動(dòng)。通過認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)、開展專題討論、上黨課等,圍繞民營企業(yè)發(fā)展面臨的財(cái)稅金融、人才引進(jìn)、要素保障、和非公經(jīng)濟(jì)人士教育培訓(xùn)、政治培養(yǎng)等促進(jìn)民營企業(yè)“兩個(gè)健康”以及“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)等積極想辦法、添措施,引導(dǎo)全體黨員立足崗位作貢獻(xiàn)、為民服務(wù)辦實(shí)事、奮發(fā)有為促發(fā)展。

      (二)扎實(shí)開展“走基層”活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊(duì)深入對口聯(lián)系村和企業(yè)走訪調(diào)研100余人次,參加村議事會(huì)11次,收集企業(yè)和群眾反映困難問題和意見建議20余條,幫助解決協(xié)調(diào)企業(yè)和對口聯(lián)系村(社區(qū))困難問題10余個(gè)。向永安鎮(zhèn)付家壩社區(qū)、雙壩村開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和種植油橄欖撥付資金13萬元;向付家壩社區(qū)30名留守學(xué)生發(fā)放了文體學(xué)習(xí)用品,向特困生馮余送去了3000元的愛心善款;動(dòng)員組織會(huì)員企業(yè)向東升街道101戶貧困戶分別送上了5公斤大米和5升油;12月1日,我會(huì)組織會(huì)員企業(yè)雙流長征醫(yī)院、雙流恒康醫(yī)院10余名醫(yī)務(wù)人員一行赴簡陽市金馬鎮(zhèn)榿木村開展扶貧慰問和健康義診活動(dòng),為4戶貧困戶送去了慰問金和慰問品,用實(shí)際行動(dòng)切實(shí)解決他們的生活困難。

      (三)扎實(shí)推進(jìn)服務(wù)引導(dǎo)工作

      1、多渠道搭平臺(tái),助推民營企業(yè)“一帶一路”抱團(tuán)發(fā)展。我會(huì)采取“走出去,請進(jìn)來”、組織參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)等多種方式,在全省率先組織名非公經(jīng)濟(jì)人士赴巴基斯坦、老撾、柬埔寨“一帶一路”沿線國家考察學(xué)習(xí);舉行“一帶一路”東歐投資推介會(huì);組織參加省市工商聯(lián)舉辦的推進(jìn)會(huì)、專題培訓(xùn)會(huì)等,被省政協(xié)副主席、省工商聯(lián)主席簽批肯定。

      2、多方爭取支持配合,搭建民營企業(yè)財(cái)稅金融服務(wù)平臺(tái)。通過積極爭取四川省工商聯(lián)財(cái)稅金融服務(wù)中心、區(qū)內(nèi)各銀行等金融服務(wù)機(jī)構(gòu)支持,在我區(qū)率先設(shè)立全省首家區(qū)縣級工商聯(lián)財(cái)稅金融服務(wù)分中心,簽訂中小微企業(yè)債權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)資金池合作協(xié)議、銀企戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,并邀請相關(guān)專家定期不定期的開展公益培訓(xùn)講座,幫助企業(yè)降低融資成本,被評為2016年創(chuàng)新中國特別獎(jiǎng)。

      3、多渠道助推企業(yè)“軍民融合”發(fā)展。我會(huì)先后多次對接成都核動(dòng)力研究院、四川省工商聯(lián)科技裝備制造業(yè)商會(huì)等科研機(jī)構(gòu)、商協(xié)會(huì),通過組織召開座談會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)和參加各種培訓(xùn)會(huì)、展覽會(huì)、推介會(huì)等為企業(yè)爭取技術(shù)支持、項(xiàng)目合作和指導(dǎo)服務(wù),多渠道助推企業(yè)“軍民融合”發(fā)展。

      4、發(fā)揮優(yōu)勢,內(nèi)外兼顧,精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅(jiān)工作成效顯著。從巴塘縣60個(gè)建檔立卡貧困村中帥選出6個(gè)村作為今年首批扶貧幫困對象。動(dòng)員會(huì)8家企業(yè)與6個(gè)村簽訂了結(jié)對幫扶協(xié)議。目前,8家企業(yè)投入資金230萬元幫扶的8 個(gè)項(xiàng)目已基本建成,并達(dá)到了受助群眾實(shí)惠滿意,幫扶企業(yè)利義兼顧的效果,被評為全省“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)先進(jìn)單位。

      二、部門概況

      區(qū)工商聯(lián)為一級決算單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

      三、收支決算總體情況

      2016年工商聯(lián)本年收入合計(jì)450.23萬元,其中:財(cái)政撥款收入450.23萬元,占100%;(餅狀圖)

      2016年工商聯(lián)本年支出合計(jì)450.23萬元,其中:基本支出374.78萬元,占83.24%;項(xiàng)目支出75.45萬元。(餅狀圖)

      四、財(cái)政撥款收支決算情況

      本年合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出扇面 4本年合計(jì)財(cái)政撥款收入扇面 3扇面 4區(qū)工商聯(lián)2016財(cái)政撥款收支總決算450.23萬元。與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加/減少161.35萬元,下降26%。(柱狀圖)

      (數(shù)據(jù)來源財(cái)決Z01-1表,口徑為“總計(jì)”數(shù))五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 區(qū)工商聯(lián)2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出450.23萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少161.35萬元,增長/下降26%。(柱狀圖)

      ***2001000全年支出數(shù)20162015三維柱形圖 ***02001000第一季度2016年2015年三維柱形圖

      3(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 區(qū)工商聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出450.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出361.59萬元,占 80%;社會(huì)保障和就業(yè)支出47.53萬元,占11%;醫(yī)療衛(wèi)生支出2.56萬元,占0.56%;住房保障支出38.55萬元,占8.56%(餅狀圖)

      (羅列全部功能分類科目,至類級)

      一般公共服務(wù)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出行政醫(yī)療支出住房保障支出

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      1.一般公共服務(wù)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù):2016年決算數(shù)為行政運(yùn)行286.14萬元一般行政管理事務(wù)75.45萬元,合計(jì)361.59萬元,完成預(yù)算100%。

      2.社會(huì)保障和就業(yè)支出:2016年決算數(shù)為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.18萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.35萬元,合計(jì)支出47.53元,完成預(yù)算100%。

      3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:2016年行政單位醫(yī)療決算數(shù)為2.56萬元,完成預(yù)算100%。

      (數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表,羅列全部功能分類科目,至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 區(qū)工商聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出374.78萬元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)344.66萬元,主要包括:基本工資42.13萬元、津貼補(bǔ)貼57.14萬元、獎(jiǎng)金5.57萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.18萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)14.35萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.56萬元、其他工資福利支出140.47萬元、生活補(bǔ)助8.20萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬元。住房公積金38.55萬元。

      公用經(jīng)費(fèi)30.11萬元,主要包括:辦公費(fèi)2.22萬元、水費(fèi)0.48萬元、電費(fèi)2.12萬元、郵電費(fèi)1.80萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.89萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.99萬元、福利費(fèi)2.85萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1.82萬元,其他交通費(fèi)4.38萬元、其他商品和服務(wù)支出11.48萬元。

      (數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財(cái)決08-1表,羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目)

      七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 區(qū)工商聯(lián)2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.3萬元,完成預(yù)算%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.48萬元,完成預(yù)算0.49%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算 數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是減少公務(wù)接待。

      (上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。)2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.10萬元,下降71%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.82萬元,下降45%。增減變動(dòng)的主要原因減少公務(wù)接待。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.82,占0.55%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.48萬元,占45%。具體情況如下:

      (餅狀圖)

      1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

      2016年因公出國(境)費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。

      因公出國支出公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)公務(wù)接待費(fèi)用支出扇面 42.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中: 公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.82萬元。3.公務(wù)接待費(fèi)

      2016年公務(wù)接待費(fèi)1.48萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次,99人,共計(jì)支出1.48萬元,具體內(nèi)容包括:具體開支內(nèi)容包括:接待各友好工商聯(lián)(商會(huì))考察團(tuán)來訪12次,與縣外工商聯(lián)(商協(xié)會(huì))組織和有關(guān)企業(yè)就加強(qiáng)學(xué)習(xí)、交流信息及開展項(xiàng)目、技術(shù)、資金等合作進(jìn)行溝通交流?!蛾惙胖飨{(diào)研我區(qū)民營經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展情況》,經(jīng)費(fèi)0.45萬元。《雷波縣縣工商聯(lián)考察團(tuán)我區(qū)考察果蔬產(chǎn)業(yè)》19人,經(jīng)費(fèi)0.40萬元《國家發(fā)改委副主任率隊(duì)調(diào)研組蒞臨我會(huì)產(chǎn)城融合發(fā)展,推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)》,省政協(xié)省工商聯(lián)主席一行蒞臨華建集團(tuán)開展調(diào)研》《省工商聯(lián)財(cái)稅金融服務(wù)中心雙流分中心正式掛牌》《江蘇省淮安市內(nèi)洪澤區(qū)工商聯(lián)考察團(tuán)赴我區(qū)考察》12人、企業(yè)11人,經(jīng)費(fèi)0.38萬元等。其中:外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 無。

      九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016,區(qū)工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.11萬元,比2015年減少6.37萬元,下降17%。

      (數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表)

      (二)政府采購支出情況

      2016,工商聯(lián)政府采購支出總額2.56萬元,其中:政府采購貨物支出2.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備的購置。

      (數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表)

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2016年12月31日,區(qū)工商聯(lián)公有車輛0輛,其中:省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      (數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表)

      (四)預(yù)算績效情況

      按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)3個(gè),涉及財(cái)政資金23萬元,覆蓋率達(dá)到27%。

      十、名詞解釋

      1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金。

      第三篇:2018年成都雙流區(qū)廣播電視臺(tái)

      2018年成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)

      部門預(yù)算

      目 錄

      第一部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)概況

      一、基本職能及主要工作

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算情況說明

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 2018年部門預(yù)算表

      一、部門預(yù)算收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

      八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

      九、政府性基金預(yù)算支出表

      十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

      第一部分

      成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)概況

      成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái) 2018年部門預(yù)算說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)基本職能

      主要職能:發(fā)展廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè),開展廣播電視新聞宣傳,辦好廣播電視節(jié)目,加快推進(jìn)廣播電視傳統(tǒng)媒體與新興媒體的融合發(fā)展。

      1、按照黨管宣傳的原則,堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向,堅(jiān)守黨的宣傳紀(jì)律,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,積極營造良好的輿論氛圍。

      2、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府各時(shí)期、各階段的工作重點(diǎn),策劃、制定廣播電視全媒體宣傳方案,并開展宣傳工作;協(xié)助做好全區(qū)重要會(huì)議、重大活動(dòng)等大型節(jié)目的策劃、籌備、實(shí)施工作;根據(jù)安排部署,承辦重要會(huì)議、重大活動(dòng)的廣播電視和網(wǎng)絡(luò)直播;負(fù)責(zé)大型專題的策劃、撰稿和制播工作。

      3、負(fù)責(zé)與中央、省、市廣播電視媒體的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò),搞好對外宣傳工作。完成向中央、省、市等廣播電視媒體的送稿任務(wù)和廣播電視新聞、專題等創(chuàng)優(yōu)工作。為推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的全面發(fā)展提供良好的輿論環(huán)境。

      4、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目和“兩微一端”新媒體平臺(tái)的采編、錄制和播出,做好廣播電視文藝節(jié)目的組織和節(jié)目內(nèi)容的審查,對廣播電視廣告進(jìn)行策劃、制作和發(fā)布,并嚴(yán)格審查、管理。

      5、負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)各類節(jié)目的播出、傳輸和發(fā)射工作,嚴(yán)格遵守國家有關(guān)廣播電視工作的各項(xiàng)管理制度,做好播出節(jié)目內(nèi)容的監(jiān)視,保證廣播電視節(jié)目在區(qū)域內(nèi)的正常傳播與接收。確保正確輿論導(dǎo)向和廣播電視的安全、正常播出。

      6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

      (二)2018年重點(diǎn)工作

      緊緊圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨十九大精神、省市黨代會(huì)精神和區(qū)委區(qū)政府中心工作,以“高度的敏銳性、及時(shí)的前瞻性”持續(xù)開展好輿論引導(dǎo)工作,積極轉(zhuǎn)變宣傳理念,不斷創(chuàng)新宣傳方式,扎實(shí)開展新聞宣傳工作,努力開創(chuàng)雙流廣播電視事業(yè)發(fā)展新局面,為加快建設(shè)國家級臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、奮力譜寫成都建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市雙流篇章、為實(shí)現(xiàn)黨的十九大確定的宏偉目標(biāo)貢獻(xiàn)應(yīng)有力量。

      (一)持續(xù)強(qiáng)化導(dǎo)向引領(lǐng),筑牢主流輿論陣地。高舉“黨臺(tái)姓黨”輿論導(dǎo)向旗幟,切實(shí)肩負(fù)總書記提出的黨的新聞輿論工作“48字”職責(zé)和使命,圍繞中心、服務(wù)大局,不斷完善宣傳策劃機(jī)制,創(chuàng)新宣傳報(bào)道方式、節(jié)目形式和節(jié)目內(nèi)容,開展高密度、融媒體、持續(xù)性的學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神宣傳報(bào)道,持續(xù)強(qiáng)化輿論導(dǎo)向,廣泛凝聚發(fā)展共識(shí)。

      (二)堅(jiān)持“植根本土”辦臺(tái)方向,培育優(yōu)質(zhì)互動(dòng)服務(wù)平臺(tái)。繼續(xù)強(qiáng)化“三貼近”原則,強(qiáng)力聚焦雙流經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亮點(diǎn),深入挖掘本土資源,深度關(guān)注本土生活,全力打造展現(xiàn)雙流魅力、講述雙流故事、服務(wù)雙流百姓的本土特色節(jié)(欄)目體系,實(shí)現(xiàn)節(jié)目品質(zhì)提升和服務(wù)功能延伸的良好效果,力爭節(jié)目創(chuàng)優(yōu)、上宣外宣新突破。

      (三)深入推進(jìn)媒體融合改革探索,力求體制機(jī)制重大突破。加快建設(shè)“中央廚房”式全媒體生產(chǎn)中心,推動(dòng)節(jié)目生產(chǎn)流程再造和內(nèi)部組織架構(gòu)重組,健全新媒體生產(chǎn)管理和考核制度,實(shí)現(xiàn)新媒體考核指標(biāo)與傳統(tǒng)媒體績效考核的深度對接與融合,強(qiáng)化全媒體采編思維,進(jìn)一步提升全媒體生產(chǎn)能力,力爭全臺(tái)媒體融合發(fā)展水平繼續(xù)位居全省乃至全國前列。

      (四)深度挖掘自身潛力,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能力多向提升。打破以媒體自身平臺(tái)生產(chǎn)為主的傳統(tǒng)思維,在認(rèn)真做好自辦新聞、專題 等節(jié)目內(nèi)容的同時(shí),積極拓展紀(jì)錄片、微電影、大型綜藝節(jié)目等社會(huì)化影視項(xiàng)目生產(chǎn)能力,精心策劃開展首屆美麗社區(qū)、美麗院落、特色街巷評選和紀(jì)念改革開放四十周年雙流十大人物、十大事件評選等重大活動(dòng)。

      (五)全面優(yōu)化人才結(jié)構(gòu),建設(shè)一流全媒體采編隊(duì)伍。建立完善人才引進(jìn)和選拔培養(yǎng)機(jī)制,完善全臺(tái)崗位設(shè)置和人員優(yōu)化配置,針對全臺(tái)崗位需求和全媒體生產(chǎn)需求合理制定培訓(xùn)計(jì)劃,不斷提升人員素質(zhì),打造一支適應(yīng)現(xiàn)代新聞采編生產(chǎn)流程的復(fù)合型全媒體人才隊(duì)伍。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)部門預(yù)算包括:成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)本級預(yù)算,屬事業(yè)單位預(yù)算,無下屬單位。設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、總編室、新聞部、專題部、電臺(tái)部、新媒體發(fā)展部、廣告部、民生新聞部、技術(shù)部、正興發(fā)射管理站等內(nèi)設(shè)科室。單位基本性質(zhì)屬于事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,所有經(jīng)費(fèi)納入公共預(yù)算財(cái)政撥款開支范疇。

      成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算編制范圍無二級預(yù)算單位 第二部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部

      門預(yù)算情況說明

      一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2136.87萬元。收入包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2136.87萬元、無政府性基金預(yù)算;支出包括:文化體育與傳媒支出1688.20萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出163.25萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.17萬元、住房保障支出245.25萬元。

      二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

      成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2136.87萬元,比2017年預(yù)算數(shù)2454.89萬元減少318.02萬元,下降12.95%,變動(dòng)的主要原因是2017實(shí)施的區(qū)廣播電視臺(tái)新聞媒體升級改造項(xiàng)目拔款366.29萬元,該項(xiàng)目已于2017年全部實(shí)施完成,2018年該項(xiàng)目財(cái)政拔款19.26萬元用于支付項(xiàng)目質(zhì)保金。

      (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      文化體育與傳媒支出支出1688.20萬元,占79%;社會(huì)保障和就業(yè)支出163.25萬元,占7.64%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.17萬元,占1.88%;住房保障支出245.25萬元,占11.48%。

      (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為1688.20萬元,比2017年預(yù)算數(shù)2057.80萬元減少369.60萬元,下降17.96%,變動(dòng)的主要原因是2017實(shí)施的區(qū)廣播電視臺(tái)新聞媒體升級改造項(xiàng)目拔款366.29萬元,該項(xiàng)目已于2017年全部實(shí)施完成,2018年該項(xiàng)目財(cái)政拔款19.26萬元用于支付項(xiàng)目質(zhì)保金。主要用于電視、電臺(tái)、新媒體宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出。

      2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為116.61萬元,比2017年預(yù)算數(shù)114.37萬元增加2.24萬元,增長1.96%,變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

      3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為46.64萬元,比2017年預(yù)算數(shù)45.75萬元增加0.89萬元,增長1.95%,變動(dòng)的主要原 因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

      4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為0.39萬元,2017年無該預(yù)算數(shù)。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

      5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為20.13萬元,比2017年預(yù)算數(shù)17.41萬元增加2.72萬元,增長15.62%,變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

      6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為19.68萬元,比2017年預(yù)算數(shù)20.40萬元減少0.72萬元,下降3.53%,變動(dòng)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)減少支出。主要用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為245.25萬元,比2017年預(yù)算數(shù)199.16萬元增加46.09萬元,增長23.14%,變動(dòng)的主要原因一是在編人員按規(guī)定調(diào)整住房公積金;其次是按規(guī)定新增勞務(wù)外派人員住房公積金。主要用于住房公積金支出。

      三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算基本支出1731萬元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)1548.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金等;

      公用經(jīng)費(fèi)162.03萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出;

      對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.91萬元,主要包括:生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

      (一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

      2018年和2017年均未安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。

      (二)公務(wù)接待費(fèi)

      2018年預(yù)算安排2萬元,較2017年預(yù)算減少0.8萬元,下降28.57%,變動(dòng)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,和省、市“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定。

      (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)核定車編4輛,目前實(shí)際車輛保有量為3輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬元,與2017年預(yù)算持平。

      2018年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。

      2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬元。用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、過路過橋等方面支出。

      五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

      按照綜合預(yù)算的原則,成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年收支總預(yù)算2136.87萬元,比2017年預(yù)算數(shù)2454.89萬元減少318.02萬元,下降12.95%,變動(dòng)的主要原因是2017實(shí)施的區(qū)廣播電視臺(tái)新聞媒體升級改造項(xiàng)目拔款366.29萬 元,該項(xiàng)目已于2017年全部實(shí)施完成,2018年該項(xiàng)目財(cái)政拔款19.26萬元用于支付項(xiàng)目質(zhì)保金。

      七、2018年收入預(yù)算情況說明

      成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年收入預(yù)算2136.87萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2136.87萬元,占100%;

      八、2018年支出預(yù)算情況說明

      2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)2136.87萬元,其中:基本支出預(yù)算1731萬元,占81.01%;部門項(xiàng)目支出預(yù)算405.87萬元,占18.99%。

      九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)162.03萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)政府采購預(yù)算總額11.40萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算11.40萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況 2017年,成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

      2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

      (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

      2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目15個(gè),涉及一般公共預(yù)算405.87萬元,無政府性基金預(yù)算。

      第三部分 名詞解釋

      成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng)):指用于電視、電臺(tái)、新媒體宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)及設(shè)備購置等方面支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):指用于按規(guī)定比例為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng)):指用于按規(guī)定比例為職工繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映集中安排的行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,和對無房和住房不達(dá)標(biāo)的職工繳納的補(bǔ)貼資金。

      基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      “三公"經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指公用經(jīng)費(fèi)包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      財(cái)政支出績效評價(jià):指單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法,對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正評價(jià)的活動(dòng),是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容,在整個(gè)預(yù)算績效管理中處于核心地位。

      政府采購:指使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

      2018年部門預(yù)算表

      第四部分

      詳見成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算公開表

      第四篇:2018年成都雙流區(qū)城管理局

      2018年成都市雙流區(qū)城市管理局

      部門預(yù)算

      目 錄

      第一部分 成都市雙流區(qū)城市管理局概況

      一、基本職能及主要工作

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分 成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算情況說明

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 2018年部門預(yù)算表

      一、部門預(yù)算收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

      八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

      九、政府性基金預(yù)算支出表

      十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

      第一部分 成都市雙流區(qū)城市管理局概況

      成都市雙流區(qū)城市管理局 2018年部門預(yù)算說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)基本職能

      根據(jù)《中共成都市委辦公廳 成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<雙流縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(成委廳[2015]11號)和《中共雙流縣委 雙流縣人民政府關(guān)于印發(fā)<雙流縣政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見>的通知》(雙委發(fā)[2015]11號)精神,設(shè)立雙流區(qū)城市管理局(簡稱區(qū)城管局),為區(qū)政府工作部門。主要職責(zé)如下:

      (1)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;擬訂有關(guān)規(guī)范性文件、草案和政策;擬訂城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃并組織實(shí)施;制定城市管理、城市管理行政執(zhí)法制度和規(guī)范并組織實(shí)施。

      (2)負(fù)責(zé)全城市管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;牽頭負(fù)責(zé)建立城市管理綜合協(xié)調(diào)體系和責(zé)任體系;會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理城市管理行政事業(yè)性收費(fèi)。

      (3)負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理;會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃,制定建設(shè)項(xiàng)目環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套標(biāo)準(zhǔn),參與建設(shè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目規(guī)劃條件并聯(lián)審批及竣工驗(yàn)收;組織城市重要環(huán)衛(wèi)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)方案審查;制定環(huán)衛(wèi)清掃、沖洗除塵、生活垃圾分類處理等管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施;監(jiān)督管理餐廚垃圾、生活垃圾等固體廢棄物的排放、收集、運(yùn)輸、處置以及建筑垃圾的排放、運(yùn)輸和消納處置。

      (4)負(fù)責(zé)全區(qū)人力客運(yùn)三輪車的管理。

      (5)負(fù)責(zé)城市道路、橋梁等市政基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理和維護(hù);參與城市道路、橋梁設(shè)施(含新建、擴(kuò)建、改建)重點(diǎn)工程的規(guī)劃、建設(shè)、竣工驗(yàn)收,負(fù)責(zé)接收移交監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)組織城市橋梁安全運(yùn)行監(jiān)控;監(jiān)督管理挖掘和占用城市道路、橋梁改造施工及依附城市道路、橋梁設(shè)置設(shè)施。

      (6)負(fù)責(zé)建成區(qū)戶外廣告和招牌設(shè)置的監(jiān)督管理;會(huì)同規(guī)劃部門編制建成區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城市市容秩序的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)制定市容秩序管理相關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實(shí)施;對臨時(shí)占用城市道路兩側(cè)和公共廣場影響市容秩序的行為進(jìn)行監(jiān)督管理。

      (7)負(fù)責(zé)城市道路照明設(shè)施、夜景燈飾的規(guī)劃、管理和維護(hù);監(jiān)督管理建成區(qū)路燈規(guī)劃、城市夜景燈飾和城市照明工程;負(fù)責(zé)對城市道路照明工程、夜景燈飾工程建設(shè)方案的審查和檢查驗(yàn)收。

      (8)負(fù)責(zé)推進(jìn)數(shù)字化城管建設(shè)和城市管理信息化建設(shè)。

      (9)集中行使市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、市政設(shè)施管理、戶外廣告和招牌設(shè)置管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);

      (10)負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查工作;負(fù)責(zé)對城市管理行政執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實(shí)施督察;牽頭組織全區(qū)城市管理重大執(zhí)法活動(dòng)和專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。

      (11)組織開展城市管理的宣傳教育、文化建設(shè)和社會(huì)動(dòng)員工作。

      (12)牽頭組織全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和揚(yáng)塵治理工作;承擔(dān)城市管理應(yīng)急突發(fā)事件的處理和應(yīng)急搶險(xiǎn)工作;指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)城市管理工作。

      (13)承辦區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

      (14)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)2018年重點(diǎn)工作

      牢固樹立五大發(fā)展理念圍繞建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市總體目標(biāo),樹立“人本化、法治化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化”和“抓經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)·必抓城市環(huán)境治理”的城市管理理念,全面推進(jìn)“中優(yōu)”“南拓”發(fā)展戰(zhàn)略, 積極推行“721”工作模式,以“繡花功夫”讓城市管理“機(jī)制產(chǎn)品”提升為“手繡作品”,推動(dòng)城市管理職能由“管理型”向“服務(wù)型”轉(zhuǎn)變,全面提升城市科學(xué)化、精細(xì)化、智能化管理水平。

      1.強(qiáng)化宣傳互動(dòng),構(gòu)建共建共享格局。一是搭建“眾說城管”宣傳互動(dòng)平臺(tái)。統(tǒng)籌“政府、社會(huì)、市民”三大主體,搭建“眾說城管”平臺(tái),集思廣益,調(diào)動(dòng)廣大群眾主動(dòng)參與城市治理的積極性,讓廣大市民把愛護(hù)環(huán)境、遵守規(guī)章內(nèi)化為自覺行為;二是拓寬宣傳互動(dòng)載體。發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)、媒體等各類載體的作用,多層次、全方位宣傳城市管理、環(huán)境治理和綜合行政執(zhí)法,著力構(gòu)建“共建共治共享”城市治理格局;三是發(fā)揮基層自治功能。充分發(fā)揮鎮(zhèn)(街道)主體作用和社區(qū)自治功能,帶動(dòng)全民參與城市治理。

      2.強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì),健全完善工作機(jī)制。

      一是精準(zhǔn)融入中心城區(qū)“一體化”管理。重點(diǎn)做好城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及綜合行政執(zhí)法的頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),精準(zhǔn)融入中心城區(qū)“一體化”管理。探索社區(qū)發(fā)展治理工作機(jī)制,積極推進(jìn)對口聯(lián)系和指導(dǎo)社區(qū)工作;二是深化綜合行政執(zhí)法體制改革。深入推進(jìn)綜合行政執(zhí)法體制改革,堅(jiān)持“條塊結(jié)合”,健全完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推動(dòng)執(zhí)法重心下移。深入開展執(zhí)法隊(duì)伍“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”專項(xiàng)行動(dòng),抓好“一專多能型”執(zhí)法人員培養(yǎng),推進(jìn)文明執(zhí)法;三是健全完善城市治理制度建設(shè)。健全完善清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公廁管理、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、市政設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法,促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境同標(biāo)同質(zhì),同步提升。

      3.強(qiáng)化民生需求,著力提升城市品質(zhì)。

      一是加快推進(jìn)“背街小巷”環(huán)境綜合整治。充分發(fā)揮牽頭部門指導(dǎo)作用,壓實(shí)鎮(zhèn)(街道)主體責(zé)任,確保全面完成“背街小巷”環(huán)境綜合整治任務(wù)。深入挖掘地方文化和歷史文化,高質(zhì)量完成特色街區(qū)打造;二是持續(xù)開展城郊結(jié)合部環(huán)境治理攻堅(jiān)行動(dòng)。按照“逐片整治、重點(diǎn)突破、項(xiàng)目推進(jìn)、全面提升”的工作思路,對城郊結(jié)合部開展“治臟治亂”專項(xiàng)行動(dòng);三是扎實(shí)開展“四改六治理”十大行動(dòng)。堅(jiān)持以項(xiàng)目為抓手,將基礎(chǔ)設(shè)施軟硬件改造提升工作納入項(xiàng)目實(shí)施,切實(shí)解決配套設(shè)施差的突出問題;四是深入推進(jìn)“廁所革命”。加大公廁及周邊硬件設(shè)施提升力度,擴(kuò)大公廁靚化工程覆蓋面,切實(shí)提升公廁顏值和城市形象;五是實(shí)施生活垃圾分類市場化。改革現(xiàn)有的垃圾管理體制,引進(jìn)有資質(zhì)、有資金實(shí)力、有從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè),負(fù)責(zé)生活垃圾分類市場化工作。積極鼓勵(lì)有處理資質(zhì)的企業(yè)參與生態(tài)靜脈園建設(shè),最大限度實(shí)現(xiàn)可回收垃圾的資源化利用。加大宣傳推廣力度,采取分步推進(jìn)、分層實(shí)施的方式,在一定區(qū)域和一定群體中強(qiáng)制開展生活垃圾分類,通過示范引領(lǐng),逐步推廣,實(shí)現(xiàn)垃圾的源頭減量。

      4.強(qiáng)化智能治理,推動(dòng)智慧城市建設(shè)。

      一是推進(jìn)智慧路燈建設(shè)。學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)智慧城市經(jīng)驗(yàn),以節(jié)能路燈建設(shè)為重點(diǎn),啟動(dòng)智慧路燈建設(shè)項(xiàng)目,建立路燈單燈級照明管理系統(tǒng),拓展環(huán)衛(wèi)、市容、市政、執(zhí)法等智慧城市管理應(yīng)用;二是推進(jìn)智能城管建設(shè)。完成數(shù)據(jù)資源“云遷移”,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共建共享。綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù),對包括環(huán)保、公共安全、城市服務(wù)、工商業(yè)活動(dòng)在內(nèi)的各種民生需求做出智能響應(yīng),實(shí)現(xiàn)城市智慧化管理和運(yùn)行。

      5.強(qiáng)化廉政監(jiān)督,強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。

      一是落實(shí)黨建第一責(zé)任人和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。狠抓政治理論學(xué)習(xí),全面提升全局黨員干部職工政策理論水平和工作能力;二是壓緊壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”。全面加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。深入推進(jìn)“微腐敗”專項(xiàng)治理,全面梳理基層執(zhí)法隊(duì)伍權(quán)力職責(zé)及崗位風(fēng)險(xiǎn);三是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。始終堅(jiān)持科學(xué)選人用人,充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子在選人用人中的組織領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用,狠抓干部監(jiān)督管理和行政效能建設(shè),提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,我部門預(yù)算包括:成都市雙流區(qū)城市管理局本級預(yù)算、及3個(gè)下屬事業(yè)單位預(yù)算。

      納入成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

      1、成都市雙流區(qū)路燈管理所

      2、成都市雙流區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

      3、成都市雙流區(qū)市政設(shè)施管理所

      第二部分 成都市雙流區(qū)城市管理局

      2018年部門預(yù)算情況說明

      一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算43,360.14萬元。收入包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入9,750.66萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入33,609.48萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出1,035.44萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出169.87萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40,483.33萬元、住房保障支出1,671.50萬元。

      二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

      成都市雙流區(qū)城市管理局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9,750.66萬元,比2017年預(yù)算數(shù)9,814.05萬元減少63.39萬元,下降0.65%,變動(dòng)的主要原因是綜合執(zhí)法人員裝備費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

      (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1,035.44萬元,占10.62%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出169.87萬元,占1.74%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出6,873.84萬元,占70.50%;住房保障(類)支出1,671.50萬元,占17.14%。

      (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為739.60萬元,比2017年預(yù)算數(shù)882.24萬元減少142.64萬元,下降16.17%,變動(dòng)的主要原因是人員變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

      2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為295.84萬元,比2017年預(yù)算數(shù)352.90萬元,減少57.06萬元,下降16.17%,變動(dòng)的主要原因是人員變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

      3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)88.47萬元,比2017年預(yù)算數(shù)113.62萬元,減少25.15萬元,下降22.14%,變動(dòng)的主要原因是失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、殘保金不在此功能科目核算。主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

      4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為81.41萬元,比2017年預(yù)算數(shù)93.34萬元,減少11.93萬元,下降12.78%,變動(dòng)的主要原因是失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、殘保金不在此功能科目核算。主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

      5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為4,105.70萬元,比2017年預(yù)算數(shù)4,420.14萬元,減少314.44萬元,下降7.11%,變動(dòng)的主要原因是工具車費(fèi)用不在該功能科目中核算,在項(xiàng)目中核算。主要用于成都市雙流區(qū)城市管理局本級職工工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

      6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為113.94萬元,比2017年預(yù)算數(shù)196.51萬元,減少82.57萬元,下降42.02%,變動(dòng)的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級綜合執(zhí)法人員裝備費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。主要用于咨詢費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)。

      7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為245.93萬元,比2017年預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加245.93萬元,為新增科目。變動(dòng)的主要原因是今年行政人員與事業(yè)人員分開核算。主要用于成都市雙流區(qū)城市管理局本級非獨(dú)立核算事業(yè)人員工資、津補(bǔ)貼和其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

      8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為665.08萬元,比2017年預(yù)算數(shù)523.19萬元,增加141.89萬元,增長27.12%,變動(dòng)的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級增加工具車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、被裝購置費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出。

      9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為569.51萬元,比2017年預(yù)算數(shù)528.70萬元,增加40.81萬元,增長7.72%,變動(dòng)的主要原因是失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、殘保金在此功能科目核算。主要用于2個(gè)下屬事業(yè)單位(成都市雙流區(qū)路燈管理所、成都市雙流區(qū)市政設(shè)施管理所)職工工資、津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

      10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為1,173.67萬元,比2017年預(yù)算數(shù)1,291.49萬元,減少117.82萬元,下降9.13%,變動(dòng)的主要原因是下屬事業(yè)單位成都市雙流區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部分臨聘人員下沉至環(huán)衛(wèi)清掃保潔公司。主要用于職工工資、津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。

      11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為1,671.50萬元,比2017年預(yù)算數(shù)1,411.91萬元,增加259.59萬元,增長18.39%,變動(dòng)的主要原因是職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增大導(dǎo)致繳費(fèi)金額增加。主要用于繳納職工住房公積金。

      三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      成都市雙流區(qū)城市管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出8,856.63萬元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)7,887.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;

      公用經(jīng)費(fèi)914.30萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;

      對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.89萬元,主要包括:、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

      四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

      (一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

      2017年、2018年預(yù)算未安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。

      (二)公務(wù)接待費(fèi)

      2018年預(yù)算安排0.20萬元,與2017年預(yù)算持平。

      (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      成都市雙流區(qū)城市管理局核定車編1輛,目前實(shí)際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.80萬元,較2017年預(yù)算減少136.80萬元,下降97.30%,變動(dòng)的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級的工具車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不在三公經(jīng)費(fèi)中核算,在項(xiàng)目中進(jìn)行核算。

      2018年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。

      2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.80萬元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

      五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)城市管理局2018年政府性基金預(yù)算33,609.48萬元,比2017年預(yù)算數(shù)28,588.08萬元增加5,021.40萬元,增長17.56%,變動(dòng)的主要原因是公廁改造費(fèi)用、揚(yáng)塵整治經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。支出33,609.48萬元,主要用于新建公廁及環(huán)衛(wèi)工人作息房工程、揚(yáng)塵整治經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費(fèi)、生活垃圾集中收運(yùn)處置、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛燃修、保險(xiǎn)、年審等經(jīng)費(fèi)、垃圾壓縮站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)污水處理費(fèi)、路燈維護(hù)費(fèi)、路燈電費(fèi)、城市橋梁社會(huì)化養(yǎng)護(hù)、城市道路社會(huì)化養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目支出。

      六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

      按照綜合預(yù)算的原則,成都市雙流區(qū)城市管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)城市管理局2018年收支總預(yù)算43,360.14萬元,比2017年預(yù)算數(shù)38,402.13萬元增加4,958.01萬元,增長12.91%,變動(dòng)的主要原因是公廁改造費(fèi)用、揚(yáng)塵整治經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

      七、2018年收入預(yù)算情況說明

      成都市雙流區(qū)城市管理局2018年收入預(yù)算43,360.14萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入9,750.66萬元,占22.49%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入33,609.48萬元,占77.51%。

      八、2018年支出預(yù)算情況說明

      2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)43,360.14萬元,其中:基本支出預(yù)算8,856.63萬元,占20.43%;部門項(xiàng)目支出預(yù)算34,503.51萬元,占79.57%。

      九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      成都市雙流區(qū)城市管理局2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)914.30萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年成都市雙流區(qū)城市管理局政府采購預(yù)算總額6,917.05萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算939.38萬元、政府采購工程預(yù)算380.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5,597.67萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      2017年,成都市雙流區(qū)城市管理局共有車輛173輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、其他用車172輛。未有單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

      2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

      (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

      2018年成都市雙流區(qū)城市管理局實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目56個(gè),涉及一般公共預(yù)算894.03萬元,政府性基金預(yù)算33,609.48萬元。

      第三部分 名詞解釋

      成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算名詞解釋 財(cái)政撥款收入:指行政事業(yè)單位從地方財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      一般公共預(yù)算撥款收入:指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

      基金預(yù)算撥款收入:指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的基金預(yù)算資金。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的,在“其他”項(xiàng)級科目中反映。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)):指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng)):指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):指反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排用于道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他污水處理費(fèi)安排的支出(項(xiàng)):指反映用污水處理費(fèi)安排的其他支出。

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      人員支出:指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      “三公"經(jīng)費(fèi):納入地方財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指地方財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi)(包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政(參公)單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      財(cái)政支出績效評價(jià):指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法,對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正評價(jià)的活動(dòng),是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容,在整個(gè)預(yù)算績效管理中處于核心地位。

      政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

      2018年部門預(yù)算表

      第四部分(請見附件表格)

      第五篇:合作社聯(lián)合社章程

      專業(yè)合作社聯(lián)合社章程

      第一章總則

      第一條 為保護(hù)成員的合法權(quán)益,增加成員收入,促進(jìn)本社發(fā)展,依照《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》和有關(guān)法律、法規(guī)、政策,制定本章程。

      第二條 本社由人發(fā)起,于年月日召開設(shè)立大會(huì)。

      本社名稱:合作社,成員出資總額萬元。

      本社法定代表人:

      本社住所:郵政編碼:。

      第三條 本社以服務(wù)成員、謀求全體成員的共同利益為宗旨。成員入社自愿,退社自由,地位平等,民主管理,實(shí)行自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧,利益共享,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。

      第四條 本社以成員為主要服務(wù)對象,主要業(yè)務(wù)范圍如下:

      (一)組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料;

      (二)組織收購、銷售成員生產(chǎn)的產(chǎn)品;

      (三)開展成員所需的運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、加工、包裝等服務(wù);

      (四)引進(jìn)新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù);……等。

      參加大會(huì)的全體成員簽字畫押,一式份,存檔份,產(chǎn)業(yè)化辦公室備案份,工商登記份。

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