第一篇:開紅字發(fā)票操作流程
開紅字發(fā)票操作流程
隔一個(gè)月無(wú)需對(duì)方拒收證明,如10月份的在11月開紅字發(fā)票無(wú)需拒收證明,但如果是在12月開紅字發(fā)票,就要請(qǐng)購(gòu)買方開拒收證明蓋公章。
一、先開紅字發(fā)票申請(qǐng)單
防偽開票系統(tǒng)—發(fā)票管理—紅字發(fā)票申請(qǐng)單—申請(qǐng)單填開,開好之后打印兩份,蓋財(cái)務(wù)章。
二、寫紅字發(fā)票情況說(shuō)明書
三、將申請(qǐng)書導(dǎo)入U(xiǎn)盤帶去稅局
四、帶國(guó)稅副本原件,納稅卡
五、經(jīng)辦人身份證原件
六、發(fā)票(抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián))
七、辦好之后,國(guó)稅會(huì)給兩份通知單,根據(jù)通知單號(hào)導(dǎo)入防偽開票系統(tǒng)開紅字發(fā)票
防偽開票系統(tǒng)—專用發(fā)票填開—輸入“購(gòu)貨單位”—點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”—直接開具—輸入通知單號(hào)—發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼—下一步—打印負(fù)數(shù)發(fā)票。
等下一次購(gòu)發(fā)票時(shí),需要帶齊以下資料去稅局核銷 A、錯(cuò)誤發(fā)票三聯(lián) B、通知單 C、紅字發(fā)票
以下是拒收證明樣版、紅字發(fā)票情況說(shuō)明書
拒收證明樣版
現(xiàn)我單位(購(gòu)貨方名稱)XXXXXXX拒收(銷貨方名稱)XXXXX,2012年XX月XX日開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票代碼:XXXXX,號(hào)碼:XXXXX,拒收原因是發(fā)票中XXX內(nèi)容有誤。
錯(cuò)誤項(xiàng)目為:XXXXX 正確項(xiàng)目為:XXXXXX
購(gòu)貨方)XXXXXXXX(蓋公章)
2012年XX月XX日
情況說(shuō)明
現(xiàn)我單位佛山市XXXXX于201X年0X月XX日開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票代碼:XXXXXX,號(hào)碼:XXXXXX,發(fā)票尚未交付給購(gòu)貨方,當(dāng)次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票中開戶行及帳號(hào)內(nèi)容有誤時(shí)已無(wú)法作廢,因此申請(qǐng)辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單。
錯(cuò)誤項(xiàng)目為:XXXXXXX 正確項(xiàng)目為:XXXXXXX
(銷貨方)XXXXXXXX
201年09月17日
第二篇:開紅字發(fā)票流程
紅字發(fā)票流程
首先確定你的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票
? 增值稅專用發(fā)票沖紅
一、紅字申請(qǐng)
1、開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單(蓋公章和發(fā)票專用章)
1.1按要求填寫.防偽開票系統(tǒng) →發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請(qǐng)單→填寫相關(guān)資料→ 導(dǎo)出《申請(qǐng)單》,導(dǎo)出的《申請(qǐng)單》拷入U(xiǎn)盤,提供給稅局。
1.2開具紅字專用發(fā)票理由:(例:由于我司開給購(gòu)買方的貨物名稱錯(cuò)誤,購(gòu)買方無(wú)法認(rèn)證
2、發(fā)票聯(lián)復(fù)印件(原件查驗(yàn),復(fù)印件蓋公章)
3、抵扣聯(lián)復(fù)印件(原件查驗(yàn),復(fù)印件蓋公章)
4、開具發(fā)票的次月內(nèi)來(lái)辦理需銷方書面報(bào)告(蓋公章)
開具發(fā)票的次月后來(lái)辦理需購(gòu)貨方書面報(bào)告(蓋購(gòu)方公章)
5、稅務(wù)登記證副本原件及復(fù)印件(蓋公章)
6、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(蓋公章)
7、公章
注意:開具紅字通知單在開票日起180天內(nèi)辦理,一份發(fā)票對(duì)應(yīng)填寫一份紅字申請(qǐng)單,附一套完整的資料,申請(qǐng)單上注明購(gòu)貨方尚未認(rèn)證【因?yàn)橐坏┌l(fā)票認(rèn)證抵扣了,就應(yīng)當(dāng)是購(gòu)方向當(dāng)?shù)囟惥謾C(jī)關(guān)提出紅字發(fā)票申請(qǐng)】。
復(fù)印件并加蓋“此復(fù)印件由我司提供,與原件相符”章。
二、取到了紅字申請(qǐng)單通知書后,如果稅控系統(tǒng)→負(fù)數(shù)(如果稅局沒(méi)有提供電子版的,就選擇“直接開具”→輸入通知書單號(hào)→輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號(hào)碼,看顯示出來(lái)的數(shù)據(jù)是否就是你所要做紅字的。確定的話,就放入新的發(fā)票,打印出來(lái)就可以了。
三、負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用于你們公司做帳的,其余兩聯(lián)與原來(lái)開局的兩聯(lián)發(fā)票,連同《紅字申請(qǐng)通知書》都要保存好,下次購(gòu)買發(fā)票的時(shí)候,稅局驗(yàn)舊的時(shí)候后一同檢查的。? 增值稅普通發(fā)票
不過(guò)如果跨月,自己可以自行沖紅,不用去稅局提交申請(qǐng)。直接在稅控機(jī)上操作就行了。
第三篇:紅字發(fā)票申請(qǐng)單操作流程
紅字發(fā)票申請(qǐng)單操作流程
1、申請(qǐng)單填開
主要功能:在開票系統(tǒng)V6.13中填開紅字發(fā)票申請(qǐng)單。
操作步驟:【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單填開”菜單,彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面,如圖1-1所示。
圖1-1 紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇
【第二步】在紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面中可以選擇兩種方式:購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。
1、購(gòu)買方申請(qǐng)
由購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:
(1)當(dāng)選擇已抵扣時(shí),只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。
(2)當(dāng)選擇未抵扣時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面,如圖1-2所示。
圖1-2 購(gòu)方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面
2、銷售方申請(qǐng)
對(duì)于銷售方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單時(shí),應(yīng)選擇“銷售方申請(qǐng)”,根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”按鈕后,如果數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則彈出如圖1-3所示的界面,查看信息無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入申請(qǐng)單填開界面,如圖1-4所示。
圖1-3對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息
圖1-4銷方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面
【第三步】對(duì)于購(gòu)買方申請(qǐng),需要在圖1-2所示紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,手工填寫納稅人信息、商品信息和申請(qǐng)理由等信息。對(duì)于銷售方申請(qǐng)且數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫申請(qǐng)單信息如圖1-4所示,對(duì)于銷售方申請(qǐng)但數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,需手工填寫各項(xiàng)信息。確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)“打印”按鈕,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請(qǐng)單,并彈出打印界面,如圖1-5所示。
圖1-5紅字發(fā)票申請(qǐng)單打印界面
? 說(shuō)明:
1、申請(qǐng)單中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù);申請(qǐng)單中的金額與稅額的計(jì)算方法與開票界面計(jì)算方法一致。
2、一張申請(qǐng)單上最多可以開具8行商品信息。
3、在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,對(duì)于購(gòu)買方申請(qǐng)的情況,商品信息可以直接手工輸入,也可以從商品編碼庫(kù)中選擇。對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,商品信息不能直接手工輸入,如需要填寫,只能從商品編碼庫(kù)中選擇。
4、對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,若屬于開票有誤購(gòu)方拒收的,銷方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)(90天內(nèi))向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。若屬于開票有誤等原因尚未交付的,銷方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。
5、對(duì)帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具對(duì)應(yīng)申請(qǐng)單時(shí),若數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行上。
6、系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)單提供了全打和套打兩種模式,可根據(jù)實(shí)際情況自行選擇。
2申請(qǐng)單修改查詢
主要功能:查看、修改、刪除已填開的紅字發(fā)票申請(qǐng)單。
操作步驟:
【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單修改查詢”菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢”界面,如圖1-6所示。
圖1-6紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢界面
【第二步】設(shè)置好查詢?cè)路莺?,點(diǎn)“確定”按鈕,系統(tǒng)顯示如圖1-7所示。
圖1-7 紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)界面
在此界面中,可以對(duì)申請(qǐng)單查看明細(xì)、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票申請(qǐng)單后,通過(guò)點(diǎn)擊頁(yè)面上方的“修改”按鈕進(jìn)行申請(qǐng)單內(nèi)容的修改,點(diǎn)擊頁(yè)面上方的“刪除”按鈕可以刪除申請(qǐng)單,點(diǎn)擊頁(yè)面下方的 “查看明細(xì)”按鈕,則可以查看申請(qǐng)單詳細(xì)信息。
? 說(shuō)明:
1、對(duì)已開具的申請(qǐng)單進(jìn)行修改時(shí),修改后的總金額不能大于發(fā)票庫(kù)中對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額,否則系統(tǒng)提示?申請(qǐng)單填開金額超出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票?,無(wú)法修改成功。
2、開票系統(tǒng)V6.13中對(duì)已開具申請(qǐng)單的修改或刪除操作均無(wú)時(shí)間限制,但應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。
3申請(qǐng)單導(dǎo)出
主要功能:可以查看、導(dǎo)出某月已填開的紅字發(fā)票申請(qǐng)單。
操作步驟:
【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單導(dǎo)出”菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出”界面,如圖1-8所示。
圖1-8 紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢界面
【第二步】選擇需要導(dǎo)出申請(qǐng)單的月份,點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出該月已填開的所有紅字專用發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)。選擇需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單,點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕,將申請(qǐng)單導(dǎo)出為xml文件,如圖1-9所示。
圖1-9 導(dǎo)出紅字發(fā)票申請(qǐng)單界面
【第三步】點(diǎn)擊圖1-9所示的“確認(rèn)”按鈕后,提示選擇保存文件的路徑,然后點(diǎn)“確定”按鈕,如圖1-10所示。
圖1-10 選擇紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出路徑
【第四步】申請(qǐng)單導(dǎo)出成功后,在保存路徑下可找到導(dǎo)出的xml文件,將該文件拷貝到軟盤或者U盤,提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其導(dǎo)入該文件后開具通知單。
? 說(shuō)明:
1、導(dǎo)出申請(qǐng)單時(shí),可以選擇一次導(dǎo)出一個(gè)申請(qǐng)單,也可以一次導(dǎo)出多個(gè)申請(qǐng)單,導(dǎo)出多個(gè)時(shí),可以按住?Ctrl?鍵,使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的任意多個(gè)申請(qǐng)單,也可以按住?Shift? 鍵, 使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的連續(xù)多個(gè)申請(qǐng)單。
2、每個(gè)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)導(dǎo)出一個(gè)xml文件。
3、導(dǎo)出的xml文件命名規(guī)則是:‘稅號(hào)’+‘_’ +‘開票機(jī)號(hào)’ +‘_’+‘年月’+‘序號(hào)’。
說(shuō)明:
1、只有防偽開票系統(tǒng)升級(jí)到V6.13版本,才能開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單。
2、在11月份的征期中,企業(yè)在報(bào)稅刷卡時(shí),必須拿打印的本單位的一張申請(qǐng)單,報(bào)稅人員才給報(bào)稅刷卡。如果沒(méi)有發(fā)生紅字票業(yè)務(wù),可選擇銷方開具,任意開一張前幾個(gè)月開的發(fā)票的紅字發(fā)票申請(qǐng)單,打印后再刪除即可。能打印出紅字發(fā)票申請(qǐng)單,說(shuō)明開票軟件升級(jí)成功,否則有可能開票軟件沒(méi)有升級(jí)到6.13版本。
3、開票系統(tǒng)升級(jí)到V6.13中,用戶在打印申請(qǐng)單時(shí),發(fā)現(xiàn)只能打印一半的申請(qǐng)單,不能打印完整,如何處理?
答:?jiǎn)栴}原因:因?yàn)槟J(rèn)打印紙張為航天信息紙張?jiān)斐伞?/p>
解決辦法:退出開票系統(tǒng),點(diǎn)擊桌面左下角的開始→設(shè)置→打印機(jī)和傳真,在出現(xiàn)的帶“√”的打印機(jī)型號(hào)上,點(diǎn)右鍵,找到屬性,只需將“打印機(jī)屬性”中“設(shè)備設(shè)置”中的紙張選擇為A4即可。
第四篇:紅字發(fā)票流程
一. 符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開票軟件注明作廢.(一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷售方開票當(dāng)月;
(二)銷售方未抄稅并且未記賬;
(三)購(gòu)買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”。
二. 不符合作廢條件:
1.購(gòu)貨方已認(rèn)證由購(gòu)貨方填寫申請(qǐng)單
(1)認(rèn)證通過(guò):
① 向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫申請(qǐng),稅務(wù)機(jī)關(guān)返回通知單(一式三聯(lián),一聯(lián)購(gòu)貨方留方,一聯(lián)由購(gòu)貨方給銷貨方,一聯(lián)稅務(wù)留存)
② 將通知單交給銷貨方,根據(jù)銷貨方的紅字發(fā)票和通知單作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
(2)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”:
①《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。其他同上。
②將通知單交給銷貨方,進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,也不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2.購(gòu)買方未認(rèn)證且所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,由購(gòu)貨方填寫申請(qǐng)單:
在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
3.購(gòu)貨方未認(rèn)證,由銷售方填寫申請(qǐng)單:
(1)銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單,在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。
編輯本段購(gòu)貨申請(qǐng)
1、已經(jīng)由購(gòu)貨方認(rèn)證的增值稅發(fā)票,發(fā)生退貨或發(fā)票開具錯(cuò)誤需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票的,由購(gòu)貨方申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2、因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證的,由購(gòu)買方填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
3、購(gòu)買方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購(gòu)買方填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
編輯本段銷貨申請(qǐng)
由銷貨方申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票的情況(前提是發(fā)票未認(rèn)證,發(fā)票在180天的認(rèn)證期內(nèi)),具體情況如下:
1、因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。
2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。
發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的,除按照《通知》的規(guī)定進(jìn)行處理外,銷售方還應(yīng)在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。
編輯本段相關(guān)法規(guī)
《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》的開具
一、業(yè)務(wù)概述
對(duì)于一般納稅人在取得增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購(gòu)買方應(yīng)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,由購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,銷貨方憑購(gòu)買方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票;對(duì)于銷貨方提出申請(qǐng)的,可由銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)直接根據(jù)納稅人填報(bào)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷貨方在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具,紅字專用發(fā)票應(yīng)與《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》一一對(duì)應(yīng)。稅務(wù)機(jī)關(guān)為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票需要開具紅字專用發(fā)票的,比照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的處理辦法,《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》第二聯(lián)交代開稅務(wù)機(jī)關(guān)。
二、法律依據(jù)
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào))
《關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)〔2007〕18號(hào))
三、納稅人應(yīng)提供主表、份數(shù)
《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,1份
四、納稅人應(yīng)提供資料
1.因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料
2.因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料
五、納稅人辦理業(yè)務(wù)的時(shí)限要求
1.因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)(自專用發(fā)票開具之日起180日)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》。
2.因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》。
六、稅務(wù)機(jī)關(guān)承諾時(shí)限
提供資料完整、填寫內(nèi)容準(zhǔn)確、各項(xiàng)手續(xù)齊全,符合條件的當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)。
七、工作標(biāo)準(zhǔn)和要求
1.受理審核
(1)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)此下四種情況審核購(gòu)買方或銷售方填報(bào)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》以及書面材料:
①因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證的,審核購(gòu)買方填報(bào)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》中填寫的具體原因以及相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
②購(gòu)買方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購(gòu)買方填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》中填寫的具體原因以及相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
③因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的,銷售方向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)審核《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》中銷售方填寫的具體原因以及相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,同時(shí)審核購(gòu)買方提供的書面材料。
④因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,銷售方向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)審核《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》中銷售方填寫的具體原因以及相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,同時(shí)審核銷售方提供的書面材料。(2)審核發(fā)現(xiàn)報(bào)送的資料不完整不齊全,存在疑點(diǎn),未按照規(guī)定加蓋印章,或者填寫內(nèi)容不符合規(guī)定等情況應(yīng)當(dāng)場(chǎng)一次性告知納稅人補(bǔ)正。2.核準(zhǔn)
審核無(wú)誤的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,稅務(wù)機(jī)關(guān)為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票需要開具紅字專用發(fā)票的,比照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的處理辦法,《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》第二聯(lián)交代開稅務(wù)機(jī)關(guān)。標(biāo)簽:
經(jīng)濟(jì) 稅務(wù) 發(fā)票
第五篇:紅字發(fā)票流程
開票系統(tǒng)紅字發(fā)票 升級(jí)操作手冊(cè)
航天信息股份有限公司編寫 國(guó)家稅務(wù)總局審核
前
言
為加強(qiáng)增值稅專用發(fā)票管理,國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)了《關(guān)于修訂 <增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國(guó)稅發(fā)[2006]156號(hào))和《關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[2007]18號(hào)),進(jìn)一步加強(qiáng)了納稅人開具紅字增值稅專用發(fā)票的管理。根據(jù)《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》,企業(yè)需要開具紅字增值稅專用發(fā)票時(shí),應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)單),稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡(jiǎn)稱通知單)后,企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。
航天信息依據(jù)國(guó)稅總局業(yè)務(wù)需求,在防偽稅控稅務(wù)端系統(tǒng)和開票子系統(tǒng)原有功能基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改完善,實(shí)現(xiàn)了申請(qǐng)單、通知單的信息化管理,修改后的一機(jī)多票開票子系統(tǒng)為V6.13。
為了使廣大用戶更快更好地了解有關(guān)業(yè)務(wù)流程,同時(shí)掌握該系統(tǒng)的使用,我們特針對(duì)一機(jī)多票開票子系統(tǒng)升級(jí)到V6.13后的新增改進(jìn)功能編寫本手冊(cè)。本手冊(cè)包括四章內(nèi)容,第一章詳細(xì)介紹了升級(jí)內(nèi)容和開具紅字專用發(fā)票的處理流程,第二章介紹了升級(jí)操作方法,第三章詳細(xì)介紹了新增改進(jìn)的主要功能,第四章介紹常見(jiàn)問(wèn)題解答。本手冊(cè)在編寫中難免有疏漏,錯(cuò)誤之處,懇請(qǐng)讀者指正。
航天信息股份有限公司 二○○八年八月
目 錄 第一章 概述 1 1.1 升級(jí)內(nèi)容 1 1.2開具紅字專用發(fā)票的處理流程 2 1.2.1購(gòu)買方申請(qǐng)開具 2 1.2.2銷售方申請(qǐng)開具 3 第二章 軟件升級(jí)方法 5 第三章 新增改進(jìn)功能 11 3.1紅字專用發(fā)票填開方式 11 3.1.1直接開具方式 11 3.1.2導(dǎo)入填開方式 16 3.2紅字發(fā)票申請(qǐng)單 19 3.2.1申請(qǐng)單填開 19 3.2.2申請(qǐng)單修改查詢 24 3.2.3申請(qǐng)單導(dǎo)出 25 第四章 常見(jiàn)問(wèn)題解答 29
第一章 概述 1.1 升級(jí)內(nèi)容
為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)納稅人開具紅字增值稅專用發(fā)票的管理,航天信息股份有限公司根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局要求,在防偽稅控系統(tǒng)中增加了對(duì)開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單和通知單的信息化管理。
針對(duì)紅字增值稅專用發(fā)票的管理,原防偽稅控稅務(wù)端系統(tǒng)需要通過(guò)升級(jí)增加紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)。同時(shí),將原防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)上層軟件升級(jí)為V6.13,升級(jí)后的開票子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)新增功能如下:
1、開具紅字專用發(fā)票時(shí),必須輸入通知單編號(hào)。
2、提供了申請(qǐng)單管理功能,包括填開、修改查詢和導(dǎo)出,打印出的申請(qǐng)單如圖1-1所示。
圖1-1 開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單 1.2開具紅字專用發(fā)票的處理流程
企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時(shí),應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并開具通知單后,企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,可以分為購(gòu)買方申請(qǐng)開具和銷售方申請(qǐng)開具兩種情況,其處理流程不同,具體如下。1.2.1購(gòu)買方申請(qǐng)開具
1、開具情況
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:
(1)購(gòu)買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;
(2)購(gòu)買方獲得專用發(fā)票后因以下問(wèn)題無(wú)法抵扣時(shí): ①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證; ②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符; ③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符; ④所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍。
2、開具流程
購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如圖1-2所示。
圖1-2 購(gòu)買方申請(qǐng)開具流程(1)購(gòu)買方提交申請(qǐng)單
若購(gòu)買方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。(2)購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單
購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過(guò)紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。(3)購(gòu)買方將通知單交予銷售方
購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單后,將紙質(zhì)通知單交給購(gòu)買方,購(gòu)買方即可以適當(dāng)方式將紙質(zhì)通知單傳遞給銷售方。
(4)銷售方開具紅字專用發(fā)票
銷售方接收到由購(gòu)買方傳遞的紙質(zhì)通知單,根據(jù)通知單的內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。
1.2.2銷售方申請(qǐng)開具
1、開具情況
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:(1)因開票有誤購(gòu)買方拒收;
(2)因開票有誤等原因尚未交付。
2、開具流程
銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如圖1-3所示。
圖1-3 銷售方申請(qǐng)開具流程(1)銷售方提交申請(qǐng)單
若銷售方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。
(2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單
銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過(guò)紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。(3)銷售方開具紅字專用發(fā)票
銷售方憑取得的通知單內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。
第二章 軟件升級(jí)方法
在執(zhí)行升級(jí)操作前,必須先關(guān)閉正在運(yùn)行的開票系統(tǒng),并將從當(dāng)?shù)胤纻味惪胤?wù)單位領(lǐng)取到的安裝光盤放入光驅(qū)中,然后按下面的操作步驟執(zhí)行。操作步驟:
【第一步】安裝程序會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)安裝向?qū)?,如圖2-1所示。
圖2-1 啟動(dòng)安裝向?qū)?? 說(shuō)明:
如果系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)執(zhí)行安裝向?qū)?,可直接雙擊光盤中的kp-setup文件運(yùn)行升級(jí)程序。【第二步】系統(tǒng)彈出歡迎使用航天信息產(chǎn)品的界面,如圖2-2所示,請(qǐng)仔細(xì)閱讀界面中的文字后點(diǎn)擊“是”按鈕。
圖2-2 歡迎使用航天信息產(chǎn)品窗口
【第三步】點(diǎn)擊“是”按鈕后,系統(tǒng)自動(dòng)開始進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,將原系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)備份到默認(rèn)的安裝路徑下,如圖2-3所示,此過(guò)程需要一定時(shí)間(系統(tǒng)中開票數(shù)據(jù)越多,則所需時(shí)間越長(zhǎng)),請(qǐng)耐心等待,切勿在備份過(guò)程中點(diǎn)擊“取消”按鈕。
圖2-3 數(shù)據(jù)備份窗口 【第四步】備份完成后,系統(tǒng)自動(dòng)開始進(jìn)行升級(jí),此過(guò)程中請(qǐng)勿點(diǎn)擊“取消”按鈕,如圖2-4所示。
圖2-4 系統(tǒng)文件升級(jí)
【第五步】文件復(fù)制結(jié)束后,系統(tǒng)會(huì)提示安裝完成,如圖2-5 所示,點(diǎn)擊“完成”按鈕即可。
圖2-5 安裝完成后的提示信息
【第六步】升級(jí)安裝完成后,雙擊桌面上的“防偽開票”快捷圖標(biāo),如圖2-6 所示,或單擊“開始/程序/防偽開票/防偽開票子系統(tǒng)6.0”菜單即可啟動(dòng)升級(jí)后的防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)。
圖2-6 桌面上的“防偽開票”快捷圖標(biāo)
【第七步】啟動(dòng)后,系統(tǒng)顯示一機(jī)多票開票子系統(tǒng)登陸界面,如圖2-7 所示。此時(shí),請(qǐng)檢查登陸界面左上角出現(xiàn)的軟件版本號(hào),如果為6.13.20.05,則表示升級(jí)成功。
圖2-7 一機(jī)多票開票子系統(tǒng)界面 ? 說(shuō)明:
1、升級(jí)前必須先退出原開票系統(tǒng),如果在不退出的情況下直接進(jìn)行升級(jí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示開票軟件正在運(yùn)行,如圖2-8所示,無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行升級(jí)。
圖2-8 關(guān)閉開票系統(tǒng)提示窗口
2、此版軟件僅適用于對(duì)已安裝一機(jī)多票開票子系統(tǒng)的企業(yè)升級(jí)使用,若系統(tǒng)從未安裝過(guò)任何開票軟件,使用該軟件升級(jí)時(shí),在彈出的歡迎使用航天信息產(chǎn)品界面中點(diǎn)擊“是”按鈕,系統(tǒng)會(huì)提示沒(méi)有檢測(cè)到以前安裝的版本,如圖2-9所示,無(wú)法繼續(xù)安裝;若系統(tǒng)安裝的是非一機(jī)多票開票軟件,則會(huì)提示系統(tǒng)不支持此版本的升級(jí)安裝,如圖2-10所示,無(wú)法繼續(xù)安裝。出現(xiàn)上述情況請(qǐng)您與當(dāng)?shù)胤纻味惪胤?wù)單位聯(lián)系。
圖2-9 錯(cuò)誤提示窗口 圖2-10 錯(cuò)誤提示窗口
3、若在備份過(guò)程中出現(xiàn)死機(jī)等異常情況,可重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)后再次執(zhí)行升級(jí)程序。
4、在數(shù)據(jù)備份過(guò)程中,請(qǐng)勿點(diǎn)擊“取消”按鈕,如果誤操作點(diǎn)擊“取消”按鈕,系統(tǒng)會(huì)提示:“在升級(jí)安裝前必須備份數(shù)據(jù)。選擇“是”重新備份,選擇“否”安裝程序關(guān)閉”,此時(shí)選擇“是”重新備份數(shù)據(jù)繼續(xù)安裝即可。
5、系統(tǒng)自動(dòng)將升級(jí)前數(shù)據(jù)備份到原開票軟件安裝路徑下,并根據(jù)備份時(shí)間生成備份文件夾的名稱,例如原開票系統(tǒng)安裝在C: Program Files航天信息防偽開票,備份時(shí)間為:2008年7月31日10點(diǎn)29分28秒,則備份后數(shù)據(jù)保存在“C: Program Files航天信息防偽開票20080731102928”文件夾下。
第三章 新增改進(jìn)功能
本章將就一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13中,針對(duì)紅字專用發(fā)票管理的新增改進(jìn)功能進(jìn)行詳細(xì)介紹。
3.1紅字專用發(fā)票填開方式
在發(fā)票填開界面中,點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕時(shí),新增兩個(gè)選擇菜單,一項(xiàng)為“直接開具”,另一項(xiàng)為“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”,界面如圖3-1所示。企業(yè)可通過(guò)上述這兩種方式填開紅字專用發(fā)票。
圖3-1 負(fù)數(shù)發(fā)票開具方式 3.1.1直接開具方式 操作步驟:
【第一步】在發(fā)票填開界面,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出通知單編號(hào)輸入窗口,如圖3-2所示。
圖3-2 通知單編號(hào)輸入窗口 ? 說(shuō)明:
1、通知單編號(hào)是在稅務(wù)端紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單時(shí)自動(dòng)生成,共16位,其編碼規(guī)則為:第1-6位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼,第7-10位是年份月份,第11-15位是通知單順序號(hào),第16位是校驗(yàn)位。
2、通知單編號(hào)必須輸入,否則無(wú)法開具紅字專用發(fā)票,且需要輸入兩遍,輸入后以密文顯示。若兩遍通知單編號(hào)輸入不一致或輸入的通知單編號(hào)不符合編碼規(guī)則,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“錄入錯(cuò)誤,請(qǐng)核對(duì)通知單編號(hào)后準(zhǔn)確錄入”,此時(shí)需重新正確輸入。
3、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號(hào)規(guī)則的舊通知單,則在開具紅字專用發(fā)票時(shí)需按下述方式輸入16位編號(hào),其規(guī)則為:編號(hào)前十位固定為1234569911,后六位為舊通知單編號(hào)的末6位(若舊通知單編號(hào)超過(guò)6位,則取其后6位;若不足6位則前面填0補(bǔ)齊)?!镜诙健吭诖翱谥休斎雰杀橥ㄖ獑尉幪?hào),若通知單編號(hào)正確且兩遍號(hào)碼相同則激活“下一步”按鈕,繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)會(huì)彈出銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口,如圖3-3所示。
圖3-3 銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口
【第三步】對(duì)于通知單上有對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼的,需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,否則,不需要填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,直接點(diǎn)擊“下一步”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認(rèn)窗口。
第一種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息,如圖3-4所示。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動(dòng)調(diào)出票面信息,如圖3-5所示。
圖3-4 對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息
圖3-5 負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面
第二種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,或根據(jù)通知單情況無(wú)需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼時(shí),點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示如圖3-6所示,系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開負(fù)數(shù),但在當(dāng)前發(fā)票庫(kù)沒(méi)有找到相應(yīng)信息”。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面,此時(shí)需要手工填寫各項(xiàng)信息。其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。
圖3-6 數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票時(shí)的確認(rèn)界面
【第四步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。? 說(shuō)明:
1、一張通知單只能對(duì)應(yīng)開具一張紅字發(fā)票,不能重復(fù)使用。如果輸入的通知單編號(hào)已經(jīng)開具過(guò)紅字專用發(fā)票,則在輸入通知單編號(hào)并點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)提示“您輸入的紅字發(fā)票通知單號(hào)已經(jīng)使用過(guò),不能重復(fù)使用”。
2、對(duì)帶有折扣的藍(lán)字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),若數(shù)據(jù)庫(kù)中有藍(lán)字發(fā)票信息,則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)出票面信息并將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行中。例如,開具一張帶10%折扣的藍(lán)字發(fā)票,如圖3-7所示,3行商品行均記錄的是折扣前原價(jià),折扣行記錄的是對(duì)3行商品折扣掉的總金額和稅額。當(dāng)開具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),票面顯示如圖3-8所示,票面中不再顯示折扣行,而3行商品行均記錄的是折扣10%后的單價(jià)、金額和稅額。
圖3-7 帶折扣的藍(lán)字發(fā)票
圖3-8 帶折扣的紅字發(fā)票 3.1.2導(dǎo)入填開方式
對(duì)于銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的情況,在開具紅字專用發(fā)票時(shí),可以使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單的功能。即銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在為其開具紅字專用發(fā)票通知單時(shí),可以提供通知單電子文件的導(dǎo)出,銷售方企業(yè)可利用介質(zhì)拷貝,通過(guò)開票系統(tǒng)中的導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能就可以直接導(dǎo)入通知單電子文件并自動(dòng)生成紅字專用發(fā)票信息。操作步驟:
【第一步】在一機(jī)多票開票軟件V6.13中的發(fā)票填開界面中,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出打開文件窗口,如圖3-9所示。
圖3-9選擇通知單電子文件的存放路徑
【第二步】在打開文件窗口中,選擇對(duì)應(yīng)的通知單電子文件后,系在發(fā)票填開界面自動(dòng)顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息,此信息包括票面上的所有信息,如圖3-10所示。其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。
圖3-10 導(dǎo)入通知單電子文件后的發(fā)票界面
【第三步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。? 說(shuō)明:
1、通知單電子文件只能通過(guò)銷方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出獲得, 購(gòu)方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出功能。通知單電子文件的文件類型是XML格式,其文件命名規(guī)則為:?主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼?+?年月?+?序號(hào)? +?校驗(yàn)位?.XML。例如,***3.xml。
2、在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能時(shí),一次只能導(dǎo)入一個(gè)通知單電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票,只能逐個(gè)導(dǎo)入通知單電子文件后進(jìn)行開具。
3、如果導(dǎo)入的通知單電子文件已經(jīng)開具過(guò)紅字專用發(fā)票,則開票系統(tǒng)會(huì)提示“你導(dǎo)入的通知單號(hào)已經(jīng)失效”如圖3-11所示,無(wú)法繼續(xù)開具。
圖3-11 重復(fù)導(dǎo)入通知單提示界面
4、廢舊物資銷售發(fā)票紅字票的填開流程及方法與專用發(fā)票紅字票相同。普通發(fā)票紅字票的填開流程及方法與升級(jí)前的一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.10中的填開方法完全一樣。3.2紅字發(fā)票申請(qǐng)單 3.2.1申請(qǐng)單填開
主要功能:在開票系統(tǒng)中填開紅字發(fā)票申請(qǐng)單。操作步驟:
申請(qǐng)單填開”菜單,彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面,如圖3-12所示。?【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單
圖3-12 紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇
【第二步】在紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。
1、購(gòu)買方申請(qǐng)
由購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:
(1)當(dāng)選擇已抵扣時(shí),只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。
(2)當(dāng)選擇未抵扣時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面,如圖3-13所示。圖3-13 購(gòu)方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面
2、銷售方申請(qǐng)
由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”按鈕后,如果數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則彈出如圖3-14所示的界面,查看信息無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入申請(qǐng)單填開界面,如圖3-15所示。
圖3-14對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息
圖3-15 銷方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面
【第三步】對(duì)于購(gòu)買方申請(qǐng),需要在圖3-13所示紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,手工填寫納稅人信息、商品信息和申請(qǐng)理由等信息。對(duì)于銷售方申請(qǐng)且數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫申請(qǐng)單信息如圖3-15所示,對(duì)于銷售方申請(qǐng)但數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,需手工填寫各項(xiàng)信息。確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)“打印”按鈕,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請(qǐng)單,并彈出打印界面,如圖3-16所示。
圖3-16 紅字發(fā)票申請(qǐng)單打印界面 ? 說(shuō)明:
1、申請(qǐng)單中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù);申請(qǐng)單中的金額與稅額的計(jì)算方法與開票界面計(jì)算方法一致。
2、一張申請(qǐng)單上最多可以開具8行商品信息。
3、在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,對(duì)于購(gòu)買方申請(qǐng)的情況,商品信息可以直接手工輸入,也可以從商品編碼庫(kù)中選擇。對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,商品信息不能直接手工輸入,如需要填寫,只能從商品編碼庫(kù)中選擇。
4、對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,若屬于開票有誤購(gòu)方拒收的,銷方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)(90天內(nèi))向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。若屬于開票有誤等原因尚未交付的,銷方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。
5、對(duì)帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具對(duì)應(yīng)申請(qǐng)單時(shí),若數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行上。
6、系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)單提供了全打和套打兩種模式,企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況自行選擇。3.2.2申請(qǐng)單修改查詢
主要功能:查看、修改、刪除已填開的紅字發(fā)票申請(qǐng)單。操作步驟:
申請(qǐng)單修改查詢”菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢”界面,如圖3-17所示。?【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單
圖3-17紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢界面
【第二步】設(shè)置好查詢?cè)路莺螅c(diǎn)“確定”按鈕,系統(tǒng)顯示如圖3-18所示。
圖3-18 紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)界面
在此界面中,可以對(duì)申請(qǐng)單查看明細(xì)、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票申請(qǐng)單后,通過(guò)點(diǎn)擊頁(yè)面上方的“修改”按鈕進(jìn)行申請(qǐng)單內(nèi)容的修改,點(diǎn)擊頁(yè)面上方的“刪除”按鈕可以刪除申請(qǐng)單,點(diǎn)擊頁(yè)面下方的 “查看明細(xì)”按鈕,則可以查看申請(qǐng)單詳細(xì)信息。? 說(shuō)明:
1、對(duì)已開具的申請(qǐng)單進(jìn)行修改時(shí),修改后的總金額不能大于發(fā)票庫(kù)中對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額,否則系統(tǒng)提示“申請(qǐng)單填開金額超出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票”,無(wú)法修改成功。
2、開票系統(tǒng)中對(duì)已開具申請(qǐng)單的修改或刪除操作均無(wú)時(shí)間限制,但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。3.2.3申請(qǐng)單導(dǎo)出
主要功能:可以查看、導(dǎo)出某月已填開的紅字發(fā)票申請(qǐng)單。操作步驟:
申請(qǐng)單導(dǎo)出”菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出”界面,如圖3-19所示。?【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單
圖3-19 紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢界面
【第二步】選擇需要導(dǎo)出申請(qǐng)單的月份,點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出該月已填開的所有紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)。選擇需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單,點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕,將申請(qǐng)單導(dǎo)出為xml文件,如圖3-20所示。圖3-20 導(dǎo)出紅字發(fā)票申請(qǐng)單界面
【第三步】點(diǎn)擊圖3-20所示的“確認(rèn)”按鈕后,提示選擇保存文件的路徑,然后點(diǎn)“確定”按鈕,如圖3-21所示。
圖3-21 選擇紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出路徑
【第四步】申請(qǐng)單導(dǎo)出成功后,在保存路徑下可找到導(dǎo)出的xml文件,將該文件拷貝到軟盤或者U盤,提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其導(dǎo)入該文件后開具通知單。? 說(shuō)明:
1、導(dǎo)出申請(qǐng)單時(shí),可以選擇一次導(dǎo)出一個(gè)申請(qǐng)單,也可以一次導(dǎo)出多個(gè)申請(qǐng)單,導(dǎo)出多個(gè)時(shí),可以按住“Ctrl”鍵,使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的任意多個(gè)申請(qǐng)單,也可以按住“Shift” 鍵, 使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的連續(xù)多個(gè)申請(qǐng)單。
2、每個(gè)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)導(dǎo)出一個(gè)xml文件。
3、導(dǎo)出的xml文件命名規(guī)則是:?稅號(hào)?+?_? +?開票機(jī)號(hào)? +?_?+?年月?+?序號(hào)?。
第四章 常見(jiàn)問(wèn)題解答
1、實(shí)現(xiàn)紅字專用發(fā)票的信息化管理后,企業(yè)開具發(fā)票主要有哪些變化
答:主要是企業(yè)在開具紅字專用發(fā)票(包括廢舊物資發(fā)票)時(shí)發(fā)生了變化,升級(jí)前開具紅字專用發(fā)票必須輸入對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼,升級(jí)后采用直接開具功能時(shí)則必須輸入通知單編號(hào)。開具紅字普通發(fā)票及各種類正數(shù)發(fā)票均無(wú)變化。
2、如果企業(yè)在開票系統(tǒng)升級(jí)為V6.13之前已經(jīng)取得了手工通知單,升級(jí)后需開具該張紅字發(fā)票,此時(shí)是否需要重新申請(qǐng)通知單
答:不需要,企業(yè)可以根據(jù)已獲得的手工通知單來(lái)開具該張紅字發(fā)票,在使用舊通知單開具紅字專用發(fā)票時(shí)需按下述方式輸入16位編號(hào),其規(guī)則為:編號(hào)前十位固定輸入1234569911,后六位為舊通知單編號(hào)的末6位(若舊通知單編號(hào)超過(guò)6位,則取其后6位;若不足6位則前面填0補(bǔ)齊)。但需注意,必須在稅局要求的有效時(shí)間點(diǎn)前使用上述編碼規(guī)則進(jìn)行開具。
3、在開具紅字專用發(fā)票時(shí),點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕后需選擇“直接開具”或“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”,這兩者有什么區(qū)別分別在什么情況下使用
答:“直接開具”是指銷方在獲得通知單后,采用手工輸入通知單編號(hào)等信息的方式開具紅字發(fā)票。銷方無(wú)論通過(guò)何種方式取得通知單后都可以使用該功能開具紅字發(fā)票?!皩?dǎo)入紅字發(fā)票通知單”是指銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的通知單電子文件來(lái)開具紅字發(fā)票。只有在銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的情況下,才能從銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出通知單電子文件。通知單電子文件命名規(guī)則為:?主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼?+?年月?+?序號(hào)? +?校驗(yàn)位?.XML。
選擇了XML文件,但系統(tǒng)提示“非
4、在利用“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”功能開具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí),本企業(yè)紅字發(fā)票通知單,不能開具”或“通知單號(hào)校驗(yàn)未通過(guò)”,是何原因
答:這是由于選擇的XML文件不是從稅務(wù)端導(dǎo)出的合法通知單文件造成,例如可能選擇的是本企業(yè)開具后導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請(qǐng)單文件或不合法的通知單文件。從開票系統(tǒng)中導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請(qǐng)單文件命名規(guī)則為:?稅號(hào)?+?_?+?開票機(jī)號(hào)?+?_?+?年月?+?序號(hào)?,而從稅務(wù)端導(dǎo)出的紅字發(fā)票通知單文件命名規(guī)則為:?主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼?+?年月?+?序號(hào)?+?校驗(yàn)位?,對(duì)兩者應(yīng)加以區(qū)分。
5、直接開具紅字專用發(fā)票時(shí)必須輸入通知單編號(hào),那正數(shù)發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼是不是可以不輸入
答:是否輸入正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼需視通知單內(nèi)容而定,如果通知單上有對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼,則需輸入,否則,不需輸入。
6、在開票系統(tǒng)V6.13中填開申請(qǐng)單時(shí),什么情況下需要輸入藍(lán)字發(fā)票的代碼與號(hào)碼 答:在購(gòu)方申請(qǐng)開具并選擇未抵扣與銷方申請(qǐng)開具時(shí)需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼,由購(gòu)方申請(qǐng)開具且選擇已抵扣時(shí)無(wú)需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼。
7、根據(jù)獲得的通知單開具紅字專用發(fā)票后,如果在尚未抄稅時(shí)發(fā)現(xiàn)開具的紅字發(fā)票有誤,是否可以作廢該張紅字發(fā)票作廢后如果仍要開具此張紅字發(fā)票,是否需要重新申請(qǐng)通知單 答:在尚未抄稅時(shí),可以作廢已開具的紅字發(fā)票。作廢后仍可根據(jù)原通知單開具正確的紅字發(fā)票,無(wú)需重新申請(qǐng)開具。
8、在什么情況下可以對(duì)保存后的申請(qǐng)單進(jìn)行修改與刪 除
答:開票系統(tǒng)V6.13對(duì)已開具申請(qǐng)單的修改與刪除沒(méi)有時(shí)間限制,但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改或刪除。
9、購(gòu)買方向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具通知單時(shí),分哪幾種情況
答:①專用發(fā)票經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”的,購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《通知單》。購(gòu)買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,待取得銷售方開具的紅字增值稅專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。②專用發(fā)票經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”的,購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《通知單》。購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
③專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證的,由購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《通知單》。購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。?
④購(gòu)買方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值稅專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
10、銷售方在哪些情況下可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具通知單
答:①因開票有誤購(gòu)買方拒收增值稅專用發(fā)票的,銷售方須在增值稅專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值稅專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字增值稅專用發(fā)票。②因開票有誤等原因尚未將增值稅專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,銷售方須在開具有誤增值稅專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值稅專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字增值稅專用發(fā)票。(銷售方應(yīng)該及時(shí)發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤,若開票當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的則作廢處理,次月發(fā)現(xiàn)的需要開具紅字發(fā)票,若下下月才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤則可與購(gòu)買方協(xié)商按照拒收處理。)
11、目前哪幾類發(fā)票需要依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的通知單才能開具紅字發(fā)票
答:增值稅專用發(fā)票和廢舊物資專用發(fā)票受通知單的管理,其中對(duì)應(yīng)廢舊物資專用發(fā)票的通知單上沒(méi)有打印稅額,左上角打印了“廢舊物資”字樣。增值稅普通發(fā)票可以直接開具紅字發(fā)票,不受通知單管理的限制。
12、同一份通知單可以對(duì)應(yīng)多份紅字專用發(fā)票嗎
答:按照國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào)文件規(guī)定,通知單與紅字專用發(fā)票必須要一一對(duì)應(yīng)。目前,防偽稅控開票系統(tǒng)在開具紅字專用發(fā)票時(shí),校驗(yàn)輸入的通知單編號(hào)是否已開具過(guò)紅字專用發(fā)票,從而避免一份通知單重復(fù)開具多份紅字專用發(fā)票的情況。
13、同一份藍(lán)字專用發(fā)票可以對(duì)應(yīng)多份通知單嗎 答:可以,一份藍(lán)字專用發(fā)票可以分多次紅沖,但在開具《通知單》時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)校驗(yàn)對(duì)應(yīng)同一份藍(lán)字專用發(fā)票的多份《通知單》的合計(jì)金額、稅額是否大于該份藍(lán)字專用發(fā)票的金額、稅額,如果大于,則不允許開具。
14、通知單編號(hào)是全國(guó)唯一的嗎
答:是的,在防偽稅控稅務(wù)端系統(tǒng)填開通知單時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)生成通知單編號(hào),共16位,第1-6位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼,第7-10位是年份月份,第11-15位是通知單順序號(hào),第16位是校驗(yàn)位,對(duì)前15位數(shù)字進(jìn)行編碼規(guī)則校驗(yàn),可有效防止企業(yè)開具紅字專用發(fā)票時(shí)隨意錄入通知單編號(hào)。
15、填開紅字發(fā)票申請(qǐng)單時(shí)可以填多少行商品
答:最多可以填8行商品,與專用發(fā)票票面上的商品行數(shù)一致。
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