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      學校會計人員崗位職責

      時間:2019-05-15 16:25:10下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《學校會計人員崗位職責》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《學校會計人員崗位職責》。

      第一篇:學校會計人員崗位職責

      一、按國家會計制度規(guī)定,按時記帳、算帳、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字正確,帳目清楚,帳帳、帳證、帳表、帳實相符。

      二、熱愛本職工作,按照規(guī)定編制預(yù)算,決算準確及時做好各項財務(wù)報表。

      三、管好學校經(jīng)費收支,嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度,糾正不正之風。

      四、審核各項收支憑證,及時結(jié)算記帳,做到開支合理,帳目清楚,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,保管好帳簿憑證,及時整理,裝訂保存。

      五、加強財產(chǎn)物資管理,建立和健全財產(chǎn)物資的收發(fā)保管制度,做到帳物相符。

      六、辦理銀行結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。

      七、對上級機關(guān)及審計、財稅、物價銀行等部門來了解檢查檢查財務(wù)會計工作,要負責提供有關(guān)資料,如實反映情況。

      八、定期向?qū)W校領(lǐng)導匯報財經(jīng)收支情況,并向師生員工公布有關(guān)收支帳目,主動接受群眾的監(jiān)督。

      第二篇:學校會計人員崗位職責

      職責一:學校會計人員崗位職責會計工作職責

      (一)根據(jù)會計制度和學校會計工作任務(wù),負責并做好學校全部會計工作。

      (二)注意收集積累資料,參與并嚴格招待經(jīng)上級批準的學校財務(wù)預(yù)算計劃,合理使用資金,監(jiān)督節(jié)約使用,檢查資金使用效果,保證學校事業(yè)計劃和行政任務(wù)順利完成。

      (三)熟悉有關(guān)政策、法規(guī)和規(guī)定,做好宣傳與監(jiān)督工作。對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、憑證不實的費用報銷有權(quán)拒付,并及時報告總務(wù)主任或校長。屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為,必須堅決抵制。有關(guān)情況在向總務(wù)主任或校長反映后,如還不及進糾正的,應(yīng)向上級財政部門報告。

      (四)按政策組織有關(guān)收入,對各項收入,及時足額放帳,合理安排和管理好各項資金。及時交納稅款,分清資金渠道、費用開支范圍和開支標準,嚴格禁止設(shè)立小金庫。

      (五)按國家會計制度的規(guī)定,做好記帳、算帳、報帳,編制預(yù)決算及各類會計報表,做好手續(xù)完務(wù)、數(shù)字有根據(jù)、報表及時準確、情況真實可靠。

      (六)做好公積金及養(yǎng)老金的繳交工作,做到工作無差錯。

      (七)定期檢查、分析單位預(yù)算的招待情況和財務(wù)狀況,定期總結(jié)經(jīng)驗,及時提出建議。

      (八)在上級主管部門和財政、稅務(wù)、銀行等單位來了解檢查財務(wù)會計工作時,要負責提供有關(guān)資料,如實反映情況。

      (九)妥善保管會計任證、帳簿、報表等財務(wù)檔案資料,并定期立卷歸檔。

      職責二:學校會計人員崗位職責

      一、財會人員必須遵守法律、法規(guī),按照《會計法》辦理事務(wù),忠于職守、廉潔奉公,熱愛本職工作,盡職盡責。

      二、會計人員應(yīng)認真學習貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政、法令制度,遵守財經(jīng)紀律。

      三、嚴格審核原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記中長憑證。

      四、按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定,設(shè)置會計科目和會計賬簿,進行會計核算。

      五、按照會計制度規(guī)定登記賬簿,做到字跡清楚、賬面整潔、定期結(jié)賬、賬證相符、賬實相符。

      六、根據(jù)賬簿記錄編制會計報表,做到內(nèi)容真實、數(shù)字準確、字跡公正、賬表相符、簽章齊全,經(jīng)校領(lǐng)導審核后及時保送。

      七、會計人員應(yīng)與主管財務(wù)的副校長、總務(wù)主任做好財務(wù)收支的預(yù)決算工作。定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況,分析考核資金使用效果。

      八、加強預(yù)算外資金管理,合理的組織預(yù)算外收入,嚴格按照有關(guān)財政法規(guī)辦理預(yù)算外支出。

      九、會計人員應(yīng)及時做好往來款項的核算和清理工作。

      十、會計人員要依法對本單位實行會計監(jiān)督,對違法的收支不予辦理。

      十一、會計人員應(yīng)定期與出納員、財產(chǎn)保管員核對賬目并對賬單核對,發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符應(yīng)查明原因并寫出書面證明,經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導批準,按照有關(guān)規(guī)定進行處理。

      十二、按照會計制度規(guī)定,及時整理、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計檔案,并按時歸檔。

      十三、會計人員應(yīng)依照法律和國家有關(guān)規(guī)定,接受財政、審計、稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)督,如是提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它材料,不得拒絕、隱匿、謊報。

      十四、做好總務(wù)處分配的其它工作。

      職責三:學校會計人員崗位職責會計機構(gòu)負責人崗位職責

      會計機構(gòu)負責人是單位的會計主管,在單位負責人領(lǐng)導下進行工作。擔任單位會計機構(gòu)負責人須具備《中華人民共和國會計法》規(guī)定的任職資格。其主要職責:

      1、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識。遵守職業(yè)道德,忠于職守,堅持原則,廉潔奉公。

      2、參與單位經(jīng)濟管理決策和經(jīng)濟合同簽訂,擬定本單位財務(wù)管理辦法和其他相關(guān)管理制度。監(jiān)督和指導各項具體會計業(yè)務(wù)活動和財務(wù)制度的執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并提出糾正措施。

      3、主持會計機構(gòu)的日常工作,了解會計人員各種情況,注意調(diào)動和發(fā)揮會計人員的積極性。定期組織會計人員研究改進單位財務(wù)管理的對策,努力提高資金使用效益。

      4、組織編制單位部門預(yù)算,保證和監(jiān)督部門預(yù)算執(zhí)行,定期向單位負責人匯報財務(wù)工作,負責審查會計報表。

      5、負責對本單位收費工作的管理,規(guī)范收費行為,嚴格收費標準;負責對本單位支出憑證合法性的審核,分清資金來源渠道,合理使用資金,掌握費用開支范圍和標準,為單位負責人提供合法的審批憑證。

      6、掌握和了解單位國有資產(chǎn)的配備和分布情況,組織單位國有資產(chǎn)管理部門進行國有資產(chǎn)日常管理和清理清查,保證最大限度發(fā)揮資產(chǎn)的使用效益。

      7、經(jīng)常性地進行財務(wù)狀況和教育經(jīng)費使用效果的綜合分析和專題分析,根據(jù)分析結(jié)果進行財務(wù)預(yù)測,為單位負責人提供決策依據(jù)。

      8、協(xié)調(diào)好單位內(nèi)部及單位之間的工作關(guān)系,爭取各方面對財務(wù)工作的協(xié)助和支持。

      9、組織并做好本部門的行政事務(wù)工作,辦理單位領(lǐng)導交辦的其它工作。

      第三篇:會計人員崗位職責

      單位會計人員崗位職責

      一、財務(wù)負責人崗位

      1、財務(wù)負責人在單位負責人的領(lǐng)導下全面負責單位財務(wù)管理和會計核算工作。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則,提出財會崗位設(shè)置和人員配備方案;負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定;負責會計電算化日常工作管理,協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系,經(jīng)常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性;在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)系統(tǒng)的正常運行。

      2、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī),嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務(wù)會計制度進行督促檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正,如發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)及時向單位負責人或上級主管部門報告。

      3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作計劃和及上級下達的各項控制指標,按編制各類財務(wù)計劃、預(yù)算,并組織實施。同時加強預(yù)算分析,及時提供信息,調(diào)整預(yù)算,加強業(yè)務(wù)收支管理。

      4、按有關(guān)規(guī)定,嚴格審查應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項,并督促及時辦理

      交納手續(xù),做到按時、足額上交。

      1、運用會計資料,采用科學方法,進行經(jīng)濟預(yù)測,找出管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節(jié)支的潛力,為領(lǐng)導決策當好參謀。

      2、依法實行會計監(jiān)督。組織對單位各經(jīng)濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務(wù)指導,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法

      規(guī)的行為及時制止和糾正,對問題重大的及時向單位負責人和有關(guān)部門報告。

      3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務(wù),遵守職業(yè)道德,不斷提高會計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務(wù)管理和會計核

      算工作規(guī)范化、制度化。

      二、出納崗位

      1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對一

      切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核,對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

      2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

      3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

      4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保

      持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。

      5、負責收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。

      6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

      7、認真完成財務(wù)負責人交辦的其它事項。

      三、制單崗位

      1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證,按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來往關(guān)系,憑證內(nèi)容完整,手續(xù)齊備、填制及時。

      2、負責打印輸出記帳憑證,及時裝訂。同時做好數(shù)據(jù)備份工作。

      3、及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核實未達帳項,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

      4、對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應(yīng)隨時記錄,并及時向財務(wù)負責人匯報。

      四、1、按統(tǒng)一的會計科目,設(shè)置總分類帳、明細分類帳及備查薄,運用

      計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復(fù)核后記帳。

      2、月末終了,根據(jù)總帳科目余額平衡表,與各明細帳核對,保證帳帳相符,同時,還要根據(jù)帳薄記錄與庫

      存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。

      3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

      4、對以前已記帳務(wù)的個別調(diào)帳、錯誤沖正等,應(yīng)經(jīng)財務(wù)負責人同意后,方可在計算機上執(zhí)行。

      五、稽核崗位

      1、按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標準等規(guī)定,負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核,包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確

      性等內(nèi)容。

      2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。

      3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致,且表表相符。

      4、根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn) 的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象,主動向財務(wù)負責人匯報。

      六、報表編制崗位

      1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表,做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。

      2、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況,開展財務(wù)專題分析,每季編寫財務(wù)分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設(shè)性

      意見,為領(lǐng)導提供經(jīng)濟決策依據(jù)。

      3、負責年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。

      七、系統(tǒng)管理崗位

      1、負責財務(wù)軟件操作系統(tǒng)的維護,定期對計算機設(shè)備進行檢查,確保機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn),不得擅自修改程

      序和公式。

      2、嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定,做好密碼與口令的保密工作。

      3、定期檢查計算機病毒,維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。

      4、負責電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設(shè)置工作。

      5、定期做好電算化系統(tǒng)操作運行情況的總結(jié)工作,并提出改進意見。

      八、工資核算崗位

      1、按人事部門通知,編制工資發(fā)放名冊,并按時正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊,按會計檔案管理要求妥

      善保管。

      2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目,提供詳盡的工資分配明細資料。

      3、按國家有關(guān)規(guī)定,正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療

      保險金、工會費等款項。

      九、固定資產(chǎn)核算崗位

      1、設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳,建立固定資產(chǎn)卡片,對固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、捐贈、封存、報損應(yīng)按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關(guān)部門辦理報批手續(xù),做到帳卡物三相符。

      2、按有關(guān)規(guī)定認真計算提取固定資產(chǎn)修購基金,按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。

      3、參與固定資產(chǎn)的清查盤點,對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務(wù)處理,同時要查明原因,分清責任,按規(guī)定審批權(quán)限辦理報批手續(xù)。發(fā)現(xiàn)未使用及保管、使用、維護不當?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)要及時向分管領(lǐng)

      導匯報,并提出處理意見。

      4、會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析,促進固定資產(chǎn)的合理使用,并督促有關(guān)部門

      加強維護、保養(yǎng),挖掘潛力,提高利用率。

      十、基建會計崗位

      1、嚴格按照基建財務(wù)會計制度規(guī)定進行會計核算和財務(wù)管理,按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部

      門報送基建財務(wù)報表。

      2、促具體經(jīng)辦人員對基本建設(shè)活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作,定期進行財產(chǎn)物資清查,保

      證建設(shè)資金的合理使用。

      3、及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項,做好債權(quán)債務(wù)的清償工作。

      4、資料,對尚未移交的檔案須妥善保管。

      十一、成本核算崗位

      1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法,并根據(jù)實際情況及時進行修訂。

      2、根據(jù)酒店成本支出的特點和成本管理的規(guī)定,對各項直接成本、間接成本的核算,成本對象和成本中心的確定,費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。

      3、會同有關(guān)部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價格制度,做好內(nèi)部成本管理的基礎(chǔ)工作,為正確計算酒

      店成本提供可靠依據(jù)。

      4、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法,進行費用的歸集和分配,定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降

      原因,對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平,提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

      5、在成本核算的基礎(chǔ)上,開展酒店經(jīng)濟核算,對科室的經(jīng)濟活動進行考核、評價和獎懲。

      十二、往來結(jié)算崗位

      1、嚴格審核往來款項的真實性,并按收付單位、個人設(shè)置往來明細帳。

      2、及時清理、核對往來款項。定期對應(yīng)收款進行帳齡分析,對長期未處理的往來款項應(yīng)及時向財務(wù)負責人

      匯報,對確實無法收回的應(yīng)收款和支付的應(yīng)付款,應(yīng)查明原因,并按有關(guān)規(guī)定處理。

      十三、檔案管理崗位

      1、指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全,完成審查核對、整理立卷、編制目錄,裝訂成冊的工作任務(wù)。

      2、當年的會計檔案保管一年后,填報移交清冊,交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保管。

      3、對需銷毀的會計檔案,要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前,本院認為重要的會計資料,應(yīng)復(fù)

      印留存。

      十四、票據(jù)管理崗位

      1、認真學習有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度,熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

      2、做好對領(lǐng)購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。

      3、嚴把票據(jù)領(lǐng)用關(guān),做好領(lǐng)用登記工作。

      4、負責辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。

      5、指導和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)。

      6、對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。

      十五、辦稅員崗位

      1、熟悉和掌握醫(yī)院相關(guān)的稅收政策。

      2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。

      3、按要求向稅務(wù)部門報送有關(guān)報表,自覺接受監(jiān)督。

      十六、藥品核算崗位

      1、認真審核酒店物質(zhì)的購入和發(fā)出憑證,做好酒店物資的明細核算,及時清理往來掛帳,定期核對帳物,做到帳實相符。

      2、參與酒店物資的清查盤點,對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因,分別不同情況,經(jīng)批準后進行

      處理。

      3、酒店物質(zhì)價格變動時,根據(jù)物資部通知及時調(diào)整財務(wù)和庫存物資帳。

      4、按規(guī)定及時編報有關(guān)酒店物資報表,為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

      5、督促物資部門認真執(zhí)行酒店物資采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度.十一、材料核算崗位

      1、真審核材料的購入和發(fā)出憑證,做好材料的明細核算,及時清理往來掛帳,定期核對帳物,做到帳實相

      fu2、參與材料的清查盤點,對盤盈、盤虧和報損的材料要查明原因,分別對不同情況,經(jīng)批準后進行處理。

      3、了解材料的儲備情況,對滯留積壓材料要分析原因,提出處理意見,對保管不善造成損失的要及時向分

      管領(lǐng)導匯報,作出處理。

      4、按保管地點、類別、品種、規(guī)格及時登記材料明細帳,每月根據(jù)會計核算和成本核算的要求報送收發(fā)存

      等相關(guān)報表

      5、按財務(wù)制度規(guī)定督促庫房管理部門認真執(zhí)行材料采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)拔等制度。

      物業(yè)中心辦公室內(nèi)勤崗位職責

      一、負責中心文件收接、下載,按規(guī)定范圍轉(zhuǎn)達,收存、歸檔工作。

      二、負責中心各類數(shù)據(jù)表格的制定,數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

      三、負責中心的考勤工作,正式員工上崗基本津貼、績效津貼制表、發(fā)放工作;臨時員工的工資發(fā)放工作。

      四、負責中心各類文字處理工作。

      五、負責中心文件歸類、工作計劃、中心檢查,考核資料、工資獎金發(fā)放、工程結(jié)算資料等檔案整理、保

      存工作。嚴格遵守保密制度。

      六、負責中心電話記錄,轉(zhuǎn)達工作。

      七、、完成領(lǐng)導交給的其他臨時性工作。

      第四篇:會計人員崗位職責

      成功小學會計人員崗位職責

      一、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及國家現(xiàn)行的財經(jīng)法律法規(guī),遵守財經(jīng)紀律,遵守行政事業(yè)單位會計制度、遵守會計人員職業(yè)道德,堅持廉潔奉公。監(jiān)督單位執(zhí)行財經(jīng)政策。

      二、認真學習國家頒布的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制制度》、《會計檔案管理辦法》等各項制度。加強會計業(yè)務(wù)知識的學習,不斷提高業(yè)務(wù)水平,強化責任意識,把愛崗敬業(yè)精神落到實處。

      三、按照縣財政部門編制預(yù)、決算的有關(guān)要求,認真編制教育經(jīng)費預(yù)、決算報告,做到數(shù)字真實、準確、全面、完整。

      四、嚴格遵照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求做好會計基礎(chǔ)工作,按照賬務(wù)處理程序,及時、準確地處理賬務(wù),認真審核原始憑證的真實性、合法性和完整性,做到日清月結(jié)、本月發(fā)生的業(yè)務(wù)及時進行賬務(wù)處理,做到憑證合法、手續(xù)完備,做到賬賬、賬款、賬證、賬實、賬表五相符。

      五、學校各項經(jīng)費,嚴格按照使用規(guī)定和項目預(yù)算數(shù)使用,確保學校各項工作正常運轉(zhuǎn),及時辦理報賬和撥款手續(xù),不積壓、不拖拉。

      六、定期編制內(nèi)部會計報表,及時、準確地反映各項財務(wù)收支情況,清理單位及個人的往來借款,并進行相關(guān)的財務(wù)分析,提出合理化建議,為學校正常經(jīng)濟運行和領(lǐng)導決策提供可靠的依據(jù)。

      七、根據(jù)財政和主管局下達經(jīng)費的性質(zhì),確保資金??顚S茫辉试S有擠占和挪用的現(xiàn)象發(fā)生。

      八、堅持原則、嚴格把關(guān),堅決抵制違紀違法行為,避免經(jīng)濟責任事故的發(fā)生。

      九、管理和指導出納工作。檢查教育經(jīng)費各項收支、撥付款項等是否及時全額撥付或入賬;出納是否按規(guī)定支付現(xiàn)金、登記出納日記賬;定期與不定期盤點出納庫存現(xiàn)金,確保國家資金的安全。

      十、進一步增強網(wǎng)絡(luò)安全防范意識,加強網(wǎng)絡(luò)安全防范措施,建立健全網(wǎng)絡(luò)財務(wù)數(shù)據(jù)安全保密制度,網(wǎng)絡(luò)財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)隨時備份,以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全。

      十一、按照票據(jù)管理的有關(guān)要求,加強對票據(jù)使用人員的監(jiān)督和指導,確保票據(jù)按規(guī)定使用,票據(jù)保管安全。

      十二、對會計憑證、會計原始憑單、賬簿、會計報表及其它會計資料進行裝訂、編號、歸類、專柜存檔,保證會計檔案資料的完整性。

      十三、按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,認真做好學校固定資產(chǎn)的登記管理工作,建立固 定資產(chǎn)會計賬,監(jiān)督學校固定資產(chǎn)管理人員登記好學校校產(chǎn)。要定期或者不定期對固定資產(chǎn)進行清查盤點,新增固定資產(chǎn)及時入賬,報廢固定資產(chǎn)按程序報批銷賬。終了前應(yīng)進行一次全面清查盤點,做到賬、卡、物相符。

      十四、完成領(lǐng)導和上級交辦的其他工作。

      第五篇:會計人員崗位職責

      會計人員崗位職責

      會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃,考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主

      要職責有:

      第一條 負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及

      時、帳面清楚。

      第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

      第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行辦事處預(yù)算。

      第四條認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開

      支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍。

      第五條總部財務(wù)主管檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。

      第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查,書面向總經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當好參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

      第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室

      保管。

      第八條負責掌管財務(wù)印章,嚴格控制現(xiàn)金的支取。

      第九條按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。

      第十條加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全

      問題。

      第十一條 嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,作好會計工作。按總部財務(wù)規(guī)定的工作程序做好款項支付。

      第十二條 定期清理往來款項,對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見,采取清理措施。

      第十三條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,方可交給出

      納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

      第十四條 負責向總經(jīng)理報送財務(wù)報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

      第十五條 保守公司的商業(yè)秘密,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

      第十六條 每月負責公司各項成本費用的收集工作,認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),保證其準確

      性。

      第十七條 認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核

      算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

      第十八條 擬定固定資產(chǎn)管理、物料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、物料、低值易耗品等的轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要制定手續(xù)制度,明確責任。

      第十九條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表,對盤盈、盤虧、報

      廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責任,專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方可

      進行會計處理。

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