第一篇:2013-2017年中國高速鐵路項目投資前景可行性報告
2013-2017年中國高速鐵路項目投資前景可行性報告
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第一章 高速鐵路相關(guān)概述11.1 鐵路的定義及其相關(guān)概述1.1.1 鐵路的定義1.1.2 中國鐵路的分類1.1.3 中國鐵路主要干線1.1.4 中國鐵路六次大提速1.2 高速鐵路定義及相關(guān)概述1.2.1 高速鐵路的定義1.2.2 高速鐵路的發(fā)展歷史1.2.3 高速鐵路的主要特征1.2.4 高速鐵路的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢 1.3 鐵路高速化的技術(shù)基礎(chǔ)1.3.1 車身流線型減少阻力1.3.2 “心臟”大功率電力機(jī)車1.3.3 軌道無接縫超長鋼軌1.3.4 “大腦”全自動控制系統(tǒng) 1.4 高速鐵路的安全體系1.4.1 高速鐵路的行車安全問題1.4.2 高速鐵路行車安全系統(tǒng)要素1.4.3 高速鐵路行車安全系統(tǒng)構(gòu)架 第二章 中國鐵路業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及毆債危機(jī)下的擴(kuò)大投資212.1 中國促進(jìn)鐵路建設(shè)發(fā)展的必要性2.1.1 保證國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的迫切要求2.1.2 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的迫切要求2.1.3 統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的迫切要求2.1.4 堅持以人為本、服務(wù)人民群眾的迫切需要242.1.5 國家增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力的迫切需要2.1.6 擴(kuò)大內(nèi)需、拉動經(jīng)濟(jì)增長的迫切需要27 2.2 中國鐵路業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.2.1 2012年中國鐵路行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析2.2.2 2013年中國鐵路行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析2.2.3 中國大規(guī)模鐵路建設(shè)全面展開2.2.4 中國鐵路基建投資增長迅速 2.3 毆債危機(jī)的形成及影響分析2.3.1 毆債危機(jī)的形成2.3.2 毆債危機(jī)對世界經(jīng)濟(jì)的影響表現(xiàn)2.3.3 毆債危機(jī)對中國經(jīng)濟(jì)影響的分析
2.3.5 毆債危機(jī)帶給中國市場的新機(jī)遇分析 2.4 應(yīng)對毆債危機(jī)中國鐵路業(yè)擴(kuò)大投資2.4.1 2013年鐵路建設(shè)投資擴(kuò)大拉動內(nèi)需2.4.2 2013年以鐵路建設(shè)投資抗擊毆債危機(jī)2.4.3 2012-2013年鐵路投資規(guī)模超過3.5萬億2.4.4 鐵路建設(shè)投資將拉動國民經(jīng)濟(jì)增長2.4.5 大規(guī)模鐵路投資建設(shè)為企業(yè)帶來機(jī)遇 2.5 2013年中國鐵路網(wǎng)規(guī)劃再次大幅調(diào)整2.5.1 中國鐵路網(wǎng)規(guī)劃概況2.5.2 中國中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃不斷調(diào)整2.5.3 2013年鐵路網(wǎng)規(guī)劃大幅調(diào)整的原因2.5.4 調(diào)整后方案的四大主要變化2.5.5 規(guī)劃調(diào)整后鐵路投資的四大方向 第三章 2012-2013年國外高速鐵路發(fā)展現(xiàn)狀綜述533.1 2012-2013年世界高速鐵路的發(fā)展3.1.1 世界高速鐵路建設(shè)歷程3.1.2 世界各國高速鐵路的發(fā)展回顧3.1.3 世界高速鐵路的發(fā)展現(xiàn)狀3.1.4 世界各國高速鐵路的新動向 3.2 2012-2013年世界高速鐵路技術(shù)發(fā)展的概況3.2.1 站間距離3.2.2 道岔3.2.3 無碴軌道3.2.4 高速列車的制動技術(shù) 3.3 國外高速鐵路建設(shè)與運(yùn)營組織模式3.3.1 “建運(yùn)合一”模式3.3.2 “建運(yùn)分離”模式3.3.3 “建運(yùn)分離”模式的兩種類型 3.4 2012-2013年世界國家高速鐵路的發(fā)展3.4.1 美國高速鐵路技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r3.4.2 日本高速鐵路發(fā)展?fàn)顩r3.4.3 法國高速鐵路發(fā)展簡述3.4.4 德國高速鐵路發(fā)展概況 第四章 2012-2013年中國高速鐵路行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析734.1 2012-2013年中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析4.1.1 中國GDP分析4.1.2 消費(fèi)價格指數(shù)分析4.1.3 城鄉(xiāng)居民收入分析4.1.4 社會消費(fèi)品零售總額4.1.5 全社會固定資產(chǎn)投資分析4.1.6進(jìn)出口總額及增長率分析4.2 2012-2013年中國高速鐵路行業(yè)政策環(huán)境分析
4.2.2鐵路建設(shè)管理辦法4.2.3 合資鐵路管理辦法(試行)4.32012-2013年中國高速鐵路行業(yè)社會環(huán)境分析4.3.1 人口環(huán)境分析4.3.2 教育環(huán)境分析4.3.3 文化環(huán)境分析4.3.4 生態(tài)環(huán)境分析4.42012-2013年中國高速鐵路行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 第五章 2012-2013年中國高速鐵路運(yùn)行狀況綜述分析915.1 2012-2013年中國高速鐵路作用及意義5.1.1 中國高速鐵路自主化的戰(zhàn)略意義5.1.2 中國高速鐵路在運(yùn)輸體系中的作用5.1.3 高速鐵路是中國鐵路走向復(fù)興的新選擇5.1.4 高速鐵路建設(shè)對中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)的推動作用 5.2 2012-2013年中國高速鐵路的發(fā)展現(xiàn)狀分析5.2.1 中國高速鐵路網(wǎng)建設(shè)拉開序幕5.2.2 中國高速鐵路建設(shè)步伐加速5.2.3 中國高速鐵路橋梁建造技術(shù)實現(xiàn)跨越發(fā)展5.2.4 中國高速鐵路電氣化施工取得重大突破 5.32012-2013年中國高速鐵路行業(yè)存在的問題及策略5.3.1 中國高速鐵路行業(yè)潛伏的毆債危機(jī)5.3.2 高速鐵路投融資體制改革亟待深入5.3.3 中國高速鐵路的發(fā)展措施5.3.4 中國應(yīng)借鑒國外高速鐵路建設(shè)模式 第六章2012-2013年中國高速鐵路行業(yè)發(fā)展模式研究1076.1 中國高速鐵路發(fā)展模式的探索6.1.1 選擇中國特色高速鐵路發(fā)展之路6.1.2 建立中國高速鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系6.1.3 中國高速鐵路發(fā)展模式的啟示6.2 中國高速鐵路客運(yùn)專線分析6.6.1 發(fā)展城際高速鐵路客運(yùn)專線的必要性6.6.2 中國高速鐵路客運(yùn)專線關(guān)鍵零件開始國產(chǎn)化6.6.3 高速鐵路客運(yùn)專線施工裝備的選型與優(yōu)化6.6.2 建設(shè)高速鐵路客運(yùn)專線面臨的風(fēng)險 6.3 中國高速鐵路運(yùn)營管理的模式分析6.3.1 “網(wǎng)運(yùn)分離”模式6.3.2 “網(wǎng)運(yùn)合一”模式6.3.3 兩種經(jīng)營管理模式的比較6.3.4 定性分析及比較之后的結(jié)論 6.4 高速鐵路客運(yùn)樞紐地區(qū)路網(wǎng)服務(wù)模式及適用性研究6.4.1 高速鐵路樞紐地區(qū)特性分析6.4.2 高速鐵路樞紐地區(qū)路網(wǎng)服務(wù)模式及適用性
6.6 GSM-R數(shù)字移動通信系統(tǒng)對高速鐵路適用性的研究6.6.1 GSM-R系統(tǒng)的組成6.6.2 GSM-R系統(tǒng)的主要特點6.6.3 GSM-R系統(tǒng)的應(yīng)用6.6.4 GSM-R對高速鐵路的適應(yīng)性 第七章 2012-2013年中國高速鐵路重點項目情況分析1317.1 京滬高速鐵路7.1.1 2013年京滬高速鐵路全線開工7.1.2 京滬高速鐵路創(chuàng)造的世界之最7.1.3 京滬高速鐵路建設(shè)的必要性7.1.4 京滬高鐵建設(shè)中的十大技術(shù)亮點7.1.5 京滬高速建成后市場潛力巨大 7.2 京津城際高速鐵路7.2.1 2013年京津城際高速鐵路正式通車運(yùn)營7.2.2 京津城際高速鐵路是中國鐵路建設(shè)的里程碑7.2.3 京津城際高速鐵路技術(shù)達(dá)世界先進(jìn)水平7.2.4 京津城際高速鐵路通車運(yùn)營的重要意義 7.3 廣深港高速鐵路7.3.1 廣深港高速鐵路概況7.3.2 廣深港高速鐵路將帶來經(jīng)濟(jì)效益7.3.3 廣深港高鐵推動三地經(jīng)濟(jì)協(xié)作及同城化進(jìn)程7.4 其他高速鐵路概況7.4.1 南寧至廣州高速鐵路開工建設(shè)狀況7.4.2 2013年京廣高速鐵路將全線建成7.4.3 北京到臺灣高速鐵路已啟動前期工程7.4.4 哈大高速鐵路是東北鐵路建設(shè)的標(biāo)志性工程 第八章 2012-2013年中國高速鐵路重點企業(yè)競爭力對比分析1528.1中國高速公路行業(yè)主要企業(yè)基本情況8.1.1中鐵二局股份有限公司8.1.2廣深鐵路股份有限公司8.1.3大秦鐵路股份有限公司8.2中國高速公路行業(yè)主要企業(yè)指標(biāo)對比分析 第九章 2013-2017年中國高速鐵路發(fā)展的前景及趨勢分析1589.1 2013-2017年中國鐵路建設(shè)的前景展望9.1.1 中國鐵路建設(shè)前景光明9.1.2 2017年我國鐵路將解決“一票難求”問題9.1.3 未來中國鐵路建設(shè)資金有保證9.1.4 未來中國鐵路建設(shè)發(fā)展的重點 9.2 2013-2017年中國高速鐵路行業(yè)發(fā)展前景及趨勢9.2.1 2013-2017年中國高速鐵路行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析9.2.2 2020年中國高速鐵路總體規(guī)劃及展望9.2.3 能源危機(jī)凸現(xiàn)中國高速鐵路發(fā)展空間
9.2.4 高速鐵路的發(fā)展趨勢
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圖表名稱(部分)圖表:高速鐵路行車安全系統(tǒng)要素耦合關(guān)系圖表:機(jī)車乘務(wù)員作業(yè)能力與作業(yè)條件的相對變化關(guān)系圖表:高速鐵路行車事故預(yù)防體系結(jié)構(gòu)圖圖表:高速鐵路行車安全保障體系結(jié)構(gòu)圖 圖表:高速鐵路行車事故救援體系結(jié)構(gòu)圖 圖表:2012年鐵路全行業(yè)主要指標(biāo)完成情況 圖表:2013年鐵路全行業(yè)主要指標(biāo)完成情況 圖表:次貸危機(jī)的形成 圖表:次貸危機(jī)的擴(kuò)大 圖表:2013年新調(diào)整中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃圖 圖表:2006年世界擁有高速鐵路的國家(地區(qū))的運(yùn)營里程和再建里程表 圖表:日本高速鐵路車站站型設(shè)計特點 圖表:法國高速鐵路站型設(shè)計特點 圖表:法國、德國、日本高速鐵路道岔的特性對比181 圖表:日本新干線主要線路圖 圖表:日本新干線主要線路發(fā)展情況 圖表:日本新干線主要技術(shù)參數(shù) 圖表:COSMOS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 圖表:德國的高速鐵路線 圖表:德國最快的高速列車服務(wù)TOP10 圖表:我國高速鐵路網(wǎng)規(guī)劃 圖表:火車站與城市位置關(guān)系示意圖 圖表:發(fā)展區(qū)域與進(jìn)出高速鐵路站點可達(dá)性的相互關(guān)系 圖表:樞紐周邊圈層劃分與可達(dá)性的關(guān)系 圖表:典型火車站樞紐地區(qū)的尺度 圖表:火車站樞紐地區(qū)規(guī)劃實際項目、規(guī)劃范圍與面積表194 圖表:高鐵樞紐地區(qū)交通及土地利用特性分析 圖表:高鐵樞紐地區(qū)路網(wǎng)三種服務(wù)模式簡圖 圖表:高鐵樞紐地區(qū)路網(wǎng)三種服務(wù)模式的適用性比較 圖表:京滬高鐵無錫站樞紐地區(qū)道路網(wǎng)規(guī)劃方案 圖表:我國京滬高速鐵路示意圖 圖表:京哈鐵路客運(yùn)專線示意圖 圖表:哈大高速鐵路路線示意圖 圖表:中鐵二局股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢圖 圖表:中鐵二局股份有限公司經(jīng)營收入走勢圖
圖表:中鐵二局股份有限公司盈利指標(biāo)走勢圖 圖表:中鐵二局股份有限公司負(fù)債情況圖 圖表:中鐵二局股份有限公司負(fù)債指標(biāo)走勢圖 圖表:中鐵二局股份有限公司運(yùn)營能力指標(biāo)走勢圖 圖表:中鐵二局股份有限公司成長能力指標(biāo)走勢圖 圖表:廣深鐵路股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢圖 圖表:廣深鐵路股份有限公司經(jīng)營收入走勢圖 圖表:廣深鐵路股份有限公司盈利指標(biāo)走勢圖 圖表:廣深鐵路股份有限公司負(fù)債情況圖 圖表:廣深鐵路股份有限公司負(fù)債指標(biāo)走勢圖 圖表:廣深鐵路股份有限公司運(yùn)營能力指標(biāo)走勢圖 圖表:廣深鐵路股份有限公司成長能力指標(biāo)走勢圖 圖表:大秦鐵路股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢圖 圖表:大秦鐵路股份有限公司經(jīng)營收入走勢圖 圖表:大秦鐵路股份有限公司盈利指標(biāo)走勢圖 圖表:大秦鐵路股份有限公司負(fù)債情況圖 圖表:大秦鐵路股份有限公司負(fù)債指標(biāo)走勢圖 圖表:大秦鐵路股份有限公司運(yùn)營能力指標(biāo)走勢圖圖表:大秦鐵路股份有限公司成長能力指標(biāo)走勢圖圖表:略????
第二篇:項目投資可行性報告
第一章 概況
合營企業(yè)的名稱
合營企業(yè)的地址
中方負(fù)責(zé)人
外方負(fù)責(zé)人
1.合營的由來
介紹雙方從接觸到簽約的簡單經(jīng)過、中方企業(yè)的生產(chǎn)歷史及尋求外資合營的目的。
2.項目主辦人簡介
介紹中方企業(yè)的簡況,包括企業(yè)的地理環(huán)境、廠房設(shè)施、職工隊伍、技術(shù)力量、生產(chǎn)能力及能源交通等。介紹外方的生產(chǎn)情況、技術(shù)能力以及國際地位等。
第二章 合營目標(biāo)
1.合營的模式
2.合營的規(guī)模
確認(rèn)合營企業(yè)的總投資額和注冊資本,雙方各占投資總額的比例及投資的方式。
3.工藝過程
包括工藝流程、產(chǎn)品綱領(lǐng)及生產(chǎn)工藝等。
4.市場預(yù)測
介紹合營企業(yè)產(chǎn)品的市場銷售情況及雙方的銷售責(zé)任(應(yīng)附國際國內(nèi)市場供應(yīng)情
況的調(diào)查報告)。
5.產(chǎn)品銷售方案
作出若干年內(nèi)產(chǎn)品外銷與內(nèi)銷的計劃,并規(guī)定雙方的銷售渠道與銷售責(zé)任。
第三章 合營企業(yè)的組成方案
董事會的組成及權(quán)限,整個合營企業(yè)各辦事機(jī)構(gòu)的組成框架(附圖)
1.公司職工定員
2.職工來源及培訓(xùn)
職工來源包括管理人員和工人。培訓(xùn)應(yīng)作出初步計劃,對不同層次的職工進(jìn)行不
同級別的培訓(xùn)。
3.薪金及工資
第四章 生產(chǎn)原料供應(yīng)方案
1.主要原料
說明每一種主要原料所需求量以及供應(yīng)的渠道。
2.水、電、燃料
說明每日(或每年)的消耗量和解決的途徑。
3.包裝材料
說明年需求量和解決的途徑。
4.主要設(shè)備生產(chǎn)能力的預(yù)算及購置計劃(應(yīng)列表說明)
第五章 安全環(huán)保
應(yīng)根據(jù)我國環(huán)境保護(hù)法及有關(guān)安全規(guī)定、工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。
1.污染物的處理
說明本產(chǎn)品的生產(chǎn)是否產(chǎn)生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施。
2.環(huán)境美化
3.勞動安全保護(hù)措施
第六章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
1.技術(shù)上的合理性和可實現(xiàn)性
說明本企業(yè)與外方合營的條件,本企業(yè)的生產(chǎn)歷史、技術(shù)力量和管理經(jīng)驗,外方的生產(chǎn)歷史、技術(shù)力量和國際信譽(yù),兩家合營后產(chǎn)量與質(zhì)量可能達(dá)到的水平。
2.經(jīng)濟(jì)分析(參見財務(wù)分析表)
3.外匯流量表(參見財務(wù)分析表)
第七章 資金來源及項目組成具體說明雙方投資的金額和投資的方式。
如:中方可以廠房或土地使用費(fèi)、開發(fā)費(fèi)抵部分或全部投資;外方可以先進(jìn)的設(shè)
備及生產(chǎn)流水線抵部分或全部投資。
如果雙方投資需要分期投入,那么說明每一期投資的金額和方式。
第八章 實施計劃
具體列出完成可行性研究報告、辦理營業(yè)執(zhí)照、有關(guān)商務(wù)談判、土建籌備工作開始、生產(chǎn)廠房交付使用、設(shè)備安裝試車、投產(chǎn)等一系列主要工程的時間。
第九章 評 語
本合營企業(yè)符合國家利用外資的方針、政策(有利于產(chǎn)品更新?lián)Q代和趕上世界先
進(jìn)水平,在經(jīng)濟(jì)上雙方均有利可得)在經(jīng)濟(jì)效益方面的效果。
第十章 財務(wù)分析
(一)設(shè)計能力
(二)總投資費(fèi)用及獎金籌措
(三)財務(wù)分析(附財務(wù)分析表)
合營雙方一致同意由甲方做可行性研究報告。上報主管部門審批。
×年×月×日
附件:財務(wù)分析目錄(各類表格)
國內(nèi)外市場預(yù)測(調(diào)查報告)
投資估算表
第三篇:投資項目可行性報告
服裝投資項目可行性報告
1、服裝行業(yè)市場現(xiàn)狀和前景
在所有行業(yè)中,服裝行業(yè)是個永恒的朝陽企業(yè)。中國是十三億人口的大國,是全世界最大的服裝消費(fèi)國和生產(chǎn)國。近幾年中國的服裝業(yè)有著較大的發(fā)展,服裝業(yè)的發(fā)展大大推動了中國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2005年紡織服裝的總產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值的十分之一,并已連續(xù)出口創(chuàng)匯差第一,服裝產(chǎn)業(yè)一直為中國出口創(chuàng)匯做出了巨大的貢獻(xiàn)。同時中國已成為全世界最大的服裝生產(chǎn)加工基地,全世界每三件服裝,其中一件來自中國生產(chǎn)。20世紀(jì)末期,我國最大的服裝產(chǎn)業(yè)品銷售收入不足50億元,銷售收入上億的企業(yè)為數(shù)不多。而2007年,我國最大的服裝企業(yè)銷售收入已近200億,銷售收入上億的企業(yè)比比皆是。2010年1-11月,紡織服裝制造業(yè)銷售收入總額達(dá)到10536.604億元,同比增長25.24%;紡織服裝制造業(yè)利潤總額達(dá)到530.462億元,同比增長35.85%。
近兩年中國內(nèi)銷市場比重屢破新高,已成為中國紡織行業(yè)發(fā)展當(dāng)之無愧的主要驅(qū)動力。國際經(jīng)驗表明,大國經(jīng)濟(jì)增長主要靠內(nèi)需支撐。反觀紡織服裝內(nèi)需領(lǐng)域,自2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來,國外主要市場出現(xiàn)明顯萎縮的情況下,中國紡織行業(yè)內(nèi)銷比例呈現(xiàn)明顯的上升趨勢,占比高于金融危機(jī)前。2010年前9個月,中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長約29%,較上年同期加快約17個百分點;且內(nèi)銷比重繼續(xù)提升達(dá)81.14%,較上年提高0.15個百分點。從2005年到2010年,中國國內(nèi)人均纖維消費(fèi)年均增長達(dá)到
4.24%,人均衣著消費(fèi)年均增長達(dá)到了12.51%。此外,從前三季度服裝零售的態(tài)勢來看,累計零售額同比增長25.4%,高于去年同期12個百分點。從2010年各月的累積增長速度來看,均保持在25%以上的增速,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上年。中國內(nèi)銷市場令人欣喜的成長曲線正在新一輪厚積薄發(fā)的醞釀當(dāng)中,一些機(jī)遇性的符號不斷呈現(xiàn),同樣給2011年中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)以心的期待。2011年預(yù)計國內(nèi)紡織服裝消費(fèi)增長仍將維持25%水平。品牌服飾消費(fèi)長期高增長周期的邏輯并未改變,行業(yè)消費(fèi)增幅仍將維持GDP增速的2-3倍。優(yōu)化區(qū)域布局、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點任務(wù)之一。在此形勢下,2010年我國服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在企業(yè)市場行為和國家政策引導(dǎo)的雙重作用下呈現(xiàn)出加速之勢。
國內(nèi)的品牌服裝消費(fèi)具有巨大的成長空間,快速的城市化進(jìn)程以及中西部地區(qū)的告速發(fā)展將成為服裝消費(fèi)增長的重要推動力,未來十年國內(nèi)的服裝消費(fèi)將迎來黃金增長期?!凹?xì)化分析,確立市場;市場細(xì)化,明確定位;圍繞定位,豐富內(nèi)容;定位傳播,樹立行銷;公關(guān)為主,廣告為輔,內(nèi)容創(chuàng)新,成就品牌?!?/p>
太平鳥服裝有限公司依托于寧波這個服裝之都,借助有利的政府扶持政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、當(dāng)?shù)丶夹g(shù)條件、設(shè)計人才、商業(yè)氛圍等條件。服務(wù)于18歲到33歲的年輕消費(fèi)群體。
2、項目介紹
第四篇:項目投資可行性報告的
附件1 項目可行性研究報告(編寫提綱)
一、企業(yè)基本情況
(一)所有制性質(zhì)、注冊資本、主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品市場占有率、用戶需求,近三年來銷售收入、利潤、稅金、資產(chǎn)負(fù)債、銀行信用等級及財務(wù)狀況等。
(二)技術(shù)創(chuàng)新能力,研發(fā)團(tuán)隊、水平及獲得的成果。
(三)企業(yè)在行業(yè)領(lǐng)域具有的地位、作用和優(yōu)勢。
二、項目分析
(一)項目建設(shè)的意義和必要性。項目技術(shù)發(fā)展趨勢以及國內(nèi)外發(fā)展情況對比,項目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響。
(二)項目技術(shù)基礎(chǔ)。項目創(chuàng)新點、技術(shù)來源及水平、知識產(chǎn)權(quán)情況,對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用。
三、實施方案
(一)項目實施的目標(biāo)、擬突破的技術(shù)方向(重大產(chǎn)品),項目的產(chǎn)能規(guī)模、主要內(nèi)容、工藝技術(shù)路線、關(guān)鍵技術(shù)分析及設(shè)備選型。
(二)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):技術(shù)性能、產(chǎn)量、新產(chǎn)品銷售收入、市場占有率、新產(chǎn)品凈利潤、新產(chǎn)品產(chǎn)值率等。
(三)建設(shè)地點、建設(shè)工期、設(shè)備采購方案(附擬購主要設(shè)備清單)、實施進(jìn)度時間表,項目進(jìn)展情況(市場調(diào)研、實施路線方案、到位資金、征地、環(huán)保、備案及核準(zhǔn)等情況)。
(四)投資方案:項目投資規(guī)模、預(yù)算及資金來源(跨項目需列明分資金計劃及考核目標(biāo)),資金籌措及落實情況。800-1000w,申請300-500w
四、節(jié)能分析(固定資產(chǎn)投資項目)
環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用及節(jié)能分析等,其中節(jié)能分析按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資〔 〕 號)要求進(jìn)行編寫。
五、市場分析
當(dāng)前市場規(guī)模、增長率、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、國內(nèi)外主要競爭對手、優(yōu)勢和劣勢、市場策略等。
六、效益分析
(一)盈利能力分析(內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收率)。
(二)經(jīng)濟(jì)效益分析。
(三)社會效益分析。
七、風(fēng)險分析
政策、法律、市場、技術(shù)、管理等方面的風(fēng)險。
第五篇:餐館投資可行性項目報告
年級:2010級
班級:中企一班
學(xué)號:10
姓名:高國福
大學(xué)生餐館投資項目可行性分析報告
一.項目概況
1.項目名稱:和平望豐餐館
2.項目性質(zhì):新建
3.項目地點:和平開發(fā)區(qū)
4.項目規(guī)模:一間50十平方米的門面和一間20平方米的廚房
二.項目背景
1.項目可行性依據(jù)
(1)限與貸款期限相同。大學(xué)畢業(yè)生在畢業(yè)后兩年內(nèi)自主創(chuàng)
業(yè),到創(chuàng)業(yè)實體所在地的工商部門辦理營業(yè)執(zhí)照,注冊資金(本)在50萬元以下的,允許分期到位,首期到位資金不低于注冊資本的10%(出資額不低于3萬元),1年內(nèi)實繳注冊資本追加到50%以上,余款可在3年內(nèi)分期到位。
(2)各國有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行和有條件的城市信用社要為自主創(chuàng)業(yè)的畢業(yè)生提供小額貸款,并簡化程序,提供開戶和結(jié)算便利,貸款額度在2萬元左右。貸款期限最長為兩年,到期確定需延長的,可申請延期一次。貸款利息按照中國人民銀行公布的貸款利率確定,擔(dān)保最高限額為擔(dān)?;鸬?倍,期限與貸款期限相同。
(3)學(xué)生創(chuàng)業(yè)可放寬一定的行業(yè)限制為引導(dǎo)大大學(xué)生多渠道就業(yè),尤其是鼓勵自主創(chuàng)業(yè)和靈活就業(yè),最近省政府出臺了《關(guān)于進(jìn)一步做好普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作的實施意見》。意見規(guī)定,對于自主創(chuàng)業(yè)的畢業(yè)生,可以在注冊登記、貸款融資、稅費(fèi)減免、創(chuàng)業(yè)服務(wù)等方面獲得扶持。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)可以放寬一定的行業(yè)限制,比如,申辦個體工商戶、個人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)時,除法律法規(guī)另有規(guī)定外,將不受最低出資金額限制。另外,只要從事高科技、現(xiàn)代制造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等行業(yè)、領(lǐng)域的投資與經(jīng)營,還可將家庭住所、租借房、臨時商業(yè)用房等作為創(chuàng)業(yè)經(jīng)營場所。2.當(dāng)?shù)匕l(fā)展和趨勢
(1)和平地處蘭州東部,眾所周知,在蘭州這樣特殊的地理環(huán)境中,只能向東西方兩邊要地發(fā)展。那么地處蘭州東大門的和平新區(qū)將前途無量。蘭州市和平工業(yè)開發(fā)區(qū)具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢:距省城蘭州僅6公里,是“蘭州東大門”,是未來蘭州城區(qū)“東擴(kuò)”的黃金地段。區(qū)內(nèi)交通便捷,地勢平坦,日照充足,盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)瓜果特農(nóng)產(chǎn)品,環(huán)境優(yōu)美,空氣優(yōu)質(zhì)。和平新區(qū)更是城市東擴(kuò)戰(zhàn)略的首要區(qū)域,未來蘭州市的輕軌將從這里穿越,蘭州新城區(qū)將在此絢麗綻放。
三.項目優(yōu)勢
(1)地理位置優(yōu)勢
和平是蘭州新戰(zhàn)略的經(jīng)濟(jì)開發(fā)的重點地區(qū)之一,是蘭州新區(qū)的東大門,和平的人流量將會越來越大。其次,和平四校的師生總數(shù)可達(dá)六萬多,這久擁有廣闊市場,距省城蘭州僅6公里,是“蘭州東大門”,是未來蘭州城區(qū)“東擴(kuò)”的黃金地段。區(qū)內(nèi)交通便捷,地勢平坦,日照充足,盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)瓜果特農(nóng)產(chǎn)品。本小店附近2000米以內(nèi)沒有一家和本店經(jīng)營同樣的產(chǎn)品,根本就毫無競爭,四周都是買家電,買衣服,買手機(jī)等商品。(2)市場競爭優(yōu)勢 和平鎮(zhèn)人口眾多,目前的餐飲正處
于剛剛發(fā)展階段,餐館不能滿足當(dāng)前市場需求,本店經(jīng)營是以四川菜肴為主的餐館,味道符合大部分的要求。本店周圍沒有餐館,隔壁店都是經(jīng)營買手機(jī)等非餐飲店。(3)市場分析
對于本小店現(xiàn)在是到經(jīng)營一項小本生意,賺小錢。因為剛畢業(yè) 的大學(xué)生,資金有限。但是,占據(jù)了這么的地理位置。如果有相當(dāng)大的投資,一定是大投入大回報。
四.餐館建設(shè)條件和選址分析
(1)餐館建設(shè)條件
餐館門面大約50平方米,外加一間廚房約為20平方米。門面內(nèi)的排水道及自來水等設(shè)施齊全。但是,門面老舊,需要裝修一下。
(2)選址分析
首先,本小店位于和平開發(fā)區(qū)四所大學(xué)中間,門面處于臨街面,處于黃金地段,和平四校師生人口多達(dá)六萬,人流量超大。其次,本小店附近2000米以內(nèi)沒有一家和本店經(jīng)營同樣的產(chǎn)品,根本就毫無競爭,四周都是買家電,買衣服,買手機(jī)等商品。五.加工菜肴的技術(shù)
本小店是以川菜為特色菜肴,以滿足顧客的需求,本小店從四川請來了川菜師傅長勺。所以,這川菜是地地道道的川菜味。六.餐館項目投資估算與資金籌措
(1)投資估算
本小店投資估算資金大約10萬元。以下是資金安排:門面裝修2萬元,購買相關(guān)的器具1萬元,一年房租費(fèi)及水電費(fèi)4萬元,員工工資1萬,自由資金2萬元,用于經(jīng)營支出。(2)資金籌措
根據(jù)國家對大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)的支持,給大學(xué)生提供貸款優(yōu)惠政策。本小店從銀行貸款六 萬,自有資金4萬。七.預(yù)期收入(財務(wù)評價)
經(jīng)市場調(diào)研平均每月凈利潤8000元,一年可以收回成本。八.風(fēng)險分析
(1)風(fēng)險類型
餐飲是一個風(fēng)險很大的行業(yè),有是食物中毒,衛(wèi)生不合格,物價上漲影響利潤,前兩個風(fēng)險是可以控制的。
(2)風(fēng)險應(yīng)對措施
嚴(yán)格把守菜、油、面、米的采購關(guān),堅決不貪圖小利而把地溝油帶上餐桌上,堅決不買有問題的菜、油、面、米等材料;嚴(yán)格把守菜肴加工過程的衛(wèi)生,廚師和服務(wù)員必須持健康證上崗,菜肴加工的每一過程都必須干凈,每一道菜多要留有樣品,以便用檢驗。廚房及門面都必須保持清潔的環(huán)境,廚房與門面之間用玻璃隔開,讓顧客起到監(jiān)督作用,讓顧客放心,吃得安心,本小店就開心。這就是本店宗旨。