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      采購部規(guī)章制度細則(精選3篇)

      2022-12-09 09:02:27下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了這篇《采購部規(guī)章制度細則(精選3篇)》,但愿對你工作學(xué)習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《采購部規(guī)章制度細則(精選3篇)》。

      篇1:采購部規(guī)章制度

      一、總則

      采購員薪酬組成薪酬= 基本工資+ 獎金–處罰

      1 增加新品種數(shù)量=獎金

      2獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。

      3、獎金按月度核算,次月發(fā)放,計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求:績效考核分達到70分以上。

      4、滯留處罰:品種滯留時間90天給予百分之一處罰,品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰,全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰,代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

      二、崗位職責:

      1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則,嚴格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。

      2、熟悉和掌握市場行情,按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購。注重收集市場信息,及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

      3、嚴把采購質(zhì)量關(guān),物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同(三證)。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

      4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作,有責任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

      三、具體工作

      1、工作時間為早8:30~晚17:30午休時間12:00~13:30休息時間要保持安靜,不要

      打攪影響他人的正常生活。

      2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內(nèi)只能用1個QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),不準在網(wǎng)上閑聊,不準看電影玩游戲等,(每天下午17:30點為限,前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監(jiān)滿意為止。

      3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

      4、如無外出午休后13:30點必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔任何義務(wù)和責任,所發(fā)生的一切后果自負。

      5、采購部如需外出,要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,出門時填寫出門條,總監(jiān)簽字??偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

      6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。

      7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。

      8、原則上不準打的,公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情,經(jīng)過請示外,可公司派車。

      .

      9、辦公零星費用,憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,應(yīng)先行請示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

      10、保持個人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

      . .

      11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個人便后,要沖馬桶。

      12、.愛護好公司財務(wù),如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

      13、本著工作績效性原則,現(xiàn)實行初次下單提成0.01% 二次下單0.02% 。

      14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務(wù)。

      15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

      16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

      17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

      18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計劃呈交

      至總經(jīng)理,簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

      19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

      20、出差歸來,所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

      21、每月需憑上月業(yè)績考核,如未達到考核標準,工資扣除()。如超額完成標準,獎金()。

      22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

      具體考核制度請參照《采購業(yè)績考核表》

      篇2:采購部規(guī)章制度

      一、總則

      為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

      采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應(yīng),保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

      二、目的作用

      1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

      2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

      3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)

      三、采購部人員職責及管理制度

      1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

      2、建立完善的采購管理制度,對供應(yīng)商進行合格供方評定工作;

      3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃,內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要求;

      4、與供應(yīng)商的比價、議價、談判工作;

      5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后,簽訂采購合同,合同歸檔,來料及協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;

      6、負責物料訂購及交期控制,積極追蹤未完成采購料件,及時處理各種異常情況,確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;

      7、負責新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;

      8、每年度對原有合格供方進行復(fù)審,淘汰不合格的供應(yīng)商;

      10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

      11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標的落實;

      12、負責與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;

      13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;

      四、標準采購作業(yè)程序

      (一)請購單的開立、遞送?

      1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算,參酌庫存情況開立請購單,并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號。

      2、需用日期相同,屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品,請購部門應(yīng)以請購單附表,一單多品方式,提出請購。

      3、緊急請購時,由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因,并注明“緊急采購“章,以急件遞送。?

      (二)請購案件的撤銷?

      1、請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時于“請購單(采購)“或“請購單(采購)“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。

      2、采購部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理:

      (1)采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后,送回原請購部門。

      (2)原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時,采購部門應(yīng)通知撤銷,并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。?

      3。原請購單未能撤銷時,采購部門應(yīng)通知原請購部門。

      (三)采購工作的劃分

      1、日常采購:由使用部門或公司辦公室負責辦理。

      2、銷售商品的采購:由采購部負責辦理。?

      3、采購部長對于重要材料的采購,直接與供應(yīng)商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。

      (四)采購作業(yè)方式?

      除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:?

      1、集中計劃采購:凡大批量采購的商品,須以集中計劃辦理采購較為有利者,采購部門定期集中辦理采購。?

      2、長期報價采購:凡經(jīng)常性采購的商品,且銷量較大的商品,采購部門應(yīng)事先選定廠商,議定長期供應(yīng)價格,呈準后按照公司需求分批采購。

      (五)采購作業(yè)處理期限?

      采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需,分類制定商品采購作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時,應(yīng)立即修正。?

      (六)詢價、比價、議價?

      1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(采購)“后應(yīng)依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準得以電話詢價之外,另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。?

      2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單“上予以注明,經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

      3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。

      4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。?

      (七)呈核及核決?

      1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后,于“請購單“詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核,并依請購核決權(quán)限呈核。

      2、采購核決權(quán)限:采購部長以上管理人員。

      (八)進度控制及事務(wù)聯(lián)系?

      1、采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段,以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。

      2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)填制“進度異常反應(yīng)單“并注明“異常原因“及“預(yù)定完成日期“,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。

      3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時,應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開立“進度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。?

      (九)廉潔條款

      1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。

      2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。

      3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實物禮品。

      4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。

      5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。

      采購經(jīng)辦人員如有違反,除賠償公司因此所造成的一切損失外,視情節(jié)輕重給予處罰,直至除名。

      編制:審核:批準:

      篇3:酒店采購部規(guī)章制度

      酒店采購應(yīng)控制成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

      第一條采購工作基本要求

      1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準同意。

      2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

      3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負責。

      4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。

      5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。

      6、采購時間要求:一般物品采購時間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

      7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷。

      8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

      9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。

      第二條采購崗位職責

      1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況,掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

      2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài),會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況,合理、科學(xué)地根據(jù)采購計劃,對各種物品進行價格調(diào)查。

      3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉(zhuǎn)。

      4、大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準的`計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

      5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系,經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及進改進采購工作。

      6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作,對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產(chǎn)期,不進保質(zhì)期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

      7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通,保持良好的合作關(guān)系。

      8、嚴格執(zhí)行酒店財務(wù)制度,遵紀守法,不索賄、不,在平等互利在原則下開展作業(yè)。

      第三條臨時物品采購工作程序

      1、臨時物品的采購申請:臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求,例:工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單,注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

      2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補,并注明急需采購的原因。

      3、臨時物品的采購實施:采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購,部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后,需將申購單交給相關(guān)部門補簽手續(xù)。

      2、臨時物品的采購驗證:采購購回物品后,倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收,驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

      第四條采購物資驗貨流程

      1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據(jù)申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。

      2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權(quán)拒收,供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后,倉管應(yīng)開入庫單,并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

      3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。

      4、在驗收過程中,倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù),

      5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

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        采購部管理制度一、采購原則:嚴格執(zhí)行詢價議價程序,物品采購以及外協(xié),必須有三家以 上供應(yīng)商報價,在權(quán)橫質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群 等因素基礎(chǔ)上進行綜合評......

        采購部工作總結(jié)

        2012年上半年述職報告 回顧這半年的工作對我來說又是有意義的,有價值的,有收獲的,在工作上勤勤懇懇、任勞任怨、廉潔奉公、務(wù)真求實,堅持樹立公司“節(jié)儉、高效”的觀念,積極落實......