第一篇:出口無電子信息申報(bào)錄入操作流程
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無電子信息查詢和申報(bào)錄入操作
一、出口信息查詢申請(qǐng)錄入
打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口信息查詢申報(bào)錄入”,如圖:
個(gè)人建議對(duì)于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認(rèn)證或電子口岸提交不及時(shí)造成的無信息而造成的不能及時(shí)申報(bào)的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報(bào)錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請(qǐng)錄入)。
二、出口無電子信息申報(bào)錄入
對(duì)于無電子信息而造成的無法正式申報(bào)的企業(yè)請(qǐng)及時(shí)填寫附件2出口無電子信息申報(bào)具體操作如下:
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打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口無電子信息申報(bào)錄入----相關(guān)數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報(bào)-----生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)(采用本地申報(bào)數(shù)據(jù)至U盤)----打印其他報(bào)表,(連同出口無電子信息申報(bào)表、U盤和相關(guān)的資料去國(guó)稅申報(bào)。此時(shí)如果數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或需要修改,請(qǐng)打開審核反饋信息處理----已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢---出口信息情況申報(bào)數(shù)據(jù)-----撤消信息申報(bào)數(shù)據(jù)----返回至基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集重復(fù)上述操作即可。
第二篇:出口無電子信息申報(bào)錄入操作流程
無電子信息查詢和申報(bào)錄入操作
一、出口信息查詢申請(qǐng)錄入
打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口信息查詢申報(bào)錄入”,如圖:
個(gè)人建議對(duì)于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認(rèn)證或電子口岸提交不及時(shí)造成的無信息而造成的不能及時(shí)申報(bào)的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報(bào)錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請(qǐng)錄入)。
二、出口無電子信息申報(bào)錄入
對(duì)于無電子信息而造成的無法正式申報(bào)的企業(yè)請(qǐng)及時(shí)填寫附件2出口無電子信息申報(bào)具體操作如下:
打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口無電子信息申報(bào)錄入----相關(guān)數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報(bào)-----生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)(采用本地申報(bào)數(shù)據(jù)至U盤)----打印其他報(bào)表,(連同出口無電子信息申報(bào)表、U盤和相關(guān)的資料去國(guó)稅申報(bào)。此時(shí)如果數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或需要修改,請(qǐng)打開審核反饋信息處理----已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢---出口信息情況申報(bào)數(shù)據(jù)-----撤消信息申報(bào)數(shù)據(jù)----返回至基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集重復(fù)上述操作即可。
第三篇:出口無電子信息申報(bào)錄入操作流程
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一、出口信息查詢申請(qǐng)錄入
打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口信息查詢申報(bào)錄入”,如圖:
個(gè)人建議對(duì)于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認(rèn)證或電子口岸提交不及時(shí)造成的無信息而造成的不能及時(shí)申報(bào)的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報(bào)錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請(qǐng)錄入)。
二、出口無電子信息申報(bào)錄入
對(duì)于無電子信息而造成的無法正式申報(bào)的企業(yè)請(qǐng)及時(shí)填寫附件2出口無電子信息申報(bào)具體操作如下:
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打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報(bào)錄入?出口無電子信息申報(bào)錄入----相關(guān)數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報(bào)-----生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)(采用本地申報(bào)數(shù)據(jù)至U盤)----打印其他報(bào)表,(連同出口無電子信息申報(bào)表、U盤和相關(guān)的資料去國(guó)稅申報(bào)。此時(shí)如果數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或需要修改,請(qǐng)打開審核反饋信息處理----已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢---出口信息情況申報(bào)數(shù)據(jù)-----撤消信息申報(bào)數(shù)據(jù)----返回至基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集重復(fù)上述操作即可。
第四篇:出口退免稅憑證無相關(guān)電子信息申報(bào)操作指引
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)出口退(免)稅 憑證無相關(guān)電子信息申報(bào)操作指引
一、出口無電子信息申報(bào)錄入
命令樹→基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→出口信息情況申報(bào)錄入→出口無電子信息申報(bào)錄入→增加→錄入相關(guān)信息(注意:所屬期欄填寫“201403”)→保存
如果是缺失出口報(bào)關(guān)單信息(或代理出口證明信息),必須在備注項(xiàng)中錄入對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)貨物增值稅專用發(fā)票號(hào)碼(12位,即只錄入發(fā)票號(hào)碼,如有多張,用半角逗號(hào)隔開)、稅收(出口貨物專用)繳款書(如有多張,用半角逗號(hào)隔開),以此類推。
如果是缺失購(gòu)進(jìn)貨物增值稅專用發(fā)票號(hào)碼(18位)或海關(guān)進(jìn)口專用繳款書(22位),必須在備注項(xiàng)中錄入對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單(或代
理出口證明,如有多張,用半角逗號(hào)隔開),以此類推。
如果是缺失稅收(出口貨物專用)繳款書,必須在備注項(xiàng)中錄入對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單(或代理出口證明)和對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)貨物增值稅專用發(fā)票號(hào)碼(12位,錄入發(fā)票號(hào)碼)(如有多張,用半角逗號(hào)隔開)。
二、生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)
命令樹→免抵退稅申報(bào)→生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)→生成數(shù)據(jù)
三、打印信息申報(bào)報(bào)表
命令樹→免抵退稅申報(bào)→打印其他申報(bào)報(bào)表→出口退(免)稅憑證無相關(guān)信息申報(bào)表→生成報(bào)表
四、反饋稅務(wù)機(jī)關(guān)備案信息
命令樹→反饋信息處理→稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入→稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理→綜合數(shù)據(jù)查詢→申報(bào)標(biāo)志和審核標(biāo)志均為“R”表示備案成功。
第五篇:出口退稅申報(bào)操作流程(外貿(mào)企業(yè)2016最新)
出口退稅申報(bào)操作流程
一、查詢相符發(fā)票信息
1、發(fā)票認(rèn)證:認(rèn)證系統(tǒng)(航天信息)
2、國(guó)稅官網(wǎng)→網(wǎng)上辦稅→出口退稅→登錄出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái),輸入用戶名(稅
號(hào)),密碼→查詢區(qū)→發(fā)票信息查詢→查詢認(rèn)證后的相符發(fā)票,相符發(fā)票有信息
才可申報(bào)退稅。
3、整理相符發(fā)票(抵扣聯(lián))對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票,出口報(bào)關(guān)單
二、出口退稅申報(bào)
(一)、外部數(shù)據(jù)采集
1、下載出口報(bào)關(guān)單信息
登入電子口岸網(wǎng)頁(yè)→出口退稅→下載***.xml文件
插上口岸IC卡→進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)→外部數(shù)據(jù)采集→出口報(bào)關(guān)單讀入
→核對(duì)關(guān)單
2、出口關(guān)單確認(rèn)→數(shù)據(jù)檢查→全選,數(shù)據(jù)確認(rèn)
3、匯率配置:關(guān)單出口日期第一個(gè)工作日的匯率,折百匯率
4、海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置:01→出口明細(xì)申報(bào)表
5、認(rèn)證發(fā)票信息讀入:認(rèn)證系統(tǒng)→下載認(rèn)證結(jié)果***.xml文件
(二)、1、出口明細(xì)錄入
關(guān)單信息讀入后自動(dòng)帶出→輸入出口發(fā)票號(hào)→序號(hào)重排(物理序號(hào))→修改關(guān)
聯(lián)號(hào)→審核確認(rèn)→在關(guān)單右上角寫上對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào)
①關(guān)聯(lián)號(hào):所屬期4位+批次2位+序號(hào)4位(如1605 01 0001)
②所屬期:如本月為6月,所屬期為201605
2、進(jìn)貨明細(xì)錄入(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抵扣聯(lián))
①關(guān)聯(lián)號(hào):與錄入出口關(guān)單時(shí)的關(guān)聯(lián)號(hào)對(duì)應(yīng)一致
錄入所屬期,批次,序號(hào),發(fā)票號(hào)碼,商品代碼,數(shù)量→回車→序號(hào)重排→
審核認(rèn)可
(三)、數(shù)據(jù)檢查
1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查:關(guān)單數(shù)量=發(fā)票數(shù)量,出現(xiàn)差異,倒回到進(jìn)貨明細(xì)錄
入修改
2、換匯成本:
3、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查
(四)、確認(rèn)明細(xì)申報(bào)
(五)、免退稅申報(bào)
1、退稅正式申報(bào)→查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)→退稅匯總申報(bào)表錄入→點(diǎn)擊增加,輸入申報(bào)年月→一直按回車到底→保存
2、生成退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)→存盤
(六)、出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)
辦稅區(qū)→免退稅預(yù)申報(bào)→申報(bào)數(shù)據(jù)上傳→操作顯示已完成→查看反饋信息下載 →有反饋疑點(diǎn)的,撤銷本次申報(bào),倒回處理→沒有反饋疑點(diǎn)的,直接轉(zhuǎn)正式申報(bào)、(七)、打印退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)
1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù):4份
2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù):4份
3、退稅匯總申報(bào)表:3份
(八)、裝訂
1、退稅匯總申報(bào)表+出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)+進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù),2份
2、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)+關(guān)單(復(fù)印件)+Invoice(復(fù)印件)
3、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)+進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)(正本)
三、其他
1、撤銷申報(bào)
已申報(bào)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢→轉(zhuǎn)待申報(bào)(點(diǎn)完后,進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)跟著一起轉(zhuǎn)待申報(bào))