欧美色欧美亚洲高清在线观看,国产特黄特色a级在线视频,国产一区视频一区欧美,亚洲成a 人在线观看中文

  1. <ul id="fwlom"></ul>

    <object id="fwlom"></object>

    <span id="fwlom"></span><dfn id="fwlom"></dfn>

      <object id="fwlom"></object>

      公司財務(wù)費用報銷管理制度

      2022-11-17下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了這篇《公司財務(wù)費用報銷管理制度》及擴展資料,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《公司財務(wù)費用報銷管理制度》。

      公司財務(wù)費用報銷管理制度

      公司財務(wù)費用報銷管理制度1

      為了加強公司的財務(wù)管理工作,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,完善財務(wù)管理,結(jié)合公司的具體實際,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度。

      一、報銷審批監(jiān)控程序

      1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權(quán)限批準后,在計劃范圍內(nèi)列支。

      2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導批準??偛棉k每月末應將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進行核定監(jiān)控。

      3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

      4、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

      5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。

      6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉(zhuǎn)訓,由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務(wù)小方即可。

      二、報銷規(guī)定

      (一)、差旅費報銷規(guī)定

      1、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預借差旅費

      2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

      3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

      4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

      5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

      6、出差津貼:每人每天30元。

      (二)、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定

      公司員工在市內(nèi)外出辦事,應盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領(lǐng)導,并在報銷單上

      注明,報銷時出租車票不得連號。

      (三)、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

      報銷人應將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。具體要求為:

      1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

      2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

      3、差旅費報銷單:按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用,因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

      4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

      三、報銷時間

      購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。

      四、下列情況不予報銷:

      1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

      2、其它不符合國家開支標準的單 據(jù),無理由跨年度的單據(jù)。

      公司財務(wù)費用報銷管理制度2

      一、財務(wù)管理制度

      第一條

      為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

      第二條

      本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的'借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

      第三條

      本制度適用公司全體員工。

      第四條

      借款管理規(guī)定

      (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

      (二)其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

      (三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。

      (四)借款銷賬規(guī)定:

      (1)借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;

      (2)借領(lǐng)支票者原則上應在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

      (五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

      第一條

      借款流程

      (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

      (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。

      (三)財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

      第二條

      日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

      第三條

      費用報銷的一般規(guī)定

      (一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

      (二)填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。

      (三)按規(guī)定的審批程序報批。

      (四)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

      第四條

      費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

      第五條

      差旅費報銷制度及流程。

      (一)費用標準:

      職務(wù)

      交通工具

      住宿標準

      伙食標準

      外埠市內(nèi)交通費用

      一般員工

      火車硬臥

      120元/天

      30元/天

      30元/天

      部門負責人

      火車硬臥

      150元/天

      40元/天

      40元/天

      總經(jīng)理助理

      飛機

      200元/天

      50元/天

      50元/天

      總經(jīng)理及以上

      飛機

      實報實銷

      實報實銷

      實報實銷

      (二)費用標準的補充說明:

      1、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

      2、實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準,12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。

      3、伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。

      4、宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

      5、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

      二、報銷流程

      1、出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由總經(jīng)理批準。

      2、借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。

      3、購票:出差人員持審批過的出差申請復印件,到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案)。

      4、返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

      第六條

      電話費報銷制度及流程

      (一)費用標準

      1、移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準,具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

      2、固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

      (二)報銷流程

      1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)行標準)交財務(wù)部。

      2、財務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。

      3、財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。

      4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。

      5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

      公司財務(wù)費用報銷管理制度3

      為了加強公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

      1、借款報銷的審批權(quán)限

      1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司財務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

      1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預借差旅費。

      1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

      2、員工差旅費報銷標準。

      2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

      2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

      技術(shù)部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

      2.4出差補助標準

      外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標準。

      2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

      2.5員工出差交通報銷標準

      2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。

      2.5.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷。

      2.5.3員工在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

      3、員工差旅費報銷規(guī)定:

      3.1住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付。

      3.2膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。

      3.3交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

      3.4短途出差不享受住宿補助。

      3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。

      3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規(guī)定時間報銷的,財務(wù)部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

      3.7超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。

      3.8財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

      公司財務(wù)費用報銷管理制度

      為了加強公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

      1、借款報銷的審批權(quán)限

      1.1 公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司財務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

      1.2 員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預借差旅費。

      1.3 員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

      2、員工差旅費報銷標準。

      2.1 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種,即當天能往返的為 “短途”,出差時間在一天以上的為 “長途”。

      2.2 出差地點區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺地區(qū)三種,即:

      二類區(qū):特區(qū)、上海、北京、廣州等地;

      一類區(qū):除二類區(qū)以外的地區(qū)。

      2.3 出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

      職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)

      一般人員 首日 10080 首日 150120 總經(jīng)理批準

      主管、工程師級 首日 150130 首日 220170 400HKD

      部門經(jīng)理級 首日 250200 首日 300250 500HKD

      公司副總經(jīng)理級 250 300 600HKD

      2.4 出差補助標準

      2.4.1 員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食補貼)。

      2.4.2 長途出差補助標準:(元/人/天)

      職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)

      一般人員 30 40 100HKD

      主管、工程師級 40 50 100HKD

      部門經(jīng)理級 60 80 150HKD

      公司副總經(jīng)理級 100 150 200HKD

      2.5 員工出差交通報銷標準

      2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。

      2.5.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷。

      2.5.3 員工在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

      3、員工差旅費報銷規(guī)定:

      3.1 住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷),節(jié)約歸已。

      3.2 膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。

      3.3 通訊費以郵局憑證報銷。

      3.4 交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

      3.5 短途出差不享受住宿補助。

      3.6 出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。

      3.7 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務(wù)部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

      3.8 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。

      3.9總經(jīng)理有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

      5、財務(wù)部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。

      5.1 公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。出納根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,完整的借款申請單,付款,出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

      5.2 公司預付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,不得付款。

      5.3 備用金和預付款的使用,必須依照下列規(guī)定:

      5.3.1 具有規(guī)定的用途,期限及限額;

      5.3.2 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷;用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內(nèi)報銷。

      5.3.3 以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

      5.3.4 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務(wù)不予報銷。

      5.3.5 對無正當理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

      6、原始憑證的審核

      各項報銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后,報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。

      7、原始憑證應具備的內(nèi)容:

      7.1 憑證名稱;

      7.2 填制憑證的日期;

      7.3 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

      7.4 經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

      7.5 接受憑證的單位名稱;

      7.6 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容;

      7.7 數(shù)量、單價和金額;

      7.8 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。

      8、對原始憑證的技術(shù)性要求:

      8.1 凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

      8.2 購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上

      簽章。

      8.3 支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

      8.4 職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

      8.5 預付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

      8.6 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

      8.7 自制原始憑證應設(shè)計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

      8.8 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應予退回或重新補正。

      9、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求:

      9.1 憑證日期:一般應按實際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。

      9.2 憑證編號:應按月編制自然數(shù)列順序。

      9.3 憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容,不得含混不清,過于簡略。

      9.4 會計科目:應按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

      9.5 憑證金額:必須與原始憑證相符。

      9.6 所附原始憑證張數(shù),要與原始憑證相符。

      9.7 有關(guān)人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。

      9.8 會計人員填制記賬憑證時,必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。

      10、本制度所指的由總經(jīng)理批準的事項,如因總經(jīng)理出差期間,均由其委托代理人審批。

      11、本制度由公司財務(wù)部制定并負責解釋。

      12、本制度從××科技有限公司董事會批準之日起執(zhí)行

      下載公司財務(wù)費用報銷管理制度word格式文檔
      下載公司財務(wù)費用報銷管理制度.doc
      將本文檔下載到自己電腦,方便修改和收藏,請勿使用迅雷等下載。
      點此處下載文檔

      文檔為doc格式


      聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔相關(guān)法律責任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至:645879355@qq.com 進行舉報,并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會在5個工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

      相關(guān)范文推薦

        公司財務(wù)費用報銷管理制度

        公司財務(wù)費用報銷管理制度 為了加強公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。 一、員工的備用金借支,由各部門經(jīng)理......

        公司財務(wù)費用報銷

        公司財務(wù)費用報銷制度及流程為了加強公司財務(wù)管理的工作,完善公司的報銷程序及規(guī)定,合理控制公司經(jīng)營費用,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對財務(wù)規(guī)章制度的要求,結(jié)合本公司的......

        財務(wù)費用的報銷管理制度

        為了加強公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。1、借款報銷的審批權(quán)限1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門......

        公司財務(wù)費用報銷制度

        公司財務(wù)費用報銷制度為了加強公司的財務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、 法規(guī)和各項財政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。 報銷程序及報銷的審批......

        公司財務(wù)費用報銷制度

        公司財務(wù)費用報銷制度為加強公司財務(wù)管理,合理控制公司經(jīng)營費用,結(jié)合本公司實際經(jīng)營情況,特制定本費用報銷制度。 第一條:費用審批及報銷流程:各項費用開支,必須報部門經(jīng)理以上人......

        公司財務(wù)費用報銷制度

        公司財務(wù)費用報銷制度為了加強公司財務(wù)管理的工作,完善公司報銷程序及規(guī)定,合理控制公司經(jīng)營費用,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對財務(wù)規(guī)章制度的要求,結(jié)合本公司的實際經(jīng)營......

        公司財務(wù)費用報銷制度

        河南鴻杰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 費用報銷及管理制度第一部分總則 第一條為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,統(tǒng)一各部門的報銷程序,提高財務(wù)管理水平,合理控制費用支出,根據(jù)......

        公司財務(wù)費用報銷制度

        公司財務(wù)費用報銷制度 公司財務(wù)費用報銷制度1 第一章、總則第一條、為了加強公司的財務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策,結(jié)合本公司......