第一篇:公司內(nèi)部審核報(bào)告
公司內(nèi)部審核報(bào)告
內(nèi)審目的、準(zhǔn)則、范圍和審核發(fā)現(xiàn) 1.1 目 的
為保持公司管理體系運(yùn)行的有效性,通過(guò)對(duì)管理體系符合性、有效性、適宜性的審核,審核管理體系文件是否有效、管理體系是否按照要求運(yùn)行,并實(shí)現(xiàn)自我完善,以達(dá)到預(yù)防和降低檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。1.2 準(zhǔn) 則
《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》(CNAS/CL01:2006); 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(國(guó)認(rèn)實(shí)函﹝2006﹞141號(hào)); 體系文件《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》;
《質(zhì)量管理體系要求》ISO9000和其他一些規(guī)范性文件。1.3 范 圍
管理體系文件涉及的所有要素,包括管理要素和技術(shù)要素。檢測(cè)工作涉及到的所有科室、人員,包括:最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各檢測(cè)室等。1.4 審核發(fā)現(xiàn):
內(nèi)審組根據(jù)年度審核計(jì)劃,組織了公司本年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作,4名內(nèi)審員分為2組分別對(duì)檢測(cè)工作涉及到的所有科室、人員,包括:最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室等進(jìn)行了審核,覆蓋了公司管理體系文件涉及的所有要素,包括管理要素和技術(shù)要素。
內(nèi)審組根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則和公司體系文件對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和管理狀況進(jìn)行了審核,通過(guò)1天的審核,以及內(nèi)審組同審核對(duì)象的溝通,本次審核針對(duì)發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中的存在的突出問(wèn)題共開出3個(gè)不合格項(xiàng)、18個(gè)觀察項(xiàng)。審核采用檢查質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄、查看檢測(cè)場(chǎng)所等方式,覆蓋了體系全部要素。在審核中內(nèi)審組在審核的同時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了學(xué)習(xí)宣貫,本次審核活動(dòng)按照預(yù)定的計(jì)劃進(jìn)行,基本達(dá)到了預(yù)期目的,審核中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有如下幾點(diǎn):
1.4.1文件方面:體系文件中組織機(jī)構(gòu)與現(xiàn)實(shí)不符,導(dǎo)致部門和人員職責(zé)不明; 1.4.2設(shè)備管理方面:設(shè)備檔案不全、沒有安全防護(hù)設(shè)施、三色標(biāo)示不全、無(wú)自校記錄;
1.4.3人員方面:人員檔案不全、人員分工和職責(zé)不明確、沒有任命文件; 1.4.4質(zhì)量記錄方面:委托單填寫不完整和不明確、檢測(cè)記錄填寫、修改不規(guī)范。2
內(nèi)審不合格報(bào)告情況
此次內(nèi)審開出的不合格項(xiàng)主要表現(xiàn)在設(shè)備管理、人員培訓(xùn)和文件管理方面。3
內(nèi)審結(jié)論和改進(jìn)建議 3.1 內(nèi)審結(jié)論
經(jīng)過(guò)一天的審核,經(jīng)內(nèi)審組討論認(rèn)為:本公司的檢測(cè)工作基本符合管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定,管理體系能夠持續(xù)有效運(yùn)行,基本符合《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAS/CL01:2006、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(國(guó)認(rèn)實(shí)函 [2006]141號(hào))、《質(zhì)量管理體系要求》ISO9000和公司體系文件等相關(guān)規(guī)定,未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。3.2改進(jìn)建議
為確保公司管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定,針對(duì)本次審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,審核組提出以下建議:
3.2.1各相關(guān)人員和科室應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》等規(guī)定,嚴(yán)格按要求開展質(zhì)量管理和檢測(cè)工作; 3.2.2調(diào)整組織機(jī)構(gòu)、明確關(guān)健崗位人員分工、確定人員職責(zé);
3.2.3各科室和人員加強(qiáng)溝通,按管理體系文件規(guī)定履行職責(zé),增強(qiáng)記錄意識(shí),對(duì)質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)按規(guī)定進(jìn)行記錄,作為證據(jù)材料妥善保管; 3.2.4對(duì)內(nèi)外部文件進(jìn)行清理,按要求標(biāo)識(shí)、控制、管理和使用,防止誤用作廢文件而影響檢測(cè)質(zhì)量;
3.2.5及時(shí)修改和完善不適用的記錄表式,確保持續(xù)符合準(zhǔn)則要求;
3.2.6及時(shí)完善人員、設(shè)備檔案、建立內(nèi)外部文件清單、有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及作廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單;
3.2.7對(duì)本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),由相關(guān)責(zé)任科室和責(zé)任人在約定的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施,將糾正材料報(bào)內(nèi)審組,由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗(yàn)證,并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注,以防再次出現(xiàn)。
由于本次審核是抽樣檢查,故存在一定風(fēng)險(xiǎn)和局限性,沒有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《準(zhǔn)則》要求,各相關(guān)科室和人員應(yīng)以此為契機(jī),在日常的工作中及時(shí)總結(jié)、發(fā)現(xiàn),舉一反三,對(duì)出現(xiàn)的或潛在的不符合及時(shí)制訂糾正和預(yù)防措施,持續(xù)改進(jìn),以確保本公司的管理體系不斷完善。
審核的深度和廣度尚有欠缺,在今后的審核過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)和提高,將內(nèi)審工作開展得更加深入和細(xì)致。本報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由辦公室按文件控制要求,發(fā)放到各相關(guān)科室和人員。
編制人:
批準(zhǔn)人:
日 期:2017年6月1日
第二篇:2014年公司內(nèi)部審核報(bào)告
福建博大塑業(yè)新材料有限公司
2014年公司內(nèi)部審核報(bào)告
QEOR-8.2.2-7
一、審核目的:
評(píng)審本公司建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理休系,是否滿足GB/T19001、ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)等文件的規(guī)定,是否得到持續(xù)有效運(yùn)行。
二、審核范圍:管理手冊(cè)覆蓋的各職能部門。
三、審核依據(jù):
GB/T19001、ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn);相關(guān)法律法規(guī)及公司管理手冊(cè)、管理文件等
要求。
四、受審核部門:物供部、行政部、制造中心、營(yíng)銷中心、質(zhì)管部、總經(jīng)理/管代
五、審核組成員:公司內(nèi)部審核員詳見審核計(jì)劃
六、審核日期:
七、審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題:
八、審核評(píng)價(jià)結(jié)論:
九、糾正措施要求和期限:
第三篇:公司內(nèi)部檢查報(bào)告
公司名稱:
公司地址:
自查日期:
內(nèi)部檢查報(bào)告
公司自查報(bào)告
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注: a)有“是”、“否”的地方,請(qǐng)?jiān)凇笆恰被颉胺瘛毙》礁裰写蛴浱?hào)“×”以示選擇;
b)如果選擇“是”、“否”均不適合的,請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)條款處注明原因;
1. 概況
1.1 申請(qǐng)人/持證人注冊(cè)名稱:
注冊(cè)地址:
電話(含區(qū)號(hào)):
傳真:
聯(lián)系人姓名:
1.2工廠注冊(cè)名稱:
工廠地址:
電話(含區(qū)號(hào)):
傳真:
質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名:
制造商注冊(cè)名稱(如與上述不同):
地址:
電話(含區(qū)號(hào)):
傳真:
聯(lián)系人:
1.3 認(rèn)證產(chǎn)品(名稱、型號(hào)/規(guī)格、商標(biāo)、證書/申請(qǐng)編號(hào)):
郵政編碼:
郵政編碼:
郵政編碼: 公司自查報(bào)告
1.4 工廠人數(shù):
1.5 工廠獲得的質(zhì)量體系證書:
1.6 其他情況:
共9頁(yè)第2頁(yè)
2.工廠質(zhì)量保證能力
2.1 人員職責(zé)和資源
2.1.1 職責(zé)
a)是否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系? 是? 否?
b)是否已指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限?是否履行了相應(yīng)的職責(zé)?
是? 否?
如果是,請(qǐng)給出確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用的文件號(hào): 2.1.2 資源
是否配備了必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備;具備必要能力的人員;必備的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存的環(huán)境?
是? 否?
2.2 文件和記錄
2.2.1是否已建立、保持了文件化的質(zhì)量計(jì)劃/類似文件,以及確保產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和控制的文件? 是? 否?
如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào):
2.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范是否等同或高于該產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求? 是? 否?
2.2.3是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序,以確保: 是? 否? a)文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性? 是? 否?
b)文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別,防止作廢文件非預(yù)期使用? 是? 否?
c)是否在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本? 是? 否?
如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào):
2.2.4是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理程序? 是? 否?
如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào): 公司自查報(bào)告
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2.2.5質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋4嫫谙薏⒈4嬗行趦?nèi)的記錄? 是? 否?
2.3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)
2.3.1是否已制定了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理的程序? 是? 否?
工廠是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理,并保存對(duì)供應(yīng)商選擇和日常管理記錄? 是? 否? 2.3.2是否已建立了進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序? 是?
否?
工廠是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證?記錄是否完整有效? 是?
否?
2.3.3當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí),工廠對(duì)供應(yīng)商是否提出明確的檢驗(yàn)要求?
是?
否? 工廠是否保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等? 是?
否?
2.4 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)
2.4.1 如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時(shí),是否制定了工藝作業(yè)指導(dǎo)書? 是? 否?
2.4.2 工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求(對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí))?
2.4.3 是否對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控(可行時(shí))?
2.4.4 是否建立并保持了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度?
是?
否? 是?
否? 是?
否?
2.4.5是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品的一致性?是? 否?
2.5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)
2.5.1 是否制定了文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序? 是? 否?
如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào):
例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求是否滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求? 是? 否?
2.5.2 是否已按相應(yīng)的文件正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn),并保存檢驗(yàn)記錄? 是? 否?
2.6 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備
2.6.1 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備是否與所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰σ恢拢?/p>
是? 否?
2.6.2 是否制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準(zhǔn)確操作? 是? 否?
2.6.3 校準(zhǔn)和檢定
a)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)? 是? 否?
b)自行校準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否規(guī)定了校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期? 是? 否?
c)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識(shí)別? 是? 否?
公司自查報(bào)告
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d)是否保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄,并完整有效? 是? 否?
2.6.4運(yùn)行檢查
a)對(duì)于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備,是否按規(guī)定了有效的運(yùn)行檢查要求,并按要求執(zhí)行? 是? 否?
b)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的,是否追溯至已檢產(chǎn)品,必要時(shí)重新檢驗(yàn)? 是? 否?
c)是否規(guī)定了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施? 是? 否?
d)是否保存了運(yùn)行檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄? 是? 否?
2.7 不合格品的控制
2.7.1 是否建立了不合格品控制程序,其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求? 是? 否?
2.7.2對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處臵以及采取的糾正和預(yù)防措施是否符合程序的規(guī)定? 是? 否?
2.7.3是否保存了重要部件或組件的返修記錄及不合格品的處臵記錄? 是? 否?
2.8內(nèi)部質(zhì)量審核
2.8.1是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序,并記錄審核結(jié)果;其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求?
是? 否?
如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào):
2.8.2是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入? 是? 否?
2.8.3對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行記錄? 是? 否?
2.9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的管理
2.9.1是否建立了產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序?
是?
否?
如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào):
2.9.2是否在認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)? 是? 否?
2.10包裝、搬運(yùn)和貯存
2.10.1成品的包裝和標(biāo)志過(guò)程(包括所用材料)是否符合規(guī)定的要求? 是? 否?
2.10.2所采用的搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)? 是? 否?
2.10.3產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求? 是? 否?
3.產(chǎn)品一致性檢查
3.1認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、說(shuō)明書和包裝箱上標(biāo)注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、警示警告標(biāo)識(shí)是否與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品/認(rèn)證證書一致。是? 否? 公司自查報(bào)告
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3.2產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)或內(nèi)部布線等與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致;若不一致,是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。是? 否?
3.3產(chǎn)品所配用的零部件、元器件或材料與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致;若不一致,是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。是? 否?
3.4不一致情況描述(必要時(shí)可另加附頁(yè))
公司自查報(bào)告
工廠檢查人日數(shù): 人日
檢查員簽名:
檢查組長(zhǎng)(簽名):
日期:
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工廠代表(簽名): 日期:
第四篇:審核報(bào)告
《<****>2011核驗(yàn)自查報(bào)告》
廣州市新聞出版和廣播電視局:
根據(jù)市新聞出版局《關(guān)于做好我市連續(xù)性內(nèi)部資料出版物2011核驗(yàn)工作的通知》(穗文廣新 [2012]46)文件精神,我編輯部對(duì)《****》進(jìn)行了檢核驗(yàn),情況匯報(bào)如下:
在出版期間,《****》堅(jiān)持宣傳黨的路線、方針、政策,宣傳企業(yè)兩個(gè)文明建設(shè)及好人好事,并保證質(zhì)量,按時(shí)出版,2011共出版**期,總第**期,為四開四版。
按照年檢內(nèi)容逐項(xiàng)自查:
一、本刊物本著為企業(yè)、職工服務(wù)的宗旨,積極反映企業(yè)的精神面貌和工作動(dòng)態(tài),只用于指導(dǎo)工作和信息的交流,無(wú)違反擴(kuò)大刊載的內(nèi)容范圍、無(wú)違反刊登社會(huì)性新聞消息;
二、本刊物按照批準(zhǔn)的四開四版、刊期出版,無(wú)擅自增版、擴(kuò)版、增頁(yè)、增期、合刊;
三、本刊物只限于本系統(tǒng)、本行業(yè)、本單位內(nèi)部贈(zèng)閱和交流;
四、本刊物無(wú)違反刊登廣告、無(wú)從事任何經(jīng)營(yíng)性活動(dòng);
五、本刊物無(wú)設(shè)記者站及以“協(xié)辦”形式出版任何資料;
六、本刊物印刷由越秀區(qū)科文印務(wù)公司承印;
七、每期報(bào)刊出版后,均能按要求按規(guī)定繳送樣板報(bào)省新聞出版處、省新聞出版局、期刊管理處、市新聞出版和廣播電視局新聞出版管理處、版權(quán)處及廣州市交通委員會(huì)宣傳處。
八、本刊物無(wú)違反《內(nèi)部資料性出版物管理辦法》其他規(guī)定。
主辦單位和主管單位能履行職責(zé),對(duì)每期樣板進(jìn)行認(rèn)真審閱,不定期地對(duì)工作進(jìn)行指導(dǎo)。
以上報(bào)告妥否,請(qǐng)批復(fù)。
****************** 二○一二年 月 日
第五篇:審核報(bào)告
慈永工審(2011)第89號(hào)
關(guān)于白彭安置區(qū)一期小管道安裝工程結(jié)算的審計(jì)報(bào)告
慈溪市市政工程管理處:
我們接受慈溪市政府投資建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)審計(jì)分局委托,對(duì)貴單位組織建設(shè)的白彭安置區(qū)一期小管道安裝工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)。本次審計(jì)得到了建設(shè)
單位的支持和配合,現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下:
一.工程概況:
1.資金來(lái)源:財(cái)政拔款;
2.建設(shè)單位:慈溪市市政工程管理處;
3.施工單位:慈溪市管道安裝公司;
二.審計(jì)依據(jù):
1.慈溪市政府投資建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)審計(jì)分局工程結(jié)算審計(jì)委托書;
2.《慈溪市政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)辦法》(慈政發(fā)〔2005〕29號(hào));
3.《慈溪市審計(jì)局關(guān)于貫徹<慈溪市政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)辦法>的實(shí)施意
見》(慈審〔2005〕21號(hào));
4.《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》(財(cái)建〔2004〕369號(hào));
5.圖紙、工程量計(jì)量現(xiàn)場(chǎng)簽證單、給水管道安裝施工合同書及預(yù)
算書、竣工驗(yàn)收鑒定書、、《浙江省建設(shè)工程施工取費(fèi)定額(2003版)》、《浙
江省安裝工程預(yù)算定額(2003版)》及有關(guān)法律法規(guī)。
三.審計(jì)結(jié)論:
1.根據(jù)工程價(jià)款結(jié)算資料及審計(jì)依據(jù),得出審計(jì)結(jié)果如下:
該工程審核造價(jià)58883元(大寫:伍萬(wàn)捌仟捌佰捌拾叁元整),送審造價(jià)為
61602元,核減造價(jià)為2719元。
四.附件
1、工程結(jié)算審核定案表;
2、審核后工程結(jié)算書;
3、送審資料。
審核人:復(fù)核人:
慈溪永敬工程造價(jià)咨詢有限公司
2011年月5月6日
主題詞城鄉(xiāng)建設(shè) 工程預(yù)算審核
抄送:慈溪市政府投資建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)審計(jì)分局
共?。?7份