第一篇:借款和費(fèi)用報(bào)銷制度
借款和費(fèi)用報(bào)銷制度
一、借款
1、公司各部門、人員因工作需要支出款項(xiàng),可向公司借款;私人借款不予支付。
2、公司嚴(yán)格現(xiàn)金管理,1000元以上大額支出以支票結(jié)算。
3、業(yè)務(wù)借款須按實(shí)際需要確定款額,由業(yè)務(wù)人員到綜合部領(lǐng)取《借款單》,按要求填寫后,依次報(bào)部門負(fù)責(zé)人、綜合部及總經(jīng)理審批。部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)審核該業(yè)務(wù)是否符合公司運(yùn)作規(guī)定,并了解客戶資信情況,均確認(rèn)無誤方可簽批;綜合部應(yīng)審查該業(yè)務(wù)是否已簽定合同,或業(yè)務(wù)款項(xiàng)(須大于公司應(yīng)支出款項(xiàng))是否已到位,兩項(xiàng)至少具備其一方可簽批;總經(jīng)理負(fù)責(zé)最后審核,綜合審驗(yàn)各方面情況無誤后方可簽批。三級審批完畢,業(yè)務(wù)人員憑證到綜合部領(lǐng)款。如遇緊急情況總經(jīng)理不在,可電話請示借款,事后及時(shí)補(bǔ)簽《借款單》。公司原則上不墊付業(yè)務(wù)款。
4、借款未按規(guī)定時(shí)間歸還或報(bào)銷沖抵者,公司可在借款人薪金中扣回。前次借款無故未清者,公司不予支付新的借款。
二、報(bào)銷
(一)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1、交通費(fèi)用:接待客戶、運(yùn)貨、攜帶20000元以上現(xiàn)金及各類緊急情況,經(jīng)
總經(jīng)理批準(zhǔn)可報(bào)銷出租車費(fèi);以實(shí)際金額為準(zhǔn)。報(bào)銷單附明細(xì)寫明起點(diǎn)終點(diǎn)及事由。
2、公關(guān)費(fèi)用:因招待客戶或其它工作需要產(chǎn)生的用餐、禮品等費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)
理批準(zhǔn)可報(bào)銷,以總經(jīng)理批示金額為準(zhǔn)。
車船、飛機(jī)票:按往返地點(diǎn)、里程,憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
3、購置物品費(fèi)用:因公司需要購置物品,應(yīng)提前申請,獲準(zhǔn)并購回物品、驗(yàn)
收合格后,憑發(fā)票核準(zhǔn)報(bào)銷。
(二)報(bào)銷時(shí)間
報(bào)銷時(shí)間為每周一、三、五下午。日常費(fèi)用應(yīng)于支出后一周內(nèi)報(bào)銷,業(yè)務(wù)或出差費(fèi)用應(yīng)于業(yè)務(wù)完成或出差返回后一周內(nèi)報(bào)銷。
(三)報(bào)銷憑證
公司所有支出,除勞務(wù)費(fèi)外均以國家正規(guī)發(fā)票(時(shí)間、名稱、事由、金額、出票單位財(cái)務(wù)章準(zhǔn)確無誤)為憑證;其它票據(jù)一律不予報(bào)銷。報(bào)銷人應(yīng)在報(bào)銷單上寫清用途,在背面自右向左整齊貼好,注明單據(jù)張數(shù)、大小寫金額、經(jīng)辦人姓名,經(jīng)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)審核無誤簽字后,報(bào)總經(jīng)理加簽,憑此到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
(四)報(bào)銷方式
報(bào)銷一律先沖抵借款,余者以現(xiàn)金支付。
第二篇:借款及費(fèi)用報(bào)銷制度修訂
費(fèi)用報(bào)銷制度
一、費(fèi)用審批程序:
借款審批程序:借款人填制借款單---部門負(fù)責(zé)人簽審---總經(jīng)理審批---財(cái)務(wù)經(jīng)理---財(cái)務(wù)主管---出納員
1、借款業(yè)務(wù)審批程序:公司各部門、各子公司、各店面因業(yè)務(wù)需求需要借款的,首先由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員填制借款單,寫清借款事由,該部門負(fù)責(zé)人審簽,其次由總經(jīng)理簽字審批,然后交公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽審后,交店面財(cái)務(wù)主管安排,出納支款。
采購部日常采購資金比較頻繁,簽字比較麻煩,采購員可以先填制報(bào)銷單據(jù),經(jīng)店面財(cái)務(wù)主管審核過后報(bào)銷,采購員每次報(bào)銷時(shí)必須提供前一天的入庫單和發(fā)票,總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理后補(bǔ)簽。
2、費(fèi)用報(bào)銷審批程序:
費(fèi)用報(bào)銷審批程序:報(bào)銷人填制報(bào)銷單---部門負(fù)責(zé)人簽審---財(cái)務(wù)經(jīng)理審批---總經(jīng)理審批---(集團(tuán)費(fèi)用董事長審批)---出納員
首先由業(yè)務(wù)經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員將發(fā)票等原始單據(jù)分不同業(yè)務(wù)內(nèi)容分類粘貼匯總并填制費(fèi)用報(bào)銷單,由該部門負(fù)責(zé)人及該業(yè)務(wù)的服務(wù)對象審簽,然后經(jīng)店面財(cái)務(wù)主管審核,公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字審批,其次由公司總經(jīng)理審批,公司費(fèi)用財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字審批。再在出納處報(bào)銷。
借款人報(bào)銷時(shí),出納人員根據(jù)發(fā)票金額與借款金額的差額支付現(xiàn)金或收回退款,同時(shí)給借款人出具收款收據(jù),證明該筆借款已經(jīng)還清。
借款人在因借款而發(fā)生的業(yè)務(wù)完畢后,五日內(nèi)必須辦理辦理報(bào)銷還款手續(xù)。無故不報(bào)銷者或拖延報(bào)帳還款者,不得再借款(前款不清后款不借)。對于不按規(guī)定及時(shí)報(bào)帳的欠款人員,財(cái)務(wù)部有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除,且各子公司經(jīng)理與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人將承擔(dān)連帶經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因以上原因給公司業(yè)務(wù)造成的損失將由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與所屬部門或單位負(fù)責(zé)人全部承擔(dān)。
2、借款只適用于因公借款,因私不得借款。
3、試用期未滿的員工不得在公司借款。
4、報(bào)銷票據(jù)應(yīng)為正規(guī)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可發(fā)票,票面不得涂改,內(nèi)容準(zhǔn)確真實(shí),有虛報(bào)冒領(lǐng)現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按票面金額5倍處罰并通報(bào)全公司。
5、員工的健康證和年假報(bào)銷,必須根據(jù)人力資源部規(guī)定辦理報(bào)銷。
6、采購人員申請給供應(yīng)商匯款,必須辦理借款手續(xù)并按照審批程序辦理(若經(jīng)辦人不在本地,可以寫借款單傳真給財(cái)務(wù),或委托其他人代理),不得以短信或訂單或口頭通知財(cái)務(wù)匯款。
7、員工協(xié)議培訓(xùn)金支退,當(dāng)事人辦理完一切交接手續(xù)后并有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字,最后店總經(jīng)理審批,店面財(cái)務(wù)支付。
8、店面的零星采購,由店面負(fù)責(zé)人的備用金支付,店面的小金額報(bào)銷,店面負(fù)責(zé)人有500元的審批權(quán)限(必須經(jīng)過店面財(cái)務(wù)審核過后),但嚴(yán)厲禁止虛假分散報(bào)銷。
二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批
1、公司經(jīng)理以下級別人員無權(quán)支付招待費(fèi)。
2、公司經(jīng)理以上人員根據(jù)業(yè)務(wù)情況需要招待客戶時(shí),向總公司總經(jīng)理或董事長申請經(jīng)同意方可發(fā)生。招待客戶公司要求原則上在總公司下屬的各店面用餐。在店面用餐招待的必須提前填寫?業(yè)務(wù)招待申請表?,等審批手續(xù)辦理完畢后方可在店面消費(fèi)。
3、所有的招待費(fèi)支出必須是招待客戶和業(yè)務(wù)相關(guān)單位所發(fā)生的支出,并填制單方可報(bào)銷。
4、所有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷必須有符合國家及公司規(guī)定的有效票據(jù)(如各種正式發(fā)票,有稅務(wù)局章的行政事業(yè)單位收據(jù)等),票據(jù)上的用戶單位應(yīng)寫注明公司名稱,無票據(jù)的不予報(bào)銷。
三、交通費(fèi)報(bào)銷制度:
1、交通費(fèi)報(bào)銷必須是與公司業(yè)務(wù)確實(shí)有關(guān),否則不予報(bào)銷。
2、公司經(jīng)理以下級別人員一律不予報(bào)銷出租車費(fèi)。
3、公司員工外出辦事,盡量使用公司車輛,公司車輛不在時(shí)方可根據(jù)情況乘車辦事。
4、公司車輛費(fèi)用控制,公司所有車輛加油必須使用總公司統(tǒng)一購買的IC卡加油。
5、公司車輛的維修與保養(yǎng)(5000公里保養(yǎng)一次)必須由公司的車輛管理人員確認(rèn)確實(shí)需要修理與保養(yǎng)時(shí)方可在指定維修公司維修。
6、公司司機(jī)的停車費(fèi)用,按照實(shí)際發(fā)生的情況報(bào)銷。車輛的保險(xiǎn)與養(yǎng)路費(fèi)由公司統(tǒng)一辦理,車輛的其他費(fèi)用公司原則不予報(bào)銷。
四、折扣管理制度:
公司為了加強(qiáng)對各分店顧客打折問題的管理,特制定此制度:
1、打折幅度管理:各店顧客打折最高折扣為八五折。
2、打折內(nèi)容管理:僅限對菜品打折,酒水、飲料、海鮮等不打折。
3、打折權(quán)限管理:打折只限店大堂副經(jīng)理級以上人員。
4、打折具體管理規(guī)定:打折時(shí)必須由顧客、服務(wù)員及有簽字權(quán)的經(jīng)理三方簽字方可,并且簽字必須是當(dāng)時(shí)簽字有效,過期簽字無效,否則該折扣將由當(dāng)事的經(jīng)理、收銀員與服務(wù)員承擔(dān)。
5、顧客用貴賓卡打折時(shí),必須在結(jié)算單上注明貴賓卡卡號(hào),簽字程序同第4條。
公司人員在店面宴請消費(fèi)時(shí),收銀員必須見?業(yè)務(wù)招待申請表?方可辦理宴請免單手續(xù)。
五、公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度
公司采取不相容職務(wù)相互分離,授權(quán)批準(zhǔn)等內(nèi)部控制辦法加強(qiáng)工作人員相互核對、相互牽制,防止失誤錯(cuò)誤發(fā)生。
1、不相容職務(wù):授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù),這些不相容職務(wù)須經(jīng)由不同部門不同人員任職,切不可由一個(gè)部門一個(gè)人兼數(shù)職。
2、授權(quán)批準(zhǔn)控制:支付申請、支付審批、支付復(fù)核、支付。
六、現(xiàn)金、銀行存款及印章、印鑒、票據(jù)的管理
1、財(cái)務(wù)印鑒保管使用:財(cái)務(wù)專用章,銀行預(yù)留印鑒由總公司專人統(tǒng)一保管。出納保管使用銀行、現(xiàn)金支票等銀行票據(jù),不得兼管財(cái)務(wù)印鑒,銀行預(yù)留印鑒。出納填開好現(xiàn)金、銀行票據(jù)后,由印鑒保管人復(fù)核憑證與票據(jù)后,加蓋銀行預(yù)留印鑒;出納人員購買、使用銀行、現(xiàn)金票據(jù)時(shí)應(yīng)登記‘購買、使用支票備查簿’,印鑒保管人應(yīng)填寫財(cái)務(wù)印鑒使用備查簿,人員變動(dòng)辦理交回與重新領(lǐng)用手續(xù)。
七、店面酒水與菜品的定價(jià)問題:
公司將下屬各店對煙酒飲料與開發(fā)新菜品定價(jià)納入總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。
煙酒水飲料由公司采購部統(tǒng)一與供貨商簽訂協(xié)議進(jìn)店(進(jìn)店費(fèi)必須嚴(yán)格按照公司標(biāo)準(zhǔn)征收),煙酒水飲料酒店售價(jià)由總公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及同行業(yè)的售價(jià)來最終確定。
八、財(cái)產(chǎn)物資收發(fā)規(guī)定
采購人員所簽訂的采購合同需留一份復(fù)印件給財(cái)務(wù)部備案。財(cái)務(wù)部按照合同統(tǒng)一安排店面執(zhí)行。
若有供應(yīng)商停止供貨,經(jīng)辦人必須書面第一時(shí)間通知財(cái)務(wù)部,以便處理遺留事宜,否則一切后果自負(fù)。
1、財(cái)產(chǎn)物資入庫時(shí)由業(yè)務(wù)經(jīng)辦、采購部門人員或供貨商會(huì)同庫管人員與廚師長、財(cái)務(wù)人員驗(yàn)收無誤后由庫管人員填制入庫單,經(jīng)辦人員、廚師長、采購業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、供貨商及庫管簽字后交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作賬務(wù)處理。
2、零星辦公用品購進(jìn)參照以上辦理。
3、貨物出庫,必須由庫房管理人員打出庫單,經(jīng)廚師長,領(lǐng)用人、店總等相關(guān)責(zé)任人簽字后,方可發(fā)貨。庫存商品發(fā)出前,庫管員必須依據(jù)公司規(guī)定對發(fā)貨憑證進(jìn)行復(fù)核無誤后方可辦理出庫。單據(jù)交財(cái)務(wù)做賬。
4、財(cái)務(wù)及庫管對經(jīng)管資產(chǎn)按月與日記帳、臺(tái)帳、總帳核對,保證賬實(shí)相符。
5、對于可回收的物料用品,領(lǐng)用時(shí),必須以舊換新。庫管員嚴(yán)格把關(guān),物料用品需要采購時(shí)必須經(jīng)店總審核舊物料后同意,才可購買。
本制度解釋權(quán)規(guī)公司財(cái)務(wù)部,即日開始實(shí)施
財(cái)務(wù)部
2011年2月15日
第三篇:借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度
借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度
一、總 則
1、為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)約的原則,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
2、本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。
3、本制度適用對象為公司總經(jīng)理及以下人員,董事會(huì)人員費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,無出差補(bǔ)貼。
二、備用金借支程序
4、各部門人員為保證公務(wù)的合理需要,按審批權(quán)限報(bào)批后,可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。
5、備用金借支程序:借支人填制借支單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交出納,根據(jù)審批的記賬憑證,向借支人支付備用金。借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。
6、管理部門公務(wù)較多的人員可申請實(shí)行定額備用金制度,即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理認(rèn)可。
7、備用金借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金,實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金,前款不清后款不借。
每年12月31日前,除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。
8、借支單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一,除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還;歸還多借備用金時(shí),由出納開具收據(jù)給報(bào)銷者本人,借支單也不予歸還,收據(jù)須妥善保管備查。
9、備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè),因私不得借支備用金。費(fèi)用報(bào)銷程序
10、費(fèi)用報(bào)銷程序:報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交出納支付,出納根據(jù)審核核后的報(bào)銷憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款;出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開具收據(jù),借支單不予退回;報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在報(bào)銷單上簽字。
11、對原始票據(jù)的要求:
⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷;公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷;
⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊*粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分行粘貼,不得豎向粘貼。
原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。
⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。
⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。
12、費(fèi)用報(bào)銷后,由財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用月度統(tǒng)計(jì),上報(bào)董事會(huì)審核。業(yè)務(wù)員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行成本考核。
三、審批權(quán)限
13、備用金借支審批權(quán)限:
⑴、備用金借支在1000元(不含本數(shù))以下的,由部門經(jīng)理確認(rèn),主管副總審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)主管財(cái)務(wù)副總審批;
⑵、備用金借支在1000元(含本數(shù))以上的,由部門經(jīng)理確認(rèn),主管副總審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)后,報(bào)總經(jīng)理審批;
⑶、主管副總借支由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,1000元以下由主管財(cái)務(wù)副總審核,1000元(含)以上報(bào)總經(jīng)理審批;
⑷、總經(jīng)理借支5000元以下由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后交主管財(cái)務(wù)副總審批,5000元(含)以上由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后交董事審批。
14、費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限:
⑴、公司總部費(fèi)用報(bào)銷由部門經(jīng)理確認(rèn),主管副總審核,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)及經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)主管財(cái)務(wù)副總及總經(jīng)理審批;
⑵、工廠費(fèi)用報(bào)銷由部門經(jīng)理確認(rèn),工廠財(cái)務(wù)及廠長審核,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)及經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)主管財(cái)務(wù)副總及董事審批;
⑶、主管副總費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)及經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)主管財(cái)務(wù)副總及總經(jīng)理審批;
⑷、總經(jīng)理報(bào)銷費(fèi)用由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)及經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)主管財(cái)務(wù)副總及董事審批。
四、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
15、定義:出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。
15、公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。
16、公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。
17、長途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn) 級 別 飛 機(jī) 火 車 輪 船
總 監(jiān) 普通艙 硬臥及以上 二等艙及以上 部門經(jīng)理------硬臥 二等艙 主管及以下------硬臥 三等艙
18、出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表(元/日):
級別/出差地點(diǎn) 京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門 其他省會(huì)城市 一般地級城市 縣級城市及以下
總 監(jiān) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 300 240 200 160 伙食補(bǔ)貼 100 80 60 50 交通補(bǔ)貼 80 60 50 40 合 計(jì) 480 380 310 250 部門經(jīng)理 住宿標(biāo)準(zhǔn) 240 200 160 120 伙食補(bǔ)貼 80 60 50 40 交通補(bǔ)貼 60 50 40 30 合 計(jì) 380 310 250 190 主 管 住宿標(biāo)準(zhǔn) 200 160 120 100 伙食補(bǔ)貼 60 50 40 30 交通補(bǔ)貼 50 40 30 20 合 計(jì) 310 250 190 150 一般員工 住宿標(biāo)準(zhǔn) 160 120 100 80 伙食補(bǔ)貼 50 40 30 20 交通補(bǔ)貼 40 30 20 10 合 計(jì) 250 190 150 110
19、賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn):
級 別 賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn) 客房標(biāo)準(zhǔn) 總 監(jiān) 四星級 標(biāo)準(zhǔn)客房 經(jīng) 理 三星級 標(biāo)準(zhǔn)客房
主管及以下人員 無星級 標(biāo)準(zhǔn)客房
除本制度另有規(guī)定外,公司其他任何員工不得住標(biāo)準(zhǔn)客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標(biāo)準(zhǔn)客房。
考慮到全國各地住宿實(shí)際情況的不同,為避免因住宿標(biāo)準(zhǔn)制訂過低,給住宿帶來困難,不利于工作開展,給公司形象帶來負(fù)面影響及增加個(gè)人負(fù)擔(dān),個(gè)人單獨(dú)出差實(shí)際住宿費(fèi)高于第18條規(guī)定包干住宿標(biāo)準(zhǔn)的,如住本條上表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及以下客房的將被視為合理住宿,允許按實(shí)報(bào)銷;公司員工應(yīng)盡量選擇低星級的賓館或酒店住宿,以減少開支。
20、出差人員的住宿費(fèi)在住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超支部分自理,規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。公司員工出差無住宿發(fā)票的,按實(shí)際住宿天數(shù),每人每天按照包干總額的40%給予補(bǔ)助。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請方承擔(dān)費(fèi)用的會(huì)議,不享受任何補(bǔ)助。
21、出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)發(fā)票的,當(dāng)日不計(jì)算伙食補(bǔ)貼;當(dāng)日有出租車票的,當(dāng)日不計(jì)算交通補(bǔ)貼。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由,招待費(fèi)發(fā)票未注明日期的,一張招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼;出租車票必須注明往返地點(diǎn)及用車事由,出租車票無日期的,且出租車票數(shù)量超過出差天數(shù)2倍及以上的,出差期間不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。
22、出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算,即算頭不算尾;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。
23、出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷,并須事先請示;飛機(jī)票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷。
24、公司員工出差夜間(指晚8時(shí)至次日凌晨7時(shí))連續(xù)乘坐硬坐火車超過8小時(shí)以上的,可給予夜間乘車補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為票價(jià)的50%。
25、長途交通票據(jù)如果遺失,須寫出書面報(bào)告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,報(bào)總監(jiān)或主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批后,按票價(jià)的50%報(bào)銷。
26、公司員工隨同主管及以上級人員一同出差,其住宿標(biāo)準(zhǔn)可按主管及以上級人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;公司員工隨同副總裁及以上級人員一同出差,原則上不予發(fā)放伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。
27、司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的,實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干,不享受交通補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)參見一般員工包干標(biāo)準(zhǔn)。
28、公司員工出差途中,經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親,其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車、船費(fèi)后全部自負(fù),在家期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。
公司員工在私房(家)所在地或父母所在地出差,不享受住宿補(bǔ)貼,伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放,交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
29、公司員工在出差地因病住院期間,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)貼,不發(fā)住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼,住院超過1個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)貼。
30、出國人員差旅費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)政部、外交部(92)財(cái)外字第1100號(hào)文件執(zhí)行。
市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
31、市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)(包括公共汽車費(fèi)和出租車費(fèi)),公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。
32、市內(nèi)出租車費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門 級 別 每月限額
營銷部門 總 監(jiān) 400元 經(jīng) 理 300元
綜合部門 總 監(jiān) 300元 經(jīng) 理 200元
限額以下憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ)。
33、凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員,一般只能乘坐市內(nèi)公共汽車,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。
34、所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。
35、報(bào)銷的市內(nèi)公共交通費(fèi)嚴(yán)格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi),不得將個(gè)人上下班交通費(fèi)混同報(bào)銷,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的所有市內(nèi)公共交通費(fèi),第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報(bào)批評,第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
36、通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用,包括移動(dòng)電話、尋呼機(jī)等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。
37、移動(dòng)電話指入網(wǎng)電話,充值卡不予報(bào)銷。使用移動(dòng)電話的員工,其裸機(jī)的購置費(fèi)及上戶費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。
38、通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門 級 別 每月限額
營銷部門 總 監(jiān) 600元 經(jīng) 理 400元 主 管 300元 業(yè)務(wù)員 200元
綜合部門 總 監(jiān) 500元 經(jīng) 理 300元 主 管 200元 特別崗位 200元
限額以下憑話費(fèi)單據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ);享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼的出差人員的國內(nèi)漫游費(fèi)按80%據(jù)實(shí)報(bào)銷,其當(dāng)月話費(fèi)單除國內(nèi)漫游費(fèi)外,其余話費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超支月份不彌補(bǔ)不足月份的通訊費(fèi)。
綜合部門特別崗位人員須由部門上報(bào),經(jīng)總裁批準(zhǔn)確定。
39、享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)(含節(jié)假日)通訊暢通。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
40、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。
41、各部門人員因公接待外單位人員,建議安排工作餐,需要到外面宴請的,須事先取得部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁批準(zhǔn)并報(bào)行政辦公室登記備案,記入部門招待費(fèi)。
42、各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請示部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,限額接待。
43、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
44、辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項(xiàng)目的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由行政辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。各部門年初編制預(yù)算,按月分解編制,經(jīng)研究核準(zhǔn)后,必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用,超支不報(bào)。
45、各部門申請購置辦公用品、印刷品時(shí),需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào),行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用,再確定是否購買,報(bào)行政總監(jiān)審批后執(zhí)行。
46、行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員,每月需填報(bào)辦公用品、印刷品的領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類歸檔,報(bào)送財(cái)務(wù)部和各有關(guān)部門。其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
47、誤餐補(bǔ)貼。公司員工根據(jù)公司規(guī)定,免費(fèi)享受工作午餐,如員工在市內(nèi)辦理公務(wù),因故不能返回享受工作午餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補(bǔ)貼,但陪同宴請客戶及市外出差人員不享受誤餐補(bǔ)貼。誤餐補(bǔ)貼由行政辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放,公司員工憑領(lǐng)取的未使用的工作餐券每月最后一天到行政辦公室換取現(xiàn)金,由行政辦公室統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。
48、禮品費(fèi)。因工作特殊需要,需贈(zèng)送有關(guān)部門人員或客戶禮品的,須經(jīng)總裁同意由行政辦公室統(tǒng)一采購,個(gè)人不得私自贈(zèng)送禮品。
49、加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理,月底隨同工資一起發(fā)放。
50、司機(jī)出車補(bǔ)貼。司機(jī)工作時(shí)間(9:00—17:00)在市區(qū)內(nèi)出車,不計(jì)算出車補(bǔ)貼;司機(jī)工作時(shí)間以外加班,視不同情況分別處理:
⑴、加班取件:按實(shí)際用車時(shí)間,填寫加班單,行政辦公室統(tǒng)一上報(bào),由人力資源部計(jì)入當(dāng)月工資發(fā)放;
⑵、接送客戶:只負(fù)責(zé)接送客戶,按加班取件辦法處理;全程跟車陪同客戶的,原則上不得隨同客戶一起用餐和娛樂,司機(jī)用餐須自行解決:
a、司機(jī)自己解決用餐的,公司按工作餐標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補(bǔ)貼,并按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼;
b、司機(jī)隨同客戶一起用餐未與客戶一起娛樂的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼;
c、司機(jī)隨同客戶一起用餐和娛樂的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際接送時(shí)間(不含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼。
⑶、其它情況:按加班取件辦法處理。
⑷、司機(jī)雙休日和節(jié)假日加班,參照以上規(guī)定及國家、公司有關(guān)規(guī)定辦理。其他規(guī)定
51、主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任通知為準(zhǔn),對外使用的職務(wù)不對內(nèi)使用,也不享受本制度規(guī)定的各項(xiàng)對應(yīng)級別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。
52、休探親假人員的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。
53、備用金借支和報(bào)銷單據(jù)的審核,財(cái)務(wù)部隨時(shí)受理,但報(bào)銷款的領(lǐng)取時(shí)間為每周星期二、四,其余工作日財(cái)務(wù)部不辦理。
54、本制度自修訂之日起實(shí)行。
55、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 第一條 現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證,按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。(附流程)。
第二條 申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部,物品單價(jià)在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。(附流程)
第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi):因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品,費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單,報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)
第五條 市外差旅費(fèi):員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元,伙食補(bǔ)貼每日80元,上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。(附流程)
第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。
第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報(bào)銷。
第九條 手機(jī)費(fèi):凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度,應(yīng)填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第四篇:《借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度》
借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度
總 則
1、為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)約的原則,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。2、3、本制度適用對象為公司總監(jiān)及以下人員,副總裁及以上高層管理人員費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,無出差補(bǔ)貼。
備用金借支程序
4、各部門人員為保證公務(wù)的合理需要,按審批權(quán)限報(bào)批后,可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。
5、備用金借支程序:借支人填制借支單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證,由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核,出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證,向借支人支付備用金,同時(shí)借支人須在記賬憑證上簽字。
借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。
6、管理部門公務(wù)較多的人員可申請實(shí)行定額備用金制度,即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。
實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和總裁認(rèn)可。
7、備用金借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金,實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金,前款不清后款不借。
每年12月31日前,除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。
8、借支單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一,除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還;歸還多借備用金時(shí),由出納開具收據(jù)給報(bào)銷者本人,借支單也不予歸還,收據(jù)須妥善保管備查。
9、備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè),因私不得借支備用金。
費(fèi)用報(bào)銷程序
10、費(fèi)用報(bào)銷程序:報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證,由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核,出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款;出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開具收據(jù),借支單不予退回;報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在記賬憑證上簽字。
11、對原始票據(jù)的要求:
⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷;公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷; ⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分行粘貼,不得豎向粘貼。
原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。
⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)流水號(hào)或出口發(fā)票號(hào)并簽名。
⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。
12、費(fèi)用報(bào)銷后,由財(cái)務(wù)部記入個(gè)人費(fèi)用登記簿,按月上報(bào)總裁審核。業(yè)務(wù)員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行成本考核。
審批權(quán)限
13、備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限:
⑴、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元(不含本數(shù))以下的,由部門經(jīng)理確認(rèn),總監(jiān)或主管副總裁審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核
后,報(bào)總裁審批;
⑵、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元(含本數(shù))以上的,由部門經(jīng)理確認(rèn),總監(jiān)或主管副總裁審核,財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后,報(bào)總裁審批;
⑶、部門經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷由總監(jiān)或主管副總裁審核確認(rèn),按第⑴、⑵款規(guī)定權(quán)限分別報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,報(bào)總裁審批;
⑷、總監(jiān)或副總裁的費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,報(bào)總裁審批; ⑸、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁、董事長的費(fèi)用報(bào)銷交叉審批。
出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
14、定義:出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。
15、公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。
16、公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。
17、長途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn) 級 別 飛 機(jī) 火 車 輪 船
總 監(jiān) 普通艙 硬臥及以上 二等艙及以上 部門經(jīng)理------硬臥 二等艙 主管及以下------硬臥 三等艙
18、出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表(元/日): 級別/出差地點(diǎn) 京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門 其他省會(huì)城市 一般地級城市 縣級城市及以下 總 監(jiān) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 300 240 200 160 伙食補(bǔ)貼 100 80 60 50 交通補(bǔ)貼 80 60 50 40 合 計(jì) 480 380 310 250 部門經(jīng)理 住宿標(biāo)準(zhǔn) 240 200 160 120 伙食補(bǔ)貼 80 60 50 40 交通補(bǔ)貼 60 50 40 30 合 計(jì) 380 310 250 190 主 管 住宿標(biāo)準(zhǔn) 200 160 120 100 伙食補(bǔ)貼 60 50 40 30 交通補(bǔ)貼 50 40 30 20 合 計(jì) 310 250 190 150 一般員工 住宿標(biāo)準(zhǔn) 160 120 100 80
伙食補(bǔ)貼 50 40 30 20 交通補(bǔ)貼 40 30 20 10 合 計(jì) 250 190 150 110
19、賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn):
級 別
賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn) 客房標(biāo)準(zhǔn) 總 監(jiān) 四星級 標(biāo)準(zhǔn)客房
經(jīng) 理 三星級 標(biāo)準(zhǔn)客房 主管及以下人員 無星級 標(biāo)準(zhǔn)客房
除本制度另有規(guī)定外,公司其他任何員工不得住標(biāo)準(zhǔn)客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標(biāo)準(zhǔn)客房。
考慮到全國各地住宿實(shí)際情況的不同,為避免因住宿標(biāo)準(zhǔn)制訂過低,給住宿帶來困難,不利于工作開展,給公司形象帶來負(fù)面影響及增加個(gè)人負(fù)擔(dān),個(gè)人單獨(dú)出差實(shí)際住宿費(fèi)高于第18條規(guī)定包干住宿標(biāo)準(zhǔn)的,如住本條上表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及以下客房的將被視為合理住宿,允許按實(shí)報(bào)銷;公司員工應(yīng)盡量選擇低星級的賓館或酒店住宿,以減少開支。
20、出差人員的住宿費(fèi)在住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超支部分自理,規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。公司員工出差無住宿發(fā)票的,按實(shí)際住宿天數(shù),每人每天按照包干總額的40%給予補(bǔ)助。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請方承擔(dān)費(fèi)用的會(huì)議,不享受任何補(bǔ)助。
21、出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)發(fā)票的,當(dāng)日不計(jì)算伙食補(bǔ)貼;當(dāng)日有出租車票的,當(dāng)日不計(jì)算交通補(bǔ)貼。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由,招待費(fèi)發(fā)票未注明日期的,一張招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼;出租車票必須注明往返地點(diǎn)及用車事由,出租車票無日期的,且出租車票數(shù)量超過出差天數(shù)2倍及以上的,出差期間不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。
22、出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算,即算頭不算尾;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。
23、出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷,并須事先請示;飛機(jī)票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷。
24、公司員工出差夜間(指晚8時(shí)至次日凌晨7時(shí))連續(xù)乘坐硬坐火車超過8小時(shí)以上的,可給予夜間乘車補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為票價(jià)的50%。
25、長途交通票據(jù)如果遺失,須寫出書面報(bào)告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,報(bào)總監(jiān)或主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批后,按票價(jià)的50%報(bào)銷。
26、公司員工隨同主管及以上級人員一同出差,其住宿標(biāo)準(zhǔn)可按主管及以上級人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;公司員工隨同副總裁及以上級人員一同出差,原則上不予發(fā)放伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。
27、司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的,實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干,不享受交通補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)參見一般員工包干標(biāo)準(zhǔn)。
28、公司員工出差途中,經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親,其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車、船費(fèi)后全部自負(fù),在家期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。
公司員工在私房(家)所在地或父母所在地出差,不享受住宿補(bǔ)貼,伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放,交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
29、公司員工在出差地因病住院期間,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)貼,不發(fā)住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼,住院超過1個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)貼。30、出國人員差旅費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)政部、外交部(92)財(cái)外字第1100號(hào)文件執(zhí)行。
市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
31、市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)(包括公共汽車費(fèi)和出租車費(fèi)),公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。
32、市內(nèi)出租車費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門
級 別 每月限額
營銷部門 總 監(jiān) 400元
經(jīng) 理 300元
綜合部門 總 監(jiān) 300元
經(jīng) 理 200元
限額以下憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ)。
33、凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員,一般只能乘坐市內(nèi)公共汽車,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。
34、所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。
35、報(bào)銷的市內(nèi)公共交通費(fèi)嚴(yán)格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi),不得將個(gè)人上下班交通費(fèi)混同報(bào)銷,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的所有市內(nèi)公共交通費(fèi),第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報(bào)批評,第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。
通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
36、通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用,包括移動(dòng)電話、尋呼機(jī)等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。
37、移動(dòng)電話指入網(wǎng)電話,充值卡不予報(bào)銷。使用移動(dòng)電話的員工,其裸機(jī)的購置費(fèi)及上戶費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。
38、通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門 級 別 每月限額
營銷部門 總 監(jiān) 600元
經(jīng) 理 400元
主 管 300元
業(yè)務(wù)員 200元
綜合部門 總 監(jiān) 500元
經(jīng) 理 300元
主 管 200元
特別崗位 200元
限額以下憑話費(fèi)單據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ);享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼的出差人員的國內(nèi)漫游費(fèi)按80%據(jù)實(shí)報(bào)銷,其當(dāng)月話費(fèi)單除國內(nèi)漫游費(fèi)外,其余話費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超支月份不彌補(bǔ)不足月份的通訊費(fèi)。
綜合部門特別崗位人員須由部門上報(bào),經(jīng)總裁批準(zhǔn)確定。
39、享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)(含節(jié)假日)通訊暢通。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
40、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。
41、各部門人員因公接待外單位人員,建議安排工作餐,需要到外面宴請的,須事先取得部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁批準(zhǔn)并報(bào)行政辦公室登記備案,記入部門招待費(fèi)。
42、各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請示部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,限額接待。
43、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。
辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
44、辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項(xiàng)目的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由行政辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。各部門年初編制預(yù)算,按月分解編制,經(jīng)研究核準(zhǔn)后,必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用,超支不報(bào)。
45、各部門申請購置辦公用品、印刷品時(shí),需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào),行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用,再確定是否購買,報(bào)行政總監(jiān)審批后執(zhí)行。
46、行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員,每月需填報(bào)辦公用品、印刷品的領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類歸檔,報(bào)送財(cái)務(wù)部和各有關(guān)部門。
其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
47、誤餐補(bǔ)貼。公司員工根據(jù)公司規(guī)定,免費(fèi)享受工作午餐,如員工在市內(nèi)辦理公務(wù),因故不能返回享受工作午餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補(bǔ)貼,但陪同宴請客戶及市外出差人員不享受誤餐補(bǔ)貼。
誤餐補(bǔ)貼由行政辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放,公司員工憑領(lǐng)取的未使用的工
作餐券每月最后一天到行政辦公室換取現(xiàn)金,由行政辦公室統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。
48、禮品費(fèi)。因工作特殊需要,需贈(zèng)送有關(guān)部門人員或客戶禮品的,須經(jīng)總裁同意由行政辦公室統(tǒng)一采購,個(gè)人不得私自贈(zèng)送禮品。
49、加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理,月底隨同工資一起發(fā)放。
50、司機(jī)出車補(bǔ)貼。司機(jī)工作時(shí)間(9:00—17:00)在市區(qū)內(nèi)出車,不計(jì)算出車補(bǔ)貼;司機(jī)工作時(shí)間以外加班,視不同情況分別處理:
⑴、加班取件:按實(shí)際用車時(shí)間,填寫加班單,行政辦公室統(tǒng)一上報(bào),由人力資源部計(jì)入當(dāng)月工資發(fā)放;
⑵、接送客戶:只負(fù)責(zé)接送客戶,按加班取件辦法處理;全程跟車陪同客戶的,原則上不得隨同客戶一起用餐和娛樂,司機(jī)用餐須自行解決:
a、司機(jī)自己解決用餐的,公司按工作餐標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補(bǔ)貼,并按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼;
b、司機(jī)隨同客戶一起用餐未與客戶一起娛樂的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼; c、司機(jī)隨同客戶一起用餐和娛樂的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際接送時(shí)間(不含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼。⑶、其它情況:按加班取件辦法處理。
⑷、司機(jī)雙休日和節(jié)假日加班,參照以上規(guī)定及國家、公司有關(guān)規(guī)定辦理。
其他規(guī)定
51、主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任通知為準(zhǔn),對外使用的職務(wù)不對內(nèi)使用,也不享受本制度規(guī)定的各項(xiàng)對應(yīng)級別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。
52、休探親假人員的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。
53、備用金借支和報(bào)銷單據(jù)的審核,財(cái)務(wù)部隨時(shí)受理,但報(bào)銷款的領(lǐng)取時(shí)間為每周星期二、四,其余工作日財(cái)務(wù)部不辦理。
54、本制度自修訂之日起實(shí)行。
55、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第五篇:關(guān)于借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度
關(guān)于借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度
一、總
則
1.為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)約的原則,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,參照總公司的開支標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本公司實(shí)際情況,制定本制度。
2.本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。
3.本制度適用對象為定西六和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司所有員工;
二、備用金或借款借支程序
4.各部門人員為保證工作的合理需要,按審批權(quán)限報(bào)批后,可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金或借款。
5.備用金或借款借支程序:借支人填制借款單(一式三聯(lián)),注明用款理由及金額,按第11條規(guī)定權(quán)限審批后交出納,出納依據(jù)公司貨幣資金管理制度的相關(guān)規(guī)定,按核準(zhǔn)金額向借支人支付現(xiàn)金或簽發(fā)銀行支票(簽發(fā)銀行支票的,必須在借款單上寫明收款人的全稱、具體金額及用途);借支人須在借款單三聯(lián)上同時(shí)簽字,簽發(fā)銀行支票的須在銀行支票登記簿和支票存根上同時(shí)簽字;
6.管理部門可實(shí)行定額備用金制度,即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。實(shí)行定額備用金制度須經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理認(rèn)可。7.借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)憑借款單的第二聯(lián)和相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷憑證到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款,實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清借款。
8.借款是為保證公務(wù)需要,因私不得借支。
三、費(fèi)用報(bào)銷程序
9.費(fèi)用報(bào)銷程序:報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并按報(bào)銷單據(jù)上的格式要求填制費(fèi)用報(bào)銷單(借款還需憑借款單的第二聯(lián)),按第11條規(guī)定權(quán)限審批后交于出納,出納按核準(zhǔn)金額向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金或借款余款;報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在報(bào)銷單上簽字。
10.對原始票據(jù)的要求:
⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷;公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷;
⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以報(bào)銷單大小為界,須緊靠報(bào)銷單正向背面頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分行粘貼,不得豎向粘貼。原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿發(fā)票、招待發(fā)票、通信票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。
⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須附清單并簽名。
⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。
四、審批權(quán)限
11.備用金或借款借支和費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限:
(1)、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在1000元以下的,由部門經(jīng)理審批;備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在1000元以上的,則報(bào)總經(jīng)理審批;
(2)、部門經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷由分管付總審批;
五、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
12.定義:出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享有相應(yīng)的外埠出差支出標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享有出差支出標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)貼。13.公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。
14.公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對因公出差人員,按相應(yīng)支出標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。
15.出差補(bǔ)貼按實(shí)際發(fā)生數(shù)在規(guī)定的職別標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的,按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)銷,由個(gè)人自負(fù);特殊情況需說明理由,報(bào)總經(jīng)理審批;出差住宿費(fèi)(住宿費(fèi)不包括賓館提供的其他服務(wù)和收費(fèi):如洗理、洗衣、餐費(fèi)、通訊等費(fèi)用,宿費(fèi)發(fā)票要清楚寫明起止時(shí)間、天數(shù)、人數(shù)等詳細(xì)內(nèi)容或附結(jié)帳清單)和伙食補(bǔ)貼(伙食補(bǔ)貼:指在出差期間的就餐補(bǔ)助,不包括在此期間的業(yè)務(wù)招待等費(fèi)用);具體支出標(biāo)準(zhǔn)如下: 16.出差人員伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天(以8小時(shí)工作時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn))計(jì)算,即算頭不算尾;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。
17.出差交通費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn):
1)出差所需乘坐交通工具由總經(jīng)理審批;
2)出差人員市內(nèi)到機(jī)場或火車站往返路程可乘坐出租車,在出差地交通費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷; 18.長途交通票據(jù)如果遺失,須寫出書面報(bào)告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,報(bào)總經(jīng)理審批后,按票價(jià)的50%報(bào)銷。
六、市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
19.市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)(包括公共汽車費(fèi)、地鐵車費(fèi)和出租車費(fèi)),公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。
20.凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員,除持有公司重要物件和大額現(xiàn)金及票據(jù)外,一般以乘坐市內(nèi)公共汽車和地鐵為交通工具。需要乘坐出租車的,須由部門經(jīng)理的審核,報(bào)分管副總審批。
21.報(bào)銷的市內(nèi)公共交通費(fèi)嚴(yán)格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi),不得將個(gè)人上下班交通費(fèi)混同報(bào)銷,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的所有市內(nèi)公共交通費(fèi),第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報(bào)批評,第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。
七、通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
22.通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用,包括移動(dòng)電話、座機(jī)等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。
23.移動(dòng)電話指入網(wǎng)電話,充值卡不予報(bào)銷。使用移動(dòng)電話的員工,其裸機(jī)的購置費(fèi)、上戶費(fèi)及修理費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。24.享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)(含節(jié)假日)通訊暢通,且該通訊號(hào)碼必須公布在公司通訊錄上;
八、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
25.業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。
26.各部門人員因公接待外單位人員,建議安排工作餐,需要到外面宴請的,須事先取得分管副總或總經(jīng)理的同意,否則不予報(bào)銷。
27.各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請示分管副總或總經(jīng)理的同意,限額接待。
九、辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
28.辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項(xiàng)目的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由辦公室指定專人進(jìn)行購買、控制與管理。各部門年初編制預(yù)算,按月分解編制,經(jīng)研究核準(zhǔn)后,必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用,超支不報(bào)。
29.各部門申請購置辦公用品時(shí),需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào),行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用,再確定是否購買,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后購買。
30.行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)由指定專人負(fù)責(zé),并且每月需填報(bào)辦公用品的領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類,報(bào)送財(cái)務(wù)部。
十、其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 31.誤餐補(bǔ)貼。公司員工根據(jù)公司規(guī)定,免費(fèi)享受工作午餐,如員工在市內(nèi)辦理公務(wù),因故不能返回享受工作午餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補(bǔ)貼,但陪同宴請客戶及市外出差人員不享受誤餐補(bǔ)貼。誤餐補(bǔ)貼由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)發(fā)放。每月初行政辦公室填報(bào)上月明細(xì)表統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。
32.加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理; 33.其他費(fèi)用。除以上費(fèi)用以外的其他費(fèi)用如會(huì)務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)等均遵循節(jié)儉原則、按照預(yù)算列支限額辦理。
十一、其他規(guī)定
34.主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任為準(zhǔn); 35.本制度自即日起執(zhí)行。
定西六和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
報(bào)銷審批程序
根據(jù)公司管理要求,為強(qiáng)化財(cái)務(wù)審核、監(jiān)控力度,進(jìn)一步規(guī)范報(bào)銷程序,現(xiàn)將公司報(bào)銷審批程序重申如下。
一﹑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生前的審批程序
1、材料、設(shè)備、辦公用品、耗材等物資,在采購前必須由各部門負(fù)責(zé)人提交采購計(jì)劃書,明確品名、數(shù)量、單價(jià)、合價(jià),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后,上報(bào)總經(jīng)理(或項(xiàng)目經(jīng)理)簽批,(事后報(bào)銷時(shí)必須附此簽批的計(jì)劃書)。
2、公司設(shè)備在修理前必須由主車司機(jī)提出申請、部門主管提交計(jì)劃書,明確修理部位、單價(jià),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后,上報(bào)總經(jīng)理(或項(xiàng)目經(jīng)理)簽批,(事后報(bào)銷時(shí)必須附此簽批的計(jì)劃書)。
3、公司招待費(fèi)用的發(fā)生原則上由部門負(fù)責(zé)人及以上人員經(jīng)辦。在經(jīng)辦前必須報(bào)請總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意并確定接待標(biāo)準(zhǔn)。
二﹑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生后的審批程序
1、報(bào)銷人必須將報(bào)銷的原始票據(jù)按報(bào)銷事項(xiàng)和時(shí)間順序分別編號(hào)依次粘貼在報(bào)銷粘貼單上,并在票據(jù)上簽署報(bào)銷人姓名,同時(shí)填寫報(bào)銷事項(xiàng)和報(bào)銷金額欄及報(bào)銷金額合計(jì)欄。
2、由報(bào)銷人所在部門主管審核。部門主管必須在審核過的票據(jù)上簽署姓名和“已核”等審核意見。
3、由財(cái)務(wù)部門審核。經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核單據(jù)的合法性、合規(guī)性,同時(shí)將已審核的報(bào)銷票據(jù)按事項(xiàng)類別連續(xù)編號(hào)后,在已審核過的票據(jù)上簽署姓名并在報(bào)銷審批表上簽署審核意見。
4、由董事長(總經(jīng)理)在票據(jù)上簽署姓名并在報(bào)銷審批表上簽署審批意見,交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
三、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)的要求
1、每月結(jié)算職工工資時(shí),由生產(chǎn)部根據(jù)職工考勤表、加班任務(wù)單造表報(bào)會(huì)計(jì)審核。審核無誤后由會(huì)計(jì)記入工資結(jié)算臺(tái)帳,并編制當(dāng)月工資發(fā)放清單報(bào)送董事長(總經(jīng)理)審批付款。不符合上述審核要求的,不得辦理審核簽證手續(xù)。
2、購置單位價(jià)值在2000元以上的機(jī)器設(shè)備、單位價(jià)值在1000元以上的辦公用品及一次性修理費(fèi)用在2000元以上的修理項(xiàng)目等一律由經(jīng)辦部門草擬計(jì)劃報(bào)董事長(總經(jīng)理)審批。經(jīng)辦部門憑批準(zhǔn)文件及供貨商(或修理單位)的發(fā)票、收據(jù)報(bào)會(huì)計(jì)審核。審核無誤后由會(huì)計(jì)簽證報(bào)送總經(jīng)理審批付款。不符合審核要求的,不得辦理審核簽證手續(xù)。
3、出納必須根據(jù)董事長(總經(jīng)理)批準(zhǔn)的付款憑證辦理付款手續(xù),在付款時(shí)的審核要點(diǎn):(1)匯總表的付款額與原始憑證的付款額是否一致;(2)單證是否齊全;(3)審核審批手續(xù)是否完備。經(jīng)審核無誤后方可付款。但對某些付款事項(xiàng)因情況緊急,沒有董事長(總經(jīng)理)簽字手續(xù)的,必須以電話方式報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),待董事長(總經(jīng)理)回到公司后補(bǔ)辦審批手續(xù)。