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      于田兒童福利院2016部門決算

      時(shí)間:2019-05-14 09:01:14下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:于田兒童福利院2016部門決算

      于田縣兒童福利院2016年度部門決算

      分析報(bào)告

      一、部門(單位)情況

      (一)基本情況 1.主要職能

      負(fù)責(zé)對孤兒“養(yǎng)與教”相結(jié)合;負(fù)責(zé)以科學(xué)德知識(shí)和技能維護(hù)兒童基本權(quán)益,幫助孤兒適應(yīng)社會(huì),促進(jìn)孤兒自身發(fā)展;培養(yǎng)獨(dú)立能力,提高孤兒德綜合素質(zhì),促進(jìn)孤兒全面發(fā)展;負(fù)責(zé)適齡健全孤兒實(shí)現(xiàn)九年制義務(wù)教育,對殘疾孤兒開展職業(yè)培訓(xùn),注重社會(huì)實(shí)現(xiàn)教育,提高孤兒德綜合素質(zhì),促進(jìn)孤兒全面發(fā)展;負(fù)責(zé)孤兒提供吃、穿、住等方面的條件,創(chuàng)造好的生活、學(xué)習(xí)、休息和文化娛樂活動(dòng)的條件;負(fù)責(zé)提供孤兒衛(wèi)生保健服務(wù),培養(yǎng)良好的衛(wèi)生習(xí)慣,進(jìn)行勞動(dòng)技能和就業(yè)前的培訓(xùn)等訓(xùn)練。

      2.機(jī)構(gòu)情況

      于田縣兒福利院成立于1989年10月,屬于民政局管理的副科級(jí)全額事業(yè)單位。我院現(xiàn)設(shè)機(jī)構(gòu)有:綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案室共3個(gè)辦公室;

      3.人員情況

      兒童福利院編制人數(shù)7人,事業(yè)編制人數(shù)6人,退休 11人;大專以上文化程度占到總?cè)藬?shù)的90%以上,沒有漢族。

      (二)2016年兒童福利工作開展情況及主要成效

      做好發(fā)散居孤兒生活費(fèi),抓好現(xiàn)我院收養(yǎng)孤兒的伙食,進(jìn)一步提高孤兒的生活水平。

      散居的孤兒920名,兒童福利院收養(yǎng)的孤兒97名。民以食為天,搞好伙食是提高孤兒生活水平的一個(gè)重要部分。面對問題,我們積極動(dòng)腦筋,想辦法,廣泛征求孤兒的意見,從加強(qiáng)內(nèi)部管理著手,建立一整套的采購、驗(yàn)收、衛(wèi)生消毒、安全、勞動(dòng)紀(jì)律等制度,從食品采購開始,各個(gè)環(huán)節(jié)把關(guān),既要食品新鮮、營養(yǎng)搭配、又要價(jià)廉物美,節(jié)約降低成本,使孤兒每天吃上放心的新鮮蔬菜。每周制定食譜,每天不重復(fù)。從孩子的最大需求出發(fā),使孩子的生命質(zhì)量、生活質(zhì)量、生存質(zhì)量得到了極大的提高。對入院兒童實(shí)行養(yǎng)、教相結(jié)合的方針,把健康的學(xué)齡兒童全部送到附近中、小學(xué)校就讀,現(xiàn)收養(yǎng)的97名孤兒中,有13名在上小學(xué),21名上初中(其中疆內(nèi)初中班2名),12名在疆內(nèi)外各大中專院校就讀,為他們今后走出福利院,健康成長打下良好的基礎(chǔ)。他們各次在學(xué)校學(xué)習(xí)成績良好,大部分在學(xué)校擔(dān)任班長、學(xué)習(xí)委員職務(wù),被評為“三好學(xué)生”。西安交通大學(xué)就讀的1名孤兒今年考上了南開大學(xué)研究生班。

      二、2016年度決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      核定我單位2016年收入合計(jì)為8,667,163.83元。核定我單位2016年支出6,893,268.17元。

      (二)收入情況說明

      核定我單位2016年收入為8,667,163.83元,其中財(cái)政撥款收入8,657,658.98元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,其他收入9,504.85元。

      (三)支出情況說明

      核定我單位2016年支出為6,893,268.17元,基本支出6,893,268.17元,項(xiàng)目支出0元。(工資福利支出工資福利支出1,091,432.48元,商品和服務(wù)支出352,011.81元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助5,449,823.88元)。

      (四)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

      2016年年初結(jié)余94,110.04元;2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1,868,005.70元。

      (五)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明 2016年三公經(jīng)費(fèi)支出為1,500.00元其中車輛運(yùn)行費(fèi)為1,500.00元,公務(wù)用車1輛。

      (六)預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

      2016年財(cái)政預(yù)算收入為1,167,828.00元,實(shí)際收入為8,667,163.83元。完成預(yù)算收入的742.16%。財(cái)政預(yù)算支出為1,167,828.00元,實(shí)際支出為6,893,268.17元,完成預(yù)算支出的590.26%。

      (七)其他重要事項(xiàng)的情況說明 社會(huì)保障和就業(yè)支出情況說明

      2016社會(huì)保障和就業(yè)支出商品服務(wù)支出352,011.81元。其中:辦公費(fèi)4,093.25元;手續(xù)費(fèi)400.00元;電費(fèi)3172.96元;郵電費(fèi)2,592.00元;差旅費(fèi)22,253.60元;維修費(fèi)300,000.00;勞務(wù)費(fèi)18,000.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,500.00元。

      (二)部門國有資產(chǎn)占用情況說明

      2016年固定資產(chǎn)合計(jì)為350,693.00元。房屋資產(chǎn)合計(jì)0元;車輛(1輛)187000.00元;其他資產(chǎn)合計(jì)163,693.00元。

      于田縣兒童福利院資產(chǎn)2,304,327.62元;負(fù)債85,628.92元;凈資產(chǎn)2,218,698.70元。

      于田縣兒童福利院 2017年5月6日

      第二篇:兒童福利院

      兒童福利院(ChildrenWelfareOffice)主要收養(yǎng)無人撫養(yǎng)的孤兒,棄嬰和殘疾兒童的社會(huì)福利事業(yè)單位。

      1職能 兒童福利院(Children Welfare Office)是由國家民政部門舉辦,國家給予經(jīng)費(fèi),兒童的公民權(quán)利、生存、生活和受教育的權(quán)利受到法律的保護(hù)的兒童福利機(jī)構(gòu)。在過去由外國教會(huì)和社會(huì)慈善團(tuán)體所辦的育嬰堂、育嬰院、孤兒院等慈善救濟(jì)機(jī)構(gòu)均屬此類。

      2現(xiàn)狀 據(jù)1991年統(tǒng)計(jì),全國共有兒童福利院62所,收養(yǎng)孤兒、棄嬰和殘疾兒童6000多名,其中自費(fèi)入院的殘疾兒童800多名,占收養(yǎng)兒童總數(shù)的13%。民政部門制定的對收養(yǎng)的兒童的方針是采取統(tǒng)一撫養(yǎng)、分類分班管理的方針。對健全兒童實(shí)行養(yǎng)與教相結(jié)合,福利院有條件的自己開班上課,無條件的送附近學(xué)校走讀,使他們在德智體美勞各方面得到全面發(fā)展,成為有理想、有道德、有文化的、守紀(jì)律的合格人才。嬰幼兒以保育為主,同時(shí)開展學(xué)齡前教育。對肢體殘缺但智力發(fā)育健全者,實(shí)行養(yǎng)、治、教相結(jié)合。一方面給予康復(fù)治療,使其能自理生活;另一方面給予職業(yè)教育和技能培訓(xùn),為他們將來走向社會(huì)創(chuàng)造條件。對癡呆兒童,側(cè)重訓(xùn)練其自理生活和從事簡單勞動(dòng)的能力。兒童福利院配備有醫(yī)生、護(hù)士、護(hù)理員和文化教員,專門負(fù)責(zé)孤兒、棄嬰和殘疾兒童的生活護(hù)理、康復(fù)訓(xùn)練和文化教育。

      改革開放以來,各地兒童福利院積極開展殘疾兒童康復(fù)工作,并取得明顯成效。據(jù)1991年統(tǒng)計(jì),全國參加各種康復(fù)訓(xùn)練的殘疾兒童達(dá)到收養(yǎng)兒童的一半以上,有效率達(dá)80%以上。有少數(shù)殘疾兒童經(jīng)過康復(fù)訓(xùn)練和職業(yè)培訓(xùn),成年后走上了勞動(dòng)崗位。

      常見問題

      1、兒童福利院收容哪些兒童?

      兒童福利院主要收容無依無靠、無人撫養(yǎng)的孤兒、棄嬰和殘廢兒童。還可以根據(jù)條件自費(fèi)收養(yǎng)在家中實(shí)在無力照管的殘疾嬰幼兒。

      2、如何向兒童福利院申請領(lǐng)養(yǎng)嬰幼兒手續(xù)?

      結(jié)婚多年,并經(jīng)區(qū)縣一級(jí)醫(yī)院確診一方無生育能力,無已過繼或領(lǐng)養(yǎng)兒童,具有撫養(yǎng)幼兒的經(jīng)濟(jì)能力,持城市正式居民或農(nóng)村戶口的夫妻,可攜帶戶籍證明、區(qū)縣一級(jí)醫(yī)院出具的一方無生育能力證明,及由夫妻雙方單位加具意見的領(lǐng)養(yǎng)嬰幼兒申請書,直接前往兒童福利院申請辦理領(lǐng)養(yǎng)登記手續(xù)。經(jīng)院方審核后,即可待領(lǐng)。待有可領(lǐng)養(yǎng)嬰幼兒時(shí),由院方通知辦理領(lǐng)養(yǎng)手續(xù)。試養(yǎng)一個(gè)月后,雙方如無異議,即由院方將嬰幼兒戶口遷移證以及領(lǐng)養(yǎng)證明交領(lǐng)養(yǎng)人辦理入戶,正式確認(rèn)親屬關(guān)系。

      3、外國人如何從兒童福利院領(lǐng)養(yǎng)兒童?

      長期在華居住或雖在本國居住但與我國有密切往來的外國官員、專家、友好人士和公民,婚后無子女,又無生育能力,并具有正當(dāng)職業(yè),無不良企圖,經(jīng)我國有關(guān)部門批準(zhǔn),可以從兒童福利院領(lǐng)養(yǎng)中國嬰幼兒。領(lǐng)養(yǎng)嬰幼兒只限一人。領(lǐng)養(yǎng)者須事前提出書面申請,經(jīng)我國駐外大使館或領(lǐng)使館簽證,附上本人職業(yè)各經(jīng)濟(jì)狀況的證明,辦妥本國入境證件,再報(bào)兒童福利院所在地的人民政府外事辦公室批準(zhǔn)后,才可以去兒童福利院領(lǐng)養(yǎng)。領(lǐng)養(yǎng)時(shí)須履行以下手續(xù):(1)詳細(xì)填寫領(lǐng)養(yǎng)嬰幼兒申請表(2)由福利院派員共同帶領(lǐng)被領(lǐng)養(yǎng)的嬰幼兒去指定的醫(yī)院進(jìn)行體格檢查(3)去兒童福利院所在地的司法公證部門辦理公證手續(xù)(4)結(jié)清所有費(fèi)用。

      4、從兒童福利院領(lǐng)養(yǎng)的孩子是否可以退還?

      領(lǐng)養(yǎng)前必須慎重考慮,一經(jīng)領(lǐng)養(yǎng),就依法確定了收養(yǎng)關(guān)系,不能任意更改。領(lǐng)養(yǎng)后,養(yǎng)父母不管什么原因,既不能將養(yǎng)子女退回兒童福利院,也不可以一起虐待子女,否則將受到法律制裁。

      第三篇:如何做部門決算

      如何做部門決算 首先,按部門預(yù)算與部門決算的要求,在不違反《制度》的情況下設(shè)置會(huì)計(jì)科目。各部門下一預(yù)算應(yīng)于本年的8月上報(bào)財(cái)政部,財(cái)政部11月下達(dá)下一預(yù)算控制數(shù)。這時(shí)財(cái)務(wù)人員就可以按照預(yù)算控制數(shù)來設(shè)計(jì)下一年的會(huì)計(jì)科目,以保證決算報(bào)表的需要。

      其次,做好年終清理、結(jié)賬和編制會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)備工作。第一,核對預(yù)算。

      核對預(yù)算是年終清理結(jié)賬、做好決算報(bào)表的首要任務(wù),包括核對財(cái)政撥款數(shù)、國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況對等。

      第二,清理核對各項(xiàng)預(yù)算內(nèi)外收支款項(xiàng)。

      檢查本年各項(xiàng)收入是否都已入賬,往來賬里是否有掛賬現(xiàn)象,應(yīng)繳預(yù)算收入是否已上繳國庫。

      第三,清理往來業(yè)務(wù)款項(xiàng)。

      各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付的往來款年終前應(yīng)盡量清理完畢。未清理完畢的要列出清單,準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)下年。

      第四,清查貨幣資金和各項(xiàng)財(cái)務(wù)物資。

      銀行存款余額要同銀行對賬單余額核對相符。庫存各類現(xiàn)金應(yīng)盡可能于12月31日前存入銀行,使賬面與實(shí)際庫存年末為零。下年年初數(shù)也為零,為下年的每日盤點(diǎn)現(xiàn)金提供方便。有價(jià)證券的賬面數(shù)字與實(shí)有數(shù)核對,使之相符。

      各種財(cái)產(chǎn)物資年終是否已全部入賬,對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。如有差異,應(yīng)查明原因,按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,做到賬賬、賬實(shí)相符。

      第五,財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定,用紅字更正方法,對以前的會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正,以保證在結(jié)賬前收入類科目有借方發(fā)生額、支出類科目無貸方發(fā)生額,使會(huì)計(jì)余額表的累計(jì)發(fā)生額準(zhǔn)確,充分利用結(jié)轉(zhuǎn)收入結(jié)余后的余額表,編制部門決算報(bào)表。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較好、電算化水平較高的部門可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成決算報(bào)表。第六,做好結(jié)賬工作。

      要做好年末結(jié)余的測算工作,保證各類款項(xiàng)結(jié)余數(shù)大于零。分清本單位的性質(zhì),按《制度》要求,行政單位所有結(jié)余不再進(jìn)行分配,事業(yè)單位的基本支出進(jìn)行分配,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般不進(jìn)行分配。

      最后,在正確結(jié)轉(zhuǎn)收入、支出、結(jié)余的基礎(chǔ)上編制決算報(bào)表。先要查看有無需要調(diào)整年初數(shù)的情況。

      例如中央主管部門要對所屬行政事業(yè)單位歷年住房改革支出預(yù)算撥款結(jié)余資金調(diào)劑使用。

      所屬事業(yè)單位上交結(jié)余時(shí):借:事業(yè)基金—— —一般基金(住房補(bǔ)貼結(jié)余)貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度/財(cái)政應(yīng)返還額度所屬事業(yè)單位收到結(jié)余時(shí):借:銀行存款/零余額賬戶用款額度/財(cái)政應(yīng)返還額度貸:事業(yè)基金—— —一般基金(住房補(bǔ)貼結(jié)余)此時(shí)應(yīng)參照企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定調(diào)整決算報(bào)表年初數(shù),視同上年發(fā)生額處理

      行政事業(yè)單位的部門決算是以單位會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)為編制基礎(chǔ),以財(cái)政統(tǒng)一的部門決算報(bào)表為載體,輔以決算說明、財(cái)務(wù)收支分析等會(huì)計(jì)資料形成的書面財(cái)務(wù)報(bào)告。根據(jù)編制的決算報(bào)表,通過對單位財(cái)務(wù)收支狀況和資產(chǎn)負(fù)債狀況等相關(guān)重要指標(biāo)的分析比較,可對單位預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支狀況和執(zhí)行績效做出判斷和評價(jià),同時(shí)通過預(yù)測,也為下一的預(yù)算編制提供可靠的依據(jù)。隨著我國財(cái)政管理體制改革的不斷深化,部門決算在整個(gè)財(cái)政管理和改革中的地位與作用越來越突出,部門決算工作的要求也更高,正在逐步走向規(guī)范化。

      筆者認(rèn)為目前部門決算工作中存在的問題主要表現(xiàn)在:一是編制決算工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,造成決算數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。有些單位會(huì)計(jì)人員平時(shí)賬務(wù)處理不規(guī)范,年終編制決算報(bào)表不認(rèn)真、不準(zhǔn)確。二是單位不重視決算編制工作,部門決算的分析和利用不夠,使部門決算的作用沒有得到有效發(fā)揮。絕大多數(shù)部門、單位只是為了編決算而編決算,決算一旦編報(bào)完成就將束之高閣,沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。現(xiàn)簡要談?wù)勛龊貌块T決算工作的心得體會(huì):

      一、全面領(lǐng)會(huì)決算的工作要求和重點(diǎn)

      由于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的不斷發(fā)展,財(cái)政收支每年都會(huì)有新的變化,每年的決算工作開始前,市級(jí)財(cái)政部門會(huì)召開決算工作布置培訓(xùn)會(huì)議。決算編制人員要仔細(xì)領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神,了解掌握財(cái)政部門部門決算工作的總體要求,報(bào)表格式和口徑調(diào)整情況,報(bào)表軟件及參數(shù)的修改情況等。尤其重要的是每年有變化的部分,雖然近幾年決算工作的軟件沒有很大的變化,但為能編制符合要求的決算報(bào)告,順利通過會(huì)審,熟知每年細(xì)微的變化還是非常重要的。比如: 2009年我局試行了國庫支付改革,那么2009年的財(cái)政性資金國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況表就是我單位有變動(dòng)的一張大表,在會(huì)議期間就要格外注意會(huì)議講解員的說明。

      二、認(rèn)真做好決算報(bào)表的填制

      (一)保持上下數(shù)據(jù)的銜接一致。收支、資產(chǎn)負(fù)債表等上年結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)原則上應(yīng)與上年年末結(jié)余數(shù)核對一致。這個(gè)數(shù)據(jù)取自上年決算報(bào)表年末結(jié)余數(shù),一般情況是完全一致的;由于財(cái)政部門會(huì)審時(shí),上年結(jié)余數(shù)是可以在財(cái)政系統(tǒng)中核對的,如有不符,系統(tǒng)會(huì)提示出錯(cuò)。除特殊情況下有調(diào)整,一般原則上是不變的。

      (二)保持本收入數(shù)據(jù)與財(cái)政撥款數(shù)一致。包括一般預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金、國庫行政事業(yè)性收入和預(yù)算外資金等收、支數(shù)的對賬工作。在計(jì)入收入前,先與財(cái)政部門的專管員核對今年財(cái)政下達(dá)的預(yù)算數(shù)及追加經(jīng)費(fèi);不僅要有數(shù)字上的核對,還要清楚核對各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的類、款、項(xiàng),如有不符,要及時(shí)與財(cái)政部門取得聯(lián)系獲取正確的數(shù)據(jù),然后根據(jù)核對好的收入數(shù)填入決算報(bào)表。這項(xiàng)核對工作相對于整個(gè)決算工作無疑是磨刀不誤砍柴工,增大了部門會(huì)審的通過率。我們部門的收入數(shù)就是財(cái)政部門的撥出數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)也是可以在財(cái)政系統(tǒng)中核對的,如有不符,系統(tǒng)同樣也會(huì)提示出錯(cuò)。在參加部門會(huì)審時(shí)經(jīng)常會(huì)聽到有些單位的決算報(bào)表收入數(shù)不符,有很多錯(cuò)誤提示。經(jīng)分析,有的決算工作人員還沒養(yǎng)成在決算前先與專管員核對數(shù)據(jù)的習(xí)慣,這不僅增加了工作量而且會(huì)效率低下。

      (三)根據(jù)總賬與明細(xì)賬、各類報(bào)表填制支出數(shù)。各行政事業(yè)單位要對所發(fā)生的各項(xiàng)交易或事項(xiàng)根據(jù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)賬簿,在此基礎(chǔ)上依據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)核算資料編制部門決算報(bào)表的支出數(shù)。目前,支出數(shù)的指標(biāo)可分為兩類,一類指標(biāo)在設(shè)置上完全與會(huì)計(jì)科目一致,可直接從同名稱會(huì)計(jì)科目核算資料獲得;另一類需要依據(jù)會(huì)計(jì)核算資料計(jì)算加工獲得。

      (四)做好本相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。決算報(bào)表之間的數(shù)據(jù)存在勾稽關(guān)系,報(bào)表初稿完成后,要仔細(xì)校核,保持相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。例財(cái)決05-1表1欄“基本支出決算明細(xì)表的合計(jì)數(shù)”要與財(cái)決04表2欄“基本支出”一致;財(cái)決05-2表1欄“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表的合計(jì)數(shù)”要與財(cái)決04表3欄“項(xiàng)目支出”一致;財(cái)決03表中的3欄“行政單位預(yù)算外資金收入”要與財(cái)決07-3表中的財(cái)政專戶核撥數(shù)一致;還有納入國庫集中支付改革的預(yù)算單位應(yīng)與財(cái)決08表的“財(cái)政應(yīng)返還額度”與財(cái)決附01表“待核批結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)”相核對一致。

      三、做好決算說明編制和財(cái)務(wù)收支分析,提高部門決算報(bào)告的利用率

      決算說明書是對部門決算報(bào)表的詳細(xì)說明和補(bǔ)充解釋,包括單位總體概況、收入完成情況、支出執(zhí)行情況和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況等要針對收支結(jié)構(gòu)及所占比例進(jìn)行說明。對其他收入、其他支出所涵蓋的內(nèi)容要詳細(xì)解釋。

      財(cái)務(wù)分析報(bào)告是根據(jù)部門決算報(bào)表和部門預(yù)算報(bào)表的數(shù)字,分析全年預(yù)算的完成情況,對于超預(yù)算的人員支出和公用支出進(jìn)行細(xì)致分析,查找原因;對于沒有完成預(yù)算的項(xiàng)目支出,要認(rèn)真追究根源,是立項(xiàng)有誤、預(yù)算不準(zhǔn),還是計(jì)劃變更、執(zhí)行不夠。各部門、各單位應(yīng)高度重視決算的分析工作,財(cái)務(wù)管理人員編報(bào)完成本部門、單位的決算后,要對決算資料進(jìn)行整理、分析,重點(diǎn)是對預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用管理情況、實(shí)際履行政府職能情況、資產(chǎn)使用情況及存在的問題等,進(jìn)行深入分析;并針對存在的問題諸如辦公費(fèi)、水電費(fèi)等科目經(jīng)過單位內(nèi)部預(yù)算二次分配以后的執(zhí)行情況,是否有超預(yù)算和執(zhí)行不到位的情況存在,提出整改意見和措施。將此分析報(bào)告報(bào)送本部門、單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政部門決算參考。

      部門決算與部門預(yù)算數(shù)據(jù)差距越小越好。差距小,說明部門預(yù)算的編制比較科學(xué)準(zhǔn)確;反之,則說明預(yù)算資金安排不盡合理,資金使用的績效不高。加強(qiáng)部門決算的分析利用,是加強(qiáng)部門、單位財(cái)務(wù)管理,提高財(cái)務(wù)管理水平的要求,要通過決算報(bào)告的分析利用促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理和單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,以期更好地為以后經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速穩(wěn)步發(fā)展服務(wù)

      第四篇:部門決算公開參考

      部門決算

      一、****部門概況 1.部門(單位)職責(zé) 2.部門(單位)構(gòu)成

      二、2014部門決算報(bào)表 1.收入支出決算總表(見附表1)2.收入決算表(見附表2)3.支出決算表(見附表3)

      4.財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附表4)5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附表5)6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見附表6)7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附表7)

      8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附表8)

      三、2014部門決算情況說明

      (一)收入支出情況說明

      區(qū)政府辦2014部門決算收入總計(jì)1933.41萬元。包括:

      1、財(cái)政撥款收入1207.38萬元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。

      2、上級(jí)補(bǔ)助收入****萬元,為部門從上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

      3、事業(yè)收入****萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      4、經(jīng)營收入****萬元,為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)所取得的收入。

      5、其他收入159.10萬元,為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級(jí)部門委托項(xiàng)目收入等。

      6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

      7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元,為以前尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

      ……

      **部門(單位)2014部門決算支出總計(jì)1300.74萬元。包括:

      1.基本支出584.08萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出438.93萬元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

      住房保障支出31.15萬元,主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

      ……

      2.項(xiàng)目支出716.66萬元,主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出660.98萬元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      3.上繳上級(jí)支出****萬元,主要是事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

      住房保障支出****萬元,主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

      ……

      4.經(jīng)營支出****萬元,主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元,主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

      住房保障支出****萬元,主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

      ……

      5.對附屬單位補(bǔ)助支出****萬元,主要是事業(yè)單位用財(cái) 政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

      住房保障支出****萬元,主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

      ……

      (二)財(cái)政撥款收入支出情況說明

      區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.80萬元,其中:基本支出582.81萬元,項(xiàng)目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

      1.基本支出582.81萬元,主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中:

      一般公共服支出437.66萬元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

      住房保障支出31.15萬元,主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

      ……

      2.項(xiàng)目支出387.40萬元,主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出343萬元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

      區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出582.81萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元,公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元,主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。具體包括: 工資福利支出331.91萬元,反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。

      對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬元,反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

      ……

      2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元,主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。具體包括:

      商品和服務(wù)支出105.06萬元,反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映)。包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

      其他資本性支出7.15萬元,反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括:房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

      ……

      (四)公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門(單位)2014公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬元,各分項(xiàng)支出情況如下:

      1.因公出國(境)費(fèi)用****萬元,本單位組織出國(境)團(tuán)組**個(gè),參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組**個(gè),本單位全年因公出國(境)累計(jì)**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項(xiàng)目考察等。

      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元,其中,公務(wù)用車購置支出****萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛,年末公務(wù)用車保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實(shí)情況、檢查****建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換等。

      3.公務(wù)接待費(fèi)****萬元,2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次,共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi);承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù);承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國(?。┬詴?huì)議的接待任務(wù);承擔(dān)上級(jí)及省(內(nèi))外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

      (五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元,為以前尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      2.本年收入****萬元,為單位本從本級(jí)財(cái)政部門取得的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      3.基本支出****萬元,為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      4.項(xiàng)目支出****萬元,為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 安排的各項(xiàng)支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元,為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      附表:1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

      4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第五篇:2017部門決算說明

      第二部分 2017部門決算說明

      一、部門基本情況

      (一)部門職責(zé)

      北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家及北京市關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本區(qū)有關(guān)行政措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織編制本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計(jì)劃,并組織實(shí)施;根據(jù)國家和北京市宏觀調(diào)控要求,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施,提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議;受區(qū)政府委托,向區(qū)人大報(bào)告本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況;參與本區(qū)人才戰(zhàn)略、規(guī)劃的擬訂工作,負(fù)責(zé)監(jiān)測本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)形勢和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢,承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作,研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題;負(fù)責(zé)匯總分析本區(qū)財(cái)政、金融等方面的情況,參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策;提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案;承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任;研究本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作;承擔(dān)規(guī)劃本區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任;擬訂本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡;擬定本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長期規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃,統(tǒng)籌安排本區(qū)財(cái)政性建設(shè)資金,協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目前期工作,申請和安排市發(fā)展改革委財(cái)政性建設(shè)補(bǔ)助資金,組織擬訂并實(shí)施政府投資計(jì)劃;按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核與上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目;按權(quán)限申報(bào)、審核利用外資和境外投資的重大項(xiàng)目;引導(dǎo)民間投資的方向;組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察;按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作,對本區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)承擔(dān)監(jiān)督檢查的責(zé)任;統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;研究提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和空間布局優(yōu)化的目標(biāo)和措施;組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,做好協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;統(tǒng)籌推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、外經(jīng)外貿(mào)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化,協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重大問題;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題;承擔(dān)組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測評估的責(zé)任;組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施;研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設(shè)的相關(guān)政策建議,協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問題;組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作,負(fù)責(zé)對口支援和幫扶工作;承擔(dān)本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任,研究分析市場供應(yīng)狀況,指導(dǎo)監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲(chǔ)備、輪換和投放承擔(dān)本區(qū)價(jià)格管理責(zé)任;貫徹執(zhí)行國家和北京市有關(guān)價(jià)格的法律、法規(guī)及各項(xiàng)方針、政策;負(fù)責(zé)監(jiān)測分析價(jià)格運(yùn)行情況,并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議;依法擬訂、調(diào)整由區(qū)政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施;監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議;負(fù)責(zé)本區(qū)社會(huì)發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計(jì)劃;參與擬訂本區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會(huì)事業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡問題,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè),參與研究提出社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大政策建議;協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施;研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r,提出相關(guān)政策建議,協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃;負(fù)責(zé)本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施,并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題;負(fù)責(zé)生態(tài)建設(shè)資金的管理;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作;組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施;銜接能源總量平衡;監(jiān)測分析能源運(yùn)行情況,提出相關(guān)政策建議;協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問題;參與擬訂電力配套規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決煤炭、電力行業(yè)的重大問題,并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任;負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃;研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題;負(fù)責(zé)組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)部門決算單位構(gòu)成

      我委無二級(jí)決算單位,單位25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、政工科、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改科、投資科、社會(huì)科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項(xiàng)目稽查辦公室、價(jià)格檢查科、收費(fèi)檢查科、價(jià)格舉報(bào)中心、市場監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價(jià)格檢查科、價(jià)格監(jiān)測科、價(jià)格認(rèn)證中心、金融產(chǎn)業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務(wù)科、節(jié)能管理辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、紀(jì)檢監(jiān)察科、管理站等機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。單位共有行政編制66人,工勤編制7人,實(shí)有編制69人;事業(yè)編制共有43人,實(shí)有編制39人;長期聘用人員(臨時(shí)工)20人。離休1人。

      二、2017年收入支出決算總體情況說明

      2017收入總計(jì)139041.35萬元,其中:本年收入135749.05萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3292.3萬元。在本年收入中,財(cái)政撥款收入135749.05萬元,占收入合計(jì)的100%。2017本年支出合計(jì)138802.89萬元,其中:基本支出2828.08萬元,占支出合計(jì)的2.04%;項(xiàng)目支出13974.81萬元,占支出合計(jì)的97.96%。

      2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.46萬元。

      三、2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17721.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出9707.33萬元,占本年財(cái)政撥款支出54.79%; 教育支出1.09萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.009%;科學(xué)技術(shù)支出2441.97萬元,占本年財(cái)政撥款支出13.78%;社會(huì)保障和就業(yè)支出473.53萬元,占本年財(cái)政撥款支出2.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.2萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.001%;節(jié)能環(huán)保支出5097.77萬元,占本年財(cái)政撥款支出28.76%。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      1、“一般公共服務(wù)支出”2017決算9707.33萬元,比2017年年初預(yù)算增加6214.33萬元,增長178%。其中:

      “發(fā)展和改革事務(wù)”2017決算8300.85萬元,比2017年年初預(yù)算增加4838.59萬元,增長58.29%,主要原因是一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出的增加。

      2、“教育支出”2017年決算1.09萬元,與2017年預(yù)算數(shù)一致。

      3、“科學(xué)技術(shù)支出”2017決算2441.97萬元,比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元,增長100%。其中:

      “企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金”2017決算2441.97萬元,比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元,增長100%,主要原因是增加了企業(yè)轉(zhuǎn)型所需資金。

      4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017決算473.53萬元,比2017年年初預(yù)算增加122.56萬元,增長35%。其中:

      “行政事業(yè)單位離退休”2017決算460.97萬元,比2017年年初預(yù)算增加109.99萬元,增長23.86%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

      5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年決算數(shù)0.2萬元,與2017年預(yù)算數(shù)一致。

      6、“節(jié)能環(huán)保支出”2017決算5097.77萬元,比2017年年初預(yù)算增加5097.77萬元,增長100%。其中: “京津風(fēng)沙源治理工程建設(shè)”2017決算5056萬元,比2017年年初預(yù)算增加5056萬元,增長100%,主要原因是風(fēng)沙荒漠治理資金增加。

      四、2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出121081萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬元,占本年財(cái)政撥款支出100%。

      (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017決算121081萬元,比2017年年初預(yù)算增加121081萬元,增長100%。其中:

      “征地和拆遷補(bǔ)償支出”2017決算33000萬元,比2017年年初預(yù)算增加33000萬元,增長100%。主要原因是增加了電力經(jīng)費(fèi)支出。

      “城市建設(shè)支出”2017決算88081萬元,比2017年年初預(yù)算增加88081萬元,增長100%。主要原因是新城濱河公園及京津風(fēng)沙源建設(shè)資金的增加。

      五、2017財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

      2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2828.08萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      單位名稱:北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

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