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      出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入操作流程

      時(shí)間:2019-05-12 01:03:54下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入操作流程

      無(wú)電子信息查詢(xún)和申報(bào)錄入操作

      一、出口信息查詢(xún)申請(qǐng)錄入

      打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口信息查詢(xún)申報(bào)錄入”,如圖:

      個(gè)人建議對(duì)于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認(rèn)證或電子口岸提交不及時(shí)造成的無(wú)信息而造成的不能及時(shí)申報(bào)的情況可以直接錄入操作二(出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入),不必通過(guò)操作一(出口信息查詢(xún)申請(qǐng)錄入)。

      二、出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入

      對(duì)于無(wú)電子信息而造成的無(wú)法正式申報(bào)的企業(yè)請(qǐng)及時(shí)填寫(xiě)附件2出口無(wú)電子信息申報(bào)具體操作如下:

      打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入----相關(guān)數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報(bào)-----生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)(采用本地申報(bào)數(shù)據(jù)至U盤(pán))----打印其他報(bào)表,(連同出口無(wú)電子信息申報(bào)表、U盤(pán)和相關(guān)的資料去國(guó)稅申報(bào)。此時(shí)如果數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或需要修改,請(qǐng)打開(kāi)審核反饋信息處理----已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)---出口信息情況申報(bào)數(shù)據(jù)-----撤消信息申報(bào)數(shù)據(jù)----返回至基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集重復(fù)上述操作即可。

      第二篇:出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入操作流程

      更多資料下載 會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) http://004km.cn 會(huì)計(jì)資料下載

      無(wú)電子信息查詢(xún)和申報(bào)錄入操作

      一、出口信息查詢(xún)申請(qǐng)錄入

      打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口信息查詢(xún)申報(bào)錄入”,如圖:

      個(gè)人建議對(duì)于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認(rèn)證或電子口岸提交不及時(shí)造成的無(wú)信息而造成的不能及時(shí)申報(bào)的情況可以直接錄入操作二(出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入),不必通過(guò)操作一(出口信息查詢(xún)申請(qǐng)錄入)。

      二、出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入

      對(duì)于無(wú)電子信息而造成的無(wú)法正式申報(bào)的企業(yè)請(qǐng)及時(shí)填寫(xiě)附件2出口無(wú)電子信息申報(bào)具體操作如下:

      更多資料下載 會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) http://004km.cn

      打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入----相關(guān)數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報(bào)-----生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)(采用本地申報(bào)數(shù)據(jù)至U盤(pán))----打印其他報(bào)表,(連同出口無(wú)電子信息申報(bào)表、U盤(pán)和相關(guān)的資料去國(guó)稅申報(bào)。此時(shí)如果數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或需要修改,請(qǐng)打開(kāi)審核反饋信息處理----已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)---出口信息情況申報(bào)數(shù)據(jù)-----撤消信息申報(bào)數(shù)據(jù)----返回至基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集重復(fù)上述操作即可。

      第三篇:出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入操作流程

      更多會(huì)計(jì)資料下載盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) 004km.cn 無(wú)電子信息查詢(xún)和申報(bào)錄入操作

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      一、出口信息查詢(xún)申請(qǐng)錄入

      打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口信息查詢(xún)申報(bào)錄入”,如圖:

      個(gè)人建議對(duì)于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認(rèn)證或電子口岸提交不及時(shí)造成的無(wú)信息而造成的不能及時(shí)申報(bào)的情況可以直接錄入操作二(出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入),不必通過(guò)操作一(出口信息查詢(xún)申請(qǐng)錄入)。

      二、出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入

      對(duì)于無(wú)電子信息而造成的無(wú)法正式申報(bào)的企業(yè)請(qǐng)及時(shí)填寫(xiě)附件2出口無(wú)電子信息申報(bào)具體操作如下:

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      打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入----相關(guān)數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報(bào)-----生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)(采用本地申報(bào)數(shù)據(jù)至U盤(pán))----打印其他報(bào)表,(連同出口無(wú)電子信息申報(bào)表、U盤(pán)和相關(guān)的資料去國(guó)稅申報(bào)。此時(shí)如果數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或需要修改,請(qǐng)打開(kāi)審核反饋信息處理----已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)---出口信息情況申報(bào)數(shù)據(jù)-----撤消信息申報(bào)數(shù)據(jù)----返回至基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集重復(fù)上述操作即可。

      第四篇:出口退免稅憑證無(wú)相關(guān)電子信息申報(bào)操作指引

      出口退稅申報(bào)系統(tǒng)出口退(免)稅 憑證無(wú)相關(guān)電子信息申報(bào)操作指引

      一、出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入

      命令樹(shù)→基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→出口信息情況申報(bào)錄入→出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入→增加→錄入相關(guān)信息(注意:所屬期欄填寫(xiě)“201403”)→保存

      如果是缺失出口報(bào)關(guān)單信息(或代理出口證明信息),必須在備注項(xiàng)中錄入對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)貨物增值稅專(zhuān)用發(fā)票號(hào)碼(12位,即只錄入發(fā)票號(hào)碼,如有多張,用半角逗號(hào)隔開(kāi))、稅收(出口貨物專(zhuān)用)繳款書(shū)(如有多張,用半角逗號(hào)隔開(kāi)),以此類(lèi)推。

      如果是缺失購(gòu)進(jìn)貨物增值稅專(zhuān)用發(fā)票號(hào)碼(18位)或海關(guān)進(jìn)口專(zhuān)用繳款書(shū)(22位),必須在備注項(xiàng)中錄入對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單(或代

      理出口證明,如有多張,用半角逗號(hào)隔開(kāi)),以此類(lèi)推。

      如果是缺失稅收(出口貨物專(zhuān)用)繳款書(shū),必須在備注項(xiàng)中錄入對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單(或代理出口證明)和對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)貨物增值稅專(zhuān)用發(fā)票號(hào)碼(12位,錄入發(fā)票號(hào)碼)(如有多張,用半角逗號(hào)隔開(kāi))。

      二、生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)

      命令樹(shù)→免抵退稅申報(bào)→生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)→生成數(shù)據(jù)

      三、打印信息申報(bào)報(bào)表

      命令樹(shù)→免抵退稅申報(bào)→打印其他申報(bào)報(bào)表→出口退(免)稅憑證無(wú)相關(guān)信息申報(bào)表→生成報(bào)表

      四、反饋稅務(wù)機(jī)關(guān)備案信息

      命令樹(shù)→反饋信息處理→稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入→稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理→綜合數(shù)據(jù)查詢(xún)→申報(bào)標(biāo)志和審核標(biāo)志均為“R”表示備案成功。

      第五篇:出口退稅申報(bào)操作流程(外貿(mào)企業(yè)2016最新)

      出口退稅申報(bào)操作流程

      一、查詢(xún)相符發(fā)票信息

      1、發(fā)票認(rèn)證:認(rèn)證系統(tǒng)(航天信息)

      2、國(guó)稅官網(wǎng)→網(wǎng)上辦稅→出口退稅→登錄出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái),輸入用戶(hù)名(稅

      號(hào)),密碼→查詢(xún)區(qū)→發(fā)票信息查詢(xún)→查詢(xún)認(rèn)證后的相符發(fā)票,相符發(fā)票有信息

      才可申報(bào)退稅。

      3、整理相符發(fā)票(抵扣聯(lián))對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票,出口報(bào)關(guān)單

      二、出口退稅申報(bào)

      (一)、外部數(shù)據(jù)采集

      1、下載出口報(bào)關(guān)單信息

      登入電子口岸網(wǎng)頁(yè)→出口退稅→下載***.xml文件

      插上口岸IC卡→進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)→外部數(shù)據(jù)采集→出口報(bào)關(guān)單讀入

      →核對(duì)關(guān)單

      2、出口關(guān)單確認(rèn)→數(shù)據(jù)檢查→全選,數(shù)據(jù)確認(rèn)

      3、匯率配置:關(guān)單出口日期第一個(gè)工作日的匯率,折百匯率

      4、海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置:01→出口明細(xì)申報(bào)表

      5、認(rèn)證發(fā)票信息讀入:認(rèn)證系統(tǒng)→下載認(rèn)證結(jié)果***.xml文件

      (二)、1、出口明細(xì)錄入

      關(guān)單信息讀入后自動(dòng)帶出→輸入出口發(fā)票號(hào)→序號(hào)重排(物理序號(hào))→修改關(guān)

      聯(lián)號(hào)→審核確認(rèn)→在關(guān)單右上角寫(xiě)上對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào)

      ①關(guān)聯(lián)號(hào):所屬期4位+批次2位+序號(hào)4位(如1605 01 0001)

      ②所屬期:如本月為6月,所屬期為201605

      2、進(jìn)貨明細(xì)錄入(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抵扣聯(lián))

      ①關(guān)聯(lián)號(hào):與錄入出口關(guān)單時(shí)的關(guān)聯(lián)號(hào)對(duì)應(yīng)一致

      錄入所屬期,批次,序號(hào),發(fā)票號(hào)碼,商品代碼,數(shù)量→回車(chē)→序號(hào)重排→

      審核認(rèn)可

      (三)、數(shù)據(jù)檢查

      1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查:關(guān)單數(shù)量=發(fā)票數(shù)量,出現(xiàn)差異,倒回到進(jìn)貨明細(xì)錄

      入修改

      2、換匯成本:

      3、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查

      (四)、確認(rèn)明細(xì)申報(bào)

      (五)、免退稅申報(bào)

      1、退稅正式申報(bào)→查詢(xún)本次申報(bào)數(shù)據(jù)→退稅匯總申報(bào)表錄入→點(diǎn)擊增加,輸入申報(bào)年月→一直按回車(chē)到底→保存

      2、生成退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)→存盤(pán)

      (六)、出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)

      辦稅區(qū)→免退稅預(yù)申報(bào)→申報(bào)數(shù)據(jù)上傳→操作顯示已完成→查看反饋信息下載 →有反饋疑點(diǎn)的,撤銷(xiāo)本次申報(bào),倒回處理→沒(méi)有反饋疑點(diǎn)的,直接轉(zhuǎn)正式申報(bào)、(七)、打印退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)

      1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù):4份

      2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù):4份

      3、退稅匯總申報(bào)表:3份

      (八)、裝訂

      1、退稅匯總申報(bào)表+出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)+進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù),2份

      2、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)+關(guān)單(復(fù)印件)+Invoice(復(fù)印件)

      3、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)+進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)(正本)

      三、其他

      1、撤銷(xiāo)申報(bào)

      已申報(bào)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)→轉(zhuǎn)待申報(bào)(點(diǎn)完后,進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)跟著一起轉(zhuǎn)待申報(bào))

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