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      出口無電子信息申報錄入操作流程(全文5篇)

      時間:2019-05-12 21:42:09下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《出口無電子信息申報錄入操作流程》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《出口無電子信息申報錄入操作流程》。

      第一篇:出口無電子信息申報錄入操作流程

      更多會計資料下載盡在會計學堂官網(wǎng) 004km.cn 無電子信息查詢和申報錄入操作

      會計資料下載

      一、出口信息查詢申請錄入

      打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報錄入?出口信息查詢申報錄入”,如圖:

      個人建議對于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認證或電子口岸提交不及時造成的無信息而造成的不能及時申報的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請錄入)。

      二、出口無電子信息申報錄入

      對于無電子信息而造成的無法正式申報的企業(yè)請及時填寫附件2出口無電子信息申報具體操作如下:

      更多會計資料下載盡在會計學堂官網(wǎng) 004km.cn

      打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報錄入?出口無電子信息申報錄入----相關數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報-----生成信息申報數(shù)據(jù)(采用本地申報數(shù)據(jù)至U盤)----打印其他報表,(連同出口無電子信息申報表、U盤和相關的資料去國稅申報。此時如果數(shù)據(jù)錯誤或需要修改,請打開審核反饋信息處理----已申報明細數(shù)據(jù)查詢---出口信息情況申報數(shù)據(jù)-----撤消信息申報數(shù)據(jù)----返回至基礎數(shù)據(jù)采集重復上述操作即可。

      第二篇:出口無電子信息申報錄入操作流程

      無電子信息查詢和申報錄入操作

      一、出口信息查詢申請錄入

      打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報錄入?出口信息查詢申報錄入”,如圖:

      個人建議對于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認證或電子口岸提交不及時造成的無信息而造成的不能及時申報的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請錄入)。

      二、出口無電子信息申報錄入

      對于無電子信息而造成的無法正式申報的企業(yè)請及時填寫附件2出口無電子信息申報具體操作如下:

      打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報錄入?出口無電子信息申報錄入----相關數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報-----生成信息申報數(shù)據(jù)(采用本地申報數(shù)據(jù)至U盤)----打印其他報表,(連同出口無電子信息申報表、U盤和相關的資料去國稅申報。此時如果數(shù)據(jù)錯誤或需要修改,請打開審核反饋信息處理----已申報明細數(shù)據(jù)查詢---出口信息情況申報數(shù)據(jù)-----撤消信息申報數(shù)據(jù)----返回至基礎數(shù)據(jù)采集重復上述操作即可。

      第三篇:出口無電子信息申報錄入操作流程

      更多資料下載 會計學堂官網(wǎng) http://004km.cn 會計資料下載

      無電子信息查詢和申報錄入操作

      一、出口信息查詢申請錄入

      打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報錄入?出口信息查詢申報錄入”,如圖:

      個人建議對于企業(yè)知道是由于發(fā)票取得、發(fā)票認證或電子口岸提交不及時造成的無信息而造成的不能及時申報的情況可以直接錄入操作二(出口無電子信息申報錄入),不必通過操作一(出口信息查詢申請錄入)。

      二、出口無電子信息申報錄入

      對于無電子信息而造成的無法正式申報的企業(yè)請及時填寫附件2出口無電子信息申報具體操作如下:

      更多資料下載 會計學堂官網(wǎng) http://004km.cn

      打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集?出口信息情況申報錄入?出口無電子信息申報錄入----相關數(shù)據(jù)錄入后保存-------退稅正式申報-----生成信息申報數(shù)據(jù)(采用本地申報數(shù)據(jù)至U盤)----打印其他報表,(連同出口無電子信息申報表、U盤和相關的資料去國稅申報。此時如果數(shù)據(jù)錯誤或需要修改,請打開審核反饋信息處理----已申報明細數(shù)據(jù)查詢---出口信息情況申報數(shù)據(jù)-----撤消信息申報數(shù)據(jù)----返回至基礎數(shù)據(jù)采集重復上述操作即可。

      第四篇:出口退免稅憑證無相關電子信息申報操作指引

      出口退稅申報系統(tǒng)出口退(免)稅 憑證無相關電子信息申報操作指引

      一、出口無電子信息申報錄入

      命令樹→基礎數(shù)據(jù)采集→出口信息情況申報錄入→出口無電子信息申報錄入→增加→錄入相關信息(注意:所屬期欄填寫“201403”)→保存

      如果是缺失出口報關單信息(或代理出口證明信息),必須在備注項中錄入對應的購進貨物增值稅專用發(fā)票號碼(12位,即只錄入發(fā)票號碼,如有多張,用半角逗號隔開)、稅收(出口貨物專用)繳款書(如有多張,用半角逗號隔開),以此類推。

      如果是缺失購進貨物增值稅專用發(fā)票號碼(18位)或海關進口專用繳款書(22位),必須在備注項中錄入對應的出口報關單(或代

      理出口證明,如有多張,用半角逗號隔開),以此類推。

      如果是缺失稅收(出口貨物專用)繳款書,必須在備注項中錄入對應的出口報關單(或代理出口證明)和對應的購進貨物增值稅專用發(fā)票號碼(12位,錄入發(fā)票號碼)(如有多張,用半角逗號隔開)。

      二、生成信息申報數(shù)據(jù)

      命令樹→免抵退稅申報→生成信息申報數(shù)據(jù)→生成數(shù)據(jù)

      三、打印信息申報報表

      命令樹→免抵退稅申報→打印其他申報報表→出口退(免)稅憑證無相關信息申報表→生成報表

      四、反饋稅務機關備案信息

      命令樹→反饋信息處理→稅務機關反饋信息讀入→稅務機關反饋信息處理→綜合數(shù)據(jù)查詢→申報標志和審核標志均為“R”表示備案成功。

      第五篇:出口退稅申報操作流程(外貿企業(yè)2016最新)

      出口退稅申報操作流程

      一、查詢相符發(fā)票信息

      1、發(fā)票認證:認證系統(tǒng)(航天信息)

      2、國稅官網(wǎng)→網(wǎng)上辦稅→出口退稅→登錄出口退稅綜合服務平臺,輸入用戶名(稅

      號),密碼→查詢區(qū)→發(fā)票信息查詢→查詢認證后的相符發(fā)票,相符發(fā)票有信息

      才可申報退稅。

      3、整理相符發(fā)票(抵扣聯(lián))對應的出口發(fā)票,出口報關單

      二、出口退稅申報

      (一)、外部數(shù)據(jù)采集

      1、下載出口報關單信息

      登入電子口岸網(wǎng)頁→出口退稅→下載***.xml文件

      插上口岸IC卡→進入出口退稅申報系統(tǒng)→外部數(shù)據(jù)采集→出口報關單讀入

      →核對關單

      2、出口關單確認→數(shù)據(jù)檢查→全選,數(shù)據(jù)確認

      3、匯率配置:關單出口日期第一個工作日的匯率,折百匯率

      4、海關貿易性質配置:01→出口明細申報表

      5、認證發(fā)票信息讀入:認證系統(tǒng)→下載認證結果***.xml文件

      (二)、1、出口明細錄入

      關單信息讀入后自動帶出→輸入出口發(fā)票號→序號重排(物理序號)→修改關

      聯(lián)號→審核確認→在關單右上角寫上對應的關聯(lián)號

      ①關聯(lián)號:所屬期4位+批次2位+序號4位(如1605 01 0001)

      ②所屬期:如本月為6月,所屬期為201605

      2、進貨明細錄入(進項發(fā)票,抵扣聯(lián))

      ①關聯(lián)號:與錄入出口關單時的關聯(lián)號對應一致

      錄入所屬期,批次,序號,發(fā)票號碼,商品代碼,數(shù)量→回車→序號重排→

      審核認可

      (三)、數(shù)據(jù)檢查

      1、進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查:關單數(shù)量=發(fā)票數(shù)量,出現(xiàn)差異,倒回到進貨明細錄

      入修改

      2、換匯成本:

      3、預申報數(shù)據(jù)一致性檢查

      (四)、確認明細申報

      (五)、免退稅申報

      1、退稅正式申報→查詢本次申報數(shù)據(jù)→退稅匯總申報表錄入→點擊增加,輸入申報年月→一直按回車到底→保存

      2、生成退(免)稅申報數(shù)據(jù)→存盤

      (六)、出口退稅綜合服務平臺

      辦稅區(qū)→免退稅預申報→申報數(shù)據(jù)上傳→操作顯示已完成→查看反饋信息下載 →有反饋疑點的,撤銷本次申報,倒回處理→沒有反饋疑點的,直接轉正式申報、(七)、打印退(免)稅申報數(shù)據(jù)

      1、出口明細申報數(shù)據(jù):4份

      2、進貨明細申報數(shù)據(jù):4份

      3、退稅匯總申報表:3份

      (八)、裝訂

      1、退稅匯總申報表+出口明細申報數(shù)據(jù)+進貨明細申報數(shù)據(jù),2份

      2、出口明細申報數(shù)據(jù)+關單(復印件)+Invoice(復印件)

      3、進貨明細申報數(shù)據(jù)+進項發(fā)票抵扣聯(lián)(正本)

      三、其他

      1、撤銷申報

      已申報出口明細申報數(shù)據(jù)查詢→轉待申報(點完后,進貨明細申報數(shù)據(jù)會跟著一起轉待申報)

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