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      安吉中學(xué)2014年招生計劃編報說明(匯編)

      時間:2019-05-13 00:08:34下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:安吉中學(xué)2014年招生計劃編報說明

      安吉中學(xué)2014年招生計劃編報說明1、2013年招生計劃完成情況及存在問題

      2013年,我校計劃招生班數(shù)6個,計劃招生人數(shù)270人,實際招生班數(shù)6個,實際招生人數(shù)286人,完成率為106%。存在問題:對于進(jìn)城務(wù)工人員子女材料的審核專業(yè)性較強(qiáng),我校有關(guān)人員無法完全甄別和把握。

      2、2014年招生計劃指標(biāo)制定依據(jù)

      我校2014年初中畢業(yè)班數(shù)6個,畢業(yè)人數(shù)280人。計劃招生班數(shù)6個,計劃招生人數(shù)300人。

      2013年畢業(yè)班學(xué)生畢業(yè)后,我校只能騰出6間教室,因此,新生招生只能招收6個班,按照規(guī)定的班額50人計,計劃招生總?cè)藬?shù)為300人。

      南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉中學(xué)2013年12月30日

      第二篇:2016年財政預(yù)算編報說明

      2016年財政預(yù)算編報說明

      根據(jù)新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》和中央、省、市關(guān)于深化財稅體制改革,建立現(xiàn)代財政制度的總體要求,編制了陽江市陽東區(qū)2016收支預(yù)算。

      一、編制2016年預(yù)算的指導(dǎo)思想

      2016年既是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年,也是全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神、全面深化財稅改革的關(guān)鍵一年,預(yù)算編制要緊緊圍繞深化財稅體制改革的總體要求,落實區(qū)委、區(qū)政府的發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署,牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,繼續(xù)實施積極的財政政策,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),堅持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新,完善體制機(jī)制,加強(qiáng)預(yù)算管理。堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),著力改善民生,盤活財政存量,用好財政增量,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出,降低行政運行成本。繼續(xù)深化部門預(yù)算改革,健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系,進(jìn)一步完善政府預(yù)算編制體系,加強(qiáng)預(yù)算績效管理,全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作,提高預(yù)算透明度。

      二、編制2016年預(yù)算的基本原則

      1、預(yù)算安排總體遵循統(tǒng)籌兼顧,勤儉節(jié)約,量力而行,講求績效和收支平衡的原則。

      2、收入預(yù)算編制堅持積極穩(wěn)妥,實事求是的原則。預(yù)算收入與經(jīng)

      濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng),與財政政策相銜接,收入預(yù)算將所有政府收入全部列入預(yù)算,不隱瞞和少列。

      3、推行綜合預(yù)算編制的原則。編制全口徑財政預(yù)算,一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算統(tǒng)籌編制,并結(jié)合存量資金的安排,以滿足各項民生支出和社會發(fā)展所需支出。

      4、預(yù)算安排資金講求效率,減少資金存量的原則。資金要用在刀刃上,對各項支出要做到據(jù)實細(xì)致,政策明確,項目可行的,按支出進(jìn)度安排;政策不明確的、項目不確定的,不作安排,但可根據(jù)需要安排一定的前期經(jīng)費。做到當(dāng)年支出當(dāng)年安排,以提高資金使用效率。

      5、預(yù)算支出編制堅持先急后緩、先重點后一般的原則。預(yù)算支出在保證各項民生等基本公共服務(wù)合理需要的前提下,優(yōu)先安排各項重點支出,嚴(yán)格控制好各部門、各單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費和樓堂館所等基本建設(shè)支出。預(yù)算支出安排順序:一是“保吃飯”,首先安排財政供養(yǎng)人員的工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出;二是保證政府機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)所必須的基本支出;三是保證關(guān)系群眾基本生產(chǎn)、生活等保障和改善民生的支出需要;四是保證教育、農(nóng)業(yè)、科技、計生等法定支出需要;五是安排必要資金償還地方政府性到期債;六是保證區(qū)委、區(qū)政府中心工作部署和穩(wěn)增長、促發(fā)展等重點支出需要。

      三、2016年全區(qū)可用財力情況和支出總體需求情況

      (一)2016年全區(qū)可用于統(tǒng)籌的資金為245029萬元。其中:一般公共預(yù)算可用財力為194356萬元、政府性基金預(yù)算收入為39015萬元、清理回收存量資金為11658萬元。

      (二)2016年全區(qū)支出資金需求為301141萬元。其中:基本支出需求122277萬元,項目支出需求178864萬元。

      (三)收支對比,缺口資金為56112萬元。由于缺口資金較大,為提高資金使用效益,保證民生支出和社會發(fā)展需要。因干部職工養(yǎng)老保險政策到現(xiàn)在止尚未確定執(zhí)行時間,故暫不安排資金。其他項目或安排部分啟動資金、前期費用,或從其他渠道籌集資金解決,未安排資金的項目如在實施過程中確需資金的,將向人大申請預(yù)算調(diào)整,對預(yù)算安排但支出進(jìn)度滯后的項目資金進(jìn)行調(diào)整使用,提高資金使用效率。四、一般公共預(yù)算安排情況

      根據(jù)2016年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和2015年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況,結(jié)合全區(qū)可用財力和支出需求,綜合考慮各方面的因素,2016年一般公共預(yù)算收支具體安排如下:

      (一)一般公共預(yù)算收入安排情況

      2016年一般公共預(yù)算總收入安排329060萬元。其中:

      1、地方一般公共預(yù)算收入為126483萬元,比2015年收入實績121618萬元增收4865萬元,增長4%。其中:稅收收入預(yù)算78652萬元,比上年增收10259萬元,增長15%,占地方公共財政預(yù)算收入的62.18%;非稅收入預(yù)算47831萬元,比上年減少5394萬元,減幅10.13%,占地方公共財政預(yù)算收入的37.82%。

      具體收入項目的安排情況:增值稅收入17026萬元,比上年增長15%;營業(yè)稅收入14683萬元,比上年增長15%;企業(yè)所得稅收入6523萬元,比上年增長15%;個人所得稅收入2190萬元,比上年增長15%;資源稅收入605萬元,比上年增長15%;城市維護(hù)建設(shè)稅收入5352元,比上年增長15%;房產(chǎn)稅收入3192萬元,比上年增長15%;印花稅收入1130萬元,比上年增長15%;城鎮(zhèn)土地使用稅收入9376萬元,比上年增長15%;土地增值稅收入3588萬元,比上年增長15%;車船稅收入1037萬元,比上年增長15%;耕地占用稅收入8747萬元,比上年增長15%;契稅收入5203萬元,比上年增長15%;專項收入5499萬元,比上年增長16.8%;行政事業(yè)性收費收入26500萬元,比上年增長0.6%;罰沒收入3500萬元,比上年增長10.8%;國有資本經(jīng)營收入7800萬元,比上年減少41.8%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入4058萬元,比上年減少21.2%;其他收入474萬元,與上年持平。

      2、上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入為107666萬元。其中:返還性收入7080萬元,財力性轉(zhuǎn)移支付收入54304萬元,省提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)收入46282萬元。

      3、滾存結(jié)余89625萬元(財政決算快報數(shù)據(jù))。其中:凈結(jié)余1203萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出88422萬元。

      4、調(diào)入資金5286萬元。

      (二)一般公共預(yù)算支出安排情況 根據(jù)2016年一般公共預(yù)算收入計劃,按照“量入為出,收支平衡”的原則,2016年全區(qū)一般公共預(yù)算支出計劃321306萬元,加上債務(wù)付息支出1487萬元,以及各項轉(zhuǎn)移性支出6267萬元,全區(qū)財政總支出為329060萬元(其中:省提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)收入安排的專項支出46282萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出88422萬元,本級可支配財力194356萬元)。一般公共預(yù)算支出安排的具體情況如下:

      一般公共服務(wù)支出安排39841萬元,比上年實績31766萬元增長25.42%;公共安全支出安排11911萬元,比上年實績13227萬元減少9.95%;教育支出安排65683萬元,比上年實績45352萬元增長44.83%;科學(xué)技術(shù)支出安排2630萬元,比上年實績755萬元增長248.34%;文化體育與傳媒支出安排3119萬元,比上年實績2766萬元增長12.76%;社會保障和就業(yè)支出安排40365萬元,比上年實績38219萬元增長5.62%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出安排41235萬元,比上年實績40223萬元增長2.52%;節(jié)能環(huán)保支出安排8961萬元,比上年實績2914萬元增長207.52%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排21947萬元,比上年實績19099萬元增長14.91%;農(nóng)林水支出安排62619萬元,比上年實績50895萬元增長23.04%;交通運輸支出安排2349萬元,比上年實績6231萬元減少62.3%;資源勘探信息等支出安排3750萬元,比上年實績4376萬元減少14.31%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排1739萬元,比上年實績3382萬元減少48.58%;金融支出28萬元,比上年實績20萬元增長40%;國土海洋氣象等支出安排4005萬元,比上年實績3185萬元增長

      25.75%;住房保障支出安排6501萬元,比上年實績3334萬元增長94.99%;糧油物資儲備支出安排1803萬元,比上年實績1141萬元增長58.02%;預(yù)備費支出安排1891萬元,其他支出安排929萬元,比上年實績1423萬元減少34.72%;債務(wù)付息支出安排1487萬元,轉(zhuǎn)移性支出安排6267萬元,比上年實績4434萬元增長41.34%。

      一般公共預(yù)算支出安排主要增加了人員工資支出17410萬元(其中:國務(wù)院政策性增資支出15000萬元,增加財政供養(yǎng)人員、公務(wù)員調(diào)整工資、正常晉升工資等增加支出2410萬元),提高社會保障繳費標(biāo)準(zhǔn)和增人增加社會保障繳費支出1125萬元,增加行政事業(yè)單位在職人員住房公積金724萬元,增加對個人和家庭補(bǔ)助等民生支出2557萬元(主要增加開發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)工人工資228萬元,增加村干部補(bǔ)助641萬元,城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保增加190萬元,老齡人津貼增加189萬元,五保供養(yǎng)增加590萬元,重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼及殘疾人生活津貼增加88萬元等),增加公務(wù)交通補(bǔ)貼支出1336萬元,增加村級辦公經(jīng)費172萬元,預(yù)備費增加1741萬元(預(yù)算法要求按一般公共預(yù)算支出額的1%至3%設(shè)置預(yù)備費),增加企業(yè)技術(shù)改造專項資金300萬元,排污費專項支出增加109萬元,增加鍋爐煙氣污染綜合治理經(jīng)費150萬元,“黃標(biāo)車”提前淘汰獎勵補(bǔ)貼300萬元,農(nóng)村住房困難戶建設(shè)資金區(qū)配套364萬元,義務(wù)教育公用經(jīng)費、助學(xué)金和學(xué)前教育資助配套資金增加148萬元,城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險增加916萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)保增加190萬元,城鄉(xiāng)居民殯葬基本服務(wù)費增加277萬元,農(nóng)村農(nóng)業(yè)普查專項經(jīng)費100萬元,農(nóng)村生活垃圾收運處理市場化運營項目經(jīng)費300萬元,增加新增部門工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)費等。

      五、2016年政府性基金預(yù)算收支安排情況

      (一)政府性基金預(yù)算收入安排44301萬元。具體收入項目如下:

      1、散裝水泥專項資金收入30萬元,比上年實績增長57.9%;

      2、新型墻體材料專項基金收入380萬元,比上年實績增長15.2%;

      3、城市公用事業(yè)附加收入680萬元,比上年實績增長15.6%;

      4、國有土地使用權(quán)出讓金收入41122萬元,比上年實績增長51.1%;

      5、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入539萬元,比上年實績增長209.8%;

      6、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1550萬元,比上年實績增長23.3%。政府性基金預(yù)算收入安排44301萬元,加上年結(jié)余資金12465萬元,政府性基金預(yù)算總收入56766萬元。

      (二)政府性基金預(yù)算支出安排51480萬元,主要項目的安排情況是:

      社會保障和就業(yè)支出1370萬元,比上年實績增長311.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出48067萬元,比上年實績增長56.4%;農(nóng)林水支出59萬元,資源勘探信息等支出759萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出13萬元,其他支出1212萬元。

      政府性基金預(yù)算支出安排51480萬元,加上調(diào)出公共預(yù)算5286萬元,政府性基金預(yù)算支出總支出為56766萬元。

      六、清理盤活財政存量資金情況

      (一)清理收回統(tǒng)籌的存量資金總額共11658萬元。主要對財政資金結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的及以前按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的事項資金,由區(qū)財政收回統(tǒng)籌使用。其中:收回一般公共財政預(yù)算資金4383萬元、政府性基金預(yù)算資金4663萬元、上級補(bǔ)助的專項轉(zhuǎn)移支付資金1767萬元、部門預(yù)算資金845萬元。

      (二)收回統(tǒng)籌安排的財政存量資金11658萬元。主要安排用于急需實施的民生建設(shè)項目,主要有文體廣電新聞出版局文化站建設(shè)配套資金275萬元,創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市資金1428萬元,7個鎮(zhèn)人工濕地生活污水處理設(shè)施建設(shè)經(jīng)費240萬元,陽東殯改擴(kuò)建資金400萬元,公安局看守所二期建設(shè)資金510萬元,行政服務(wù)中心基層公共服務(wù)平臺建設(shè)資金500萬元,東城鎮(zhèn)建設(shè)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范鎮(zhèn)世行貸款項目配套資金1000萬元,新農(nóng)村示范片建設(shè)配套資金1500萬元,農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)資金1000萬元,美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金980萬元,東平中心鎮(zhèn)建設(shè)資金500萬元,發(fā)改局糧倉建設(shè)經(jīng)費1200萬元,生態(tài)景觀林帶項目資金300萬元,沿海防護(hù)林項目資金150萬元,農(nóng)村生活垃圾處理資金171萬元,陽東110KW濱海變電站建設(shè)資金200萬元,城區(qū)污水管網(wǎng)出水工程282萬元,其余資金用于原收回的2013年以前上級專項轉(zhuǎn)移支付項目需在2016年支出的項目。

      七、2016年財政主要工作安排

      2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年,也是我區(qū)在全市率先全面建成小康社會的關(guān)鍵一年。綜觀新常態(tài)下的經(jīng)濟(jì)局面,發(fā)展環(huán)境依然錯綜復(fù)雜。全區(qū)財政部門將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署,繼續(xù)深化財稅改革,切實優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力推進(jìn)依法理財,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

      (一)全面加強(qiáng)稅費征管,推動財政收入量質(zhì)并行。緊緊抓住我區(qū)成為陽江市發(fā)展新區(qū)后發(fā)優(yōu)勢凸顯的戰(zhàn)略機(jī)遇,深化與珠海合作共建,大力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的引入和發(fā)展,積極培育多元化、潛力足的稅源,為財政收入的長期穩(wěn)定增長奠定基礎(chǔ)。加強(qiáng)稅費征管,特別是加強(qiáng)對房地產(chǎn)、建筑、金融保險等重點行業(yè)重點稅源的監(jiān)控管理,確保各項收入應(yīng)收盡收,努力實現(xiàn)收入與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)。清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金,堅決取消不合法、不合理的收費項目。健全國有資源、國有資產(chǎn)有償使用制度和收益共享機(jī)制。加強(qiáng)國有資本收益管理,嚴(yán)格國有資本收益核算,完善國有企業(yè)利潤分配制度,落實國有資本收益權(quán)。切實加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查,積極配合強(qiáng)化審計監(jiān)督,堅決糾正和查處財經(jīng)違法違紀(jì)行為,把依法行政、依法理財貫穿到財政管理工作各個環(huán)節(jié)。

      (二)發(fā)揮財政杠桿作用,推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。認(rèn)真貫徹國家結(jié)構(gòu)性減稅政策,繼續(xù)加大對中小微企業(yè)的幫扶力度。充分發(fā)揮投資對穩(wěn)增長的拉動作用,保障基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目建設(shè),進(jìn)一步提升新城區(qū)建設(shè)和管理水平。支持企業(yè)技術(shù)改造,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。健全技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)支持機(jī)制,鼓勵發(fā)展新型研發(fā)機(jī)構(gòu),重點培育高新技術(shù)企業(yè)。促進(jìn)節(jié)能減排,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線,推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治。完善財政支農(nóng)惠農(nóng)政策,繼續(xù)加大農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)資金投入,提高農(nóng)業(yè)抗旱防災(zāi)能力。著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)

      業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體系,積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),推動農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。

      (三)嚴(yán)格控制一般性支出,持續(xù)保障和改善民生。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等要求。嚴(yán)控政府性樓堂館所、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費、財政供養(yǎng)人員以及“三公”經(jīng)費等一般性支出。健全公務(wù)支出制度體系和內(nèi)控管理機(jī)制,嚴(yán)格公務(wù)支出財務(wù)管理。騰出更多的資金改善民生,確保全年民生支出要高于上年水平。進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),開展農(nóng)村義務(wù)教育階段在校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃試點,每人每學(xué)年800元;將提高中等職業(yè)學(xué)校和普通高中國家助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)提高到每生每年2000元;建設(shè)九年一貫制的陽東新實驗學(xué)校和陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬陽東學(xué)校。促進(jìn)充分就業(yè),城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)9000人,城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)6000人,對創(chuàng)辦初創(chuàng)企業(yè)(國家限制行業(yè)除外)自籌資金不足的實行小額擔(dān)保貸款貼息。繼續(xù)提高企業(yè)退休人員和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn),提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),完善特大疾病保障機(jī)制。扎實推進(jìn)新時期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作,農(nóng)村相對貧困人口減少3500人,推進(jìn)13條相對貧困村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全面實施臨時救助制度,進(jìn)一步完善社會救助實施辦法。創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市,全面改善城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生面貌,提高城區(qū)品位。加強(qiáng)污染治理,完善合山、東平鎮(zhèn)污水收集主管網(wǎng)建設(shè),實施那龍等7個鎮(zhèn)人工濕地生活污水處理設(shè)施建設(shè),對提前報廢的“黃標(biāo)車”車主給予3600-13500元/輛的補(bǔ)貼獎勵,提升空氣質(zhì)量指數(shù)。繼續(xù)支持重點文化惠民工程,提高基本公共文化服務(wù)保障水平。

      (四)提高科學(xué)理財水平,強(qiáng)化財政資金使用效益。深化預(yù)算管理制度改革,按照綜合預(yù)算編制原則,講求效率、減少資金存量,科學(xué)編制好2017-2019中期財政規(guī)劃,建立跨預(yù)算平衡機(jī)制,探索試行零基預(yù)算改革。積極推進(jìn)財政資金項目庫改革,通過進(jìn)一步明確財政資金項目庫管理的范圍、項目編報程序、編報方法及職責(zé)分工等,加強(qiáng)和規(guī)范本級財政資金項目庫管理,提高資金使用效率。積極盤活存量資金,加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用力度。力爭全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面鋪開國庫集中支付制度改革,基本建立起操作規(guī)范、運行良好的現(xiàn)代鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫管理制度體系。創(chuàng)新投融資體制機(jī)制,在基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)等領(lǐng)域推廣使用政府和社會資本合作模式(PPP)、投資基金、政府購買服務(wù)等方式,進(jìn)一步提高財政資金使用效益。完善預(yù)算績效管理機(jī)制,擴(kuò)大績效目標(biāo)管理和績效評價覆蓋范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法實施條例》,強(qiáng)化政府采購的源頭和結(jié)果管理,加快構(gòu)建規(guī)范透明、公平競爭、監(jiān)督到位、嚴(yán)格問責(zé)的政府采購管理機(jī)制,確保把財政資金花在刀刃上。嚴(yán)格執(zhí)行新預(yù)算法,進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理,把地區(qū)債務(wù)控制在規(guī)定限額內(nèi),嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險發(fā)生。加大財政政策信息公開力度,全面梳理并公開部門權(quán)力事項、行政審批事項、政府采購等信息,制定權(quán)責(zé)清單,自覺接受社會監(jiān)督。

      2016年1月13日

      第三篇:安吉中學(xué)簡介(2008.11)

      安吉中學(xué)簡介

      南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉中學(xué)創(chuàng)辦于1964年,是一所全日制公辦中學(xué)。學(xué)校位于南寧市安吉大道北段安吉街18號,校園面積33畝。擁有教學(xué)樓、學(xué)生宿舍樓、食堂、圖書室、閱覽室、實驗室、計算機(jī)室、運動場等較為完善的教學(xué)、生活和運動設(shè)施。現(xiàn)有18個教學(xué)班,學(xué)生986多人,其中內(nèi)宿生500多人。70名教職工中,中學(xué)高級教師5人,中學(xué)一級教師45人,市級教學(xué)骨干9人,教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)率100%。

      明確辦學(xué)思想,積極推進(jìn)素質(zhì)教育。近年來,社會對教育的關(guān)注程度日益提高,學(xué)校也在不斷地思考“如何辦好教育”這個問題。按照“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀對教育提出的要求,努力培養(yǎng)學(xué)生成為適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展要求、先進(jìn)文化方向、忠實服務(wù)于人民群眾根本利益的實踐者。為此,學(xué)校的辦學(xué)思想是全面貫徹黨的教育方針,積極推進(jìn)素質(zhì)教育,大面積提高教育教學(xué)質(zhì)量。

      實施全員育人,培養(yǎng)濃厚的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。為真正做到面向全體學(xué)生,學(xué)校實施了全員育人制,狠抓轉(zhuǎn)化差生工作。要求每個科任教師每學(xué)期負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)化2-3名差生,做到轉(zhuǎn)差有計劃、有總結(jié)。學(xué)校建立差生管理檔案,實行跟蹤教育,由于加大了轉(zhuǎn)差力度,縮小了差生面,全校的學(xué)習(xí)風(fēng)氣更加濃厚,為實現(xiàn)大面積提高教育教學(xué)質(zhì)量打下了堅實的基礎(chǔ)。

      深化教育改革,不斷提高教學(xué)質(zhì)量。近年來,學(xué)校進(jìn)行了兩項重大改革。一是人事制度改革。在上級政策允許的范圍內(nèi),實行全員聘任制。建立教職工和學(xué)校雙向選擇,逐級聘任的機(jī)制,實行崗位責(zé)任制,極大地激發(fā)了教職工的積極性和創(chuàng)造性。

      二是實行分層次教學(xué)。根據(jù)因類施教原則,分外宿班和內(nèi)宿班兩個教學(xué)層次,在每個年級開三個內(nèi)宿班,對內(nèi)宿班實行全封閉管理。實踐證明,開辦內(nèi)宿班對搞好學(xué)校管理,提高教育教學(xué)質(zhì)量有很大的促進(jìn)作用。

      幾年來,學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高,得到上級領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)厝罕姷暮迷u。學(xué)校先后被評為郊區(qū)級“兩基先進(jìn)單位”、“文明單位”、自治區(qū)級貫徹落實體衛(wèi)兩個條例優(yōu)秀單位,市級先進(jìn)單位。目前學(xué)校正繼續(xù)加大教育改革的力度,向更高層次的目標(biāo)奮進(jìn)。

      第四篇:8月管理報表編報說明

      管理報表

      1、利潤表中調(diào)整項目如下:

      1.1營業(yè)成本1-7月調(diào)減315,657.13元,為1-7月節(jié)水的工資及四金;8月營業(yè)成本調(diào)減55,357.64元,為8月節(jié)水的工資及四金;即1-8月營業(yè)成本合計調(diào)減371,014.77元,使得利潤增加371,014.77元;

      1.2管理費用1-7月調(diào)減1,447,759.00元,均為墊付總公司的費用;8月管理費用未調(diào)整。即1-8月管理費用合計調(diào)減1,447,759.00元,使得利潤增加1,447,759.00元。

      合計調(diào)整使利潤增加1,818,773.77元。

      2、資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)整項目如下:

      其他流動負(fù)債1-8月調(diào)減1,818,773.77元,使得利潤增加1,818,773.77元,其中包括與節(jié)水的內(nèi)部往來371,014.77元(1-8月節(jié)水殘疾人工資及四金); 1,447,759.00元為1-8月墊付總公司的管理費用。

      合計調(diào)整使利潤增加1818773.77元。

      3、管理費用明表中調(diào)整項目如下:

      管理費用1-7月調(diào)減1,447,759.00元,均為墊付總公司的費用。8月無調(diào)整,即1-8月管理費用合計調(diào)減1,447,759元,使得利潤增加1,447,759元。

      4、現(xiàn)金流量表調(diào)整項目如下:

      4.1 經(jīng)營性現(xiàn)金流中本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金調(diào)增

      調(diào)整說明

      1,101,500.00元,本年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金調(diào)增5,716,925.00元;

      4.2 經(jīng)營性現(xiàn)金流中本期收到內(nèi)部往來業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金21,587,745.00元,本年收到內(nèi)部往來業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流調(diào)增88,279,445.00元;

      4.3 經(jīng)營性現(xiàn)金流中本期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金調(diào)增21,587,745.00元,本年購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金累計調(diào)增118,279,445.00元

      4.4經(jīng)營性現(xiàn)金流中本期支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流無調(diào)整,本年支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流累計調(diào)減1,456,259.00元(支付總公司1-7月的費用)。

      4.5 經(jīng)營性現(xiàn)金流中本期支付內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金調(diào)增21,101,500.00元,本年支付內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金流調(diào)增35,725,425.00元;

      4.6 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流本期調(diào)增20,000,000元(本部辦理的銀承),收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流本年累計調(diào)增60,000,000元(本部辦理的銀承)

      第五篇:9月管理報表編報說明

      管理報表

      1、利潤表中調(diào)整項目如下:

      1.1營業(yè)成本1-8月調(diào)減371,014.77元,為1-8月節(jié)水的工資及四金;9月營業(yè)成本調(diào)減42,187.89元,為9月節(jié)水的工資及四金;即1-9月營業(yè)成本合計調(diào)減413,202.66元,使得利潤調(diào)減413,202.66元;

      1.2管理費用1-8月調(diào)減1,447,759.00元,均為墊付總公司的費用;9月管理費用調(diào)減480,000.00元。即1-9月管理費用合計調(diào)減1,927,759.00元, 使得利潤調(diào)減1,927,759.00元。

      合計調(diào)整使利潤增加2,340,961.66元。

      2、資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)整項目如下:

      其他流動負(fù)債1-9月調(diào)減2,340,961.66元,使得利潤增加2,340,961.66元,其中包括與節(jié)水的內(nèi)部往來413,202.66元(1-8月節(jié)水殘疾人工資及四金); 1,927,759.00元為1-8月墊付總公司的管理費用。

      3、管理費用明表中調(diào)整項目如下:

      管理費用1-8月調(diào)減1,447,759.00元,均為墊付總公司的費用。9月管理費用調(diào)減480,000.00元,即1-9月管理費用合計調(diào)減1,927,759.00元。

      4、現(xiàn)金流量表調(diào)整項目如下:

      4.1 經(jīng)營性現(xiàn)金流中本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金調(diào)增300,000.00元,本年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金調(diào)增

      調(diào)整說明

      6,016,925.00元;

      4.2 經(jīng)營性現(xiàn)金流中本期收到內(nèi)部往來業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金-173.860.00元,收到內(nèi)部往來業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流累計調(diào)增88,105.585.00元;

      4.3 經(jīng)營性現(xiàn)金流中本期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金調(diào)減9,693,860.00元,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金流累計調(diào)增110,033,344.00元

      4.4經(jīng)營性現(xiàn)金流中本期支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金調(diào)減480,000.00元,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流累計調(diào)減1,936,259.00元(支付總公司1-8月的費用)。

      4.5 經(jīng)營性現(xiàn)金流中本期支付內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金調(diào)增 300,000.00元,支付內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金流累計調(diào)增36,025,425.00元;

      4.6 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流本期調(diào)減10,000,000元(本部解付銀承),收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流本年累計調(diào)增50,000,000元(本部辦理的銀承)。

      新疆藍(lán)山屯河型材有限公司

      2009 年10月4日

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