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      物流公司費(fèi)用報(bào)銷制度

      時(shí)間:2019-05-13 02:42:28下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:物流公司費(fèi)用報(bào)銷制度

      溫州XX物流公司費(fèi)用報(bào)銷制度(草案)

      第一部分 總則

      第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

      第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

      第三條 本制度適用于公司及所屬分公司及各站點(diǎn)。

      第二部分費(fèi)用報(bào)銷基本要求及原則

      第四條 報(bào)銷費(fèi)用必須以合理、合法、真實(shí)的憑證為依據(jù),原始發(fā)票不得臆造、涂改,不得偽造發(fā)票。

      第五條 發(fā)生的費(fèi)用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報(bào)銷單據(jù),不得隨意填寫。

      第六條 各種原始憑證必須大小寫一致,不得涂改,并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù),內(nèi)容和項(xiàng)目必須齊全。

      第七條 原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進(jìn)行審核、簽字,相關(guān)手續(xù)必須完備。

      第八條 出納人員要嚴(yán)格遵守費(fèi)用報(bào)銷制度,認(rèn)真審核各種憑證,對不合法的原始票據(jù)應(yīng)拒絕報(bào)銷,檢查封面金額與所附單據(jù)是否相符,并要承擔(dān)責(zé)任,凡不符合規(guī)范報(bào)支的,按報(bào)支額的15%處以罰款。

      第九條 各種原始憑證由所屬費(fèi)用項(xiàng)目的相關(guān)配合部門審核并呈報(bào)審批。

      第十條 各種當(dāng)月費(fèi)用報(bào)銷必須在每月25日前送呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)審批,防止造成費(fèi)用入帳逾期現(xiàn)象。

      第十一條 分公司(站點(diǎn))領(lǐng)導(dǎo)人及以上人員費(fèi)用均需公司董事長審批。

      第十二條 財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用憑證的審核工作,對不符合公司制度的及越權(quán)審批的費(fèi)用和支出一律不得報(bào)支。凡在審計(jì)中發(fā)現(xiàn),將對相關(guān)財(cái)務(wù)審核人員進(jìn)行處罰,并按報(bào)支金額的15%處以罰款。

      第十三條 對于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補(bǔ)全手續(xù)、重填憑證;對于不得報(bào)支的費(fèi)用項(xiàng)目,一律退回拒付;對于超期申報(bào)的費(fèi)用,根椐規(guī)定進(jìn)行報(bào)支。

      第十四條 責(zé)任明確原則。對于車船等交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、手機(jī)費(fèi)等必須誰發(fā)生誰報(bào)支,不準(zhǔn)代報(bào),不準(zhǔn)多人合并報(bào)支,如發(fā)生合并填單,一律以一人標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)。施工制作小組費(fèi)用,由組長負(fù)責(zé)本組報(bào)銷。

      第十五條 費(fèi)用最低原則。若為同性二人同時(shí)外省出差,住宿費(fèi)根據(jù)級別按單人標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)。若為長期外出(如現(xiàn)場制作、支援),除特殊情況外,一律乘坐公交車。

      第十六條 費(fèi)用劃分原則。對外省出差,住宿費(fèi)單獨(dú)填制“差旅費(fèi)”單據(jù);交通費(fèi)及市外補(bǔ)貼在同一“差旅費(fèi)”單據(jù)上填列,市外補(bǔ)貼以出差時(shí)間滿12小時(shí)起計(jì)算。

      第十七條 費(fèi)用清晰原則。各報(bào)銷單據(jù)上必須注明所屬部門。差旅費(fèi)必須明確填寫所屬日期及業(yè)務(wù)內(nèi)容,交通費(fèi)寫明出差地點(diǎn)、時(shí)間、乘坐線路和車費(fèi),對于統(tǒng)一票價(jià)的車票,寫明核報(bào)金額。嚴(yán)格保管各類費(fèi)用憑據(jù),不得以其他單據(jù)代替;手機(jī)費(fèi)必須寫明報(bào)銷月份和手機(jī)號碼和職務(wù);業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須寫明招待客戶,陪客人員姓名。否則一律退回不得報(bào)支。

      第十八條 費(fèi)用申請?jiān)瓌t。業(yè)務(wù)招待必須事先申請,根椐權(quán)限經(jīng)部門經(jīng)理或主管總監(jiān)審批后方可使用,未經(jīng)審批的一律不得報(bào)支,如有特殊原因,必須事先電話請示。凡招待本公司職工的費(fèi)用,原則上不得報(bào)支,如有特殊原因必須經(jīng)申請審批后使用。

      第十九條 及時(shí)報(bào)支入帳原則。為保證財(cái)務(wù)核算的正確性、及時(shí)性,費(fèi)用報(bào)支原則上當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報(bào)支,因出差等原因,超出報(bào)支日期的應(yīng)寫明情況,否則按下列標(biāo)準(zhǔn):費(fèi)用發(fā)生后,15天內(nèi)按照費(fèi)用全額報(bào)銷;費(fèi)用發(fā)生后,22天內(nèi)按照費(fèi)用全額80%報(bào)銷;費(fèi)用發(fā)生后,30天內(nèi)按照費(fèi)用全額60%報(bào)銷;費(fèi)用發(fā)生45天后,全額不得報(bào)銷。凡存在逾期費(fèi)用全額入帳的,財(cái)務(wù)人員承擔(dān)補(bǔ)交或追回不應(yīng)予以報(bào)銷的部分。特殊情況:手機(jī)電話費(fèi)報(bào)支一律按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,當(dāng)月費(fèi)用次月報(bào)支。

      第二十條 預(yù)申報(bào)原則。各職能部門和分公司對數(shù)額較大或由于特殊原因而未支付的當(dāng)月費(fèi)用,應(yīng)由各經(jīng)辦人員將詳細(xì)清單在每月25日前交財(cái)務(wù)部備案,財(cái)務(wù)部據(jù)此作為費(fèi)用預(yù)提,對未在財(cái)務(wù)部備案的費(fèi)用,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。

      第三部分 費(fèi)用開支計(jì)劃及監(jiān)管責(zé)任

      第二十一條 公司各分公司、各部門必須在每月底根據(jù)下月工作計(jì)劃制定本部門費(fèi)用開支預(yù)算,由財(cái)務(wù)部匯總備案,經(jīng)公司總經(jīng)辦公會(huì)議及董事長審批,即為公司當(dāng)月的費(fèi)用開支預(yù)算,并下達(dá)各部門費(fèi)用開支指標(biāo)。

      第二十二條 公司對各種費(fèi)用分類管理,并根據(jù)費(fèi)用特性和公司實(shí)際情況進(jìn)行定額和定率管理,各級責(zé)任人員對管理權(quán)限內(nèi)的費(fèi)用負(fù)有監(jiān)管責(zé)任,并同績效考核掛鉤。公司同時(shí)授予分公司總經(jīng)理對計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批相關(guān)權(quán)限。

      第二十三條 公司費(fèi)用開支預(yù)算留有彈性,并根據(jù)實(shí)施情況調(diào)整或變更授權(quán)。

      第二十四條 審批權(quán)限及程序:凡公司費(fèi)用開支預(yù)算內(nèi)審批程序?yàn)椋嘿M(fèi)用由當(dāng)事人或費(fèi)用發(fā)生部門申請;并確保真實(shí)性、合理性。主管部門經(jīng)理審查確認(rèn);并確保真實(shí)性、合理性。財(cái)務(wù)部門審核審批流程的完整性、是否超預(yù)算等;

      第二十五條 對大額支出及超預(yù)算部分由董事長及總經(jīng)理審批;凡公司預(yù)算外開支,一律最后報(bào)董事審批或授權(quán)總經(jīng)理審批。

      第四部分借支管理規(guī)定及借支流程

      第二十六條 借款管理規(guī)定

      (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

      (二)其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

      (三)各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

      (四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借款銷帳原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

      (五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

      第二十七條 借款流程

      (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)等。

      (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

      (三)財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

      第五部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

      第二十八條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招

      待費(fèi)、等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

      第二十九條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

      (一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

      (二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

      (三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

      (三)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

      第三十條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

      第三十一條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。

      (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

      職 務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用

      一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天

      部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天

      總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷

      (二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:

      1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,按實(shí)報(bào)銷;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

      2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。

      3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

      4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

      5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

      (三)報(bào)銷流程

      1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      2.借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

      3.購票: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件,到行政部由其統(tǒng)一訂票。

      4.返回報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支,且無特殊情況超出期限未報(bào)銷的從扣工資中扣款沖銷。

      第三十二條 電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程

      (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      1.移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不

      同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

      2.固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。員工在上班期間不得打私人電話,否則電話費(fèi)由其承擔(dān)并罰款。

      (二)報(bào)銷流程

      1、公司行政部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。

      2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。

      3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。

      4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。

      5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

      第三十三條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程

      (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。

      (二)報(bào)銷流程

      1.員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。

      2.審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

      3.員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

      第三十四條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程

      (一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。

      (二)報(bào)銷流程

      1.購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算,實(shí)際購置時(shí)填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。

      2.報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。

      3.費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>

      第三十五條 招待費(fèi)報(bào)銷制度及流程

      (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      1.招待費(fèi):招待費(fèi)包括招待應(yīng)酬、公關(guān)等業(yè)務(wù)往來活動(dòng)發(fā)生的餐飲費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)等。

      2. 各分公司站點(diǎn)及各部門因公請客的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)、補(bǔ)貼等應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無法事先辦理的,事后須及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。參與招待活動(dòng)的人員中(總經(jīng)理以上除外),以最高級別的人員為報(bào)銷申請人,不得指定下級人員提出申請并自已審批報(bào)銷。

      3. 各單位超出預(yù)算外的招待費(fèi)用應(yīng)上報(bào)董事長批準(zhǔn)。

      4. 各分公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對所屬單位發(fā)生的招待費(fèi)用負(fù)責(zé)。

      (二)報(bào)銷流程:

      1.招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。

      第三十六條 保險(xiǎn)費(fèi)用管理

      1.費(fèi)用內(nèi)容:保險(xiǎn)費(fèi)包括對總部和分公司財(cái)產(chǎn)等投保而交納的各項(xiàng)保費(fèi);員工投保而交納的各項(xiàng)保費(fèi)不在此列中。

      2.車隊(duì)?wèi)?yīng)制定公司所有車輛財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)計(jì)劃和預(yù)算,行政部制定其他資產(chǎn)保險(xiǎn)計(jì)劃及預(yù)算,總經(jīng)辦審核,并報(bào)董事長審批。

      3.總部行政部及各分公司對于投保財(cái)產(chǎn)的位置轉(zhuǎn)移或內(nèi)容更改等進(jìn)行適時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總,及時(shí)通知保險(xiǎn)公司變更補(bǔ)充保險(xiǎn)合同,避免因合同不符造成對公司的不利和損失。

      4.總部行政部及車隊(duì)分別負(fù)責(zé)范圍內(nèi)保險(xiǎn)費(fèi)的監(jiān)控管理,并制定公司保險(xiǎn)費(fèi)管理制度,當(dāng)出現(xiàn)索賠事項(xiàng)時(shí),及時(shí)向保險(xiǎn)公司索賠,把損失降到最低。

      5.總部行政部及車隊(duì)?wèi)?yīng)監(jiān)督催收返還保險(xiǎn)款,收回后交財(cái)務(wù)部門入帳。

      第三十七條、修理費(fèi)用管理

      1.費(fèi)用內(nèi)容:修理費(fèi)用包括車輛的維修保養(yǎng)、以及電腦、傳真、復(fù)印機(jī)以及家用電器等各類財(cái)產(chǎn)的維修以及購置的修理配件。

      2.車隊(duì)負(fù)責(zé)公司車輛的維修保養(yǎng),制定月度維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,計(jì)劃內(nèi)日常維修費(fèi)用由總經(jīng)理審批。各分公司車輛的維修保養(yǎng),月度維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,計(jì)劃內(nèi)日常維修費(fèi)用由總經(jīng)理負(fù)責(zé)并上報(bào)董事長審批。

      3.公司及各分公司其他財(cái)產(chǎn)的維修保養(yǎng)由各公司行政部負(fù)責(zé),制定月度維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總部行政部審批;計(jì)劃內(nèi)日常維修費(fèi)用由公司總經(jīng)理審批。

      4.因個(gè)人使用不當(dāng)造成財(cái)產(chǎn)損壞需修理的,由個(gè)人自行修理,公司不墊支修理費(fèi)。

      5.對于資產(chǎn)的大修理或大額保養(yǎng),上述負(fù)責(zé)部門需提前申請,說明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用,獲得批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

      6.財(cái)產(chǎn)維修應(yīng)獲取增值稅發(fā)票,供財(cái)務(wù)作為抵扣入帳。

      第三十八.條其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。

      第六部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程

      第三十九條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      第四十條 工薪福利支付流程

      (一)工資支付流程:(1)每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;(2)總經(jīng)理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表;(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;(4)按工薪審批程序?qū)徟?5)每月25日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資;(6)每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。

      (二)臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。

      (三)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程:(1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理;(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請支付;社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源辦理,若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

      (四)其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)

      務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第七部分 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程

      第四十一條 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。

      第四十二條 軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。

      (一)填寫購置申請:按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報(bào)批。

      (二)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。

      (三)結(jié)賬報(bào)銷:(1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報(bào)銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

      第四十三條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程

      (一)費(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。

      (二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。

      (三)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

      1.審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。

      2.簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。

      3.付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);

      (2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。第七部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定

      第四十九條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:

      1.財(cái)務(wù)報(bào)銷:公司財(cái)務(wù)部每月12日到次月5日為財(cái)務(wù)對內(nèi)報(bào)銷時(shí)間。

      2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。

      第八部分 附則

      第五十條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

      第五十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長簽字后生效。

      第二篇:公司費(fèi)用報(bào)銷制度

      公司費(fèi)用報(bào)銷制度

      為了加強(qiáng)公司成本管理,減少不必要的開支,實(shí)現(xiàn)公司利潤最大化,公司費(fèi)用開支必須遵循‘費(fèi)用與收入比’、‘計(jì)劃總額控制’、‘先申報(bào)、審批,后支出、報(bào)銷’的原則。公司不能接受員工因公辦事而自己墊錢支付的事情發(fā)生。這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù),將會(huì)給公司帶來很大的隱患。同時(shí),員工也不能因辦私事而巧立名目,以欺詐的手段達(dá)到報(bào)銷因私費(fèi)用的目的。

      一、憑有效票據(jù)報(bào)銷

      有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財(cái)政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時(shí)開具的,以此確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項(xiàng)往來收訖一種證明,不列入收入范疇。在發(fā)生費(fèi)用支出時(shí)應(yīng)主動(dòng)索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報(bào)銷時(shí)須附上銷售清單,清單應(yīng)列明購入商品時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等詳盡信息)。

      二、填制報(bào)銷單

      填制時(shí)應(yīng)先將票據(jù)按費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行歸類,如:招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、燃油費(fèi)等;不同類別的票據(jù)應(yīng)分開填制‘報(bào)銷單’,并詳細(xì)填寫‘報(bào)銷內(nèi)容’。比如填報(bào)招待費(fèi)時(shí)要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn);報(bào)銷打車費(fèi)時(shí)除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達(dá)地點(diǎn);在‘用途說明’欄填寫費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間,原因,地點(diǎn)等;‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù),在‘合計(jì)人民幣’欄正確填大寫,從1至10的數(shù)字大寫分別為:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要說明時(shí)可填在‘說明’欄,最后在‘經(jīng)辦人’欄中簽名。參照如下:

      報(bào)銷單制完后,將發(fā)票整齊有序的張貼于報(bào)銷單后。

      三、報(bào)銷內(nèi)容規(guī)定

      報(bào)銷時(shí)在單據(jù)報(bào)銷封面上必須用鉛筆寫上費(fèi)用發(fā)生的原因、地址及時(shí)間,有的費(fèi)用需證

      明人的,必須簽上證明人的姓名,然后簽上自己的姓名,才可報(bào)銷。

      1)、辦公支出具體包括文案用具、耗材、家俱器具、辦公機(jī)具設(shè)備、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容,此類用品應(yīng)遵從‘保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支’的原則,由辦公室統(tǒng)籌計(jì)劃、統(tǒng)一采購。

      2)、招待費(fèi)遇特殊事項(xiàng)或公司因業(yè)務(wù)需要招待的,可申請報(bào)銷。

      3)、差旅費(fèi)連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款,借款必須提前一天通知財(cái)務(wù)用款金額,否則不予支付。借款的原則是‘前帳未清,后帳不借’,借款的最長期限為1個(gè) 月,若無特殊事由超期的將從當(dāng)月工資中扣除。借款必須填制‘借款單’,由借款人詳細(xì)填寫:借款人、所屬部門、借款日期、用途及預(yù)計(jì)報(bào)帳日期,審批手續(xù)同費(fèi)用報(bào)銷,在借款手續(xù)齊全后出納方可付款。原則上出差人員回來3天內(nèi)到財(cái)務(wù)清帳。出差人員的住宿費(fèi)、往返車票、伙食補(bǔ)助費(fèi)、出差市內(nèi)交通費(fèi)按級別核定,超支部分自負(fù)。

      a)、住宿費(fèi)按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)。

      d)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 到異地出差的人員,按正常標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

      e)、說明:

      (1)、工作人員趁出差之便,事先經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,不計(jì)發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。若繞道車、船費(fèi)超出出差直線車、船費(fèi)票價(jià)的,按出差直線車、船費(fèi)票價(jià)計(jì)發(fā),超出的部分個(gè)人自理;若繞道車、船費(fèi)少于出差直線車、船費(fèi)票價(jià)的,應(yīng)憑車船票按實(shí)報(bào)銷。

      (2)、外出參加會(huì)議,會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食、住費(fèi)用補(bǔ)助,只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí),住宿費(fèi)用、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

      (3)、對于自駕車輛出差人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消,給予報(bào)銷汽油費(fèi)、過路費(fèi)。

      (4)、一般人員臨時(shí)出差享有伙食補(bǔ)助費(fèi),但對于已享有住外補(bǔ)貼的人員不再重復(fù)計(jì)算出差補(bǔ)貼,如外檢人員。

      4)、汽車費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)

      (1)、車輛管理、維修和保養(yǎng),由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。辦公室應(yīng)根據(jù)車輛狀況編制車

      輛的保養(yǎng)維修計(jì)劃及具體的用款計(jì)劃,報(bào)經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護(hù)費(fèi)用,經(jīng)公司核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。各種車輛保險(xiǎn)費(fèi)由公司統(tǒng)一到指定的保險(xiǎn)公司投保。

      (2)、汽車的年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、維修費(fèi)費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)需附費(fèi)用清單;合肥市區(qū)外加油費(fèi)或特殊原因產(chǎn)生的加油費(fèi)發(fā)票必須日期填寫完整,注明加油原因;所有罰款一律不予以報(bào)銷,總經(jīng)理特批者除外。

      (3)、員工培訓(xùn)費(fèi) 員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用,在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書,由辦公室統(tǒng)一支付報(bào)名費(fèi),統(tǒng)一報(bào)銷。

      (4)、買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用,由財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。

      (5)、市內(nèi)交通費(fèi)

      (1)、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,方可報(bào)銷。

      (2)、因工作需要晚加班的人員,在沒有公交車及班車的情況下,方可打車,報(bào)銷同上。

      (3)、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。

      5)、以上未包括的其他費(fèi)用,經(jīng)財(cái)務(wù)審核,報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。

      五、報(bào)銷流程

      1)、報(bào)銷流程報(bào)銷人在制定完成‘報(bào)銷單’后,先交于部門總經(jīng)理進(jìn)行審批,確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的合理性、真實(shí)性,并在‘負(fù)責(zé)人審批意見’欄簽批,之后交于財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì),由其對票據(jù)的有效性、費(fèi)用的合理性作出判斷,交由出納付款。

      3)、報(bào)銷要求:

      (1)、費(fèi)用報(bào)銷盡量及時(shí),當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷、清算,跨年跨月無特殊事由不予以報(bào)銷。

      (2)、費(fèi)用報(bào)銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類,屬于個(gè)人生活性質(zhì)的支出一律不予報(bào)銷。

      六、附則

      1)、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室,本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。

      2)、本制度自頒布之日起生效

      第三篇:公司費(fèi)用報(bào)銷制度

      公司費(fèi)用報(bào)銷制度

      一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)銷(主要包括個(gè)人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷)以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷(主要包括行政管理費(fèi)用購買辦公用品及其他用品等)。

      二、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定

      1、對于其他部門個(gè)人差旅費(fèi)用每月集中報(bào)銷一次。銷售部人員的費(fèi)用報(bào)銷需在每個(gè)

      業(yè)務(wù)完成后需要集中報(bào)銷一次,方便業(yè)務(wù)提成計(jì)算。

      2、每月20日前,各部門收集整理本月的報(bào)銷且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已簽字的單據(jù)提交財(cái)務(wù)部

      門。

      3、每月24日前,財(cái)務(wù)部門處理各部門整理的報(bào)銷單據(jù)。

      4、每月25日前,財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額,集中進(jìn)行本月報(bào)銷款的支付。

      三、票據(jù)要求

      1、費(fèi)用報(bào)銷時(shí),必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原始票據(jù)(主要指發(fā)票或收據(jù)),原始票據(jù)

      必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù),嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù);對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。

      2、所有報(bào)銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù),白單不允許作為報(bào)銷的憑證;若因情況特殊無

      法開具合法憑證,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字以后也可以予以報(bào)銷。

      3、發(fā)票抬頭必須正確、完整填開,應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許

      發(fā)票抬頭為公司簡稱,4、原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ),填開時(shí)必須使用相同筆跡,如出現(xiàn)上述情況則

      視同票據(jù)無效,需重新開具;

      5、凡填有大小寫金額的原始票據(jù),大小寫金額必須相符;原始票據(jù)的票面金額與實(shí)

      際發(fā)生金額、報(bào)銷時(shí)填報(bào)的金額原則上必須相符;

      四、報(bào)銷單據(jù)——費(fèi)用報(bào)銷單/類粘貼單

      1、差旅費(fèi)單據(jù)格式(見附差旅費(fèi)報(bào)銷單樣板)

      2、差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫與使用

      1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息;

      2)摘要欄內(nèi)簡要說明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說明的事項(xiàng);另銷售人員須注明........

      是洽談哪項(xiàng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的,到時(shí)好計(jì)算業(yè)務(wù)提成。......................

      3)各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫,差旅費(fèi)用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)

      貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額,并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線

      路,且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。除發(fā)生的差旅費(fèi)外,其他如交際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金額。

      4)如有個(gè)人借支需沖銷,應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額;

      5)審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批;

      3、粘貼單的填寫與使用

      1)粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息,以及所附的單據(jù)張數(shù);

      2)所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn),用膠水橫向貼在粘貼單上。粘貼票據(jù)時(shí)不要

      將所有單據(jù)全部粘貼在左上角,而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起;

      五、報(bào)銷流程

      1、每月20號之前,報(bào)銷人整理本月報(bào)銷單據(jù),填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,先由財(cái)務(wù)室審核,再交由馮總審批。

      2、每月24日,報(bào)銷人將已審批簽字的《費(fèi)用報(bào)銷單》提交財(cái)務(wù)部門出納;

      3、財(cái)務(wù)部門出納審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度規(guī)定,如不符合,應(yīng)退

      回報(bào)銷人,審核通過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報(bào)銷;

      4、財(cái)務(wù)部門出納確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后,于每月25日,集中辦理付款給報(bào)銷

      人,并在費(fèi)用報(bào)銷單上加蓋現(xiàn)金付訖章。再把憑證交由會(huì)計(jì)做賬。

      5、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)收到出納付款的單據(jù)后,編制會(huì)計(jì)憑證,并歸檔。

      六、報(bào)銷注意事項(xiàng)

      1、員工辦事誤餐費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、各類培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn)以及各部門管理人員所有審批權(quán)限,應(yīng)以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準(zhǔn);

      2、報(bào)銷時(shí),所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途并簽字;

      3、各級管理人員報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)由上一級負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn);

      4、原則上,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在本月月未前報(bào)銷,如特殊原因需延期,應(yīng)經(jīng)報(bào)銷

      人所在部門負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部才能予以辦理報(bào)銷事項(xiàng)。

      5、差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致;

      6、所有公司職員若需報(bào)銷餐費(fèi)的,索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí),配合報(bào)銷時(shí)須

      與出差行程保持一致(粘貼時(shí)需緊附于當(dāng)天車票后面)。

      第四篇:公司費(fèi)用報(bào)銷制度

      公司費(fèi)用報(bào)銷制度

      一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)銷(主要包括個(gè)人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷)以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷(主要包括行政管理費(fèi)用等)。

      二、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定

      1、每月集中報(bào)銷一次;

      2、每月1日前,各部門收集整理上月的報(bào)銷單據(jù)提交財(cái)務(wù)部門

      3、每月28日前,財(cái)務(wù)部門處理各部門整理的報(bào)銷單據(jù);

      4、每月30日前,財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額,集中進(jìn)行上月報(bào)銷款的支付;

      三、票據(jù)要求

      1、費(fèi)用報(bào)銷時(shí),必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原始票據(jù)(主要指發(fā)票或收據(jù)),原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù),嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù);

      2、所有報(bào)銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù),白單不允許作為報(bào)銷的憑證;

      3、發(fā)票抬頭必須正確、完整填開,應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱,4、原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ),填開時(shí)必須使用相同筆跡,如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效,需重新開具;

      5、凡填有大小寫金額的原始票據(jù),大小寫金額必須相符;原始票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、報(bào)銷時(shí)填報(bào)的金額原則上必須相符;

      四、報(bào)銷單據(jù)——費(fèi)用報(bào)銷單/類粘貼單

      1、差旅費(fèi)單據(jù)格式(見附差旅費(fèi)報(bào)銷單樣板)

      2、差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫與使用

      1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附

      單據(jù)張數(shù)等基本信息;

      2)摘要欄內(nèi)簡要說明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說明的事項(xiàng);

      3)各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫,差旅費(fèi)用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)

      填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等

      發(fā)生金額,并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路,且每段

      線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。除發(fā)生的差旅費(fèi)外,其他如交

      際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金

      額。

      4)如有個(gè)人借支需沖銷,應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額;

      5)審批欄應(yīng)獲得相應(yīng)人員的審批;

      3、類粘貼單的填寫與使用

      1)粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息,以及所附的單據(jù)張數(shù);

      2)所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn),用膠水橫向貼在粘貼單上。

      粘貼票據(jù)時(shí)不

      要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角,而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。嚴(yán)

      禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起;

      五、報(bào)銷流程

      1、每月月初,報(bào)銷人收集整理上月報(bào)銷單據(jù),差旅費(fèi)用填寫《差

      旅費(fèi)報(bào)銷單》,其他零星費(fèi)用填寫《支付證明單》,并交部門負(fù)責(zé)人審批;

      2、部門負(fù)責(zé)人按授權(quán)手冊審批的額度對《費(fèi)用報(bào)銷單》進(jìn)行審

      批,如超越審批權(quán)限,需提交上一級審批。

      3、部門負(fù)責(zé)人必須對費(fèi)用報(bào)銷的合理性和準(zhǔn)確性進(jìn)行業(yè)務(wù)審

      核,如不符合公司制度規(guī)定,應(yīng)退回報(bào)銷人;

      4、每周周五,報(bào)銷人將已審批簽字的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》或《支

      付證明單》提交財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì);

      5、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度

      規(guī)定,如不符合,應(yīng)退回報(bào)銷人,審核通過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報(bào)銷;

      6、需總經(jīng)理簽批的費(fèi)用,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)將費(fèi)用報(bào)銷單及其內(nèi)附的原始單據(jù)提交總經(jīng)理審核簽字;

      7、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后,編制會(huì)計(jì)憑證,并在憑證上簽字,并于每周周初,轉(zhuǎn)至出納付款;

      8、財(cái)務(wù)部門出納根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額,集中辦理付款;

      9、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)收到出納付款的單據(jù)后,歸檔至?xí)?jì)憑證;

      六、報(bào)銷注意事項(xiàng)

      1、員工辦事誤餐費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、各類培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn)以及各部門管理人員所有審批權(quán)限,應(yīng)以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準(zhǔn);

      2、報(bào)銷時(shí),所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途;

      3、各級管理人員報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)由上一級負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn);

      4、原則上,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在次月月未前報(bào)銷,如特殊原因需延期,應(yīng)經(jīng)報(bào)銷人所在部門負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部才能予以辦理報(bào)銷事項(xiàng)。

      5、差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致;

      6、所有公司職員若需報(bào)銷餐費(fèi)的,索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí),配合報(bào)銷時(shí)須與出差行程保持一致(粘貼時(shí)需緊附于當(dāng)天車票后面)。

      7、各部門編制月度項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算,呈總經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)務(wù)部備案,有關(guān)工程預(yù)算須同時(shí)提供詳細(xì)開支項(xiàng)目和付款進(jìn)度,超預(yù)算開支要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和該部門上一級負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

      第五篇:公司費(fèi)用報(bào)銷制度

      費(fèi)用報(bào)銷暫行規(guī)定

      為了明確公司財(cái)務(wù)管理級次,提高公司工作效率,落實(shí)各部門和各級管理責(zé)任人的責(zé)、權(quán)利關(guān)系,現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際制訂關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷的一些操作規(guī)定。

      一、費(fèi)用報(bào)銷、借款實(shí)行簽字一支筆制度,沒有總經(jīng)理簽字一切單據(jù)不

      準(zhǔn)報(bào)銷

      具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理 程序如下:

      費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(填制費(fèi)用報(bào)銷單)------報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字------財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。

      上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序,以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作,否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

      二、費(fèi)用單據(jù)要求:

      為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn),具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí),以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

      三、單據(jù)整理要求:

      報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。

      四、預(yù)借款的操作要求:

      公司員工因工作需要事前預(yù)借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期,財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人簽字后出納人員才能放款。總經(jīng)理不在家的,會(huì)計(jì)人員需電話向總經(jīng)理請示。經(jīng)總經(jīng)理同意,方可付款,總經(jīng)理回公司后補(bǔ)簽。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。原則上還款日期為借款后一周,特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)可延長至一十五日。不允許個(gè)人因私借款。

      五、報(bào)銷金額審批規(guī)定:

      費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆制度,報(bào)銷單據(jù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,審核合格,報(bào)公司總經(jīng)理簽字。財(cái)務(wù)人員付款時(shí)須掌握好審批權(quán)限,操作不規(guī)范的不得付款。

      六、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求:

      財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間,各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)銷,超過一星期,每天罰款20元,超過15天,不再報(bào)銷,并由辦事人員和其部門負(fù)責(zé)人寫出書面原因,交財(cái)務(wù)部備案,作為年終考核的依據(jù)。業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。

      七、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定:

      公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法,嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可,同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      八、特殊情況說明:

      預(yù)付款項(xiàng)要有合同、協(xié)議或采購單,無以上三項(xiàng)著,財(cái)務(wù)杜絕支付,金額超過10000元又無合同的預(yù)付款項(xiàng),需全體股東同意并簽字后方可支付。

      公司各階層人員,在上述規(guī)范中操作失當(dāng),給公司帶來損失風(fēng)險(xiǎn)的,根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究,討論決定。

      附則

      第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的其他有關(guān)規(guī)定辦理。

      第四十一條 本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。

      第四十二條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。

      有限公司

      2013-08-08

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        公司費(fèi)用報(bào)銷與財(cái)務(wù)管理辦法 一、總 則 第一條 為了規(guī)范公司各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷程序,促進(jìn)項(xiàng)目成本預(yù)算和管理,明確成本控制責(zé)任,同時(shí)保證各項(xiàng)工作的順利開展,提高公司經(jīng)......

        1.公司費(fèi)用報(bào)銷制度

        關(guān)于下發(fā)《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》的通知 公司各部門: 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)費(fèi)用行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》,現(xiàn)予以下發(fā)。請遵照執(zhí)行。 費(fèi)用報(bào)......

        2017年公司費(fèi)用報(bào)銷制度

        公司費(fèi)用報(bào)銷制度(范本) 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。 第一章:總則 第一條:為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制......

        某某公司費(fèi)用報(bào)銷制度

        某某集團(tuán)公司 財(cái)務(wù)審批權(quán)限及審批流程的規(guī)定(試行) 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)支出管理,嚴(yán)格審批權(quán)限,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷程序,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際情況,制定本暫行規(guī)定......

        公司費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

        公司費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 一、 目的 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,控制費(fèi)用,提高效率,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,保證財(cái)務(wù)支出審核審批管理健康、及時(shí)、有序地運(yùn)行,根據(jù)國家有關(guān)......

        公司日常費(fèi)用報(bào)銷制度

        公司日常費(fèi)用報(bào)銷制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。 第......

        公司費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流

        公司費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,使成本觀念深入到公司各個(gè)環(huán)節(jié)中去,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。第一條:日常費(fèi)用主要......