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      公司采購業(yè)務(wù)流程和管理制度

      時(shí)間:2019-05-14 05:52:50下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:公司采購業(yè)務(wù)流程和管理制度

      煙臺凱實(shí)工業(yè)有限公司

      采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

      (討論稿)

      為規(guī)范公司采購工作,提供公司采購工作的計(jì)劃性、科學(xué)性,保障公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動的正常進(jìn)行,特制定本《采購業(yè)務(wù)流程和管理制度》。

      1.目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要,提高采購工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

      2.范圍

      各部門工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及工程所需的配件、材等.3.職責(zé)

      3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作.3.2 財(cái)務(wù)部派專人負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作.4.程序

      4.1各部門每月5日前將所需常規(guī)或急購物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等項(xiàng)填列于《月度采購申請表》內(nèi),報(bào)部門經(jīng)理初審簽字后,轉(zhuǎn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后,由供應(yīng)部及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物料、質(zhì)量和價(jià)格, 并進(jìn)行比較后,再及時(shí)組織物品的購入,物料到位后,及時(shí)發(fā)放有關(guān)部門或現(xiàn)場或通知有關(guān)部門領(lǐng)用,接收或領(lǐng)用人員必須簽字;需入庫的及時(shí)入庫,并辦理入庫手續(xù)。

      4.2對急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時(shí)采購申請表》,供應(yīng)部要按使用部門《臨時(shí)采購申請表》要求的時(shí)間及時(shí)采購.(特殊情況可先購后批,并按采購流程補(bǔ)辦手續(xù)),確保公司及各現(xiàn)場的正常運(yùn)轉(zhuǎn).4.3 對一些規(guī)格、型號、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購買,可請示總經(jīng)理批準(zhǔn),委派工程、技術(shù)人員共同外出配合購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量.4.4 嚴(yán)格選擇采購渠道,無論是否采用招標(biāo)方式,均應(yīng)選擇至少三家以上供應(yīng)單位,進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格及供貨期限等比較,不得擅自變更.4.5 對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供應(yīng)意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系.4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓.4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款.4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財(cái)務(wù)部安排一人參與,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由三人共同負(fù)責(zé)完成.4.9供應(yīng)部采購員要負(fù)責(zé)對物料使用隨時(shí)回訪,了解物料的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供方聯(lián)系退換,對確不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作.4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.4.11庫管員要對物資質(zhì)量把關(guān),對手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品,有權(quán)拒絕入庫或者在入庫單上注明質(zhì)量不合格的情況,確保對不合格物品的退換起到監(jiān)督作用.4.12供應(yīng)部采購員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳.4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理.4.14采購員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練,以保證最大限度的降低采購單價(jià)和成本.4.15 采購員要認(rèn)真填報(bào)《物料結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》.4.16 庫管員應(yīng)認(rèn)真填寫《物料入庫單》,并經(jīng)采購員、庫管部門負(fù)責(zé)人三方簽字交由供應(yīng)部,作為報(bào)銷依據(jù)。

      4.17 樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé).4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤呵和經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,并處罰款,同時(shí)申報(bào)企管部立即與其解除勞動合同.5.實(shí)施

      5.1本流程和制度自公布后實(shí)施.5.2公布實(shí)施后,由供應(yīng)部和生產(chǎn)保障中心領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行。

      庫房管理制度

      .目的為了加強(qiáng)對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核,特制定本管理規(guī)程.2.范圍

      本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.3.職責(zé)

      3.1 庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.4.程序

      4.1物資的驗(yàn)收入庫

      4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《采購申請單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對,對一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號細(xì)的物品,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗(yàn)物.4.1.3對一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫.4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請購部門,以備及時(shí)領(lǐng)用.4.2 在庫養(yǎng)護(hù)

      4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.4.2.3 實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對位.4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.4.2.5 對返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動態(tài),對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.4.2.6 對庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請購單》,補(bǔ)充庫存.4.3 出庫核實(shí)

      4.3.1 物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.4.3.2 物品出庫時(shí),應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).4.3.4 庫管員對逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.4.3.5 每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò),及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.4.3.6 物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存?zhèn)洳?5.監(jiān)督執(zhí)行

      部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

      第二篇:采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

      采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

      總則

      第一條采購部門的劃分

      1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。

      2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)H素?fù)責(zé)辦理。

      3.對于重要材料的采購,必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

      第二條采購作業(yè)方式

      一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

      1.集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計(jì)劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

      2.長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價(jià)格,批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

      3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

      4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià),否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

      5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無效。

      6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

      第三條采購作業(yè)處理期限

      采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關(guān)部門以便參考,如果有變更時(shí),應(yīng)立即修正。

      采購作業(yè)處理

      第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

      (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

      (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后,應(yīng)在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

      (三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià),經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

      (四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

      第五條審核及批準(zhǔn)

      附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

      第六條訂購

      (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后,應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標(biāo)明分包包裝。

      (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

      (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí),應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

      第七條整理付款

      1.材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計(jì)部門。

      2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者,請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。

      3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后,才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。

      價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

      第八條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供 1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考。

      2.采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料,提供市場行情資料,作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。

      第九條質(zhì)量復(fù)核

      采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。

      第十條異常處理

      審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料,通知有關(guān)部門處理。

      附則

      第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,增設(shè)修訂亦同。

      采購主、輔料管理制度補(bǔ)充

      1,根據(jù)計(jì)劃單采購主、輔、料。

      2,現(xiàn)款采購:采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款,采購回來后,采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù),由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單,(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計(jì)簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

      3,訂單采購:供應(yīng)商貨到后,由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù),由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價(jià)、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí),應(yīng)憑入庫單,隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字,然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

      采購員崗位職責(zé)

      崗位名稱:采購員 直接上級:采購經(jīng)理

      負(fù)責(zé)對象:物資的采購、供應(yīng)(主要指采購材料)

      工作目標(biāo):要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時(shí)的滿足 權(quán)力與責(zé)任:

      嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定; 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和資金情況,編制采購計(jì)劃; 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作; 掌握好實(shí)際庫存和在途物料情況; 合理安排采購順序,對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn);

      對主要原料供應(yīng)商進(jìn)行考查; 負(fù)責(zé)簽訂購貨合同;

      嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗(yàn)制度; 隨時(shí)掌握原料,包裝材料市場行情負(fù)責(zé); 下屬的管理工作。工作職責(zé):

      采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善;

      考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面,在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商,以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍,負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查,并組織相關(guān)部門進(jìn)行評估、審查。

      2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應(yīng)工作,并隨時(shí)掌握合同履行情況,合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款,如需更改合同,在請示后,得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行;

      3.負(fù)責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息,做好市場分析,隨時(shí)掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化,做好政策分析,為公司決策提供有價(jià)值信息;

      對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià),并上報(bào)相關(guān)信息(交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等);

      市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理,及時(shí)上報(bào),以便及時(shí)調(diào)整采購策略; 依業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適品、適量的采購,并跟催采購進(jìn)度,確保訂購物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫,協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞,確保供方滿足我公司之需求。

      與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理,確保我司利益;

      加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時(shí)間準(zhǔn)確;做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德,做到誠實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神; 做好下屬的管理工作。

      第三篇:采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

      浙江虹達(dá)特種橡膠制品有限公司

      編制:

      審核:

      批準(zhǔn):

      總則

      第一條 采購部門的劃分

      1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。2.日常辦公用品采購:由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。

      3.對于重要材料的采購,必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

      第二條 采購作業(yè)方式

      一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

      1.集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計(jì)劃提出請購,采購部門集中辦理采購。2.長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價(jià)格,批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

      4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià),否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

      5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

      第三條 采購作業(yè)處理期限

      采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關(guān)部門以便參考,如果有變更時(shí),應(yīng)立即修正。

      第四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

      (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或

      345

      采 購 經(jīng) 理 崗 位 職 責(zé)

      職位名稱:采購經(jīng)理 所屬部門: 采購部 直接上級:總經(jīng)理 直接下級:采購專員 崗位職責(zé):

      一、1、采購計(jì)劃與預(yù)算

      根據(jù)公司總體計(jì)劃和預(yù)算,結(jié)合業(yè)務(wù)量,組織編制采購計(jì)劃與預(yù)算,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。

      2、二、1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃,確保采購任務(wù)的按時(shí)完成。物資采購過程管理

      組織采購人員進(jìn)行市場調(diào)查,向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單,及時(shí)收集整理價(jià)格信息,并編寫詢價(jià)報(bào)告,向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請示。

      2、組織相關(guān)人員與選定的供貨商洽談,達(dá)成一致意向后簽訂供貨合同,并監(jiān)督、督促供貨商嚴(yán)格履行合同。

      3、三、1、2、四、負(fù)責(zé)整個(gè)采購過程的監(jiān)督管理,保證物資采購及時(shí)。采購物資驗(yàn)收

      組織相關(guān)人員,會同質(zhì)量管理部,對采購物資進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。

      合格后辦理相入庫、結(jié)算等手續(xù),如發(fā)現(xiàn)問題,按合同規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。采購渠道拓展與供應(yīng)商管理

      負(fù)責(zé)建立物資采購的供應(yīng)體系,多方面開拓供應(yīng)渠道,并進(jìn)行開拓供應(yīng)渠道,并進(jìn)行妥善管理。

      2、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系,并與供應(yīng)商就價(jià)格、交貨期、數(shù)量等問題進(jìn)行溝通。

      3、五、負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商進(jìn)行全面評價(jià),對不合格供應(yīng)商提出處理方案。

      1、采購成本控制

      根據(jù)企業(yè)采購計(jì)劃的安排,以及對物資市場價(jià)格變動趨勢的分析,編制每一采購項(xiàng)目預(yù)算。

      1、2、根據(jù)預(yù)算企業(yè)采購計(jì)劃的安排,以及對物資市場價(jià)格變動趨勢的分

      析,編制每一采購項(xiàng)目預(yù)算。

      六、部門管理

      負(fù)責(zé)對本部門所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核等工作。處理部門內(nèi)部日常事務(wù)。

      負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作的開展、人員調(diào)配、工作安排等工作。1、2、3、考核重點(diǎn):

      一、各項(xiàng)采購任務(wù)的及時(shí)完成情況

      二、各項(xiàng)物資采購的及時(shí)到位情況

      三、采購物資質(zhì)量合格率

      四、物資供應(yīng)的穩(wěn)定與及時(shí)程度

      五、采購成本的有效控制程度

      六、各項(xiàng)工作計(jì)劃的及時(shí)完成情況及員工績效考核結(jié)果

      倉庫管理員崗位職責(zé)

      職位名稱:倉庫管理員

      所屬部門: 采購部 直接上級:采購經(jīng)理

      素質(zhì)要求:

      1.有管理類和財(cái)經(jīng)類相關(guān)知識,熟悉貨倉管理業(yè)務(wù);

      2.熟悉橡膠制造工廠物資情況,對橡膠制造工廠物資運(yùn)作流程、帳目、物資儲藏、搬運(yùn)工具保養(yǎng)等教熟悉;

      3.有熟練的電腦基礎(chǔ),具備現(xiàn)代化貨倉管理才能; 4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格按要求辦事。

      崗位職責(zé):

      1.做好倉庫日常管理事務(wù)。

      2.做好各種安全防患工作,確保貨倉安全不出事故。

      3.了解工廠每月、每日的情況,根據(jù)所需庫存儲備制定申購計(jì)劃。

      4.熟悉所管物品的性能、特點(diǎn)及方法,按品種、規(guī)格、型號、分門類進(jìn)行擺放,做到整齊有序。

      5.入庫前的物品要清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量,對不符合標(biāo)準(zhǔn)的物品不予驗(yàn)收,并及時(shí)向上級主管報(bào)告,杜絕少數(shù)、不合格品入庫。

      6.對進(jìn)貨情況和庫存物品、原料的消耗及庫存必須做到心中有數(shù)。

      7.凡入庫的物品一律填寫出、入庫單,對指定用途的物質(zhì),應(yīng)通知使用部門派人驗(yàn)收質(zhì)量;對生產(chǎn)原材料、小五金工具,監(jiān)督倉庫員驗(yàn)收數(shù)量。8.先進(jìn)先出原則保質(zhì)保量分發(fā)各類物品,物品出倉必須由部門主管簽字開領(lǐng)料單方可發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨,后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨,對超出保管期或出現(xiàn)滯存情況,及時(shí)報(bào)執(zhí)行經(jīng)理并提出處理意見;

      9.保證所開的貨料單據(jù)(包括只撥單、入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等)的準(zhǔn)確性和完整性,定期返到財(cái)務(wù)部以備會計(jì)及時(shí)核算,以上所有單據(jù)必須由相關(guān)人員簽名;

      10.每日下班前需根據(jù)所開的貨料單據(jù)進(jìn)行電腦計(jì)帳;

      112-

      第四篇:采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

      采購業(yè)務(wù)流程及管理制度(試行)

      總則

      第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,為了加強(qiáng)對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,財(cái)務(wù)部在李總的指示下,在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下,特制定此制度。

      第二條 對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,其中包括:

      (一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù);

      (二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任;

      (三)貨物的采購人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。

      第三條采購部門的劃分

      (一)生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

      (二)日常辦公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或?qū)H素?fù)責(zé)辦理。

      (三)對于重要材料的采購,必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

      第四條采購方式

      一般情況,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

      (一)集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購

      部門依計(jì)劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

      (二)長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長

      期供應(yīng)價(jià)格,批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

      (三)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而

      需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

      (四)詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià),否則公司不予認(rèn)可價(jià)格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

      (五)采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無效。

      第五條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

      (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)

      廠商議價(jià)。

      (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后,應(yīng)在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)

      后上報(bào)。

      (三)采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià),經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),議價(jià)結(jié)果

      書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

      (四)采購部門接到請購部門(項(xiàng)目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定

      經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

      具 體 實(shí) 施 細(xì) 則

      第六條 采購報(bào)銷流程圖

      ......第七條 請購與采購

      (一)使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

      (二)采購部門收到使用部門提交的請購單時(shí),審核后如確有必要購買,由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應(yīng)按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應(yīng)商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

      (三)采購單一式四份,第一聯(lián)即使用部門提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)(采購員核銷時(shí)),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗(yàn)收)。

      第八條 驗(yàn)收與入庫

      (一)采購物資到貨后,采購員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收,驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗(yàn)收單進(jìn)行簽

      字,作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉管員。

      (二)倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果(主要是驗(yàn)收單)對合格貨品進(jìn)行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財(cái)

      務(wù),第三聯(lián)交給采購員。

      第九條 付款與核算

      (一)預(yù)付款采購

      1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交

      公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

      2、貨物及發(fā)票已到,驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購

      申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財(cái)務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)做賬。

      (二)現(xiàn)款采購

      采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款,采購回來后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財(cái)務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報(bào)銷手續(xù)。

      (三)后付款采購

      采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。

      供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí),由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。

      (四)貨物已到發(fā)票未到,驗(yàn)收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準(zhǔn)支

      付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后,財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時(shí)結(jié)清購貨結(jié)余款,不留“尾巴”。

      (五)物資采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷,如無特殊情況,發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。

      第五篇:公司采購管理制度

      外聯(lián)物料部采購管理辦法

      一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)

      1.制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

      2.適用范圍

      本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

      3. 原材料供應(yīng)商開發(fā)程序

      原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)

      (1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

      (2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。

      (3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作,使用部門提出相關(guān)意見或建議。

      (4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

      (5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組,負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評核。原材料供應(yīng)商的更換

      (1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報(bào)告。

      (2)外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。

      (3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。

      原材料供應(yīng)商基本資料表

      應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》,由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容:

      (1)公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。

      (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

      (3)設(shè)備狀況。

      (4)人力資源狀況。

      (5)主要產(chǎn)品及原材料。

      (6)主要客戶。

      (7)其他必要事項(xiàng)。

      外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

      供方評審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:

      (1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

      (2)生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。

      (3)售后服務(wù)情況。

      (4)價(jià)格是否合理。

      外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

      供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:

      (1)有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

      (2)專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。

      (3)有無必要的質(zhì)量管理制度。

      (4)檢驗(yàn)手段如何。

      (5)計(jì)量制度是否健全。

      (6)有無檢驗(yàn)臺帳和原始記錄。

      (7)有無器件借用制度。

      (8)產(chǎn)品有無合格證制度。

      (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

      (10)質(zhì)量問題處理程序如何。

      (11)有無進(jìn)度保證制度。

      (12)有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。

      原材料供應(yīng)商開發(fā)流程

      (1)尋找原材料供應(yīng)商。

      (2)填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。

      (3)與原材料供應(yīng)商洽談。

      (4)作樣品鑒定。

      (5)原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。

      (6)提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。

      二、采購管理制度定購采購流程

      1.制定目的為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

      2.適用范圍

      本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。

      3. 請購規(guī)定

      請購的提出,核準(zhǔn)權(quán)限

      (1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

      (2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn),報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

      物料采購核準(zhǔn)權(quán)限

      (1)原材料的核準(zhǔn)權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計(jì)劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

      (2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限,根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長)。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

      4. 采購規(guī)定

      采購方式

      本公司采購方式一般有下列幾種:

      (1)集中采購

      (2)合約采購

      (3)一般采購

      除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

      采購作業(yè)規(guī)定

      詢價(jià)、議價(jià)

      (1)采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請單》,應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象。(目前各原材料只有一家供應(yīng)商)

      (2)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。

      (3)采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。

      (4)議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

      合同的簽訂

      (1)合同的內(nèi)容包括

      貨物名稱,型號,數(shù)量,單價(jià),總價(jià)格,發(fā)票,包裝

      交貨地點(diǎn),到貨日期

      付款條件及方式

      技術(shù)指標(biāo)

      驗(yàn)收

      爭議的解決

      不可抗力

      檢驗(yàn)及索賠

      (2)合同的制定

      合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。

      呈核及核準(zhǔn)

      (1)采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。

      (2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

      (3)采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準(zhǔn)。

      (4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實(shí)是否需求購買,無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購買。

      訂購作業(yè)

      (1)采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請單》后,根據(jù)《采購計(jì)劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。

      (2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容,申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金,再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。

      (3)采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

      驗(yàn)收與付款

      (1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。

      (2)依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。

      四、采購管理制度 采購價(jià)格管理

      1. 制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格,從而達(dá)成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價(jià)格審核管理,特制定本規(guī)章。

      2.適用范圍

      各項(xiàng)原物料采購時(shí),價(jià)格之審核、確認(rèn),除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

      3.價(jià)格審核規(guī)定

      報(bào)價(jià)依據(jù)

      技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。

      價(jià)格審核

      (1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。

      (2)外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。

      (3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

      價(jià)格調(diào)查

      (1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

      (2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息,以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。

      (3)單價(jià)漲跌之審核流程,應(yīng)同新價(jià)格審核流程。

      (4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí),應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。

      五、采購管理制度 采購品質(zhì)管理

      1、制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。

      2.適用范圍

      本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

      3. 采購品質(zhì)管理規(guī)定

      文件資料要求

      物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

      (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

      (2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

      (3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

      合格供應(yīng)商之選擇

      物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購。

      品質(zhì)保證之協(xié)定

      愿材料料之采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:

      (1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

      (2)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

      (3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

      (4)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。

      進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

      供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):

      (1)采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

      (2)倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。

      (3)品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測報(bào)告。

      (4)檢驗(yàn)合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

      退還不合格品

      對檢驗(yàn)合格物料,入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

      品質(zhì)糾紛處理

      有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

      處置依據(jù)

      以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細(xì)說明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

      采購物料退貨與索賠

      (1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后,通知采購員。

      (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。

      (3)訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

      (4)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,另覓供應(yīng)商。

      采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠

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