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      淺談會計人員工資福利崗位工作流程

      2020-05-22 10:00:24下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了這篇《淺談會計人員工資福利崗位工作流程》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《淺談會計人員工資福利崗位工作流程》。

      淺談會計人員工資福利崗位工作流程

      (一)工資發(fā)放

      1、現(xiàn)金工資性支出

      (1)日常零星工資性支出

      收到人力資源部開具的支出證明單——→編制記賬憑證

      借:應(yīng)付工資——部門

      管理費用/營業(yè)費用/制造費用——其它

      貸:現(xiàn)金——→傳出納崗付款

      注:(1)注明“工資”字樣的支出記入“應(yīng)付工資”,未注明的記入相關(guān)部門費用。

      (2)差額工資、兌現(xiàn)、獎金等工資性支出

      簽收出納崗傳來的已付款支出證明單——→分類——→編制記賬憑證

      借:應(yīng)付工資——部門

      管理費用/營業(yè)費用/制造費用——其他

      貸:現(xiàn)金——→傳出納崗登記核對

      注:對于集中發(fā)放差額工資、兌現(xiàn)、獎金等,為簡化手續(xù),可先由出納崗先憑支出證明單付款,再將付款將單據(jù)匯總后傳工資核算崗制證。

      2、在職員工工資發(fā)放

      (1)整理異動信息

      簽收人力資源部、行政事務(wù)部、車間核算員及其他會計崗傳來的相關(guān)異動信息——→將異動信息分類——→登記備忘錄

      注:(1)將異動信息按編制工資表時間不同分為在職長假、勞保內(nèi)退、退休三類,再在三類中分新增人員、部門變動、水電費變動、代扣款項等項目。

      (2)須根據(jù)分類后的異動信息準確登記備忘錄。

      (3)備忘錄須將異動信息在預(yù)計發(fā)生月份分別登記一次。

      (2)根據(jù)備忘錄編制工資表

      打開Foxbase數(shù)據(jù)庫——→清零上月異動信息字段——→根據(jù)本月異動情況編制工資表——→計算應(yīng)發(fā)工資——→輸入所得稅計算公式計算應(yīng)扣所得稅——→重新計算應(yīng)發(fā)工資——→匯總各部門工資

      注:(1)只要不是正常增減項目全須在異動信息字段中反映。

      (2)不能代扣代發(fā)的事項須列出清單向發(fā)出通知的部門人員反饋。

      (3)驗算工資表

      工資計算完畢——→驗算:上期實發(fā)工資±上期異動項+上期所得稅±本期異動項—本期所得稅=本期實發(fā)數(shù)

      (4)打印、拷盤

      打印工資明細表——→送人力資源部審核——→審核無誤后拷盤

      (5)銀行代發(fā)工資款付出

      每月9日前填寫付款審批單——→財務(wù)部長審批——→連同工資軟盤交出納崗劃款,保證10日到賬

      注:(1)工資發(fā)放日須委托出納領(lǐng)回新開戶存折,登記后由領(lǐng)取人簽字發(fā)放。

      (6)編制正式工資表

      從Foxbase中拷出月度工資表——→按人力資源部相關(guān)要求編制Excel正式工資表——→打印工資明細表——→傳人力資源作檔案保存

      (7)編制記賬憑證

      根據(jù)正式工資明細表開具扣款收據(jù)——→憑正式工資表匯總表、出納傳來的銀行付款支票存根編制記賬憑證

      借:應(yīng)付工資——部門(在冊人員工資)

      管理費用/營業(yè)費用/制造費用——其它(招聘人員、臨時工工資)

      管理費用/營業(yè)費用——差旅費(外勤補貼)

      更改工程——GMP—其他(GMP部門工資)

      應(yīng)付福利——醫(yī)藥費/福利(醫(yī)貼、物資補貼)

      管理費用——電費(扣個人水電費)(負數(shù))

      貸:其他應(yīng)付款——長期服務(wù)金/養(yǎng)老金/公積金

      其他應(yīng)收款

      應(yīng)交稅金——所得稅——個人所得稅

      銀行存款——→傳給主管崗復(fù)核

      (8)裝訂工資信息資料

      工資發(fā)放完畢,將各種信息資料分類裝訂成冊,妥善保管。

      2、勞保/內(nèi)退人員工資及代付款發(fā)放

      (1)編制工資表程序與在職員工相同

      (2)每月4日前劃款,保證5日到賬

      (3)編制憑證

      借:管理費用——勞保(勞保人員工資)

      應(yīng)付工資——其他(內(nèi)退人員工資)

      管理費用——電費(代扣水電費)

      其他應(yīng)付款(代付款項)(負數(shù))

      應(yīng)付福利(代發(fā)款項)

      貸:其他應(yīng)付款——養(yǎng)老金/公積金

      銀行存款——建行南湖辦

      3、退休人員補貼發(fā)放

      根據(jù)人力資源部退休人員補貼變動通知調(diào)整補貼明細表——→打印補貼明細表送人力資源部復(fù)核——→復(fù)核無誤,拷盤——→填寫付款審批單——→經(jīng)財務(wù)部長簽字——→將軟盤同委托工行珞獅路分理處轉(zhuǎn)賬申請表、代扣水電費委托書傳出納崗辦理劃賬手續(xù)——→收到出納傳來的劃款支票存根編制記賬憑證

      (1)借:管理費用——勞保(退休人員補貼)

      貸:銀行存款——工商珞獅路分理處——→傳主管崗復(fù)核

      (2)收到出納傳來的工行代扣水電回單,編制憑證

      借:銀行存款

      借:管理費用——水電(負數(shù))

      注:(1)退休人員工資已改由社保發(fā)放,公司只負責發(fā)放退休人員補貼。

      (2)新增退休人員時,應(yīng)向人力資部詢問退休人員存折賬號及社保號,以便向退休人員存折中劃入補貼。

      4、銷售兌現(xiàn)

      憑銷售會計傳遞的銷售兌現(xiàn)匯總表——→編制計算表——→開具代扣款項收據(jù)——→根據(jù)銷售兌現(xiàn)匯總表及收據(jù)、銀行回執(zhí)編制憑證

      借:應(yīng)付工資——辦事處(在冊人數(shù)×800記應(yīng)付工資)

      營業(yè)費用——廣告費—宣銷費(醫(yī)藥代表及OTC代表工資)

      ——打卡差旅費

      ——業(yè)務(wù)費(兌現(xiàn)金額—宣銷費—辦事處工資—打卡差旅費)

      管理費用——電費(代扣水電費)

      貸:其他應(yīng)付款——10%風險金/長期服務(wù)金/養(yǎng)老/公積

      其他應(yīng)收款

      應(yīng)交稅金——所得稅——個人所得稅

      銀行存款——→傳主管崗復(fù)核

      (二)工資分配

      1、分配當月工資

      月末打印當月應(yīng)付工資明細匯總表——→編制工資分配明細表,同時按工資總額的14%計提福利費、2%計提工會經(jīng)費——→編制記賬憑證

      借:管理費用——工資/福利

      營業(yè)費用——工資/福利

      制造費用——工資/福利

      生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)—車間—工資福利

      ——輔助生產(chǎn)—車間—工資福利(五車間)

      管理費用——工會經(jīng)費

      貨:應(yīng)付工資

      應(yīng)付福利——提取福利

      其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費——→傳主管崗復(fù)核

      注:(1)工資分配后當月不能再有涉及應(yīng)付工資憑證,因此可適當提前扎工資賬,若有工資性支出,則可提前編制下月憑證。

      (2)分配工資后,部門應(yīng)付工資無余額。

      2、提取產(chǎn)量工資

      根據(jù)人力資源部提供的車間產(chǎn)量工資并計算福利費——→編制記賬憑證

      借:生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)—車間—工資福利

      ——輔助生產(chǎn)—車間—工資福利(五車間)

      貸:應(yīng)付工資——車間

      應(yīng)付福利——提取福利

      其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費

      注:(1)應(yīng)付工資余額應(yīng)為車間提取的產(chǎn)量工資與應(yīng)付工資——其他之和。

      (三)福利性費用支出

      審核行政事務(wù)部簽批的托幼費、學(xué)雜費、醫(yī)藥費及黨群部簽批困難補助等支出——→編制記賬憑證

      借:應(yīng)付福利——相關(guān)明細科目

      貸:現(xiàn)金——→傳出納崗

      (四)長期服務(wù)金

      1、長期服務(wù)金本金

      (1)收長期服務(wù)金

      根據(jù)新來員工所交金額開具收據(jù)——→在收據(jù)上注明員工姓名及所在部門——→根據(jù)收據(jù)編制記賬憑證

      借:現(xiàn)金

      貸:其他應(yīng)付款———長期服務(wù)金——→連同收據(jù)存根傳出納崗收款、蓋章——→登記長期服務(wù)金手冊,對新來員工情況及所交本金進行記載——→由員工本人簽字確認

      注:(1)記賬憑證摘要欄中須注明姓名、所在部門。

      (2)如因員工異動使服務(wù)金發(fā)生變更或根據(jù)公司規(guī)定在年終獎中代扣長期服務(wù)金時,要在長期服務(wù)金手冊異動情況表中登記,由員工本人簽字確認。

      (2)退長期服務(wù)金

      根據(jù)長期服務(wù)金明細表審核人力資源部開具的退長期服務(wù)金支出證明單——→重新填寫支出證明單標明本金并計算長期服務(wù)金利息(本金×月利率(按人民銀行同期利率計算)×月數(shù))——→交財務(wù)部長簽字——→根據(jù)簽字后的支出證明單編制記賬憑證

      借:其他應(yīng)付賬款——長期服務(wù)金

      財務(wù)費用——利息支出

      貸:現(xiàn)金

      (3)編制長期服務(wù)金明細表

      年末根據(jù)長期服務(wù)金明細賬調(diào)整長期服務(wù)金明細表,保證賬表,表冊相符。

      2、長期服務(wù)金獎勵金的滾存與支付

      (1)長期服務(wù)金獎勵金的滾存

      年初根據(jù)人力資源部公布的獎勵率計算獎勵金記入獎勵金個人賬戶并編制記賬憑證

      每兩年根據(jù)人力資源部通知的員工獎勵金

      借:管理費用/營業(yè)費用/制造費用

      貸:其他應(yīng)付款——獎勵金——→傳主管崗審核。

      注:(1)年初在服務(wù)金明細表中計算獎勵金。

      (2)獎勵金具體計算方法執(zhí)行《長期服務(wù)金管理辦法》。

      (2)獎勵金支付

      收到人力資源部開具的獎勵金支出證明單——→與獎勵金賬戶及長期服務(wù)金手冊中獎勵金情況核對——→編制記賬憑證

      借:其他應(yīng)付款——獎勵金

      貸:現(xiàn)金——→傳出納崗——→登記長期服務(wù)金手冊獎勵金情況表

      長期服務(wù)金手冊的登記與保管

      對長期服務(wù)金收、發(fā)、獎勵金計算及其它情況詳細的在長期服務(wù)金手冊中登記。

      每年3月份將長期服務(wù)金發(fā)放至個人簽字確認,并及時收回,妥善保管。

      (五)公積金管理

      1、公積金變動

      簽收人力資源部傳來的公積金變動表——→審核變動表——→補填停繳或增減變動人員的公積個人賬號及上月繳存額——→交出納送工行武昌支行辦理公積變動。

      2、公積金退領(lǐng)及轉(zhuǎn)移

      收到人力資源部開具的公積金提?。ɑ蜣D(zhuǎn)移)申請表——→審定申請表的填寫——→填寫公積金支取憑證(或公積轉(zhuǎn)移憑證)——→交于部長加蓋銀行印鑒——→傳公積金提?。ɑ蜣D(zhuǎn)移)人

      (六)管理性工作

      1、及時編制工資表,并拷盤送交銀行,保證月度工資按時準確發(fā)放。

      2、及時清理其他應(yīng)付款,保證代扣代繳到位。

      3、加強長期服務(wù)金的管理,保證財務(wù)賬與長期服務(wù)金輔助賬一致,保管長期服務(wù)金手冊。

      4、按月與銀行公積金核對,保證公積金準確繳存到個人戶頭。

      5、保證每月工資按時準確發(fā)放。

      6、確保養(yǎng)老金、公積金、房租水電等事項扣繳到位。

      (七)工作要求

      1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

      2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。

      3、工作目標明確,責任心強,樹立良好的部門形象。

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