第一篇:防汛物資管理規(guī)定大全
北京鵬盛物業(yè)管理有限公司
PSW/SYAB-ZY-02-A0
二、防汛物資管理規(guī)定
1目的
為規(guī)范北汽研發(fā)基地的安全工作,為客戶提供一個舒適、安全的生活、工作場所,特制定本規(guī)定。適用范圍
適用于北汽研發(fā)基地安全工作。職責
3.1 嚴格貫徹“安全第一,常備不懈,講究實效,定額儲備”的原則,對防汛物資進行管理。
3.2了解防汛物資性能,注意防汛物資的日常化維護與保養(yǎng),保證防汛物資完好無損。3.3掌握消防知識,注意防火、防盜,確保防汛物資安全管理。3.4防汛物資存放應分區(qū)分類、整齊劃
一、合理堆放,確保調(diào)用方便。3.5建立防汛物資盤點制度,對防汛物資進行定期盤點,做到心中有數(shù)。
3.6規(guī)范防汛物資出入庫登記手續(xù),健全防汛物資臺帳和管理檔案,做到“實物、臺帳”相符。
3.7防汛儲備物資屬國家專項儲備物資,必須“專物專用”,未經(jīng)領(lǐng)導批準同意,任何單位和個人不得擅自動用。
第二篇:防汛物資使用管理規(guī)定
句容綠色動力再生能源有限公司
防汛物資使用管理規(guī)定
第一章 目的
為了加強公司防汛儲備物資的管理,發(fā)揮好防汛物資的作用,根據(jù)公司實際情況,制訂本管理規(guī)定。
第二章 范圍
本制度規(guī)定了防汛物資使用管理的內(nèi)容與要求、檢查與考核。
本制度適用于本公司范圍內(nèi)防汛物資使用的管理工作。
第三章 引用標準
《國家電力公司防汛管理辦法(試行)》國電發(fā)[2002]292號 綠色動力集團《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》
第四章 管理內(nèi)容與要求
1.職能
1.1 防汛物資歸口管理,由公司設(shè)備部、安環(huán)部負責;
1.2 設(shè)備管理部負責防汛器材的日常管理工作,對防汛物資的儲備、維護、使用負責。2 權(quán)限
2.1 設(shè)備管理部有權(quán)對公司防汛器材進行管理;
2.2 安環(huán)部有權(quán)對公司防汛器材管理進行監(jiān)督、檢查,考核。3 管理要求 3.1 總則
3.1.1為進一步規(guī)范公司防汛物資儲備、調(diào)用及經(jīng)費管理,結(jié)合我公司抗洪搶險和防汛救災的需要,立足于“防大汛、抗大洪、搶大險”的要求,特制定本制度。
3.1.2 電力防汛工作實行“安全第一,常備不懈,預防為主,全力搶險”的方針。
3.1.3防汛物資是指由設(shè)備部申請資金,公司安環(huán)部負責購置、設(shè)備部負責儲備和管理,用于支持設(shè)備防汛搶險和救助受洪水威脅員工應急需要的各類物資。
3.1.4防汛物資管理堅持“定額儲備、專業(yè)管理、保障急需”的原則。防汛物資的所有權(quán)和調(diào)用處置權(quán)屬公司防汛指揮領(lǐng)導小組,任何部門和個人不得擅自調(diào)動、挪用。
3.1.5防汛物資專項經(jīng)費包括物資購置經(jīng)費、更新經(jīng)費和儲備管理費,屬于公司防汛財政專項資金,必須??顚S茫瑖澜沧魉?。設(shè)備部所轄倉庫是防汛物資的指定儲備地。3.1.6 防汛物資儲備定額、品種和方式
3.1.6.1 防汛物資儲備定額由公司防汛領(lǐng)導小組負責,根據(jù)綠色動力集團及本公司規(guī)定按一定比例確定。3.1.6.2 防汛物資儲備定額的調(diào)整,由公司設(shè)備部根據(jù)《防汛預案》和物資儲備情況,與財務(wù)部協(xié)商后報公司防汛領(lǐng)導小組批準。3.1.6.3 防汛物資儲備的品種包括潛水泵、襯膠水管(含接頭、緊固件等)、橡膠管、編織袋、全身雨衣、拖線盤、鋤頭、鏟子、尼龍繩、麻繩、鐵絲、撮箕和麻袋等。
4.2.2.4防汛物資采取委托儲備的方式儲備。公司防汛領(lǐng)導小組指定設(shè)備部定點防汛物資倉庫進行儲備。
4.2.2.5防汛物資儲備采取集中儲備和設(shè)點儲備的方式,設(shè)備部根據(jù)抗洪搶險形勢變化須對儲備點調(diào)整時,與安環(huán)部溝通后報公司防汛領(lǐng)導小組批準。
4.2.2.6 防汛物資到貨后,應及時會同生產(chǎn)廠家代表共同進行驗收,并做必要的檢查和試驗,發(fā)現(xiàn)問題要與廠方代表及時協(xié)商解決,在確認型號、規(guī)格、包裝、外觀質(zhì)量、數(shù)量無誤后方能正式入庫。4.2.3防汛器材維護要求
4.2.3.1 對防汛物資要專庫專存,專人負責,健全規(guī)章制度,并建立物資臺帳和物資管理檔案。
4.2.3.2 倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行防汛物資管理及有關(guān)法規(guī)、制度,如因管理不善等人為因素造成防汛物資損毀、丟失的,要追究相應責任。
4.2.3.3 防汛物資庫房要求保溫、防潮、避光、通風良好,要有防火、防盜、防鼠、防污染措施。
4.2.3.4 防汛物資在庫內(nèi)要整齊擺放,留有通道,嚴禁接觸酸、堿、油脂、氧化劑和有機溶劑等物質(zhì)。
4.2.3.5 物品都應配有明顯標簽,標明品名、編號、數(shù)量、生產(chǎn)日期,做到實物、標簽、臺帳相符。
4.2.3.6 各種防汛物資在每年汛前都要進行一次檢查。4.3管理條件
防汛物資專庫專存,專人負責。4.4管理責任
4.4.1防汛物質(zhì)的重點供應是保證灰渣場地、滲瀝液處理、各水泵房、主廠房及變電站的安全,做到遇設(shè)計標準暴雨、洪水時不發(fā)生水淹廠房、灰渣場地、滲瀝液處理裝置、各水泵房、變電站及生產(chǎn)生活設(shè)施。防汛物資屬公司專項儲備物資,必須“專物專用”。未經(jīng)安環(huán)部批準,任何單位和個人不得動用。如有其它用途,必須借用防汛物資,需經(jīng)過公司防汛管理工作組同意后,才能借用,歸還時必須無損壞、無質(zhì)量差異,否則不予接受。
4.4.2安環(huán)部防汛物資的管理職責:
4.4.2.1制定各項防汛物資儲備的具體管理制度,對代儲部門和定點倉庫進行指導,監(jiān)督各項管理制度的貫徹執(zhí)行;
4.4.2.2定期檢查各代儲報名和定點倉庫防汛物資的保管養(yǎng)護情況; 4.4.2.3負責防汛物資的調(diào)用管理; 4.4.3設(shè)備部防汛物資代儲的管理職責: 4.4.3.1負責對所屬各儲備點防汛物資的管理; 4.4.3.2負責調(diào)出防汛物資的按期歸還和補充; 4.4.3.3負責報送防汛物資的儲存、調(diào)用、補充情況和物資更新計劃及經(jīng)費使用情況。
4.4.3.4協(xié)助安環(huán)部對所在地的定點倉庫工作進行指導、監(jiān)督、檢查; 4.4.3.5參加所屬各儲備點和倉庫入庫防汛物資的驗收; 4.4.3.6負責組織協(xié)調(diào)緊急調(diào)運公司防汛物資工作; 4.4.3.7定期向安環(huán)部報送各儲備點防汛物資儲備情況; 4.4.3.8協(xié)助安環(huán)部做好有關(guān)公司防汛物資儲備管理的其他工作。4.4.4防汛物資定點倉庫管理員的職責:
4.4.4.1在設(shè)備部的直接領(lǐng)導下,做好防汛物資儲備的日常管理工作;4.4.4.2嚴格執(zhí)行公司防汛領(lǐng)導小組的調(diào)度命令,負責防汛物資的緊急調(diào)運工作;
4.4.4.3嚴格執(zhí)行倉庫出入庫制度,沒有公司防汛領(lǐng)導小組的調(diào)度命令,任何單位和個人不得動用公司防汛物資;
4.4.4.4加強倉庫現(xiàn)代化建設(shè),不斷提高物資管理水平;
4.4.4.5參加對入庫物資的驗收,負責清點、檢查防汛物資的接收入庫; 4.4.4.6每年汛后,向設(shè)備部報防汛物資調(diào)用和庫存情況。
5.1為保證防汛工作的開展,落實防汛經(jīng)費。防汛物資、報汛和防汛管理經(jīng)費列入生產(chǎn)成本。
5.2防汛物資的采購程序:公司領(lǐng)導審批提出申購計劃,安環(huán)部采購,安環(huán)部、設(shè)備部驗收后專庫專存;
5.3防汛物資的保管、使用、檢查程序:設(shè)備部專庫專存專人負責,健全規(guī)章制度,并建立物資臺帳和物資管理檔案,防汛物資專項專用,安環(huán)部不定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見,相關(guān)部門落實書面反饋至安環(huán)部,安環(huán)部復查、考核,安全月報全公司公示。
第五章 檢查與考核
1、各級主管生產(chǎn)領(lǐng)導、安全員均有責任確保防汛物資使用的管理,按分管均有檢查總結(jié)防汛物資使用管理中存在問題、進一步改進管理的義務(wù)和責任。
2、若違反防汛物資使用管理規(guī)定,造成事故后果者,按事故障礙考核。
第六章附則
1.除上述規(guī)定外,安環(huán)部有權(quán)根據(jù)具體情況進行調(diào)整及修改。2.本制度解釋權(quán)歸安環(huán)部。3.本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。
第三篇:物資管理規(guī)定
物資管理有關(guān)規(guī)定
ZTJJF/ZLW23-2006
1.目的
為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作,實現(xiàn)
物資管理的標準化、制度化, 對分公司所采購物資進行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍
本標準規(guī)定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司
生產(chǎn)所需各項物資的計劃、采購、供應和管理工作.3.管理機構(gòu)和職責
3.1 分公司設(shè)物資管理部,負責分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標準和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負責分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進行監(jiān)督、檢查、指導、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強物資監(jiān)察工作.3.1.4 負責收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導
3.1.5 負責生產(chǎn)所需大宗原材料的招標采購工作的管理.3.1.6 負責顧客提供產(chǎn)品的供應管理工作.3.1.7 負責根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應的儲備、供應、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定
ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負責本部門的物資成本管理工作,制定相應管理措施,并負責實施.3.1.9 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負責收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規(guī)定
采購管理
4.1.1 分公司物資部負責本單位的物資采購控制.采購的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購計劃是實施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn) 計劃變更通知和物資申請計劃,分別按月編報物資采購計劃.物資采購計劃應考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應嚴格執(zhí)行采購計劃,必須在計劃的指導下進行,按計劃的品種、時間要求組織進行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應掌握市場信息變化,對市場價 格信息進行收集,為決策和價格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購應嚴格按計劃采購,非物資人員不得進行物資
采購,杜絕合格供方名單外采購,以確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量
物資管理有關(guān)規(guī)定
ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求,有效控制采購成本,滿足施工生產(chǎn)需求。
4.1.7 采購合同的簽訂,應符合國家及分公司的有關(guān)規(guī)定,合同用詞要縝密。
4.1.8 物資管理部通過對供方的評定,選擇合格的供方。除僅
有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外,對主要物資的采購 應在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位,從質(zhì)量、價格 信譽等方面擇優(yōu)進貨。
4.1.9 對所需數(shù)量或金額較大的物資采購,應實行招標采購。
5.倉庫管理規(guī)定
5.1 物資入庫管理
5.1.1 分公司物資管理部負責進廠物資的驗收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進行認真驗收,以確定物資在入庫時的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài),防止不合格的物資入庫。
5.1.2 物資入庫應及時,手續(xù)齊備,入庫物資應數(shù)量準確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全,做好相應記錄。驗收記錄填寫應準確、完整、規(guī)范。
5.1.3 倉庫人員負責一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗收。通過目測以及使用簡單工具,核對物資品名、基本尺寸(抽 查1—3件)、規(guī)格、型號,檢驗物資損傷(撞擊、跌落變形、破 碎等)程度,檢驗物資被污染(雨、油、銹蝕等)程度,檢驗物 資外形缺陷等。
5.1.4 外購外協(xié)件及以下原材料按相應的檢驗、試驗規(guī)定進行
物資管理有關(guān)規(guī)定
ZTJJF/ZLW23-2006 復檢,并做好相應記錄。
a)
混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。
b)
扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格,未經(jīng)領(lǐng)導同意,不得辦理入庫手續(xù),嚴禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護
5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標識明顯。物資進廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。
a)鋼材按代號、規(guī)格分類碼放;
b)袋裝水泥按品種、標號分類碼放。做到防潮、通風。標明標號和進廠日期。
c)散裝水泥要按品種、標號分倉儲存。
d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風。標明明確,按進廠時間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚,便于檢驗和點查。f)外購外協(xié)件要分類碼放整齊,標識清楚。
5.2.2 物資倉儲要認真執(zhí)行物資保管要求,做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀,對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資,精密儀器保管,應有相 應的保管措施。
5.2.3 物資堆碼、搬運作業(yè)必須保證物資完好無損,嚴禁野蠻 裝卸,亂堆亂碼。
物資管理有關(guān)規(guī)定
ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進廠的復檢資料和需復檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗部門保存。
5.2.5 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況,由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗部門收集。發(fā)現(xiàn)問題,統(tǒng)一反饋給物資管理部,由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應廠家。
5.2.6 經(jīng)檢驗不合格、使用過程中有問題的物資,物資管理部 進行隔離、標識,按有關(guān)規(guī)定確定處置方式,并做好相應記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應明確其崗位職責,掌握物資倉庫管 理技術(shù)。
5.2.8 倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點,并做出相關(guān) 記錄。
5.3 物資出庫管理
5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標志清楚。
5.3.2 物資出庫應按照先進先發(fā)的原則,有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。
5.3.3 物資出庫應嚴格執(zhí)行回收利舊制度,對規(guī)定必須回收的 物資應退舊(廢)才能領(lǐng)新。
5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗的物資以及已檢待定的物資,不 得發(fā)放投入使用。
5.3.5 嚴格執(zhí)行限額發(fā)料制度,發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資,除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。
物資管理有關(guān)規(guī)定
ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理
5.4.1 倉庫區(qū)域要嚴格管理火種及火源,在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴禁煙火”標志,庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙,禁帶火種,倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時,應嚴格隔離。
5.4.2 庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足消防器材,由專人管 理,管庫人員要會使用,要定期檢查,保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫人員應對倉庫安全負責,每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀,下班要斷開電源封鎖門窗。
5.4.4 倉庫作業(yè)必須做到無火情、無設(shè)備、物資破損事故,無人身傷亡。
6.項目部物資部門應貫徹執(zhí)行物資消耗定額,嚴格控制消耗 7.項目部物資部門應制定控制和降低物資成本的具體措施。
8.物資分類標準
集團公司分A、B類。
A類物資:一般鋼材、水泥、鐵路專用器材(鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件)、支座、錨具、預應力鋼絞線等。
B類物資:構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計安裝設(shè)備、電力通信信號器材、特種防護用品及化學危險品等,同時各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點確定需要控制的B類物資。
第四篇:物資管理規(guī)定
廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》
物資管理規(guī)定 目的
為加強公司各類物資的控制與保管,確保公司財產(chǎn)安全和使用效率;規(guī)范倉庫管理,明確各部門職責,確保物資管理做到供應好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省 2 范圍
適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責
3.1 行政部負責所有物資的采購工作
3.2 倉管員負責抽有物資的驗收、入庫、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 3.3 財務(wù)部負責對倉庫物資定期、不定期盤點 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購
4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資,由行政部負責采購統(tǒng)籌
4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程,詳見《采購管理費用制度》。4.2 物資入庫
4.2.1 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作,對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核,做到準確無誤,凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品,不予進倉;對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續(xù)
4.2.2 倉管員應按已審批的采購申請辦理物資的驗收,在供應商的《送貨單》上簽名確認,留存客戶聯(lián)。未經(jīng)批準的物資不予進倉。
4.2.3 經(jīng)驗收合格的物品,倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細信息(日期、收貨單號、供應商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等),倉管員必須在《入庫單》上簽名,并貼好標簽,將物品分類存放。
4.2.4 倉管員應于收貨當天將《入庫單》明細錄入海鼎系統(tǒng)。
4.2.5 倉管員應在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存,第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員,作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫
4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨,單件單價物資領(lǐng)用少于500元的,工程部經(jīng)理審批;單件單價物資領(lǐng)用大于500元(含本級數(shù))小于1000元的,需項目分管負責人審批;單件單價物資領(lǐng)用大于1000元(含本級數(shù))的,需項目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途
4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應遵循“以舊換新”的原則,個別特殊情況未能做到以舊換新的,應有合理說明,否則不予領(lǐng)用。
4.3.1.4 特殊情況急需物品,由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》,按權(quán)限口頭(或電話)請示相關(guān)領(lǐng)導后,先領(lǐng)用出庫,事后補齊上述審批手續(xù)。
4.3.1.5 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一核對后發(fā)放,倉管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”,《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存,第二、第三聯(lián)由倉管員留存。
4.3.1.6 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。
4.3.1.7 倉管員應按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財務(wù)部核對。4.3.2 物品借用流程
4.3.2.1 工具或設(shè)備類物資,如果員工借出后3天內(nèi)歸還的,不做出庫處理,僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》
續(xù);否則應該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù),同時進行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具,應該填寫《物資借用表》,部門經(jīng)理審批后,倉管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程
4.3.3.1 非消耗性物資嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用,需進行更換的,使用人應填寫 《舊物品回收單》,列明物資不能使用的原因,領(lǐng)用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資,應寫(遺失證明),并按該物資的價值,按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導簽名確認(200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名,200元以上還需公司總經(jīng)理簽名,明確責任和處理意見)。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理,對于故障物資,則需結(jié)合物資保修期等情況進行維修。經(jīng)修復的物資須重新入倉,無法修復的由倉管員統(tǒng)一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領(lǐng)用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標準
4.4.1.1 物資已到失效期,繼續(xù)使用存在安全隱患的;
4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值,或損壞無法修復的; 4.4.1.3 執(zhí)行(以舊換新)積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程
4.4.2.1 倉管員負責填寫《物品報廢單》,《物品報廢單》應列明處理(報廢)原因、原使用部門(人員)、使用期限、退庫時間、處置意見等。
4.4.2.2 倉管員應將待報廢的物資列好清單,同時附上《物品報廢單》,經(jīng)行政人事部、財務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后統(tǒng)一報廢處理 4.5 保管管理
4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求
4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品:周圍無明火、遠離熱源;擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好;庫房結(jié)構(gòu)堅固;門窗封閉牢固。
4.5.1.2 吸水性強,容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品:用經(jīng)過防水處理的貨架放置;放在干燥的地上或貨架上;配備防潮通風設(shè)施。
4.5.1.3 常用工具、材料和配件等:不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放;規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。
4.5.1.4 易碎、易損物品:體積較小或瓶裝物品,放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上,體積較大應靠墻立放,放置上方不懸掛物品,放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標簽《保利水城物資卡片》,卡片內(nèi)容包含:類別編號、類別名稱、物資名稱,便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點工作。4.6
盤點管理
4.6.1 每季度25日前,倉管員應分類別對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點,并形成盤點報告報公司領(lǐng)導審核。每個季度應分別盤點不同類別的物資,原則上,一個會計應該盤點完倉庫全部物資。
4.6.2 倉管員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單,編制《庫存物品進耗存表》。4.6.3 倉管員應在每月1日前將上月賬單及報表報送財務(wù)部經(jīng)理審核。
4.6.4 會計應于每月不定期對物資進行抽樣盤點,并形成盤點報告報公司領(lǐng)導審核。
4.6.5 每年12月25日前,財務(wù)部會同行政部對所有物資進行全面盤點,并形成盤點報告報公司領(lǐng)導審核。4.7
保管責任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》
財務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者,應承擔處理和賠償責任: 4.7.1 對所保管的財物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者; 4.7.2 對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報告者; 4.7.3 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8
其他管理規(guī)定
4.8.1 物資損壞需維修時,不做出庫處理,但需填寫《物資維修登記表》,登記物資的出庫維修及返倉情況。
4.8.2 原購入物資按整件購入,但出庫時按零配件出庫的,一律按整件物資辦理出庫手續(xù),剩余零配件若為可用物資,則登記《特殊物資出庫表》,對出庫情況進行描述,且需單獨存放,剩余零配件若為無法單獨使用物資,則做報廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門退回的、當時狀態(tài)為可使用物資,不做入庫處理,但需登記《舊物資回收單》,建立入庫、領(lǐng)用手工臺賬。舊物資領(lǐng)用需填寫《領(lǐng)料單》,但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。5
相關(guān)文件
5.1
BL2-D09《采購管理制度》 6
相關(guān)記錄
6.1
BL4-E26 《入庫單》 6.2
BL4-E28 《領(lǐng)料單》 6.3
BL4-E29 《物資借用表》 6.4
BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5
BL4-E31 《物品報廢單》 6.6
BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7
BL4-E33 《特殊物資出庫表》
項目公司倉庫管員工作手冊
第一條 復核工程物資申購表
(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表,與現(xiàn)時庫存量數(shù)量核對比較,對物資申購量進行增減,增減原則:超過基準線的物資,減少申購量;低于基準線或庫存為零的物資,增加申購量。
(二)核對物資申購表各項物資的單價,確保單價不超過框架協(xié)議。
第二條 物資驗收入庫
(一)核對送貨單物資明細與已審批可購買的明細是否一致,不一致則拒絕收貨。
(二)計劃外的物資緊急采購,需工程部經(jīng)理和項目負責人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫,若工程部經(jīng)理與項目負責人不在公司的,必須在2天內(nèi)補辦手續(xù)。
(三)檢驗物資:①檢驗物資包裝完整性;②核對物資品牌、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期;③清點數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。
(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對物資質(zhì)量進行檢查,經(jīng)辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。
(五)檢驗無誤后,將物資進倉上架,并分類別擺放。
(六)根據(jù)送貨單錄入入庫單并打印。
第三條 物資出庫
(一)領(lǐng)用:
1.倉管員核對《報修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批,《保修單》需要工程部門負責人審批,單筆領(lǐng)用物資少于500元的,工程部門負責人簽字審批,單筆領(lǐng)用物資在500元(含本級數(shù))的,需項目負責人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細在進耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》
2.非消耗性物資:遵循“以舊換新”原則,先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資,倉管員及領(lǐng)料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失,需填寫“遺失證明”,審批后方可領(lǐng)用新物資;消耗性物資:倉管員按《領(lǐng)用出庫單》直接發(fā)放物資。
3.領(lǐng)料人核對物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致,一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認領(lǐng)料,不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。
4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存,第二聯(lián)交領(lǐng)料人,第三聯(lián)交會計對賬。
(二)借用:
1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批,《借用單》需工程部門負責人簽字審批。
2.倉管員按已審批的《借用單》明細直接發(fā)放物資。
3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認,《借用單》第一聯(lián)倉管員留存,第二聯(lián)交借用人,第三聯(lián)交會計對賬。
第四條 物資倉儲管理
倉管員負責物資倉儲管理工作,確保物資完整,完好無缺,確保物資安全,沒有安全隱患。
第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點
(一)月末打印出物資進耗存表,與行政一起盤點倉庫庫存數(shù),確保賬實相符。
(二)季度末會同行政部,對固定資產(chǎn)進行盤點,確保賬實相符。
第六條 廢舊物資報廢
根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實際需要,會同行政人事部門定期清理廢舊物資,編制廢舊物資報廢表進行審批,審批完成后將廢舊物資出售,會同行政人事部門將所售款項交收費中心收銀員,憑其開具的收款收據(jù)登記臺賬。
第七條 附則
(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務(wù)管理中心制定并解釋。
(二)本工作手冊自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第五篇:物資管理規(guī)定
物資管理規(guī)定 1.目的
為了保證生產(chǎn)正常進行,節(jié)約物資消耗,有效使用各類物資,使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理);特制定本管理規(guī)定。2.范圍
適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領(lǐng)用、盤點,以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責
3.1各部門經(jīng)理、車間主任負責提出零星物資的采購申請; 3.3總經(jīng)理負責采購申請的批準;
3.4生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件均由物控部提出;
3.5各庫管員負責所采購物資的入庫(數(shù)量、型號核對)、貯存管理和庫存盤點; 3.6財務(wù)部材料會計負責監(jiān)督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。3.6財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)負責監(jiān)督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。4.定義
4.1本規(guī)定所描述的原材料是指將經(jīng)過本公司再加工后發(fā)生物理或化學變化的用來生產(chǎn)制造產(chǎn)品的材料; 4.2外協(xié)件是指本公司向其他單位購買勿需進行再加工而直接組裝或安裝至產(chǎn)品上的材料或零件; 4.3包裝物是指用于包裝產(chǎn)品的物品,如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤以及客戶的料箱料架等; 5.管理規(guī)定
5.1 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.1生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定
5.1.1.1物控部采購員根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存數(shù)據(jù)向供應商發(fā)放采購定單進行采購。
5.1.1.2原材料或外協(xié)件到廠后,供應商的送貨單由相關(guān)庫管員核對數(shù)量后簽收并留存,整理后交給材料會計以便核查并由材料會計定期歸檔,由物控部搬運組負責卸貨,采購員應填寫《零部件報檢通知單》及時通知項目部質(zhì)檢組檢驗并登記供應商供貨情況。
5.1.1.3檢驗合格后,物控部搬運組負責搬運入庫,庫管員在入庫單上簽字;庫管員負責入庫管理:核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等,庫管員必須在相應的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域,并由項目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標識,并填寫不合格處理報告
5.1.1.4各生產(chǎn)車間班長負責按《零件材料清單(BOM表)》(項目部負責制訂)填寫《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準,到各倉庫按《領(lǐng)料單》向庫管員領(lǐng)料,庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進先出”。生產(chǎn)車間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗判定合格或不合格后,不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理,合格的可退回倉庫,庫管員重新辦理入庫手續(xù)
5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續(xù),班長在出庫單上簽字,庫管員必須在相應的物料卡上作出庫登記,并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。
5.1.1.5庫管員必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務(wù)部材料會計核查。5.1.2研發(fā)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.2.1研發(fā)用材料和外協(xié)件,由項目部負責開發(fā),在開發(fā)材料和外協(xié)件時,必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應商可以提供的材料或外協(xié)件。
5.1.2.2在項目開發(fā)時,如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領(lǐng)料單”,并在領(lǐng)料單上寫明“研發(fā)用”字樣,研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準方可領(lǐng)用,否則倉管員有權(quán)拒絕出庫。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應限量使用,不得影響正常生產(chǎn),如需大量使用則應提前通知物控部,倉管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料,并將研發(fā)用的物料,記入研發(fā)出庫單上,且須在月底收發(fā)存報表上顯示。
5.1.2.3項目開發(fā)時,項目經(jīng)理須開發(fā)現(xiàn)有供應商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時,如果是供應商提供的免費樣品可由項目部自行處置,如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)訂單采購,入庫后再出庫使用,這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購,項目部在采購時必須在訂單上注明“研發(fā)用”,并在入庫時注明“研發(fā)用”,且要求倉管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫使用時,記入相關(guān)研發(fā)報表中。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗是由項目經(jīng)理負責。
5.1.2.4出庫后,剩余的合格材料或外協(xié)件(由相關(guān)人員檢定后)必須退還倉庫,并作有關(guān)退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可,新開發(fā)的材料和外協(xié)件由項目部檢定。5.1.3 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 5.2 辦公用品管理規(guī)定
5.2.1辦公用品(包括電腦整機)由辦公室文員提出采購申請并由總經(jīng)理批準后交零星采購員進行采購,到貨后送至辦公室入庫,辦公室文員負責核對數(shù)量、入庫、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù),入庫單必須有文員簽字,發(fā)票必須有采購員簽字,采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報銷管理規(guī)定》報銷。
5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負責簽收、登記領(lǐng)用記錄,車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負責簽收并登記領(lǐng)用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報銷流程.5.4 零星物資管理規(guī)定
5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協(xié)庫管理員按安全庫存要求負責提出采購申請,并由總經(jīng)理審批后交物控部采購。
5.4.2無安全庫存要求但已定點的零星物資,由使用部門主管提出申請,總經(jīng)理審批后交物控部采購通知供應單位送貨(或指定人員從定點單位帶回)至外協(xié)庫入庫。
5.4.3無安全庫存要求且未定點的零星物資,由使用部門主管提出申請,總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購。
5.4.4勞保用品由物控部經(jīng)理按《勞保用品發(fā)放清單》定期提出采購申請,并由總經(jīng)理批準后由物控部采購。
5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫。5.4.6對工具的領(lǐng)用的有關(guān)規(guī)定
5.4.6.1各部門經(jīng)理根據(jù)各部門需要,擬定需借用工具的種類、數(shù)量,經(jīng)總經(jīng)理批準,由物控部購買。5.4.6.2外協(xié)倉庫庫管員發(fā)放工具,由借用人員簽字確認。對于長期必備的工具可組合成工具箱,由借用者保管;對于暫時借用的則需確定歸還日期,逾期不還者,庫管員有權(quán)收回工具。
5.4.6.3工具一旦借出,由領(lǐng)用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞,則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況);若工具遺失,則按市場價賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。
5.4.6.4領(lǐng)用者因工作崗位調(diào)動或離職,需歸還全部領(lǐng)用的工具,若無法歸還,照市場價賠償,特殊情況 由總經(jīng)理確定。
5.4.7外協(xié)倉庫管理員辦理出庫手續(xù),領(lǐng)用者在出庫單上簽字。
5.4.8外協(xié)倉庫管理員應及時做好出入庫臺帳登記,每月必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務(wù)部材料會計核對。
5.4.9外協(xié)庫管理員負責零星庫的管理:核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資,做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。5.5 半成品、成品的管理規(guī)定
5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負責管理,由質(zhì)檢負責判定;塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責辦理出入庫手續(xù)。
5.5.2開發(fā)過程中的產(chǎn)品(包括半成品、成品)由項目經(jīng)理自己判斷、分類并做標識,需入庫的產(chǎn)品必須由項目經(jīng)理簽字后方可入庫,并由倉管員分區(qū)存放。
5.5.3批量成品由質(zhì)檢檢驗合格后入庫,物控部搬運組負責搬運入庫,質(zhì)檢員在合格單上簽字;成品庫管員負責入庫管理:核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等,庫管員必須做相應入庫登記并嚴格按相關(guān)《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。
5.5.4成品由銷售人員或項目部文員通知物控部發(fā)貨,質(zhì)檢負責發(fā)貨審核,相關(guān)負責人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。
5.5.5針對一些款到交貨或帶款提貨的客戶,必須嚴格按客戶的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶質(zhì)量要求時,由銷售人員與客戶溝通,且書面確認后發(fā)貨。同時,銷售人員員接收到此類訂單時,應將訂單交予財務(wù),以確認貨款是否收到,在財務(wù)確認收到貨款后,再開具發(fā)貨單或送貨單,并按本規(guī)定5.5.4執(zhí)行。5.6 其它規(guī)定
5.6.1 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》,物控部負責統(tǒng)計,物控部負責統(tǒng)一處理,憑廢料處理單到財務(wù)辦理出門證,廢料出賣的統(tǒng)計單和收入一并送交財務(wù)出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證,否則視為偷、盜行為。
5.6.3如需向財務(wù)部預支采購款,可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準后向財務(wù)部出納借款。