第一篇:部門預(yù)算情況的說明財(cái)政局
承德高新區(qū)財(cái)政局2017年預(yù)算情況說明
我部門嚴(yán)格《預(yù)算法》要求,將財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算在門戶網(wǎng)站公開,現(xiàn)將具體情況說明如下:
一、2017年部門預(yù)算安排的總體情況
高新區(qū)財(cái)政局2017年預(yù)算收入合計(jì)為339.90萬元,2016年度預(yù)算收入合計(jì)339.92萬元,同比減少0.06%。其中:財(cái)政撥款收入339.90 萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,事業(yè)收入0元,其他收入0元。
本年支出合計(jì)339.9萬元,2016年預(yù)算支出339.92萬元,同比減少0.06%。其中:基本支出177.90萬元,項(xiàng)目支出162萬元,上繳上級(jí)支出0元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,二、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
高新區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排32.32萬元,其中:辦公及印刷費(fèi)11.86萬元、郵電費(fèi)0.84萬元、差旅費(fèi)2.52萬元、福利費(fèi)1.09萬元、其他交通費(fèi)12.36萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.65萬元。三、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2017年高新區(qū)財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出2萬元,比上年減少9萬元,同比下降81%。具體支出情況如下:
(一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,同比減少6萬元,同比下降或增長100%。①公務(wù)用車購置支出0萬元,同比下降或增長100%。②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,同比下降或增長100%。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元,同比下降60%。
(三)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,同比下降或增長100%。我單位三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)主要原因分別是: 取消公務(wù)用車、嚴(yán)控招待費(fèi)用。
因公出國(境)情況:本年度組織因公出國(境)團(tuán)0人次,參加其他單位組織的因公出國(境)團(tuán)組0人次。
公務(wù)車輛購置及保有情況:本年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。
四、相關(guān)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
1、基本支出:行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出)和公用經(jīng)費(fèi)。
2、工資福利性支出:單位開支的在職職工(含編內(nèi)實(shí)有人員和長期聘用人員)各類勞動(dòng)報(bào)酬以及繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出等。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:單位開支用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,具體包括離退休人員經(jīng)費(fèi)、退職費(fèi)、住房公積金、撫恤等。
4、公用經(jīng)費(fèi):包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
5、項(xiàng)目支出:行政事業(yè)單位為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃,包括:一般性項(xiàng)目支出、專項(xiàng)性項(xiàng)目支出(財(cái)政專項(xiàng)資金、政府性基金)、政府投資項(xiàng)目支出和上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
6、財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助):包括公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和財(cái)政專戶撥款。
7、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或財(cái)政專戶的資金和從財(cái)政專戶核撥返還給事業(yè)單位的資金。
8、事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。包括從財(cái)政專戶核
撥返還給事業(yè)單位的經(jīng)營收入。
9、其他收入:預(yù)算單位取得的除上述規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。
10、上級(jí)補(bǔ)助收入:單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
11、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
12、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余):預(yù)算單位歷年結(jié)余經(jīng)財(cái)政部門審核同意在本年使用的資金(預(yù)計(jì))數(shù)。
13、“三公經(jīng)費(fèi)”三公經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出(交通費(fèi))。
五、其他需說明的事項(xiàng)
無
六、預(yù)算批準(zhǔn)日為2017年4月17日,批復(fù)文件文號(hào)承高財(cái)發(fā){2017}11號(hào)。
第二篇:部門預(yù)算情況說明
篇一:潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號(hào)“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確,縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項(xiàng):
(一)、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的制定和實(shí)施。
(二)、會(huì)同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案,綜合防御措施,協(xié)助政府監(jiān)督落實(shí),并承擔(dān)縣防(抗)震減(救)災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。
(三)、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求,監(jiān)管重大工程的地震安全性評(píng)價(jià)工作。組織對(duì)建筑物抗震性能的鑒定,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。
(四)、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理,負(fù)責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護(hù)。
(五)、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料,進(jìn)行分析、研判,提出階段性或地震趨勢意見,按照《國務(wù)院地震預(yù)報(bào)管理?xiàng)l例》規(guī)定,為政府提供發(fā)布48小時(shí)臨震警報(bào)的依據(jù)。
(六)、調(diào)查核實(shí)本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門報(bào)告,負(fù)責(zé)及時(shí)處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。
(七)、會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳和普及教育,提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)和抗災(zāi)能力,最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。
(八)、研究地震監(jiān)測預(yù)報(bào)新理論、新方法,開展科技創(chuàng)新,不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報(bào)能力。
(九)、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報(bào),參與震災(zāi)評(píng)估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。
(十)、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、部門概況
潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人,目前在職 5 人。離休人員 0人,退休人員 1 人。
三、2014主要工作任務(wù)
根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級(jí)業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署,二0一四年計(jì)劃完成以下十項(xiàng)重點(diǎn)工作。
(一)、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項(xiàng)目潁上地震臺(tái)建設(shè)任務(wù),力爭盡快投入使用。
(二)、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件,積極爭取上級(jí)和地方的資金支持,上馬潁上縣地震科普館項(xiàng)目,力爭早日建成。
(三)、加強(qiáng)對(duì)防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理,重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測點(diǎn)。完成災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
(四)、切實(shí)加強(qiáng)群測群防工作,增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對(duì)各類宏觀異常現(xiàn)象,及時(shí)核實(shí)上報(bào)。
(五)、組建虛擬小臺(tái)網(wǎng)、全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化速報(bào),以手機(jī)為接收終端,速報(bào)地震信息。
(六)、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,爭取政府支持、出臺(tái)對(duì)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。
(七)、會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。
(八)、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作,爭取新創(chuàng)建一、二所市級(jí)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校,創(chuàng)建一所省級(jí)示范學(xué)校。
(九)、會(huì)同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作,按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。
(十)、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備,參與市地震應(yīng)急救援隊(duì)的活動(dòng),如有機(jī)會(huì)參與實(shí)戰(zhàn)演練。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元,其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元,納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元;其他收入(上年結(jié)余)5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元,收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出 12.8萬元,用于完成地震觀測點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、地震觀測點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)31.1萬元,占82.9 %;社會(huì)保障各就業(yè)2.8萬元,占8.5 %;住房公積金3.6萬元,占10.9 %.附件:1.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表
3.×××單位公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表
4.×××單位公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
篇二:縣財(cái)政局2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財(cái)政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會(huì)財(cái)力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。
(二)編制全縣財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算;管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財(cái)政收支,負(fù)責(zé)財(cái)政資金的高度和撥款;審查匯編財(cái)政收支計(jì)劃和決算。
(三)管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補(bǔ)重要商品儲(chǔ)備補(bǔ)貼資金、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。
(四)管理和監(jiān)督全縣社會(huì)保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動(dòng)工資、物價(jià)、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。
(五)負(fù)責(zé)管理縣級(jí)財(cái)政和支農(nóng)資金;負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)。
(六)監(jiān)督和管理全縣財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作,執(zhí)行會(huì)計(jì)法律及國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,對(duì)違反會(huì)計(jì)制度的個(gè)人和單位實(shí)施行政處罰;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù);指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì);負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)委派制度試點(diǎn)工作。
(七)擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為;組織實(shí)施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理,制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度,并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等;負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析、對(duì)資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行合規(guī)性審核;制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度。
(八)負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險(xiǎn)、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款;負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財(cái)政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。
(九)負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問題;提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門概況
潁上縣財(cái)政局系指在局核算單位局本級(jí)、兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為全額撥款事業(yè)單位,核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。
三、2014主要工作任務(wù)
2014年主要工作任務(wù)是:堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,提高財(cái)政資金使用效益;堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),以全面深化改革為動(dòng)力,以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施積極的財(cái)政政策,促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣財(cái)政局2014可支配收入2187.7萬元,(2014年年初預(yù)算安排1495萬元,上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元),其中預(yù)算撥款為2187.7萬元,納入專戶管理的政府非稅收入/萬元;其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元,收支平衡。其中基本支出1137.63萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出1050.07萬元,用于完成特定的工作任務(wù)、財(cái)政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)支出1932.08萬元,占88.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出106.63萬元,占4.87%;住房保障支出148.99萬元,占6.81%.附件:1.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣財(cái)政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
篇三:潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰,行政管理;負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管;負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。
二、部門概況
潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位,編制 10 人,目前在職 人員 10 人。
三、2014主要工作任務(wù)
1、制定工作方案,認(rèn)真組織實(shí)施
2、注重法律宣傳,強(qiáng)化知識(shí)培訓(xùn)
3、開展專項(xiàng)整治,加大監(jiān)管力度
4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作
5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢,確保用種安全
6、做好品種管理,強(qiáng)化基地建設(shè)
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元,其中預(yù)算撥款為79.9 萬元(其中上年結(jié)余15.8萬元)。支出預(yù)算79.9 萬元,收支平衡。其中基本支出 60.7萬元,用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出19.2萬元,用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn),種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行(功能科目2130104)支出54.6萬元,占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管(功能科目2130110)支出18萬元,占22.53%;住房公積金(功能科目2210201)支出7.3萬元,占9.14%
附件:1.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
潁上縣種子管理站
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例,指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。
2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告,并報(bào)送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項(xiàng)。
3、貫徹落實(shí)國家及省、市開發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告的批復(fù)精神,到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測、規(guī)劃,編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案,待省、市開發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證批準(zhǔn)后,進(jìn)行實(shí)施。
4、對(duì)開發(fā)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促,分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。
5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,舉辦科技培訓(xùn),引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。
6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場,為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù),協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí),幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體,夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
7、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。
二、部門概況
潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,編制 17人,目前在職17人。離休人員 人,退休人員3人。
三、2014主要工作任務(wù)
2014年主要工作任務(wù)是: 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃,到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測,編寫項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告,編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案,并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施;對(duì)2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元,其中預(yù)算撥款為117.9萬元,納入專戶管理的政府非稅收入0萬元;其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元,收支平衡。其中基本支出64.5 萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出65萬元,用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制,實(shí)地勘測、規(guī)劃,完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的編制,跟蹤實(shí)施,檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元,占86.8%;社會(huì)保障和就業(yè)10.5萬元,占8.1%;住房保障支出6.5萬元,占5%.附件:1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
二0一四年四月二十八日
第三篇:2017年財(cái)政局概況及部門預(yù)算說明-商丘寧陵財(cái)政局
寧陵縣財(cái)政局2017部門預(yù)算公開報(bào)告
2017年5月15日
目 錄
第一部分第二部分
第三部分
寧陵縣財(cái)政局主要職能
寧陵縣財(cái)政局2017年部門預(yù)算表 寧陵縣財(cái)政所(上劃)2017年部門預(yù)算表寧陵縣財(cái)政局2017部門預(yù)算說明
一、寧陵縣財(cái)政局主要職能
(一)擬定全縣財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施;分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬定縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)、政府與居民的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
(二)起草全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件。
(三)負(fù)責(zé)全縣財(cái)政收支管理工作,承擔(dān)縣級(jí)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制縣級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)編制全縣財(cái)政決算草案并向縣人大常委會(huì)報(bào)告;組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的預(yù)決算;完善轉(zhuǎn)移支付制度。
(四)負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理;編制縣級(jí)政府性基金預(yù)算草案,匯總?cè)h政府性基金預(yù)算;管理財(cái)政票據(jù);貫徹執(zhí)行彩票管理政策,管理彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金。
(五)組織制定全縣財(cái)政國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣級(jí)國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;負(fù)責(zé)制定政府采購制度,編制縣級(jí)政府采購預(yù)算并監(jiān)督管理;制定集中采購 的具體操作方案并組織實(shí)施;直接組織政府采購招標(biāo)活動(dòng);接受委托代理縣級(jí)集中采購目錄以外的政府采購事務(wù)。
(六)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級(jí)行政、政法、教育、科學(xué)、文化、體育等支出,擬定行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度和有關(guān)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。
(七)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級(jí)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧等支出,研究提出支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策;負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和項(xiàng)目、資金、財(cái)務(wù)管理工作。
(八)制定促進(jìn)縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政政策,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出;制定全縣基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度;負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審管理工作。
(九)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障、就業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生支出,會(huì)同有關(guān)部門擬定社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制縣級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。
(十)與縣地方稅務(wù)部門共同上報(bào)稅收地方性規(guī)范性文件;在國家規(guī)定的權(quán)限內(nèi),提出地方性稅目稅率調(diào)整和對(duì)全縣財(cái)政影響較大的臨時(shí)特案減免稅的建議;負(fù)責(zé)全縣耕地占用稅和契稅征收管理。
(十一)負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。管理行政事業(yè) 4 單位國有資產(chǎn),制定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),編制縣級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)購置預(yù)算;負(fù)責(zé)縣級(jí)事業(yè)單位對(duì)外投資的審批和監(jiān)督管理。
(十二)負(fù)責(zé)制定國有資本經(jīng)營預(yù)算制度,編制縣級(jí)國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算,審核匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,收取縣本級(jí)企業(yè)國有資本收益,組織實(shí)施全縣企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作;監(jiān)督管理公物拍賣。
(十三)研究提出支持服務(wù)業(yè)發(fā)展和促進(jìn)消費(fèi)的財(cái)政政策;擬定商業(yè)流通、糧食、物資、供銷企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度;負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。
(十四)執(zhí)行國家、省政府債務(wù)管理的政策和制度,擬定地方性有關(guān)政策、制度,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
(十五)負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)師事務(wù)所設(shè)立的審查、呈報(bào),指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
(十六)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,依法查處違法違規(guī)行為;反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
5(十七)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、寧陵縣財(cái)政局2017年部門預(yù)算表
(一)附表2.1寧陵縣財(cái)政局2017年部門預(yù)算表
(二)附表2.2寧陵縣財(cái)政所(上劃)2017年部門預(yù)算表
三、寧陵縣財(cái)政局2017年部門預(yù)算說明
2017年寧陵縣財(cái)政局收支預(yù)算14505302元。其中:財(cái)政撥款14505302元;納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入元;財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和彩票發(fā)行費(fèi)元,其他各項(xiàng)收入元。
2017年寧陵縣財(cái)政局財(cái)政撥款支出預(yù)算14505302元,按用途劃分:工資福利支出11744865元,占 81%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出789998元,占 5.4%;商品和服務(wù)支出670439元,占 4.6%(其中:車輛燃修費(fèi)40000元);專項(xiàng)支出1300000元,占 9%。專項(xiàng)支出主要項(xiàng)目有:“兩免一補(bǔ)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200000元;糧食直補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300000元;“金財(cái)工程”信息化建設(shè)200000元;財(cái)政所業(yè)務(wù)費(fèi)300000元;國庫集中支付系統(tǒng)建設(shè)300000元。
第四篇:北京市財(cái)政局2012年預(yù)算情況說明
北京市財(cái)政局2012年預(yù)算情況說明
日期:2012-03-15
一、部門基本情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)【2009】2號(hào)),設(shè)立北京市財(cái)政局。北京市財(cái)政局內(nèi)設(shè)24個(gè)處室,行政編制325人,實(shí)際316人;事業(yè)編制460人,實(shí)際344人;長期聘用人員(臨時(shí)工)47人。離退休人員285人,其中:離休17人,退休268人。
二、收入預(yù)算說明
2012年收入預(yù)算26675.79481萬元,比上年27657.472387萬元減少981.677577萬元,下降3.55%。其中:財(cái)政撥款26615.79481萬元,比上年24967.472387萬元增加1648.322423萬元;其他資金60萬元,比上年2690萬元減少2630萬元。
其他資金60萬元為我局“本級(jí)事業(yè)預(yù)計(jì)事業(yè)收入”,較上年減少的2630萬元包括“各預(yù)算單位預(yù)計(jì)的利息收入”30萬元及由于懷柔財(cái)政干部培訓(xùn)中心轉(zhuǎn)制而減少的“懷柔財(cái)政干部培訓(xùn)中心事業(yè)收入”2600萬元。
三、支出預(yù)算說明
(一)基本支出預(yù)算11483.35701萬元,占總支出預(yù)算43.08%,比上年10919.548267萬元增加563.808743萬元,增長5.16%,其中:工資福利支出5916.466645萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2247.31876萬元、商品和服務(wù)支出3319.571605萬元。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算15192.4378萬元,比上年15337.92412萬元減少145.48632萬元,下降0.95%。其中財(cái)政撥款15132.4378萬元,主要項(xiàng)目是:國庫業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)、政府采購管理工作經(jīng)費(fèi)、績效管理工作經(jīng)費(fèi)、評(píng)審業(yè)務(wù)委托評(píng)審費(fèi)、北京市財(cái)政票據(jù)印刷費(fèi)、信息化經(jīng)費(fèi)等。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,比上年1400萬元減少1400萬元,主要是由于懷柔財(cái)政干部培訓(xùn)中心轉(zhuǎn)制而減少的“懷柔財(cái)政干部培訓(xùn)中心事業(yè)單位經(jīng)營支出”1400萬元。
第五篇:九江財(cái)政局2016年部門預(yù)算-審計(jì)局
九江市審計(jì)局2017年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 九江市審計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 九江市審計(jì)局2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年部門預(yù)算收支情況說明
二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 九江市審計(jì)局2017年部門預(yù)算表
一、2017年收支預(yù)算總表
二、2017年部門收入總表
三、2017年部門支出總表
四、2017年財(cái)政撥款收支總表
五、2017年一般公共預(yù)算支出表
六、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2017年政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋
第一部分 九江市審計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
九江市審計(jì)局是九江市依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的審計(jì)機(jī)關(guān),在市長和江西省審計(jì)廳的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)九江市的審計(jì)工作,主要履行以下職責(zé):
㈠主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
㈡貫徹執(zhí)行國家、省審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī),參與全市性審計(jì)規(guī)范性文件和制定審計(jì)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃及審計(jì)計(jì)劃。參與起草全市地方性財(cái)政、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
㈢向市長提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市政府報(bào)告其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)
審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市政府有關(guān)部門和縣(市、區(qū))政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
㈣直接審計(jì)法定事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。
二、部門基本情況
九江市審計(jì)局共有預(yù)算單位3個(gè),包括局本級(jí)和市審計(jì)干部培訓(xùn)中心、市審計(jì)信息中心2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,編制人數(shù)71人,其中行政編制57人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人;實(shí)有人數(shù)114人,其中:在職人數(shù)78人,包括行政人員63人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,退休人員36人。
第二部分 九江市審計(jì)局2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年部門預(yù)算收支情況說明 ㈠收入預(yù)算情況
2017年市審計(jì)局收入預(yù)算總額為2131.88萬元,其中:財(cái)政撥款收入1387.69萬元,占收入預(yù)算總額的65.09%;納入預(yù)算管理收入20萬元,占收入預(yù)算總額的0.94%;上年結(jié)轉(zhuǎn)724.19萬元,占收入預(yù)算總額的33.97%。比2016預(yù)算減少93.73萬元,占預(yù)算收入的4.4%。
㈡支出預(yù)算情況
2017年市審計(jì)局支出預(yù)算總額為2131.88萬元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出2131.88萬元,占支出預(yù)算總額的100%;包括工資福利支出730.19萬元、商品服務(wù)支出487.01萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助608.14萬元、其他資本性支出306.54萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2131.88萬元,占支出預(yù)算總額的100%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出730.19萬元,占支出預(yù)算總額的34.25%;商品和服務(wù)支出487.01萬元,占支出預(yù)算總額的22.84%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助608.14萬元,占支出預(yù)算總額的28.53%;其他資本性支出306.54萬元,占支出預(yù)算總額的14.38%。
2017年預(yù)算總支出比2016預(yù)算減少93.73萬元,占預(yù)算支出的4.4%。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2017年市審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算1407.69萬元,占支出預(yù)算總額的66.03%,具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出1407.69萬元,占財(cái)政撥款支出的100%。比2016預(yù)算減少371.07萬元,占預(yù)算撥款支出的26.36%,主要原因是退休人員統(tǒng)一進(jìn)入社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)。
㈣政府基金情況說明
2017年我局未安排政府基金收入支出項(xiàng)目。
㈤2017年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算404.5萬元,比2016年減少204.49萬元,下降33.57%,主要原因是退休人員統(tǒng)一進(jìn)入社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)。
㈥政府采購情況
2017年部門所屬各單位政府采購總額299.47萬元,其中:政府貨物采購預(yù)算204.47萬元,政府工程預(yù)算95萬元,比2016年增長100%,主要原因是上年未列入預(yù)算。
㈦國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年8月31日,部門共有車輛1輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,產(chǎn)權(quán)屬政府大平臺(tái)。
2017年未安排車輛購置及200萬元大型設(shè)備購置。
二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2017年九江市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排50萬元。其中:
因公出國(出境)20萬元,與上年持平。主要原因是審計(jì)署和省審計(jì)每年安排審計(jì)業(yè)務(wù)交流和出國培訓(xùn)任務(wù)。
公務(wù)接待費(fèi)30萬元,與上年持平。主要原因是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正常工作檢查、指導(dǎo),縣審計(jì)局工作匯報(bào)等正常的公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),本年未作安排,比上年減少34萬元。主要原因是進(jìn)行公車改革,保留1臺(tái)車輛產(chǎn)權(quán)屬于市政府。
第三部分 九江市審計(jì)局2017年部門預(yù)算表
八張表(詳見附表)
第四部份 名詞解釋
一、收入科目
㈠財(cái)政撥款:是指各級(jí)財(cái)政部門撥付相關(guān)部門的財(cái)政性的資金。
㈡事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
㈢事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
㈣其他收入:是指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
㈤上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
㈥上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)余資金。
二、支出科目
㈠基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
㈡項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
㈢經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
㈣“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
㈤機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):是指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
㈥行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
㈦住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保
障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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