第一篇:部門預(yù)算情況說明
篇一:潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確,縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項:
(一)、負責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。
(二)、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案,綜合防御措施,協(xié)助政府監(jiān)督落實,并承擔(dān)縣防(抗)震減(救)災(zāi)指揮機關(guān)辦事機構(gòu)的職責(zé)。
(三)、負責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求,監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定,會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進行監(jiān)管。
(四)、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施,負責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理,負責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護。
(五)、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料,進行分析、研判,提出階段性或年度地震趨勢意見,按照《國務(wù)院地震預(yù)報管理條例》規(guī)定,為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。
(六)、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報告,負責(zé)及時處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。
(七)、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育,提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力,最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。
(八)、研究地震監(jiān)測預(yù)報新理論、新方法,開展科技創(chuàng)新,不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報能力。
(九)、負責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報,參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。
(十)、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、部門概況
潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人,目前在職 5 人。離休人員 0人,退休人員 1 人。
三、2014年度主要工作任務(wù)
根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署,二0一四年計劃完成以下十項重點工作。
(一)、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點項目潁上地震臺建設(shè)任務(wù),力爭盡快投入使用。
(二)、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件,積極爭取上級和地方的資金支持,上馬潁上縣地震科普館項目,力爭早日建成。
(三)、加強對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理,重點管理好全縣的地震觀測點。完成災(zāi)情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
(四)、切實加強群測群防工作,增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異?,F(xiàn)象,及時核實上報。
(五)、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報,以手機為接收終端,速報地震信息。
(六)、加強建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。
(七)、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,繼續(xù)加強農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。
(八)、加強防震減災(zāi)科普宣傳工作,爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校,創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。
(九)、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作,按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。
(十)、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備,參與市地震應(yīng)急救援隊的活動,如有機會參與實戰(zhàn)演練。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣地震辦公室2014年度可支配收入 37.5 萬元,其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元,納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元;其他收入(上年結(jié)余)5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元,收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出 12.8萬元,用于完成地震觀測點運行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、地震觀測點改造費等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)31.1萬元,占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元,占8.5 %;住房公積金3.6萬元,占10.9 %.附件:1.×××單位公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.×××單位公共財政預(yù)算收入預(yù)算表
3.×××單位公共財政預(yù)算支出預(yù)算表
4.×××單位公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
篇二:縣財政局2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。
(二)編制全縣年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算;管理和監(jiān)督全縣各項財政收支,負責(zé)財政資金的高度和撥款;審查匯編財政收支計劃和決算。
(三)管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。
(四)管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。
(五)負責(zé)管理縣級財政和支農(nóng)資金;負責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務(wù)。
(六)監(jiān)督和管理全縣財務(wù)、會計工作,執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務(wù)、會計制度,對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務(wù);指導(dǎo)和管理社會審計;負責(zé)會計委派制度試點工作。
(七)擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為;組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理,制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度,并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等;負責(zé)國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核;制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。
(八)負責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔(dān)保等機構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款;負責(zé)涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作;負責(zé)管理黨政機關(guān)外事經(jīng)費和財政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。
(九)負責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。
(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門概況
潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位,核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。
三、2014年度主要工作任務(wù)
2014年主要工作任務(wù)是:堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認真貫徹落實縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財政職能作用,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);推進財政科學(xué)化精細化管理,提高財政資金使用效益;堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),以全面深化改革為動力,以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險,實施積極的財政政策,促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣財政局2014年度可支配收入2187.7萬元,(2014年年初預(yù)算安排1495萬元,上年結(jié)余692.7萬元含以前年度未結(jié)工程款608.5萬元),其中預(yù)算撥款為2187.7萬元,納入專戶管理的政府非稅收入/萬元;其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元,收支平衡。其中基本支出1137.63萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出1050.07萬元,用于完成特定的工作任務(wù)、財政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)支出1932.08萬元,占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元,占4.87%;住房保障支出148.99萬元,占6.81%.附件:1.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣財政局公共財政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣財政局公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣財政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
篇三:潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策;負責(zé)種子行政許可、行政處罰,行政管理;負責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管;負責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。
二、部門概況
潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位,編制 10 人,目前在職 人員 10 人。
三、2014年度主要工作任務(wù)
1、制定工作方案,認真組織實施
2、注重法律宣傳,強化知識培訓(xùn)
3、開展專項整治,加大監(jiān)管力度
4、認真開展新品種引進展示試驗工作
5、加強質(zhì)量抽檢,確保用種安全
6、做好品種管理,強化基地建設(shè)
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣種子管理站2014年度可支配收入79.9 萬元,其中預(yù)算撥款為79.9 萬元(其中上年結(jié)余15.8萬元)。支出預(yù)算79.9 萬元,收支平衡。其中基本支出 60.7萬元,用于人員工資、保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出19.2萬元,用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗,種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行(功能科目2130104)支出54.6萬元,占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管(功能科目2130110)支出18萬元,占22.53%;住房公積金(功能科目2210201)支出7.3萬元,占9.14%
附件:1.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
潁上縣種子管理站
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例,指導(dǎo)各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。
2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告,并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。
3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復(fù)精神,到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃,編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案,待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準(zhǔn)后,進行實施。
4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促,分類進行檢查指導(dǎo)。
5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,舉辦科技培訓(xùn),引進推廣先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。
6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè),引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場,為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù),協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實,幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體,夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
7、負責(zé)開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。
二、部門概況
潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,編制 17人,目前在職17人。離休人員 人,退休人員3人。
三、2014年度主要工作任務(wù)
2014年主要工作任務(wù)是: 指導(dǎo)2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃,到項目區(qū)實地勘測,編寫項目建議書及可行性研究報告,編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案,并檢查指導(dǎo)跟蹤實施;對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年度可支配收入129.5萬元,其中預(yù)算撥款為117.9萬元,納入專戶管理的政府非稅收入0萬元;其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元,收支平衡。其中基本支出64.5 萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出65萬元,用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制,實地勘測、規(guī)劃,完成擴大初步設(shè)計的編制,跟蹤實施,檢查、驗收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元,占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元,占8.1%;住房保障支出6.5萬元,占5%.附件:1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
二0一四年四月二十八日
第二篇:2016年部門預(yù)算情況說明
2016年部門預(yù)算情況說明
滁州市環(huán)境保護局
一、滁州市環(huán)境保護局主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護工作方針政策和法律法規(guī),起草相關(guān)地方性規(guī)章草案;組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃;組織制定環(huán)境保護地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;組織擬定并監(jiān)督實施市重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃;參與制定全市主體功能區(qū)劃。
(二)負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣(市)政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作;協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域污染防治工作。
(三)承擔(dān)落實省和市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實施排污許可證制度,組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實施;提出實施總量減排控制的污染物名稱和控制指標(biāo);督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況;實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
(四)負責(zé)提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見,并配合有關(guān)部門做好國家和省、市級環(huán)境保護固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督工作;參與應(yīng)對氣候變化工作。
(五)承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價,對涉及環(huán)境保護的地方性規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見,按規(guī)定承擔(dān)開發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件的有關(guān)審查審批工作。
(六)負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等的污染防治工作;會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作;組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
(七)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬定生態(tài)保護規(guī)劃,組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作;協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、生物多樣性保護工作;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,承擔(dān)生物物種(含遺傳資源)管理相關(guān)工作。
(八)負責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理;負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作;監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全;監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。
(九)負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測;組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警;組織建設(shè)和管理市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng);建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
(十)開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè);參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(十一)開展環(huán)境保護省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護國際條約市內(nèi)履約活動,參與處理涉外環(huán)境保護事物。
(十二)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作;推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
(十三)協(xié)助管理縣(市)環(huán)境保護部門領(lǐng)導(dǎo)班子。
(十四)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、滁州市環(huán)境保護局概況
滁州市環(huán)境保護局由機關(guān)本級和市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察支隊、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護局南譙分局、瑯琊分局和開發(fā)區(qū)分局6家二級預(yù)算單位組成,其中,局本級為行政單位,其他6家二級單位為全額撥款事業(yè)單位。
三、2016年主要工作任務(wù)
按照五大發(fā)展理念,服務(wù)全市調(diào)轉(zhuǎn)促,圍繞落實“1235”工作任務(wù),推動“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護目標(biāo)實現(xiàn)。
(一)編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”,提升環(huán)境管理能力。建立市、縣(市區(qū))、鎮(zhèn)(街道)、村(居)四級環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。
(二)實施“雙百行動”,保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢。
(三)全面打響“三大攻堅戰(zhàn)”,推動環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅戰(zhàn);打響水污染防治攻堅戰(zhàn);打響土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。
(四)落實“五項任務(wù)”,助力經(jīng)濟社會發(fā)展。服務(wù)全市經(jīng)濟調(diào)轉(zhuǎn)促;融入美好滁州建設(shè);完成主要污染物總量減排;強化環(huán)評審批把關(guān);加強環(huán)境保護宣傳。
四、收支預(yù)算安排情況
滁州市環(huán)境保護局2016可支配收入1564.01萬元,其中:財政撥款安排1564.01萬元。支出預(yù)算1564.01萬元,收支平衡。其中:基本支出1143.39萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出420.62萬元,用于完成特定的工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:社會保障和就業(yè)支出162.31萬元,占10.4%;醫(yī)療衛(wèi)生支出59.71萬元,占3.8%;節(jié)能環(huán)保1300.66萬元,占83.2%;住房保障支出41.33萬元,占2.6%;機關(guān)運行經(jīng)費情況:辦公費21.8萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費11.72萬元、郵電費1.5萬元、差旅費5萬元、會議費12.86萬元、培訓(xùn)費9.28萬元、公務(wù)接待費10.36萬元、工會經(jīng)費4.90萬元、公務(wù)車運行維護費38萬元、其他交通費用0.42萬元。
附件: 2 3 4 5 6 71、2016年部門財政撥款預(yù)算收支預(yù)算總表、2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、2016年部門收支預(yù)算總表、2016年部門收入預(yù)算總表、2016年部門支出預(yù)算表、2016年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算表
第三篇:部門預(yù)算情況的說明財政局
承德高新區(qū)財政局2017年預(yù)算情況說明
我部門嚴(yán)格《預(yù)算法》要求,將財政部門批復(fù)的預(yù)算在門戶網(wǎng)站公開,現(xiàn)將具體情況說明如下:
一、2017年部門預(yù)算安排的總體情況
高新區(qū)財政局2017年預(yù)算收入合計為339.90萬元,2016預(yù)算收入合計339.92萬元,同比減少0.06%。其中:財政撥款收入339.90 萬元,上級補助收入0元,事業(yè)收入0元,其他收入0元。
本年支出合計339.9萬元,2016年預(yù)算支出339.92萬元,同比減少0.06%。其中:基本支出177.90萬元,項目支出162萬元,上繳上級支出0元,對附屬單位補助支出0元,二、2017年機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
高新區(qū)財政局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排32.32萬元,其中:辦公及印刷費11.86萬元、郵電費0.84萬元、差旅費2.52萬元、福利費1.09萬元、其他交通費12.36萬元、公務(wù)接待費2萬元、工會經(jīng)費1.65萬元。三、三公經(jīng)費預(yù)算情況說明
2017年高新區(qū)財政局“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款決算支出2萬元,比上年減少9萬元,同比下降81%。具體支出情況如下:
(一)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,同比減少6萬元,同比下降或增長100%。①公務(wù)用車購置支出0萬元,同比下降或增長100%。②公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,同比下降或增長100%。
(二)公務(wù)接待費支出2萬元,同比下降60%。
(三)因公出國(境)費支出0萬元,同比下降或增長100%。我單位三公經(jīng)費變動主要原因分別是: 取消公務(wù)用車、嚴(yán)控招待費用。
因公出國(境)情況:本組織因公出國(境)團0人次,參加其他單位組織的因公出國(境)團組0人次。
公務(wù)車輛購置及保有情況:本年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。
四、相關(guān)專業(yè)性較強的名詞解釋
1、基本支出:行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃,包括人員經(jīng)費(工資福利支出及對個人和家庭補助支出)和公用經(jīng)費。
2、工資福利性支出:單位開支的在職職工(含編內(nèi)實有人員和長期聘用人員)各類勞動報酬以及繳納的各項社會保險費支出等。
3、對個人和家庭補助支出:單位開支用于個人和家庭的補助支出,具體包括離退休人員經(jīng)費、退職費、住房公積金、撫恤等。
4、公用經(jīng)費:包括公用綜合定額經(jīng)費、物業(yè)管理費、水電費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)用車購置費以及工會經(jīng)費等。
5、項目支出:行政事業(yè)單位為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)編制的項目支出計劃,包括:一般性項目支出、專項性項目支出(財政專項資金、政府性基金)、政府投資項目支出和上級補助項目支出。
6、財政預(yù)算撥款(補助):包括公共財政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和財政專戶撥款。
7、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或財政專戶的資金和從財政專戶核撥返還給事業(yè)單位的資金。
8、事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。包括從財政專戶核
撥返還給事業(yè)單位的經(jīng)營收入。
9、其他收入:預(yù)算單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入。
10、上級補助收入:單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
11、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
12、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余):預(yù)算單位歷年結(jié)余經(jīng)財政部門審核同意在本年使用的資金(預(yù)計)數(shù)。
13、“三公經(jīng)費”三公經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行支出(交通費)。
五、其他需說明的事項
無
六、預(yù)算批準(zhǔn)日為2017年4月17日,批復(fù)文件文號承高財發(fā){2017}11號。
第四篇:2018年部門預(yù)算公開情況說明
2018年部門預(yù)算公開情況說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職責(zé)
1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃,制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實施。
2、管理全市文物調(diào)查、保護、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。
3、負責(zé)申報、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護、維修項目,根據(jù)國家規(guī)定制定工程標(biāo)準(zhǔn)并進行監(jiān)督;負責(zé)全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報和審核。
4、負責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護和管理工作,協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報工作,協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護、管理和監(jiān)督工作。
5、負責(zé)全市文物保護單位的申報、管理工作,指導(dǎo)監(jiān)督縣(市)級文物保護單位的管理工作;負責(zé)文物保護單位保護范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項目審核;負責(zé)市級文物保護單位原址保護措施核準(zhǔn);負責(zé)市級文物保護單位修繕審批。
6、負責(zé)推動完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系,管理、協(xié)調(diào)全市博物館(紀(jì)念館)的建設(shè)及市內(nèi)外博物館(紀(jì)念館)間的協(xié)作、交流等外事工作,指導(dǎo)社會文物的管理、搶救、征集等工作。
7、負責(zé)對全市文物市場和文物外銷活動的管理;負責(zé)文物商店、拍賣行和文物鑒定機構(gòu)設(shè)立、撤銷的申報工作;審核辦理文物收購、經(jīng)營許可證;負責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營活動,對舊貨市場實施文物監(jiān)管。
8、組織指導(dǎo)全市文物、博物館的科研工作;負責(zé)編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實施,組織實施文物保護科技創(chuàng)新工程,促進文物保護科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。
9、履行文物行政執(zhí)法督查職責(zé),會同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。
10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費預(yù)算,審核劃撥并監(jiān)督各項經(jīng)費使用情況,負責(zé)局機關(guān)和直屬單位國有資產(chǎn)的管理;制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,管理、指導(dǎo)文物單位開放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、制定全市文物和博物館人才隊伍建設(shè)規(guī)劃,組織文物和博物館人才培訓(xùn)。
12、負責(zé)本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作,貫徹落實突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案,預(yù)防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。
13、做好已取消行政審批事項的服務(wù)和監(jiān)管工作。
14、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位
內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、計劃財務(wù)處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護處(行政審批辦公室)、博物館處、文物安全處(執(zhí)法監(jiān)察處)。
下屬單位:鄭州市文物稽查大隊、鄭州博物館、鄭州二七紀(jì)念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護管理處。
(三)人員構(gòu)成情況
部門機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制315人,其中:行政編制25人,參照公務(wù)員管理單位編制16人,行政單位工勤人員事業(yè)編制3人;事業(yè)編制271人;在職職工283人,離退休人員168人等。
(四)車輛構(gòu)成情況
截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況
1、鄭州市文物局機關(guān):3輛;
2、鄭州嵩山文明研究院:1輛;
3、鄭州二七紀(jì)念館:3輛;
4、鄭州市商城遺址保護管理處:2輛;
5、鄭州市文物考古研究院:8輛;
6、鄭州市大河村遺址博物館:1輛;
7、鄭州博物館:1輛;
8、鄭州市文物稽查大隊:6輛;
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算28994.80萬元,其中:一般公共預(yù)算28271.55 萬元(財政撥款18118.01萬元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0.09萬元、專項收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元),政府性基金收入0萬元,其他各項收入0.25萬元,轉(zhuǎn)移支付收入723萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算28994.80萬元,其中:基本支出6715.45萬元,項目支出22279.35萬元。
(一)按功能科目分類,包括普通教育支出57.5萬元,文化體育與傳媒支出27925.18萬元,社會保障和就業(yè)支出487.40萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出148.82萬元,住房保障支出275.90萬元。
(二)按支出用途分類,包括基本支出6715.45萬元,其中:工資福利支出3102.54萬元,商品和服務(wù)支出3389.48萬元,個人和家庭補助支出223.43萬元,資本性支出0萬元;項目支出22279.35萬元。
(三)主要項目:
1、鄭州市文物局機關(guān)(1)文物保護宣傳45萬元。(2)遺產(chǎn)保護研究48萬元。(3)古都學(xué)會40萬元。
(4)文物保護課題研究45萬元。
(5)2018年文物局基建項目經(jīng)費12000萬元。
2、鄭州嵩山文明研究院
(1)中華之源與嵩山文明研究會課題經(jīng)費150萬元。
3、鄭州二七紀(jì)念館
(1)2018年國家文物保護專項資金10萬元。
(2)2018年中央補助地方博物館、紀(jì)念館免費開放資金市級配套72萬元。
(3)2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費---文物征集50萬元(4)文物征集10萬元。
(5)新增場館運轉(zhuǎn)經(jīng)費100萬元。(6)展覽專項經(jīng)費8萬元。
4、鄭州市商城遺址保護管理處
(1)2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商城遺址綠化維護管理50萬元。
(2)2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商都博物院資料收集、復(fù)制費30萬元。
(3)臨時工工資 88萬元。
5、鄭州市文物考古研究院
(1)公眾考古傳播宣傳920萬元。(2)田野考古發(fā)掘費4170萬元。(3)2018年國家文物保護專項資金341萬元。(4)科研課題700萬元。
(5)文物保護科技中心1750萬元。
6、鄭州市大河村遺址博物館
(1)2018年國家文物保護專項資金372萬元。(2)大河村運轉(zhuǎn)經(jīng)費160萬元。
7、鄭州博物館
(1)文物征集保護費15萬元。(2)臨時人員支出48萬元。(3)展覽經(jīng)費70萬元。
(4)鄭州博物館物業(yè)費補助42萬元。(5)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬元。
(6)2018年中央補助地方博物館紀(jì)念館免費開放資金市級配套41萬元。
8、鄭州市文物稽查大隊
(1)2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬元。
9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室
(1)勘探經(jīng)費649萬元。
(2)“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作180萬元。
(3)登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費20萬元。
四、預(yù)算收支增減變化情況
(一)財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算28271.55萬元,政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2017年預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算(減少)1564.93萬元,減少的原因是:基本建設(shè)項目減少
(二)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算28271.55萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出27301.93萬元,占96.57%,教育支出57.5萬元,占0.2 %;社會保障和就業(yè)支出487.40萬元,占 1.72 %;醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬元,占0.53 %,住房保障支出275.90萬元,占0.98 %。
(三)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算6715.19萬元,其中:人員經(jīng)費3325.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;公用經(jīng)費3389.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費。
(四)政府性基金支出預(yù)算情況說明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬元。
(五)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算187.80萬元。其中,因公出國(境)費0元,公務(wù)用車購置費 0 元,公務(wù)用車運行維護費160.30 萬元(包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出),公務(wù)接待費27.50 萬元。與2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算相比壓縮5.1萬元(公務(wù)用車運行維護費壓縮1萬元,公務(wù)接待費壓縮4.1萬元)壓縮原因:嚴(yán)格公務(wù)用車制度壓縮公務(wù)用車運行維護費,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制接待標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明:
2018年,運行經(jīng)費安排331.67萬元,主要用于保障行政單位運行,其中:辦公費206.59萬元,會議費10萬元,委托業(yè)務(wù)費22萬元,公務(wù)接待費 3 萬元,公務(wù)用車運行維護費25萬元,維修(護)費19.5萬元,其他交通費25.78萬元,辦公設(shè)備購置費、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元,減少的主要原因是培訓(xùn)支出30萬元納入教育支出,其他交通費減少1.17萬元。
六、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算 5053.51 萬元,其中:政府采購貨物支出2146.66萬元,政府采購服務(wù)支出2906.85萬元,具體采購明細如下。
1、鄭州市文物局機關(guān)
(1)空氣調(diào)節(jié)設(shè)備,單價1.8萬元,數(shù)量1臺,共計1.8萬元;
(2)空氣調(diào)節(jié)設(shè)備,單價0.85萬元,數(shù)量2臺,共計1.7萬元;
(3)一體機,單價0.35萬元,數(shù)量2臺,共計0.7萬元;(4)投影儀,單價2.74萬元,數(shù)量1臺,共計2.74萬元;(5)臺式計算機,單價0.5萬元,數(shù)量10臺,共計5萬元;(6)便攜式計算機,單價0.8萬元,數(shù)量7臺,共計5.6萬元;
(7)打印機,單價0.7萬元,數(shù)量3臺,共計2.1萬元;(8)碎紙機,單價0.08萬元,數(shù)量2臺,共計0.16萬元;
2、鄭州市商城遺址保護管理處
(1)辦公家具,單價1.88萬元,數(shù)量1個,共計1.88萬元;(2)計算機,單價0.4萬元,數(shù)量1臺,共計0.4萬元;
3、鄭州市文物考古研究院
(1)試驗室設(shè)備,單價1.35萬元,數(shù)量10臺,共計13.5萬元;
(2)掃描儀,單價0.15萬元,數(shù)量2臺,共計0.3萬元;(3)打印機,單價0.3萬元,數(shù)量4臺,共計1.2萬元;(4)傳真機,單價0.35萬元,數(shù)量1臺,共計0.35萬元;(5)計算機,單價0.5萬元,數(shù)量20臺,共計18萬元;(6)復(fù)印機,單價0.85萬元,數(shù)量 2臺,共計1.7萬元;(7)碎紙機,單價 0.08萬元,數(shù)量2臺,共計0.16萬元;(8)投影儀,單價2萬元,數(shù)量 2臺,共計4萬元;(9)攝影、攝像器材,單價0.8萬元,數(shù)量10臺,共計8萬元;
(10)其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,單價5萬元,數(shù)量1批,共計5萬元;(11)空氣調(diào)節(jié)設(shè)備,單價0.85萬元,數(shù)量10臺,共計8.5萬元;
(12)攝影、攝像器材,單價0.4萬元,數(shù)量20 部,共計8萬元;
(13)其他家具,單價30萬元,數(shù)量1批,共計30萬元;(14)辦公家具,單價11.5725,數(shù)量4批,共計46.29萬元;(15)文物保護科技中心 試驗室設(shè)備,單價175萬元,數(shù)量 10套,共計1750萬 元;
4、鄭州市文物稽查大隊
(1)工具和儀器,單價0.38萬元,數(shù)量1臺,共計0.38萬元;
(2)計算機,單價0.8萬元,數(shù)量1臺,共計0.8萬元;(3)辦公家具,單價0.1萬元,數(shù)量 3張,共計0.3萬元;(4)辦公家具,單價0.04萬元,數(shù)量6把,共計0.24萬元;(5)攝影、攝像器材,單價0.12萬元,數(shù)量1臺,共計0.12萬元;
(6)打印機,單價0.22萬元,數(shù)量4臺,共計0.88萬元;
5、鄭州市大河村遺址博物館
(1)空氣調(diào)節(jié)設(shè)備,單價0.7萬元,數(shù)量2臺,共計1.4萬元;
6、鄭州博物館
(1)空氣調(diào)節(jié)設(shè)備,單價0.65萬元,數(shù)量1臺,共計0.65萬元;
(2)錄音筆,單價0.43萬元,數(shù)量1支,共計0.43萬元;(3)傳真機,單價0.168萬元,數(shù)量1臺,共計0.168萬元;(4)空氣凈化器,單價2.1萬元,數(shù)量1臺,共計2.1萬元;(5)一體機,單價0.23萬元,數(shù)量1臺,共計0.23萬元;(6)臺式電腦,單價0.5萬元,數(shù)量 10臺,共計5萬元;(7)錄音筆,單價0.15萬元,數(shù)量4支,共計0.6萬元;
7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館
(1)計算機,單價0.6萬元,數(shù)量2臺共計1.2萬元;
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛 35 輛,其中:一般公務(wù)用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他用車 0 輛;單價50萬元以上通用設(shè)備 15 臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備 2 臺(套)。
八、預(yù)算績效目標(biāo)
部門預(yù)算項目績效目標(biāo)編制項目19個,金額9163.85萬元。
九、空表情況說明
1.政府性基金預(yù)算支出情況表??毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表??毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營收入。
十、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費。納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件:1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表 3.部門支出總體情況表 4.財政撥款收支總體情況表 5.一般公共預(yù)算支出情況表 6.一般公共預(yù)算基本支出情況表 7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 8.政府性基金預(yù)算支出情況表 9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 10.政府采購預(yù)算表 11.預(yù)算項目績效目標(biāo)表
第五篇:組織部2018年部門預(yù)算說明(本站推薦)
組織部2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)研究和指導(dǎo)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè),探索在各類新的經(jīng)濟組織中黨組織設(shè)置及活動方式的有關(guān)問題;研究、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)黨員教育,主管黨員的管理和發(fā)展工作;組織開展新時期黨的建設(shè)的理論研究。
(二)負責(zé)干部宏觀管理,認真履行“綜合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督”職能,根據(jù)上級指示精神,負責(zé)抓好干部人事制度改革工作;負責(zé)貫徹執(zhí)行選拔任用干部的標(biāo)準(zhǔn)、程序;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)干部工作中的有關(guān)問題;負責(zé)抓好干部的雙重管理工作。
(三)提出關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)(區(qū))和縣直部委辦局(含副局級)級事業(yè)單位以及其它列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議;按照黨委會決定做好通氣、談話、公示、發(fā)文、到位等工作;負責(zé)縣委管理干部的考察及其任免、工資、待遇、出國(境)、軍轉(zhuǎn)安置、退(離)休審批手續(xù)的辦理;負責(zé)干部檔案和干部統(tǒng)計工作的綜合指導(dǎo);指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(區(qū))領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜;制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
(四)負責(zé)全縣黨政群機關(guān)及人大、政協(xié)等機關(guān)參照實行《國家公務(wù)員暫行條件》的組織實施,綜合指導(dǎo)。
(五)組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、非黨干部的有關(guān)規(guī)劃和方案。
(六)負責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo),負責(zé)組織工作和干部工作的檢查督促,及時向市委組織部和縣委反映重要情況;負責(zé)縣管干部現(xiàn)實問題調(diào)查核實及參與對反映有關(guān)問題的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(區(qū))和縣直部委辦局領(lǐng)導(dǎo)班子情況的調(diào)查了解,抓好干部監(jiān)督制度的落實和歷史遺留問題的審查。
(七)制訂干部教育規(guī)劃,組織縣委管理的干部和一定層次的中青年干部以及組織部門負責(zé)人的培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)(區(qū))和縣直部委辦局的干部教育工作。
(八)調(diào)查了解知識分子工作情況,檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策的情況,參與專家拔尖人才的選拔管理。
(九)承辦縣委和市委組織部交辦的其它事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
組織部是全額撥款的行政單位,根據(jù)編辦核定,我部內(nèi)設(shè)股室10個,全部納入2018年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室包括:辦公室、研究室、組織組、黨管辦、干部一組、干部二組、干部監(jiān)督組、干部信息中心、智慧黨建辦、遠教辦,其中遠教辦為獨立法人副科級單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我部只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有組織部本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的收支匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款,也包括納入專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入等;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括為完成特定工作目標(biāo)而設(shè)立的項目經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)666.61萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款666.61萬元。2018年收入預(yù)算較去年增加107.44萬元,主要是“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育增加100萬元,人員經(jīng)費增加3.6萬元。
(二)支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)666.61萬元,其中:基本支出337.66萬元(工資福利支出215.2萬元,一般商品和服務(wù)支出52.13萬元,對個人和家庭的補助支出70.33萬元),項目支出328.95萬元。2018年支出預(yù)算較去年增加107.44萬元,其中人員經(jīng)費經(jīng)費增加3.6萬元,公用經(jīng)費減少103.84萬元,主要原因是增加“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育項目經(jīng)費100萬元。四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入666.61萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為337.66萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括:工資福利支出215.2萬元、一般商品和服務(wù)支出52.13萬元、對個人和家庭的補助70.33元,主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅
費、培訓(xùn)費、會議費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為328.95萬元,是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出其中:
基層組織建設(shè)活動經(jīng)費12萬元,主要用于全縣基層黨建日常工作檢查、培訓(xùn)等,與上年一致。
遠教工作經(jīng)費29.7萬元。主要用于全縣遠教工作站點操作員培訓(xùn)、日常工作檢查、遠教宣傳片制作等,與上年一致。
困難黨員救幫扶20萬元。用于困難黨員的幫扶,由各基層黨組織推薦、公示后,按照300-1000元不等的標(biāo)準(zhǔn)全部實行打卡發(fā)放,總額與上一致。
大學(xué)生村官工資、津貼及工作經(jīng)費34.35萬元(基本工資和保險,不含工作津貼)。全部用于大學(xué)生村官支出。
遠程教育站點維護經(jīng)費83.4萬元。根據(jù)常委[2015]5號文件要求對全縣278個站點每個每年3000元的標(biāo)準(zhǔn)給予維護補助,確保遠教站點正常運行,總額與上一致。
非公企業(yè)黨建經(jīng)費15.85萬元,根據(jù)(常委〔2012〕5號)文件精神按每名非公企業(yè)黨員每年不低于100元的標(biāo)準(zhǔn)補助黨員活動經(jīng)費,并合理確定發(fā)放書記工作補助。
非公經(jīng)濟和社會組織黨工委工作經(jīng)費5萬元,主要用于“兩新”日常工作檢查、培訓(xùn)等,總額與上一致。
智慧黨建運營經(jīng)費10萬元,主要用于智慧黨建辦日常工作檢查、培訓(xùn)等,2017新成立工作機構(gòu),為本度新增項目。
駐村辦工作經(jīng)費10萬元,主要用于駐村辦日常工作及駐村工作差旅費等,2017新成立工作機構(gòu),為本度新增項目。
縣直機關(guān)工委工作經(jīng)費5萬元,主要是用于限制機關(guān)工作日常工作檢查、培訓(xùn)等,2017年配備專職工作人員,為新增項目。
“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作經(jīng)費100萬元,主要用于“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育日常工作、會議、培訓(xùn)等,2018年新增納入預(yù)算。
本單位沒有政府性基金預(yù)算支出,此項沒有公開內(nèi)容。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年我部運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算31.2萬元,主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費等方面,較上年預(yù)算增加3.6萬元,增長13.24%,增加的原因是:人員增加。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年我部“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.8萬元,其中:(1)公務(wù)接待費10.8萬元。
(2)公務(wù)用車購置及運行費6萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費6萬元。
(3)未預(yù)算安排因公出國(境)費。
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少9.7萬元,下降36.6%,其中:公務(wù)接待費減少5.3萬元,下降32.92%;公務(wù)用車購置及運行費減少4.4萬元,下降42.3%;無因公出國(境)費。三公經(jīng)費減少的主要原因是:本會議減少,接待來客批次、人次均會有比去年減少,因此招待費預(yù)算相應(yīng)減少。
3、政府采購情況
2018年我局政府采購預(yù)算總額64萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算45萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算19萬元,政府采購工程預(yù)算64萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日,我部有公務(wù)用車1臺,為一般公務(wù)用車。
5、績效目標(biāo)設(shè)置情況
我局2018年單位整體績效目標(biāo)(含項目支出)實現(xiàn)全覆蓋,涉及財政預(yù)算撥款666.61萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、租賃費、勞務(wù)費、日常維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等費用。
2、“三公”經(jīng)費:指納入財政預(yù)算管理的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,其中:公務(wù)接待
費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。