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      大姚委辦公室2016部門決算

      時(shí)間:2019-05-13 19:27:51下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:大姚委辦公室2016部門決算

      中共大姚縣委辦公室2016年度部門決算

      第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

      第二部分 2016年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

      九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2016年度部門決算情況說(shuō)明

      一、收入決算情況說(shuō)明

      二、支出決算情況說(shuō)明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

      第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

      一、主要職能

      (一)部門主要職能

      ⑴中共大姚縣委辦公室是縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu),其主要職能是:圍繞黨中央、省委、州委和縣委的中心工作和安排部署以及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委、州委和縣委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查,調(diào)查研究,反饋信息,綜合情況,溝通上下,聯(lián)系各方。

      ⑵承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核;負(fù)責(zé)為縣委制定黨內(nèi)法規(guī)和領(lǐng)導(dǎo)行政立法的具體服務(wù)工作;負(fù)責(zé)縣委向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的起草和承辦各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告。

      ⑶負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作;縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要會(huì)議、重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)工作;協(xié)調(diào)上下左右的聯(lián)絡(luò)工作。

      ⑷開展調(diào)查研究,為縣委決策提供依據(jù)。

      ⑸負(fù)責(zé)上級(jí)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的日常文書處理和傳遞、保密工作;負(fù)責(zé)縣委文件、內(nèi)部刊物的印刷、分發(fā)、清退、歸檔;做好縣委、政府機(jī)關(guān)報(bào)刊分發(fā)工作。

      ⑹負(fù)責(zé)保密工作;

      ⑺負(fù)責(zé)密碼通訊工作和密碼保衛(wèi)工作。⑼接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪。⑻負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人和縣委重要客人的接待工作。

      ⑽做好本部門車輛的管理、調(diào)配工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。

      ⑾完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

      (二)2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

      緊緊圍繞縣委工作重心,充分發(fā)揮參謀助手、督查管理、協(xié)調(diào)服務(wù)三項(xiàng)職能作用,確保了保持縣委工作的高效快捷運(yùn)轉(zhuǎn)。

      一是綜合統(tǒng)籌服務(wù)工作,認(rèn)真做好縣委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的預(yù)編排工作。(1)統(tǒng)籌做好各項(xiàng)工作。每天按時(shí)完成收集、編輯、發(fā)送縣委常委、縣人大常委會(huì)主任、縣政協(xié)主席當(dāng)天工作開展情況及次日工作計(jì)劃情況,共收集編發(fā)281條;按時(shí)編印中共大姚縣委常委、縣人大常委會(huì)主任、縣政協(xié)主席主要工作周計(jì)劃共41期;及時(shí)編印縣五班子月工作計(jì)劃、縣委常委月工作計(jì)劃共11期。認(rèn)真收集登記縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生日情況,并在生日當(dāng)天送上特制精美賀卡。(2)統(tǒng)籌縣委常委班子“兩學(xué)一做”專題教育活動(dòng)。自專題教育啟動(dòng)以來(lái),按照中央和省、州、縣黨委的統(tǒng)一安排部署,及時(shí)研究成立縣委常委班子專題教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,制定下發(fā)了《縣委常委班子開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育有關(guān)工作安排方案》,并按節(jié)點(diǎn)完成了階段性目標(biāo)任務(wù),確保了縣委常委班子專題教育有力有序推進(jìn)。一年來(lái),縣委領(lǐng)導(dǎo)帶頭到農(nóng)村、社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、黨建工作聯(lián)系點(diǎn)講授專題黨課19次,開展專題學(xué)習(xí)研討5次。

      二是綜合協(xié)調(diào)高效有序,服務(wù)大局做好辦文辦會(huì)工

      作。在工作中,我們既當(dāng)好“總調(diào)度員”,又當(dāng)好“總服務(wù)員”,每一項(xiàng)日常工作都做到高度重視、精心組織、講究方法、狠抓落實(shí),始終堅(jiān)持高效率、快節(jié)奏,雷厲風(fēng)行,急事急辦,特事特辦,快事快辦,保證了各項(xiàng)工作的有效銜接和落實(shí),確保了縣委重大會(huì)議、重要活動(dòng)的順利進(jìn)行。全年共接收各級(jí)各類公文2638件,辦理領(lǐng)導(dǎo)批示件521件,修改、起草和印發(fā)縣委和縣委辦公室文件163個(gè)。統(tǒng)籌安排縣委縣政府召開的全縣性會(huì)議16個(gè),以縣委縣政府名義召開的全縣性會(huì)議13個(gè),較上年減少5 %。承辦縣委常委會(huì)議34次。全年共起草縣委全會(huì)報(bào)告、縣委工作要點(diǎn)等綜合性重要文稿35件,起草整理縣委領(lǐng)導(dǎo)講話稿52篇,縣委常委會(huì)議紀(jì)要34期,編發(fā)《情況通報(bào)》18期。

      三是信息報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確,決策參考作用充分發(fā)揮。始終把精、準(zhǔn)、快作為信息服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn),緊緊圍繞縣委中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,在時(shí)間上做到“全天候”,在空間上做到“全方位”,在內(nèi)容上做到“無(wú)禁區(qū)”,加強(qiáng)對(duì)信息的分析研判和綜合歸納,挖掘深層內(nèi)涵,形成有價(jià)值的信息,為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)正確決策提供重要依據(jù)。全年共組織上報(bào)州委辦公室信息2626條,被采用195條,其中經(jīng)州委辦公室轉(zhuǎn)報(bào)被省委辦公廳采用1條,累計(jì)得536分。同時(shí),全力做好自然災(zāi)害等各種突發(fā)事件信息的收集與上報(bào),確保全縣重大突發(fā)性事件信息渠道暢通。

      四是進(jìn)一步加強(qiáng)保密和安全防范工作。認(rèn)真落實(shí)安全保密相關(guān)規(guī)定,積極開展保密專項(xiàng)檢查,組織保密知識(shí)專題培訓(xùn),強(qiáng)化干部職工和各級(jí)各部門的保密意識(shí),有效避免各種失泄密事件的發(fā)生。切實(shí)落實(shí)相關(guān)規(guī)定,確保核心密碼專人負(fù)責(zé)保管,涉密文件管理傳閱專人專夾專送,確保2016年密碼通信絕對(duì)安全,沒(méi)有發(fā)生涉密文件泄密、丟失和電報(bào)壓誤等責(zé)任事故。

      五是督查督辦有力有效,推動(dòng)落實(shí)作用充分發(fā)揮。切實(shí)把督查工作作為推動(dòng)工作落實(shí)、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、提高執(zhí)政能力、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要抓手,加大督查力度,改進(jìn)督查方法,在服務(wù)大局、促進(jìn)落實(shí)、推動(dòng)工作上發(fā)揮了重要作用,及時(shí)解決一批群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)的急難熱點(diǎn)問(wèn)題。全年?duì)款^組織或參與開展決策督查和專項(xiàng)督查50余次,督查工作項(xiàng)目560項(xiàng),共編發(fā)督查通報(bào)43期,編發(fā)《督查專報(bào)》18期,與往年相比,督查數(shù)量大幅上升。全年共完成上級(jí)交辦督查事項(xiàng)23項(xiàng),落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)批示件8件,按時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%。

      六是調(diào)查研究超前主動(dòng),參謀助手作用充分發(fā)揮。圍繞縣委中心工作,超前謀劃、主動(dòng)出擊,采取隨機(jī)調(diào)研、蹲點(diǎn)調(diào)查等有效方式,定期不定期地深入基層搞調(diào)研,形成一批情況吃得透、問(wèn)題抓得準(zhǔn)、分析有深度的調(diào)研報(bào)告供縣委決策參考,充分發(fā)揮了參謀助手作用。積極辦好內(nèi)部刊物《決策參考》《政策信息》《學(xué)習(xí)周刊》,全年起草縣委、縣政府重要文件29份,撰寫

      調(diào)研報(bào)告15篇,編輯刊發(fā)《決策參考》11期、《政策信息》10期、《學(xué)習(xí)周刊》29期。

      七是抓實(shí)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作為推進(jìn)辦公室奠定基礎(chǔ)??h委辦公室黨總支辦在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣紀(jì)委、縣直屬機(jī)關(guān)工委的有力指導(dǎo)下,緊緊圍繞縣委中心工作,立足辦公室“三服務(wù)”職能,全面貫徹落實(shí)中央和省、州、縣黨委全會(huì)精神、紀(jì)委全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)貫徹總書記系列重要講話精神,以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為抓手,扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建“五型”機(jī)關(guān)爭(zhēng)做“五型”干部主題實(shí)踐活動(dòng),認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作措施,制定了《2016年黨建工作計(jì)劃》《黨總支委員分工》。全年吸收1名預(yù)備黨員,發(fā)展了2名入黨積極分子,共提出承諾事項(xiàng)197項(xiàng)。共編報(bào)27條黨風(fēng)、黨建信息,確保了黨風(fēng)、黨建與辦公室工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)的良好局面。

      八是加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè),行政后勤更加規(guī)范,安全保障作用充分發(fā)揮??h委辦公室結(jié)合工作實(shí)際,制定下發(fā)了《中共大姚縣委辦公室工作制度匯編》和《2016年度股室(歸口管理部門)工作目標(biāo)量化考評(píng)辦法(試行)》的通知,明確了各股室、各部門的職能職責(zé)及相關(guān)工作要求。(1)嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格審核公務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格報(bào)賬審核,確保報(bào)銷單據(jù)經(jīng)辦人簽字、審核人簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字“三字”齊全,進(jìn)一步做好節(jié)支減支工作,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),“三公”經(jīng)費(fèi)

      同比減少2%。(2)加強(qiáng)公務(wù)用車管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,定期抽查公務(wù)車輛節(jié)假日等非工作時(shí)間封存停放情況,嚴(yán)禁公車私用和違規(guī)駕駛公車;公務(wù)車輛維修、保險(xiǎn)、加油等運(yùn)行維護(hù)嚴(yán)格實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)、定點(diǎn)管理和單車核算;認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)用車長(zhǎng)途行駛,切實(shí)做到外出調(diào)研、考察、開會(huì)等活動(dòng)輕車簡(jiǎn)從。(3)進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急值守工作。嚴(yán)格實(shí)行24小時(shí)值班制度,采取定期檢查,電話抽查等方式對(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)、值班人員的值守情況進(jìn)行督查,確保值班人員不脫崗、漏崗。敏感時(shí)期實(shí)行科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)值班制度,每天有一名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)值班,確保一旦有情況發(fā)生,第一時(shí)間到場(chǎng)組織處理。嚴(yán)格執(zhí)行重大緊急突發(fā)事件報(bào)告制度,確保重大緊急信息報(bào)送不錯(cuò)報(bào)、不漏報(bào)、不遲報(bào)。

      二、部門基本情況

      (一)部門決算單位構(gòu)成

      納入中共大姚縣委辦公室2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)(含政研室、督查室、機(jī)要局、保密局、關(guān)工委)。

      (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

      中共大姚縣委辦公室2016年度末實(shí)有人員編制42人(含政研室、督查室、機(jī)要局、保密局、關(guān)工委)。其中:行政編制39人(含行政工勤編制7人),事業(yè)編制3人;在職在編實(shí)有行政人員38人(含行政工勤人員4人),事業(yè)人員3人。

      離退休人員10人。其中:離休1人,退休9人。實(shí)有車輛編制6輛,在編實(shí)有車輛6輛。

      第二部分 XX年度部門決算表

      (詳見(jiàn)附件)

      第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明

      一、收入決算情況說(shuō)明

      中共大姚縣委辦公室2016年度收入合計(jì)691.04萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入691.04萬(wàn)元,占總收入的100%。比上年度財(cái)政實(shí)撥收入610.33萬(wàn)元增加80.71萬(wàn)元,增加13.22%。

      二、支出決算情況說(shuō)明

      中共大姚縣委辦公室2016年度支出合計(jì)741.64萬(wàn)元。其中:基本支出503.67萬(wàn)元,占總支出的67.91%;項(xiàng)目支出237.97萬(wàn)元,占總支出的32.09%。比上年度支出588.14萬(wàn)元增加153.51萬(wàn)元,增加26.10%。

      (一)基本支出情況

      2016年度用于保障縣委辦公室機(jī)關(guān)、歸口管理部門等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出503.67萬(wàn)元,比上年380.04萬(wàn)元增加123.63萬(wàn)元,增加32.53%;增加原因?yàn)?016年10月進(jìn)行工資改革增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出387.08萬(wàn)元,占基本支出的76.85%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等商品和服務(wù)支出39.12萬(wàn) 8

      元,占基本支出的7.77%;離退休費(fèi)、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出77.47萬(wàn)元,占基本支出的15.38%。

      (二)項(xiàng)目支出情況

      29.87萬(wàn)元,增加14.35%。其中,用于商品和服務(wù)支出支出22.85萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出的9.60%;用于辦公設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新的其他資本性支出9.07萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出的3.81%。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 中共大姚縣委辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出741.64萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      1.一般公共服務(wù)(類)支出621.40萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.78%。主要用于行政運(yùn)行和一般管理事務(wù)支出;

      2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出63.94萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.62%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及行政事業(yè)單位離退休費(fèi)發(fā)放; 2016年項(xiàng)目支出237.97萬(wàn)元,比上年208.10萬(wàn)元增加206.05萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出的86.59%;用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 9

      3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出30.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%。主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員

      醫(yī)療補(bǔ)助支出;

      4.住房保障(類)支出26.30萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。主要用于住房公積金支出; 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

      中共大姚縣委辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25.69萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.83萬(wàn)元;沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

      2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總額42.52萬(wàn)元比2015年41.64萬(wàn)元增加0.88萬(wàn)元,增加2.11%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2015年25.84萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元,下降0.58%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2015年15.81萬(wàn)元增加1.02萬(wàn)元,增加6.45%。

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.69萬(wàn)元,占60.42%;公務(wù)接待費(fèi)支出16.83萬(wàn)元,占39.58%。具體情況如下:

      1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.69萬(wàn)元。其中:

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25.69萬(wàn)元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于單位車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

      2.公務(wù)接待費(fèi)支出16.83萬(wàn)元。其中:

      國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出16.83萬(wàn)元,共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待329批次,接待人次1979人。主要用于辦公室開展相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

      五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

      2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.12元,與上年35.22萬(wàn)元對(duì)比增加3.90萬(wàn)元,主要原因是因公出差增加及工作量加大辦公耗材增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)及扶貧攻堅(jiān)工作。

      (二)相關(guān)口徑說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況:中共大姚縣委辦公室1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

      2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

      3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

      年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

      第四部分 名詞解釋

      情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng) 12

      第二篇:大姚金碧中心學(xué)校2016年部門決算

      大姚縣金碧中心學(xué)校2016年部門決算

      一、部門(單位)情況 ㈠ 基本情況

      1.主要職能: 負(fù)責(zé)學(xué)前教育和義務(wù)教育小學(xué)階段教育教學(xué)工作;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī),堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,發(fā)展社會(huì)主義的教育事業(yè)。執(zhí)行國(guó)家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn),保證教育教學(xué)質(zhì)量,推進(jìn)素質(zhì)教育;負(fù)責(zé)依法組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合,培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人;負(fù)責(zé)學(xué)校常規(guī)管理,建立學(xué)生學(xué)籍檔案,建立健全“兩基”檔案,完善課程設(shè)置規(guī)劃、開齊課程,開足課時(shí)。建立科學(xué)的教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)督和評(píng)價(jià)體系,開展教學(xué)考核評(píng)價(jià),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量;負(fù)責(zé)建立和完善教師崗位設(shè)置、考核、績(jī)效工資分配等制度。負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)教職工的培訓(xùn),組織教師開展教育教學(xué)觀摩、競(jìng)賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、專題研討等教研活動(dòng),加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),提高廣大教師的教書育人能力和現(xiàn)代管理水平;遵循教育規(guī)律和學(xué)生身心成長(zhǎng)規(guī)律,負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義的教育,進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、法制、國(guó)防和民族團(tuán)結(jié)的教育;負(fù)責(zé)建立和完善學(xué)校安全管理制度和安全預(yù)案,落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任制,做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算,管理、使用本單位的教育教學(xué)設(shè)施和經(jīng)費(fèi)。按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開收費(fèi)項(xiàng)目。加強(qiáng)教育基礎(chǔ)建設(shè),促進(jìn)教育事業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展;負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作,指導(dǎo)學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)和少先隊(duì)工作,抓好紀(jì)檢監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè);及時(shí)高效地完成黨委政府和上級(jí)教育部門交辦的各項(xiàng)工作,依法接受社會(huì)監(jiān)督。2.機(jī)構(gòu)情況:2016,納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),與上年相減無(wú)增減,本單位屬事業(yè)單位,實(shí)行中小學(xué)會(huì)計(jì)制度。

      3.人員情況: 大姚縣金碧鎮(zhèn)中心學(xué)校有小學(xué)13所(其中:完全小學(xué)5所,高小1所,村小學(xué)4所,教學(xué)點(diǎn)3個(gè)),有62個(gè)教學(xué)班,在校小學(xué)生1398人,其中住宿生666人;有幼兒園7所,學(xué)前班5所,教學(xué)班26個(gè),在園幼兒457人。單位編制數(shù)147人,年末實(shí)有在職教職工151人(其中:小學(xué)在職教職工151人);有離退休人員214人(其中:中學(xué)離休1人,中學(xué)退休34人,小學(xué)離休1人,小學(xué)退休178人);有小學(xué)遺屬32人,二五民師9人。

      ㈡ 當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

      一年來(lái),大姚縣金碧鎮(zhèn)中心學(xué)校全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆五中全會(huì)精神,在教育局、鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,以立德樹人、全面提高教育質(zhì)量為根本任務(wù),圍繞“學(xué)前教育促擴(kuò)張、義務(wù)教育促均衡”的工作重點(diǎn),以加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)化配置教育資源、推進(jìn)信息化建設(shè)為保障,凝心聚力,攻堅(jiān)克難,努力辦人民滿意的教育。

      義務(wù)教育均衡發(fā)展工作穩(wěn)步推進(jìn):今年是國(guó)家對(duì)我縣的義務(wù)教育均衡發(fā)展工作進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收年,抓好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作是中心學(xué)校和學(xué)校重中之重的工作。為此我們一是將繼續(xù)做好“控輟保學(xué)”工作,確保適齡兒童入學(xué)率鞏固率均達(dá)99.9%以上。指導(dǎo)學(xué)校結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村留守兒童、貧困生、民族生、女童、殘疾兒童、農(nóng)民工子女特點(diǎn),有針對(duì)性地做好心理疏導(dǎo)工作,結(jié)合兩免一補(bǔ)及營(yíng)養(yǎng)餐工作,做好困難學(xué)生救助,確保學(xué)生進(jìn)得來(lái)、留得住、學(xué)得好。二是繼續(xù)完善補(bǔ)充各類檔案資料。三是繼續(xù)推進(jìn)校園文化建設(shè)和加強(qiáng)學(xué)校精細(xì)化管理。四是繼續(xù)抓好義務(wù)教育宣傳工作,按上學(xué)期均衡發(fā) 展宣傳工作文件要求繼續(xù)搞好宣傳工作。新學(xué)年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出來(lái)以后對(duì)學(xué)校簡(jiǎn)介、迎檢線路、解說(shuō)介紹詞等及時(shí)修訂印制,講解員、校長(zhǎng)做到熟記于心、朗朗上口。

      學(xué)前教育進(jìn)一步得到鞏固和提高: 2016春季學(xué)期開學(xué)后,經(jīng)過(guò)各級(jí)的努力,中心幼兒園順利通過(guò)州二級(jí)一等園的驗(yàn)收。將促進(jìn)金碧中心學(xué)校學(xué)前教育的全面發(fā)展。

      堅(jiān)持以德育為先,全面推進(jìn)素質(zhì)教育:中心學(xué)校始終堅(jiān)持“德育為先、全面育人”的辦學(xué)方針,以“李一平”精神進(jìn)校園活動(dòng)為抓手,全面促進(jìn)學(xué)校德育工作。中心學(xué)校制定了學(xué)校德育工作實(shí)施方案,與學(xué)校簽訂了德育工作目標(biāo)責(zé)任狀,從總體上規(guī)劃了學(xué)校德育工作的內(nèi)容要求以及目標(biāo)任務(wù)。其次是不失時(shí)機(jī)地、階段性地安排學(xué)校開展主題鮮明、內(nèi)容豐富、形式多樣的系列教育活動(dòng),寓教于樂(lè),既陶冶了學(xué)生的情操,又培養(yǎng)了學(xué)生的特長(zhǎng)與能力,提高了學(xué)生綜合素質(zhì)。從國(guó)旗下講話、班隊(duì)會(huì)、課堂教學(xué),處處滲透愛(ài)國(guó)教育,并以學(xué)校為單位開展演講、書畫、作文等比賽活動(dòng)。結(jié)合新年、“六·一”等舉辦文體藝術(shù)活動(dòng),既對(duì)師生綜合能力進(jìn)行展示,也對(duì)學(xué)校發(fā)展成果向家長(zhǎng)、社會(huì)作匯報(bào),完善彌補(bǔ)了學(xué)校在教育教學(xué)方面的一些不足,提升了辦學(xué)品位,得到了家長(zhǎng)和社會(huì)的好評(píng)。

      不斷完善學(xué)校管理,提升學(xué)校辦學(xué)能力和水平:在管理體系上中心學(xué)校依據(jù)學(xué)校類型重新劃分片區(qū),設(shè)置了兩個(gè)完小片區(qū)、兩個(gè)村小學(xué)片區(qū)、兩個(gè)學(xué)前教育片區(qū),推行教育科研“片區(qū)管理”、“捆綁考核”的管理模式、中心學(xué)校人員掛點(diǎn)聯(lián)系學(xué)校制度;在管理制度方面,在上年的基礎(chǔ)上修改和完善了教職工勞動(dòng)紀(jì)律管理、教職工聘任、履職考核、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配、教學(xué)質(zhì)量評(píng)估、教學(xué)工作獎(jiǎng)懲、崗位設(shè)置方案和教職工調(diào)配支教方案,還出臺(tái)了新的經(jīng)費(fèi)支出管理實(shí)施辦法;在措施方面,中心學(xué)校平時(shí)積極深入學(xué)校檢查 和督導(dǎo),重視各項(xiàng)工作安排的落實(shí)。推進(jìn)學(xué)校民主管理。在學(xué)校管理中,十分重視民主管理、低重心管理。凡是執(zhí)行的重要方案、重要制度堅(jiān)持提交教代會(huì)討論通過(guò)。在落實(shí)低重心管理方面,屬于學(xué)校管理權(quán)限內(nèi)的事一律交由學(xué)校處理。在中心學(xué)校重要事項(xiàng)方面,堅(jiān)持集體討論定奪,保證決策民主化。

      二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 ㈠ 收入支出預(yù)算安排情況

      1.本年初預(yù)算數(shù)為31,126,641.17元,追加預(yù)算3500070.16元。

      2.本年收入合計(jì)為34,626,711.33元,與上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元,增長(zhǎng)了18.60%,無(wú)欠撥、超撥的情況發(fā)生。

      其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款34,626,711.33元,與上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元,增長(zhǎng)了18.60%,增長(zhǎng)原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級(jí)工資、增臨時(shí)性補(bǔ)貼、增改革性補(bǔ)貼、調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)以及職務(wù)變動(dòng)增資等增資。

      ㈡ 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

      2016年支出合計(jì)為34,767,473.39元,與上年同期支出數(shù)29,250,310.49元相比增加了5,517,162.90元,增長(zhǎng)了18.86%。其中:

      1.基本支出情況

      本基本支出合計(jì)為31,842,661.39元,與上年同期支出數(shù)26,792,764.49元相比增加了5,049,896.90元,增長(zhǎng)了18.85%。其中:

      ⑴人員經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為30,615,052.26元,與上年同期支出數(shù)25,741,448.04元相比增加了4,873,604.22元,增長(zhǎng)了18.93%。增 長(zhǎng)原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級(jí)工資、增臨時(shí)性補(bǔ)貼、增改革性補(bǔ)貼、調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)以及職務(wù)變動(dòng)增資等增資。

      ⑵日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為1,227,609.13元,與上年同期支出數(shù)1,051,316.45元相比增加了176,292.68元,增加了16.77%。減少原因是辦公費(fèi)支出減少。

      2.項(xiàng)目支出情況

      本項(xiàng)目支出合計(jì)為2,924,812.00元,與上年同期支出數(shù)2,457,546.00元相比增加了467,266.00元,增長(zhǎng)了19.01%。其中:

      ⑴基本建設(shè)類項(xiàng)目支出合計(jì)為90,000.00元,與上年同期支出數(shù)260,000.00元相比減少了170,000.00元,減少了65.38%。減少原因是大型修繕費(fèi)支出減少。

      ⑵行政事業(yè)類項(xiàng)目支出合計(jì)為2,834,812.00元,與上年同期支出數(shù)2,197,546.00元相比增加了637,266.00元,增長(zhǎng)了29.00%。增長(zhǎng)原因是新購(gòu)置辦公設(shè)備和各種補(bǔ)助支出增加。

      3.項(xiàng)目支出情況及效益分析

      ⑴支付義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)769500.00 元,補(bǔ)助學(xué)生724人。其中:小學(xué)寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)769500.00 元,補(bǔ)助學(xué)生724人。經(jīng)費(fèi)的使用,體現(xiàn)了黨中央國(guó)務(wù)院及各級(jí)黨委政府的關(guān)懷,讓學(xué)生家長(zhǎng)體會(huì)到了黨和政府的溫暖,解決了農(nóng)村困難寄宿制學(xué)生家庭的吃飯問(wèn)題,減輕了學(xué)生家長(zhǎng)的負(fù)擔(dān),為鞏固“兩基”成果和教育教學(xué)質(zhì)量的提高夯實(shí)了基礎(chǔ)。

      ⑵支付國(guó)家營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金1065016.00元,其中:小學(xué)營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金1065016.00 元,補(bǔ)助學(xué)生1436人。經(jīng)費(fèi)的使用,進(jìn)一步提高了學(xué)生的生活質(zhì)量,學(xué)生的體質(zhì)明顯得到增強(qiáng),進(jìn)一步促進(jìn)了教育公平。

      ⑶支付學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助資金57750元,資助幼 兒134人。經(jīng)費(fèi)的使用,解決了部分學(xué)生的生活困難問(wèn)題,為進(jìn)一步提高學(xué)前教育入學(xué)率和鞏固率打下了一定的基礎(chǔ)。

      ⑷支付民族特困生補(bǔ)助3000元,資助學(xué)生26人。經(jīng)費(fèi)的使用,減輕了民族特困生的家庭負(fù)擔(dān),為鞏固“兩基”成果和教育教學(xué)質(zhì)量的提高夯實(shí)了基礎(chǔ)。

      ⑸支付大型修繕費(fèi)90000元,主要用于各學(xué)校部分教學(xué)樓粉刷、金蛉小學(xué)鋼絲網(wǎng)圍墻等,經(jīng)費(fèi)的投入極大的改善了各學(xué)校辦學(xué)條件。

      ⑹支付辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)623236.4元,主要用于各學(xué)校多媒體教室、錄播教室、校園網(wǎng)絡(luò)等辦公設(shè)備的采購(gòu),通過(guò)逐年采購(gòu)添置,逐步改善了各學(xué)校的辦公設(shè)施設(shè)備條件。

      4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

      ⑴2016年共支出三公經(jīng)費(fèi)16,438.00元,與上年同期支出數(shù)30,390.73元相比減少了13,952.73元,減少了45.91%。減少原因是厲行勤儉節(jié)約,落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制學(xué)校各項(xiàng)支出。

      ⑵會(huì)議費(fèi)支出情況

      2016年共支出會(huì)議費(fèi)6,707.00元,與上年同期支出數(shù)4,798.00元相比增加了1,909.00元,增加了39.79%。增加原因是會(huì)議次數(shù)增加。

      ⑶培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      2016年共支出培訓(xùn)費(fèi)31,302.50元,與上年同期支出數(shù)38,790.26元相比減少了7,487.76元,減少了19.30%。減少原因是培訓(xùn)人次減少。

      ㈢ 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

      本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余865,105.90元,與上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,080,867.96元相比減少了215,762.06元,減少了19.96%。其中:

      1.公共財(cái)政預(yù)算撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余865,105.90元,與上年 同期年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,080,867.96元相比減少了215,762.06元,減少了19.96%,減少的主要原因是加快財(cái)政支出進(jìn)度。

      ㈣ “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

      ⑴公務(wù)接待費(fèi):2016年接待183人16438元,比2015年接待195人17624元,減少12人1186元。

      ⑵公務(wù)用車:2016年無(wú)新購(gòu)置車輛,2016年公務(wù)用車運(yùn)行支出0元,比2015年支出12766.73元減少12766.73 元。

      三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

      一年來(lái),根據(jù)學(xué)校賬務(wù)所發(fā)生的固定資產(chǎn)增減,已及時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)賬進(jìn)行了處理,本增加固定資產(chǎn)2526196.66元,減少固定資產(chǎn)1482747.60元,2016年新購(gòu)置資產(chǎn)668096.40 元,2016年年末學(xué)校固定資產(chǎn)總價(jià)值為27444830.02元。

      其中,按照《大姚縣財(cái)政局關(guān)于開展2016年全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作通知》(大財(cái)行〔2016〕72號(hào))、《大姚縣教育局關(guān)于開展2016年學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)清查核實(shí)工作通知》(大教通〔2016〕24號(hào))及《2016年大姚縣學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)清查核實(shí)工作實(shí)施方案》,我校成立了由資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、校安、后勤等相關(guān)人員組成的資產(chǎn)清查工作組織機(jī)構(gòu),對(duì)資產(chǎn)清查核實(shí)工作。

      通過(guò)各學(xué)校的清理核實(shí),資產(chǎn)盤盈2526196.66元,盤盈主要原因:一是新建校舍已投入使用;二是實(shí)施初中改薄工程,購(gòu)置了炊事用具;三是部分學(xué)校接收了捐贈(zèng)的資產(chǎn);四是中小學(xué)校、幼兒園劃撥的土地,原來(lái)均按無(wú)價(jià)值填報(bào),現(xiàn)根據(jù)資產(chǎn)清查的要求,均以名義金額1元入賬;五是上級(jí)配置了電教設(shè)備。資產(chǎn)損失1482747.60元,資產(chǎn)損失的主要原因:一是為了學(xué)生及教職工的安全,學(xué)校拆除了D級(jí)危房;二是學(xué)校部分教學(xué)儀器、辦公設(shè)備購(gòu)置時(shí)間較早,超過(guò)了使用年限,已損毀無(wú)法使用;三是部分辦公家具由于使用年 限較長(zhǎng),已損毀無(wú)法使用。

      四、本部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

      ㈠ 本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

      2016年財(cái)務(wù)工作,在財(cái)政部門的指導(dǎo)下,縣教育局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,學(xué)校經(jīng)費(fèi)得以及時(shí)、足額撥付,教職工工資按時(shí)足額發(fā)放,各項(xiàng)收支嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度辦理,充分發(fā)揮了資金使用效益,圓滿完成了2016年預(yù)算收支工作,為我校教育教學(xué)工作正常開展打下了夯實(shí)的基礎(chǔ)。

      (二)本單位決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況

      2016年10月,縣財(cái)政局對(duì)我單位2015部門決算進(jìn)行了批復(fù),我單位及時(shí)在部門網(wǎng)站對(duì)我單位進(jìn)行了公開,接受社會(huì)的監(jiān)督。2016年1月,縣財(cái)政下達(dá)了2016年部門預(yù)算,我單位及時(shí)在部門網(wǎng)站對(duì)我單位進(jìn)行了公開,接受社會(huì)的監(jiān)督。

      第三篇:大姚地方公路管理段2016部門決算

      大姚縣地方公路管理段2016部門決算

      第一部分

      大姚縣地方公路管理段概況

      一、主要職能

      (一)主要職能

      大姚縣地方公路管理段擔(dān)負(fù)著全縣農(nóng)村公路1333.671公里的養(yǎng)護(hù)管理任務(wù)及監(jiān)督指導(dǎo)工作,其中:地方管養(yǎng)省道56.103公里,縣道425.557公里,鄉(xiāng)道819.261公里,村道32.75公里,對(duì)所管養(yǎng)的農(nóng)村公路實(shí)施養(yǎng)護(hù)管理、路政管理工作,竭力管好養(yǎng)好農(nóng)村公路,維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán),保障公路完好暢通,為我縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

      (二)2016重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

      1.認(rèn)真抓好日常養(yǎng)護(hù)。我縣農(nóng)村公路多處山區(qū),抗災(zāi)能力弱,我段采取了日常養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保通相結(jié)合的方式,努力提升日常養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)護(hù)責(zé)任人的日常監(jiān)管和巡查力度,采取了巡查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下發(fā)整改通知書、巡查單、小修任務(wù)單,次月進(jìn)行復(fù)查,季度進(jìn)行考核通報(bào)等想結(jié)合的方式。對(duì)瀝青路面重點(diǎn)進(jìn)行排水系統(tǒng)清理和路面保潔,對(duì)彈石、砂石路面重點(diǎn)進(jìn)行排水系統(tǒng)清理和坑塘填補(bǔ),對(duì)病害較多的公路進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,及時(shí)清理邊坡塌方、涵洞、邊溝,確保公路晴雨路面平整、排水通暢、行車安全。由于近年來(lái)連續(xù)干旱,造成土質(zhì)疏松,加之暴雨增多,全縣農(nóng)村公路水毀十分嚴(yán)重,特別是山區(qū)公路由于修建等級(jí)低,推進(jìn),目前鄉(xiāng)道的硬化里程已達(dá)到60%以上。農(nóng)村公路路面硬化里程的增加,對(duì)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備及技術(shù)的要求也越來(lái)越高。我段本著規(guī)劃先行、量力而行、逐步投入的原則,結(jié)合自身實(shí)際,合理布局的原則,自2012年開始投入農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急保障中心和機(jī)化站建設(shè),經(jīng)過(guò)三年的努力,已在距縣城25公里位于我縣主干道瓦灣公路K8公里處建成了初具規(guī)模的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急保障中心和機(jī)化站,購(gòu)置了瀝青脫桶,瀝青炒拌料拌和機(jī)、瀝青保溫桶、壓路機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、切割機(jī)等瀝青路面養(yǎng)護(hù)設(shè)備及裝載機(jī)、挖機(jī)等養(yǎng)護(hù)設(shè)備,今年我局又多方籌措資金,購(gòu)買了一輛自卸貨貨車以及一臺(tái)小型挖掘機(jī)。目前,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急保障中心已基本建設(shè)成為集農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急保通、搶險(xiǎn)救災(zāi)和養(yǎng)護(hù)材料儲(chǔ)備為一體的綜合養(yǎng)護(hù)中心。2015年3月在石三線18公里處距離三岔河鎮(zhèn)1公里處的大凹子落實(shí)土地3畝籌建三岔河機(jī)化站。目前該機(jī)化站已完成場(chǎng)地平整、場(chǎng)地圍欄建設(shè),在今年年底,我縣將對(duì)該機(jī)化站進(jìn)行辦公樓、職工住宿區(qū)、廠區(qū)、綠化建設(shè)。該機(jī)化站的建成,將覆蓋石三線、三三線、幸鐵線85公里的瀝青路面養(yǎng)護(hù)。另一方面整合我縣金沙江觀音巖水電站建設(shè)移民搬遷契機(jī),我縣灣碧道班房整體搬遷,為適應(yīng)當(dāng)前的路面養(yǎng)護(hù)需求,我段決定在灣碧鄉(xiāng)建設(shè)灣碧機(jī)化站以滿足桂花、灣碧境內(nèi)140公里的瀝青路面養(yǎng)護(hù)。目前,該機(jī)化站土地已落實(shí)、資金已到位,將在2017年建成機(jī)化站投入使用。農(nóng)村公路應(yīng)急保障中心的建設(shè),為進(jìn)一步提高我縣農(nóng)村公路的管養(yǎng)能

      (一)部門決算單位構(gòu)成

      納入大姚縣地方公路管理段2016部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

      (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

      大姚縣地方公路管理段為全額撥款事業(yè)單位,1個(gè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu),1個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)5個(gè)辦公室,1個(gè)油路養(yǎng)護(hù)中心。年末在職人員16人。2016年末在職人員16人,與上年相比無(wú)增減。

      第二部分

      2016部門決算表

      (詳見(jiàn)附件)

      第三部分 2016部門決算情況說(shuō)明

      一、收入支出結(jié)構(gòu)分析

      (一)收入結(jié)構(gòu)分析

      單位本收入為360.61萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助收入277.61萬(wàn)元,占單位總收入的76.98%,上級(jí)補(bǔ)助收入83萬(wàn)元,占單位總收入的23.02%,具體收入情況如下 :

      1.2140106公路養(yǎng)護(hù)全年財(cái)政撥款收入131.81萬(wàn)元,占單位收入的36.55%,比上年108.6萬(wàn)元增加23.21元,主要是人員工資調(diào)整以及導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。

      2.2140106公路養(yǎng)護(hù)上級(jí)補(bǔ)助收入83萬(wàn)元,占單位總收入的23.02%,比上年352.61萬(wàn)元減少了269.61萬(wàn)元,減少主要

      3.2080502事業(yè)單位離退休全年財(cái)政撥款支出103.68萬(wàn)元,占單位總支出的21.62%。

      4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.75萬(wàn)元,占單位支出的0.57%;

      5.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 1.18萬(wàn)元,占單位總支出的0.25%;

      6.2080507 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助12.37萬(wàn)元,占單位總支出的2.58%;

      7.2100502事業(yè)單位醫(yī)療全年財(cái)政撥款支出8.62萬(wàn)元,占單位總支出的1.8%。

      8.2010503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助全年財(cái)政撥款支出6.58萬(wàn)元,占單位總支出的1.37%。

      9.2210201住房公積金全年財(cái)政撥款支出10.61萬(wàn)元,占單位總支出的2.21%。

      二、收入支出與上對(duì)比分析

      本收入360.6萬(wàn)元比上收入578萬(wàn)元減少217.39萬(wàn)元,減少了37.61%,其中:本一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入277.6萬(wàn)元比上年225.39萬(wàn)元增加了52.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)了23.17%,增資為人員工作調(diào)整;本上級(jí)補(bǔ)助收入83萬(wàn)元比上年352.61元減少269.61萬(wàn)元,減少了76.46%,減少是因?yàn)楸灸贽r(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)省、州、縣級(jí)資金收支列縣交通運(yùn)輸局,本單位只擺暫存款。本支出479.59萬(wàn)元,比上支出481.78萬(wàn)元減少2.19萬(wàn)元,減少了0.45%。本一般公共預(yù)算財(cái)政

      五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

      我單位嚴(yán)格按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省2016年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求,認(rèn)真貫徹政府采購(gòu)法律法規(guī),推動(dòng)政府采購(gòu)工作改革,轉(zhuǎn)變監(jiān)督管理模式和方法,切實(shí)推進(jìn)我單位政府采購(gòu)工作向前發(fā)展。凡屬于政府統(tǒng)一采購(gòu)目錄,我單位嚴(yán)格按照制度要求辦理采購(gòu)審批手續(xù),2016年采購(gòu)計(jì)劃金額6.68萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額6.68萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)金額與去年同期38.60萬(wàn)元相比減少31.92萬(wàn)元,降低82.69%。主要原因是新購(gòu)辦公用設(shè)備和桌椅。

      六、其他重要事項(xiàng)其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

      (一)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 無(wú)

      (二)相關(guān)口徑情況說(shuō)明

      1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

      2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

      3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出

      第四篇:威信委統(tǒng)戰(zhàn)部2016部門決算

      威信縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016部門決算

      第一部分 部門概況

      一、主要職能

      (一)主要職能

      1、宣傳貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和民族宗教理論、方針、政策。

      2、對(duì)全縣的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作、民族、宗教工作情況開展調(diào)查研究,向縣委、縣政府及上級(jí)主管部門全面反映全縣統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教工作情況,并提出工作意見(jiàn)和建議,檢查統(tǒng)戰(zhàn)、民宗政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的關(guān)系,負(fù)責(zé)聯(lián)系各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))統(tǒng)戰(zhàn)委員工作。

      3、負(fù)責(zé)聯(lián)系工商聯(lián)和無(wú)黨派人士,及時(shí)通報(bào)情況反映他們的意見(jiàn)和建議。

      (二)2016重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

      深入調(diào)查摸底,完善全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士相關(guān)檔案資料,做好人才儲(chǔ)備工作。通過(guò)召開座談會(huì)、政情通報(bào)會(huì)、培訓(xùn)會(huì)等方式,加深與統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士的交流溝通,加強(qiáng)理論政策和形勢(shì)任務(wù)的學(xué)習(xí),不斷提高統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士綜合素質(zhì)。

      組織開展民族團(tuán)結(jié)宣傳月、周、日教育活動(dòng),制定好民族文明村寨建設(shè)實(shí)施規(guī)劃,結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)家文化大院建設(shè)和生態(tài)文明家園建設(shè),抓好民族文明村寨示范點(diǎn)建設(shè),積極配合縣委、政府進(jìn)一步打造荒田紅軍苗寨黨性教育基地建設(shè),加強(qiáng)民族文化建設(shè),挖掘、保護(hù)、傳承民族民間文化,使民族文化資源與自然資源有機(jī)

      結(jié)合,積極打造民族文化旅游精品景點(diǎn)。

      積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng),切實(shí)維護(hù)宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)對(duì)縣宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo),完善民族宗教工作聯(lián)席會(huì)議制度和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門民族、宗教工作信息收集、整理、報(bào)送等月報(bào)制度,制定落實(shí)《關(guān)于處置民族宗教群體性突發(fā)事件的預(yù)案》,建立完善了涉及民族宗教因素矛盾糾紛和群體性突發(fā)事件預(yù)警處置機(jī)制。

      二、部門基本情況

      (一)部門決算單位構(gòu)成

      納入統(tǒng)戰(zhàn)部2016部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè)。

      (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

      威信縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年末實(shí)有人員編制6人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制1人),離退休人員4人。其中:退休4人。實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

      第二部分 2016部門決算表

      (詳見(jiàn)附件)

      第三部門 2016部門決算情況說(shuō)明

      一、收入決算情況說(shuō)明

      統(tǒng)戰(zhàn)部2016收入合計(jì)1242027元。都是財(cái)政撥款收入,即財(cái)政撥款收入1242027元。占總收入的100%;與上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因

      1、工資調(diào)標(biāo)。

      2、是職工死亡后領(lǐng)一次性撫恤金。

      二、支出決算情況說(shuō)明

      2016部門2016支出合計(jì)1048717元。本單位無(wú)項(xiàng)目支出。都是基本支出。與上年808932支出相比,增加了239785元。主要原因是

      1、工資調(diào)標(biāo),2、職工死亡領(lǐng)取一次性撫恤金。

      (一)基本支出情況

      2016用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1048717元。與上年支出808932對(duì)比,增加了239785元。主要原因是工資調(diào)標(biāo)。職工死亡領(lǐng)一次性撫恤金。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出763827元,占基本支出1042582的61%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出284890元,占總支出的23%。

      (二)項(xiàng)目支出情況 2016年本部門無(wú)項(xiàng)目支出。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      威信縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1048717元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加了239785元。主要原因是工資調(diào)標(biāo),死亡職工領(lǐng)取一次性撫恤金。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

      威信縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為230000元,支出決算為22000元,完成預(yù)算的95%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17000元,完成預(yù)算的95%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5000元,完成預(yù)算的100%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門車輛進(jìn)行嚴(yán)格管理。出差率減少。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17000元,占77%;公務(wù)接待費(fèi)支出5000元,占23%。具體情況如下:

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

      2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17000元。其中: 公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17000元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于部門下鄉(xiāng)到各扶貧點(diǎn)和各宗教場(chǎng)所、縣領(lǐng)導(dǎo)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出5000元。其中:

      國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5000元,接待人次50人,主要用于部門工作,先后省市兩級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到威調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

      其他無(wú)需說(shuō)明。

      第五篇:民革連云港委2016部門決算

      民革連云港市委2016部門決算

      第一部分 單位基本情況

      一、主要職能

      中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“民革”)是具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一事業(yè)的政黨,是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。參政議政、民主監(jiān)督是民革現(xiàn)階段的基本職能。

      二、部門決算單位構(gòu)成情況

      內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、組宣處

      三、2016重點(diǎn)工作完成情況

      2016年是全面完成“十三五”規(guī)劃的開局之年,民革連云港市委在中共連云港市委和民革江蘇省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市民革黨員,高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中共十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和總書記系列重要講話精神,學(xué)習(xí)貫徹各級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神,以堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)為主線,切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè),積極履行參政黨職能,繼承和發(fā)揚(yáng)民革優(yōu)良傳統(tǒng),凝心聚力,開拓創(chuàng)新,各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)。

      2016年“兩會(huì)”期間,民革黨員中人大代表、政協(xié)委員,以高度的政治責(zé)任感和使命感,切實(shí)履行職責(zé),積極建言獻(xiàn)策。在市政協(xié)十二屆五次會(huì)議上,市委會(huì)作了題為《關(guān)于推動(dòng)我市提升司法公信力的幾點(diǎn)建議》的大會(huì)發(fā)言,提交集體提案2件,大會(huì)發(fā)言1件,個(gè)人及聯(lián)名提案21件。其中,《關(guān)于關(guān)于引進(jìn)和留住高層次人才的建議》《關(guān)于充分發(fā)揮律師在處理群體性信訪事件中作用的提案》等提案被列為市政協(xié)重點(diǎn)提案,《關(guān)于優(yōu)化第一人民醫(yī)院醫(yī)療環(huán)境的建議》被市政協(xié)評(píng)為優(yōu)秀社情民意,《關(guān)于推進(jìn)優(yōu)質(zhì)普惠選前教育發(fā)展的建議》被市政協(xié)評(píng)為優(yōu)秀協(xié)商議政發(fā)言材料。

      繼續(xù)深化社會(huì)服務(wù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一工作。社會(huì)服務(wù)活動(dòng)深入基層,組織捐款捐書,為東??h高山小學(xué)建設(shè)“圖書館”,為駐連部隊(duì)、為貧困戶送去慰問(wèn)物品。更好促進(jìn)兩岸民間交流,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央對(duì)臺(tái)工作大政方針,特別是總書記一系列對(duì)臺(tái)重要講話精神,通過(guò)在臺(tái)屬黨員中舉辦中秋座談會(huì)等,進(jìn)一步發(fā)揮民革同臺(tái)灣、港澳聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢(shì),積極牽線搭橋,為促進(jìn)民革祖統(tǒng)事業(yè)作出新貢獻(xiàn)。

      2016年是連云港民革市委會(huì)換屆年,市委會(huì)對(duì)換屆工作高度重視,并圓滿完成市委會(huì)換屆。2016全年共發(fā)展新黨員31人,其中中高級(jí)職稱者占比91 %,大學(xué)以上學(xué)歷者占比82 %,平均年齡39歲。截止到2016年12月,民革共有基層組織12個(gè),其中總支1個(gè)(下轄支部2個(gè)),支部12個(gè),黨員265人。

      第二部分 2016決算情況說(shuō)明

      一、收入支出總體情況

      (一)收入總計(jì)171.30萬(wàn)元。包括:

      1.財(cái)政撥款171.30萬(wàn)元,為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      (二)支出總計(jì)193.35萬(wàn)元。包括: 1.一般公共服務(wù)支出172.75萬(wàn)元,2.住房改革支出6.80萬(wàn)元。3.其他支出13.8萬(wàn)元。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.40萬(wàn)元。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

      財(cái)政撥款支出決算反映的是公共預(yù)算財(cái)政撥款支出和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況,既包括使用本年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

      2016財(cái)政撥款支出193.35萬(wàn)元,主要用于以下幾個(gè)方面:一般公共服務(wù)支出172.75萬(wàn)元,占91.47%;住房保障支出6.8萬(wàn)元,占2.11%;其他支出13.8萬(wàn)元,占6.42%。

      三、收入決算情況說(shuō)明

      2016收入合計(jì)171.30萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出172.75萬(wàn)元。

      四、支出決算情況說(shuō)明

      2016支出合計(jì)172.75萬(wàn)元,其中:基本支出總計(jì)172.75萬(wàn)元。包括: 1.一般公共服務(wù)支出172.75萬(wàn)元,2.住房改革支出6.8萬(wàn)元。3.其他支出13.8萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

      2016年,民革連云港市委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算172.75萬(wàn)元。其中: 1.人員經(jīng)費(fèi)182.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      2.日常公用經(jīng)費(fèi)11.22萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

      六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

      民革連云港市委2016沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)。財(cái)政撥款收支全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

      民革連云港市委2016沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      八、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

      2016年,民革連云港市委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18萬(wàn)元,支出決算4.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的25.05 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出1.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的35.47%,全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次,70人次。

      九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      國(guó)有資產(chǎn)占用情況:截至2016年12月31日,民革連云港市委共有一般公務(wù)用車0輛。

      第三部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入,是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      二、上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

      三、其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

      四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。五、一般公共服務(wù)(類)支出,是指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

      六、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出,是指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革、促進(jìn)金融支農(nóng)支出等。

      七、資源勘探電力信息等事務(wù)(類)支出,是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、電力信息等方面支出。

      八、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出,是指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。

      九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,是指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

      十、住房保障(類)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等。

      十一、其他支出,指除以上支出(類)以外的其他政府支出。

      十二、結(jié)余分配,是指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)上繳的基本建設(shè)峻工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金,是指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      十四、基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十五、項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十六、“三公經(jīng)費(fèi)”,是指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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