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      產(chǎn)品進(jìn)出庫臺(tái)賬登記制度5篇

      時(shí)間:2019-05-13 10:22:29下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:產(chǎn)品進(jìn)出庫臺(tái)賬登記制度

      產(chǎn)品進(jìn)出庫臺(tái)賬登記制度

      一、日常倉庫管理制度 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、退回產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記入帳,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保兩者的一致性。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。庫房必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量,有條件的情況下逐步實(shí)行零庫存;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,二、入庫管理倉庫管理制度 物料進(jìn)倉時(shí),倉庫管理員必須憑倉庫管理制度按采購計(jì)劃單、送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。入庫時(shí),倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理,放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知采購經(jīng)辦人員及時(shí)處理。3 一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷,無稅票的其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單(當(dāng)月票到可不開)收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間,收料單上必須有倉管員及經(jīng)辦人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品,必須由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員填寫退回產(chǎn)品處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

      三、出庫管理 各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、輔助材料)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)用(按消耗定額)車間領(lǐng)用物料必須憑由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,后勤各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。成品發(fā)出必須由業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

      第二篇:產(chǎn)品出庫復(fù)核制度

      六、產(chǎn)品出庫復(fù)核制度

      1、商品出庫,要遵循先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出、易變先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨的原則。

      2、醫(yī)藥器械出庫進(jìn),發(fā)貨人應(yīng)依據(jù)出庫憑證所列的購貨單位、品名、規(guī)格或型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、質(zhì)量情況等與實(shí)物逐項(xiàng)核對(duì),并做好“產(chǎn)品出庫復(fù)核記錄”(附表6)。

      整件商品要檢查包裝是否完好,零頭商品要仔細(xì)裝箱包裝并做好醫(yī)藥器械銷售記錄,特別應(yīng)記清生產(chǎn)批號(hào)及每批的數(shù)量,以便質(zhì)量跟蹤。發(fā)貨人、復(fù)核人應(yīng)在出庫憑證上簽名。

      3、業(yè)務(wù)銷售人員一般為商品出庫的復(fù)核人,并負(fù)責(zé)把商品及時(shí)、安全的運(yùn)送至客戶。

      4、不得將商品售給無“證照”或“證照”不全的經(jīng)營(yíng)單位或無醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

      第三篇:食品入庫、出庫和日常登記制度

      食品入庫、出庫和日常性查驗(yàn)和登記制度

      一、食品的出庫第一條、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的 出庫單,出庫單須寫明用途,數(shù)量、價(jià)格等項(xiàng)目。

      第二條、倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨,名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。

      第三條、出庫產(chǎn)品當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚,必須做到出庫的食品或原輔材料不得再退回庫內(nèi)。食品不允許不經(jīng)保管員直接出庫。出庫后要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)。

      二、食品的入庫第一條、食品入庫驗(yàn)收必須有購買發(fā)票作為憑

      證。

      第二條、對(duì)食品的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收。

      第三條、入庫食品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、生蟲等情況,保管員堅(jiān)決不予入庫,并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

      第四條、保管員將食品入庫后,及時(shí)填寫食品收到記錄,并做好臺(tái)帳備查。

      第五條、對(duì)入庫食品按生產(chǎn)日期的先后順序整齊擺放,進(jìn)行標(biāo)識(shí);做到食品與臺(tái)賬相符,出庫時(shí)要選擇先入庫的食品,保證食品在有效期內(nèi)出庫。

      第六條、倉庫保管員要以制度原則對(duì)事,以真誠(chéng)友善待人,對(duì)入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。

      第四篇:材料進(jìn)出庫管理制度

      Xx有限公司 材料物資出入庫管理制度

      為規(guī)范公司采購及物品領(lǐng)用,有效掌握公司庫存材料,盡可能節(jié)約資金,特制訂本規(guī)定。

      一、采購物資到廠后,采購員應(yīng)及時(shí)通知使用部門驗(yàn)收,并在供貨單上簽字。隨后辦理入庫手續(xù),其程序具體規(guī)定如下:

      1、采購員判明來貨屬采購物資后,應(yīng)會(huì)同物品申請(qǐng)部門人員對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。認(rèn)真檢查供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)、發(fā)貨明細(xì)表、質(zhì)保書、使用說明書,并核對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。

      2、驗(yàn)收合格后,各方在供貨單上簽字方可入庫。

      3、物品入庫時(shí),采購員應(yīng)該認(rèn)真填寫入庫單,標(biāo)明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息,經(jīng)庫管員檢查核對(duì)后,辦理入庫,雙方簽字。

      4、入庫單一式三聯(lián),庫管員留存一份,用于記錄庫存數(shù)量賬,采購員存留一份用于核對(duì),采購員交財(cái)務(wù)部一份,用于財(cái)務(wù)核算費(fèi)用。

      5、庫管員對(duì)入庫材料應(yīng)及時(shí)入帳,確保賬實(shí)相符。

      6、如貨已到,無論發(fā)票到或未到,均辦理正式入庫單。

      二、庫房管理員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),下列情況不準(zhǔn)入庫:

      1)無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。

      2)與合同訂貨單計(jì)劃不符的。)違反公司規(guī)定,沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。

      4)質(zhì)量不合格,驗(yàn)收人員未在供貨單上簽字的。

      三、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫,而直接送到現(xiàn)場(chǎng),庫管員要赴現(xiàn)場(chǎng)察看后辦理入庫和領(lǐng)料手續(xù)。

      四、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,庫管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

      五、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”擺放。

      三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

      二齊:擺放整齊、庫容整齊

      六、物資出庫管理、庫管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料,物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理,并做好登記,沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性,有下列情形之一者,不準(zhǔn)出庫。)、憑單印簽不符不全,批準(zhǔn)手續(xù)不符

      2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

      3)未驗(yàn)收入庫物資、實(shí)行先進(jìn)先出,后進(jìn)后出。領(lǐng)料單實(shí)行一料一單。

      其出庫程序如下:

      領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 主管總監(jiān)簽字 倉庫管理員簽字 發(fā)料

      領(lǐng)料單一式三份,庫管員存留一份用于記帳;使用單位存一份,報(bào)財(cái)務(wù)一份,用于核算車間成本。

      四、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法,每月對(duì)庫存物品進(jìn)行全面盤點(diǎn),盤點(diǎn)應(yīng)做到:)、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次,重新核實(shí),并分析原因,提出改進(jìn)意見或措施,做好記錄。如盈虧屬實(shí),應(yīng)查明原因,報(bào)財(cái)務(wù)調(diào)整帳務(wù)。)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

      五、帳務(wù)處理、保管員應(yīng)建立材料帳,并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。

      2、記帳要認(rèn)真,帳、卡、物三相符,材料收支與結(jié)存要保持平衡。

      六、相關(guān)要求

      1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器,電機(jī)等)

      2)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí),所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫,辦理退料手續(xù)。)報(bào)廢物資、倉儲(chǔ)容器、廢料的處理。任何部門、任何人無權(quán)擅自處理,應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理,收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。

      Xx有限公司 2017年8月19日

      第五篇:材料進(jìn)出庫管理制度

      倉庫出入庫管理制度

      1、采購員完成采購任務(wù),貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉庫辦理入庫手續(xù),其程序具體規(guī)定如下:)、認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)通知單》,一式三聯(lián),并簽署。

      2)、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。

      3)、發(fā)貨明細(xì)表。

      4)、質(zhì)保書。)進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

      6)、使用說明書。)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。、保管員判明實(shí)屬本庫保管物資后,應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量,當(dāng)證件完全符合后,提請(qǐng)有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)檢,暫不驗(yàn)收,存放在待驗(yàn)區(qū)。、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性,按不同規(guī)定辦理。、設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗(yàn),簽證合格后入庫。

      5、鋼材檢驗(yàn)簽證合格后,方可入庫。

      6、化工原材料技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后,方可入庫。、對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收,應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重,遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題,要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。、入庫物資驗(yàn)收合格無誤后,由保管員簽署才有效。

      9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。、如貨已到,無論發(fā)票到或未到,均辦理正式入庫單,一式四聯(lián)。、通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收,按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收,按重量計(jì)算的物資,應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過磅)按長(zhǎng)度或 M 3 計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),不準(zhǔn)驗(yàn)收:

      1)、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。

      2)、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。)、違反公司規(guī)定,采購員工作標(biāo)準(zhǔn),沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。

      4)、質(zhì)量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單,檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。、待驗(yàn)收物資,不合格物資,保管員應(yīng)妥善保管,并督促抓緊處理,手續(xù)應(yīng)健全。

      16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫,而直接送到現(xiàn)場(chǎng),保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

      倉庫物資入庫程序如下:

      物資到庫 業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗(yàn)單,并通知檢驗(yàn)員 倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量,查看規(guī)格型號(hào) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應(yīng)部

      二、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四號(hào)定位”擺放。

      三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

      二齊:擺放整齊、庫容整齊

      四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位、保管物資應(yīng)做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求,適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

      三、物資出庫管理、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料,物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理,并做好登記,沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性,有下列情形之一者,不準(zhǔn)出庫。

      1)、憑單印簽不符不全,批準(zhǔn)手續(xù)不符)、憑單字據(jù)不清或被涂改

      3)未驗(yàn)收入庫物資)發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

      5)、先進(jìn)先出,后進(jìn)后出

      4、實(shí)行一料一單。

      其出庫程序如下:

      領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 倉庫管理員簽字 發(fā)料

      四、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法,年終進(jìn)行全面盤點(diǎn),盤點(diǎn)應(yīng)做到:)、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次,重新核實(shí),并分析原因,提出改進(jìn)意見或措施,做好記錄。)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

      3)、清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因,及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

      五、帳務(wù)處理、保管員應(yīng)建立材料帳,并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。、記帳要認(rèn)真,帳、卡、物三相符,材料收支與結(jié)存要保持平衡。

      3、每月 3 號(hào)前填報(bào)收支狀況表,并上報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)

      六、廢舊物資回收利用管理

      1、確定廢舊物資回收范圍

      1)、各種包裝物的回收

      2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料,有色和黑色金屬切屑。

      4)不能再修復(fù)的工具、量具等

      5)其它各種有用物資的回收

      七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜,單獨(dú)建帳。

      1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器,電機(jī)等)

      2)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí),所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫,辦理退料手續(xù)。)報(bào)廢物資、倉儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理,收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。

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