欧美色欧美亚洲高清在线观看,国产特黄特色a级在线视频,国产一区视频一区欧美,亚洲成a 人在线观看中文

  1. <ul id="fwlom"></ul>

    <object id="fwlom"></object>

    <span id="fwlom"></span><dfn id="fwlom"></dfn>

      <object id="fwlom"></object>

      采購、報(bào)銷管理

      時(shí)間:2019-05-14 11:46:38下載本文作者:會(huì)員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《采購、報(bào)銷管理》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《采購、報(bào)銷管理》。

      第一篇:采購、報(bào)銷管理

      采購(外協(xié))付款、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法

      1、目的

      針對(duì)公司目前情況,為了統(tǒng)一采購(外協(xié))付款、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和流程,完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度,特制訂本管理辦法。

      2、適用/報(bào)銷范圍

      2.1、實(shí)物形態(tài)的物品采購,包括原材料、成品/半成品、生產(chǎn)設(shè)備、低值易耗品、辦公用品及辦公設(shè)備等的采購和報(bào)銷。

      2.2、產(chǎn)品外協(xié)加工費(fèi)用,包括外協(xié)加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等。

      2.3、公司管理費(fèi)用,包括差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、燃油費(fèi)及過路過橋費(fèi)、辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、快遞費(fèi)等。

      3、采購(外協(xié))及報(bào)銷基本要求

      3.1、采購(外協(xié))原則為物美價(jià)廉,滿足各項(xiàng)使用要求為標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁殘次品和不切實(shí)際高標(biāo)準(zhǔn)采購的發(fā)生。

      3.2、采購或外協(xié)廠家的選擇:在產(chǎn)品滿足質(zhì)量、價(jià)格等各項(xiàng)要求的情況下,把對(duì)方開票類型作為重要選擇指標(biāo)。優(yōu)先選擇能夠提供增值稅專用發(fā)票(對(duì)方為一般納稅人或可代開)的廠家,無法開具增值稅專用發(fā)票的,索要普通發(fā)票(對(duì)方為小規(guī)模納稅人)。不具備開票能力的廠家,原則上不予選擇。

      3.3、原材料等大宗商品的采購費(fèi)用、加工費(fèi)用等以轉(zhuǎn)賬支付方式為主,盡量避免大額現(xiàn)金支付。

      3.4、原材料的采購,如鋁棒、管材(無縫管)、圓鋼等,由車間主任建立《原材料購買與使用登記表》臺(tái)賬(代入庫單和出庫單),并負(fù)責(zé)管理,隨時(shí)接受技術(shù)部門和財(cái)務(wù)部門的調(diào)閱。

      3.5、原材料的付款,要求和廠家溝通,采取高效簡從原則,定期、統(tǒng)一付款,降低財(cái)務(wù)工作量。

      3.6、在公司沒有出臺(tái)出差管理規(guī)定以前,出差(食宿和交通)費(fèi)用采取實(shí)報(bào)實(shí)銷的方法。

      4、采購(外協(xié))付款及費(fèi)用報(bào)銷的一般流程

      4.1、采購(外協(xié))付款:付款前,經(jīng)辦人詳細(xì)填寫《用款申請(qǐng)單》,申請(qǐng)單上必須填寫齊全。如填寫信息不全,不予申請(qǐng)?!队每钌暾?qǐng)單》需經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可付款,如時(shí)間或地點(diǎn)不允許,可寫好申請(qǐng)單拍照傳給總經(jīng)理,同意后轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)付款,申請(qǐng)單上注明已電話溝通。

      4.2、采購(外協(xié))付款經(jīng)辦人負(fù)責(zé)對(duì)方發(fā)票、出庫單、購買明細(xì)等的收集并及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)。

      4.3、零星物料采購時(shí)可提前填寫《用款申請(qǐng)單》預(yù)支現(xiàn)金,定期(7個(gè)工作日內(nèi))與會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù),平所借款項(xiàng)。實(shí)在無法取得正規(guī)單據(jù)的,可以持經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的替代發(fā)票報(bào)銷所用款項(xiàng),嚴(yán)禁白條報(bào)銷。

      4.4、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、燃油費(fèi)及過路過橋費(fèi)、辦公費(fèi)、快遞費(fèi)報(bào)銷,必須索要正規(guī)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷;要求填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,后附發(fā)票粘貼單,要求粘貼規(guī)整。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和方法按照公司相關(guān)制度執(zhí)行,如公司沒有規(guī)定,經(jīng)公司協(xié)商后予以報(bào)銷。需用款時(shí),可填寫《用款申請(qǐng)單》,經(jīng)總經(jīng)理簽批后到會(huì)計(jì)處預(yù)支付。

      第二篇:采購報(bào)銷制度

      采購報(bào)銷制度

      根據(jù)現(xiàn)行公司財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,對(duì)公司審批日常工作中所需物品的采購、報(bào)銷按以下規(guī)定執(zhí)行。

      1.因公司市場推廣或其他工作所需擬購買物品時(shí),應(yīng)由市場部或相關(guān)部門根據(jù)市場實(shí)際情況預(yù)算事先提出申請(qǐng)計(jì)劃,征得主管部門的同意后,填寫《工作申請(qǐng)單》(應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量和用途及相關(guān)資料等),經(jīng)主管部門審核后報(bào)總經(jīng)理審批,大額或非常規(guī)性申購計(jì)劃需提請(qǐng)總經(jīng)理討論決定。申購計(jì)劃獲批準(zhǔn)后,由采購部統(tǒng)一安排采購。

      2.采購物品的經(jīng)辦人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則實(shí)施采購,謹(jǐn)防假冒偽劣和以次充好。采購物品必須取得如實(shí)的合法的購物憑證。

      3.采購人員購回的物品,應(yīng)按物品管理規(guī)定,連同合法購物憑證和請(qǐng)購單及所列多種物品清單,交有關(guān)管理人員或物品保管員驗(yàn)收入庫。對(duì)所購物品與購物憑證內(nèi)容不符,或者物品短少、損壞、變質(zhì)劣質(zhì)等情況,管理人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)拒絕驗(yàn)收。對(duì)未經(jīng)申購擅自購買或擅自改變申購計(jì)劃購買的物品,管理人員不得驗(yàn)收。

      4.購回物品驗(yàn)收后,采購人員應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷審批手續(xù)。經(jīng)審批后的《工作申請(qǐng)單》和購物憑證,應(yīng)交主辦會(huì)計(jì)復(fù)核,然后由出納會(huì)計(jì)辦理報(bào)銷。辦理報(bào)銷的購物憑證必須有經(jīng)辦人員、驗(yàn)收人員、審批領(lǐng)導(dǎo)和主辦會(huì)計(jì)的簽名。對(duì)每次采購物品的金額原則上在2個(gè)工作日之內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式支付。如需支付現(xiàn)金,則應(yīng)在報(bào)銷審批手續(xù)中說明情況并經(jīng)總經(jīng)理同意。(備注:在采購物料中如需打預(yù)付款,財(cái)務(wù)部門則應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門審批手續(xù)在一個(gè)工作日之內(nèi)完成)

      5.主辦會(huì)計(jì)復(fù)核購物憑證時(shí),應(yīng)查核和收存申購單,對(duì)不符合有關(guān)財(cái)政法規(guī)的支出,應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào),妥善處理。

      6.采購物品時(shí),如有手續(xù)費(fèi)、差價(jià)補(bǔ)貼等情況發(fā)生,采購部經(jīng)辦人員應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)說明并交財(cái)務(wù)部門入賬,由公司統(tǒng)一處理。經(jīng)辦人員不得擅自截留或自行處理,否則按貪污論處。

      7.本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由公司會(huì)議研究決定。

      第三篇:材料采購及報(bào)銷流程

      材料計(jì)劃、采購及報(bào)銷流程

      一、材料計(jì)劃審批流程:

      1、由現(xiàn)場施工員提出材料采購供應(yīng)計(jì)劃;

      2、庫房復(fù)核;

      3、安全生產(chǎn)經(jīng)理審核;

      4、項(xiàng)目經(jīng)理審核;

      5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;

      6、審批后的計(jì)劃表交采購員采購,同時(shí)送一份財(cái)務(wù)備案。

      7、日常采購計(jì)劃需提前5日申報(bào)采購計(jì)劃,大宗材料的采購計(jì)劃需提前15日上報(bào)計(jì)劃同時(shí)交一份與采購員先期進(jìn)行詢價(jià)。

      二、材料采購流程:

      1、采購員憑審批后的材料計(jì)劃表采購;

      2、采購員憑材料計(jì)劃表、采購發(fā)票(送貨單)辦理入庫驗(yàn)收手續(xù);

      3、特殊情況:

      (1)采購金額在5000元以下(含5000元),可先行采購,后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)(時(shí)間控制在2天以內(nèi));

      (2)采購金額在5000元以上10000元以下(含10000元),須電話告知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,經(jīng)同意后予以先行采購,后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)(時(shí)間控制在2天以內(nèi));

      (3)采購金額在10000元以上的,一律必須先辦理材料計(jì)劃手續(xù),否則采購員不予采購;

      對(duì)于提前采購的,沒有及時(shí)補(bǔ)辦材料采購計(jì)劃手續(xù)的以及大宗材料采購未經(jīng)審批的,項(xiàng)目部財(cái)務(wù)有權(quán)不予以認(rèn)可,所造成的損失有采購員自行承擔(dān)。

      4、對(duì)于大宗材料的采購,采購員在接到采購計(jì)劃后,立即進(jìn)行詢價(jià),采購員在詢價(jià)過程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢價(jià),同時(shí)將詢價(jià)結(jié)果以及詢價(jià)單位的資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證等)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;采購員須按審批后的核價(jià)單、供應(yīng)商及計(jì)劃表進(jìn)行采購。

      三、采購專員根據(jù)材料采購計(jì)劃,填寫“借支單”,由安全生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審批簽字后由會(huì)計(jì)主管確認(rèn),然后到出納處辦理借支;

      四、庫房管理員依照采購計(jì)劃及采購發(fā)票(或送貨單)及時(shí)對(duì)采購物品進(jìn)行分類入庫,開具入庫單。

      五、采購員執(zhí)采購計(jì)劃、采購發(fā)票、入庫單及送貨單等按照日常費(fèi)用報(bào)銷簽字流程報(bào)銷采購費(fèi)用,采購員須在采購后3天內(nèi)完成簽字報(bào)銷手續(xù),并交財(cái)務(wù)進(jìn)行沖帳(特殊情況除外)。

      六、對(duì)于未付款材料應(yīng)及時(shí)將送貨單及入庫單交財(cái)務(wù)部門掛賬,并定時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行往來確認(rèn)。

      第四篇:材料采購報(bào)銷制度

      材料采購報(bào)銷制度

      一、采購流程

      1、倉庫根據(jù)工程部制定的用料表,結(jié)合原材料庫有數(shù)量,填制《采購申請(qǐng)單》,報(bào)送采購部。

      2、采購部根據(jù)《采購申請(qǐng)單》制定《采購合同》,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,采購部門方可進(jìn)行采購,原則上不見單不采購。

      3、審批后的采購申請(qǐng)單交采購員采購,同時(shí)送一份財(cái)務(wù)備案。

      4、采購物品的經(jīng)辦人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則實(shí)施采購,謹(jǐn)防假冒偽劣和以次充好,必要時(shí)可請(qǐng)專業(yè)人員一同前往把握質(zhì)量、技術(shù)關(guān),采購物品必須取得如實(shí)的合法的購物憑證。

      5、日常采購計(jì)劃需提前5日申報(bào)采購計(jì)劃,大宗材料的采購計(jì)劃需提前15日上報(bào)計(jì)劃同時(shí)交一份與采購員先期進(jìn)行的詢價(jià)表。

      6、對(duì)于大宗材料的采購,采購員在接到采購計(jì)劃后,立即進(jìn)行詢價(jià),采購員在詢價(jià)過程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢價(jià),同時(shí)將詢價(jià)結(jié)果以及詢價(jià)單位的資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證等)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;采購員須按審批后的核價(jià)單、供應(yīng)商及采購申請(qǐng)單進(jìn)行采購。

      7、特殊情況:

      1、采購金額在5000元以下(含5000元),可先行采購,后補(bǔ)辦采購申請(qǐng)單(時(shí)間控制在2天以內(nèi));

      2、采購金額在5000元以上10000元以下(含10000元),須電話告知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,經(jīng)同意后予以先行采購,后補(bǔ)辦采購申請(qǐng)單(時(shí)間控制在2天以內(nèi));

      3、采購金額在10000元以上的,一律必須先辦理材料計(jì)劃手續(xù),否則采購員不予采購; 對(duì)于提前采購的,沒有及時(shí)補(bǔ)辦材料采購計(jì)劃手續(xù)的以及大宗材料采購未經(jīng)審批的,項(xiàng)目部財(cái)務(wù)有權(quán)不予以認(rèn)可,所造成的損失由采購員自行承擔(dān)。

      二、借款:

      采購員根據(jù)采購申請(qǐng)單,填寫“借支單”,由項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審批簽字后由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn),然后到出納處辦理借支。

      三、入庫:

      1、購回材料先交項(xiàng)目部庫房辦理入庫手續(xù),必要情況下可讓質(zhì)檢員協(xié)同監(jiān)督;在雙方或三方的對(duì)票清點(diǎn)后歸類存放,同時(shí),庫管員必須按所采購材料的清單、發(fā)票或收據(jù)內(nèi)容 據(jù)實(shí)填寫《入庫單》,并將《入庫單》的第三聯(lián)交與采購員。

      2、對(duì)所購物品與購物憑證內(nèi)容不符,或者物品短少、損壞、變質(zhì)劣質(zhì)等情況,庫管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)拒絕驗(yàn)收。對(duì)未經(jīng)申購擅自購買或擅自改變申購計(jì)劃購買的物品,庫管人員不得驗(yàn)收。

      四、費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定及流程

      1、《采購合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:

      1.1 財(cái)務(wù)部門憑《采購申請(qǐng)單》、《采購合同》或《付款清單》,辦理預(yù)付款的支付工作。

      1.2 審批流程:部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核→ 財(cái)務(wù)付款

      1.3 完成以上審批程序后,方可安排付款。

      2、原材料現(xiàn)金采購費(fèi)用的報(bào)銷:

      2.1 財(cái)務(wù)部憑《采購申請(qǐng)單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》,發(fā)票辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

      2.2 審批流程:部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。2.3 財(cái)務(wù)付款:報(bào)銷人憑審核后的報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。

      2.4 采購員須在采購后3天內(nèi)完成簽字報(bào)銷手續(xù),并交財(cái)務(wù)進(jìn)行沖帳(特殊情況除外)。

      2.5 對(duì)于未付款材料應(yīng)及時(shí)將送貨單及入庫單交財(cái)務(wù)部門掛賬,并定時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行往來確認(rèn)。

      2.6 辦理報(bào)銷的購物憑證必須有經(jīng)辦人員、驗(yàn)收人員、審批領(lǐng)導(dǎo)的簽名;對(duì)不符合有關(guān)財(cái)政法規(guī)的支出,應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào),妥善處理。

      3、采購物品時(shí),如有手續(xù)費(fèi)、差價(jià)補(bǔ)貼等情況發(fā)生,采購部經(jīng)辦人員應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)說明并交財(cái)務(wù)部門入賬,由公司統(tǒng)一處理。經(jīng)辦人員不得擅自截留或自行處理,否則按貪污論處。

      4、為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng),采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)。

      5、發(fā)票報(bào)銷時(shí)需提供的附件:

      附件1:采購申請(qǐng)單

      附件2:采購合同

      附件3:借款申請(qǐng)單

      附件4:費(fèi)用報(bào)銷單

      附件5:送貨單

      附件6:驗(yàn)貨單

      附件7:入庫單

      第五篇:食堂采購驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷管理流程

      食堂采購驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷管理流程

      一、采購流程

      1、對(duì)面粉、花生油、大豆油、豬肉、酒水等大宗物品由招標(biāo)辦按采購計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)采購。

      2、對(duì)木耳、腐竹、刀魚、鲅魚、生雞、雞蛋、調(diào)味品等可集中采購,由采購監(jiān)督和食堂采購員(廚師兼職)進(jìn)行定點(diǎn)現(xiàn)場采購。

      3、對(duì)青菜及招待用原材料等零散、不易集中采購物品由以上二人進(jìn)行現(xiàn)場采購。

      4、食堂所有常用物品由食堂負(fù)責(zé)人每月列出采購計(jì)劃,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后采購,采購清單必須由采購員及采購監(jiān)督共同簽字確認(rèn)。

      二、驗(yàn)收流程

      1、現(xiàn)場采購物品由食堂負(fù)責(zé)人和食堂保管員逐一進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、過磅計(jì)量、質(zhì)量確認(rèn),驗(yàn)收合格后由食堂負(fù)責(zé)人、采購監(jiān)督、保管員簽字確認(rèn)。

      2、招標(biāo)采購的物品由食堂負(fù)責(zé)人和采購監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)收,驗(yàn)

      收完合格后由由食堂負(fù)責(zé)人、采購監(jiān)督、保管員簽字確認(rèn)。

      3、保管員對(duì)物資辦理入庫手續(xù),不合格的物品拒絕入庫。

      三、付款流程

      1、現(xiàn)場采購物品由采購員、采購監(jiān)督員現(xiàn)場付款,單據(jù)由食堂負(fù)

      責(zé)人、財(cái)務(wù)科審核,由食堂報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

      2、大宗物品月底付款手續(xù)由食堂辦理,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽批后由

      財(cái)務(wù)付款。

      3、后勤綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)食堂每月報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。

      下載采購、報(bào)銷管理word格式文檔
      下載采購、報(bào)銷管理.doc
      將本文檔下載到自己電腦,方便修改和收藏,請(qǐng)勿使用迅雷等下載。
      點(diǎn)此處下載文檔

      文檔為doc格式


      聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至:645879355@qq.com 進(jìn)行舉報(bào),并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

      相關(guān)范文推薦

        食堂采購驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷管理流程

        食堂采購驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷管理流程 一、采購流程 1、對(duì)面粉、花生油、大豆油、豬肉、酒水等大宗物品由招標(biāo)辦按采購計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)采購。 2、對(duì)木耳、腐竹、刀魚、鲅魚、生雞、雞蛋、......

        公司采購及報(bào)銷流程

        公司采購及報(bào)銷流程 一、申請(qǐng),審批 1. 物料需求部門(人員)在今目標(biāo)上提出物料采購申請(qǐng)審批,完整填寫《采購申請(qǐng)單》上傳至為附件,按實(shí)際需求及公司庫存狀況提出申請(qǐng)。 二、采購 1.......

        費(fèi)用報(bào)銷、采購制度(修改版)

        北京漢源和一文化藝術(shù)有限公司 費(fèi)用報(bào)銷、采購制度一、報(bào)銷原則: 為了更好的控制公司運(yùn)營成本,公司本著合理的開支原則提供給項(xiàng)目、運(yùn)營及各層員工相應(yīng)報(bào)銷、采購權(quán)限。二、報(bào)......

        材料采購入庫及報(bào)銷流程

        材料采購入庫及報(bào)銷流程 1 目的為加強(qiáng)公司的物流管理,合理利用資金,使物資采購、物資入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。 2 范圍本規(guī)定包括所有入庫、銷售、外協(xié)加......

        物品采購報(bào)銷程序(大全5篇)

        物品申購及財(cái)務(wù)報(bào)銷程序一、 物品申購: 1、物品申購由部門負(fù)責(zé)人簽字申請(qǐng),必須填寫正規(guī)物品申購單,如實(shí)填報(bào)詳細(xì)內(nèi)容、申報(bào)日期、數(shù)量、種類、用途、要求及物品到位的期限時(shí)間......

        采購物品及報(bào)銷制度[全文5篇]

        采購物品及報(bào)銷制度 一、 采購 1、先填報(bào)采購申請(qǐng)單 2、主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn) 3、主管校長簽字審核 4、校長審批 5、審批后由后勤裝備科采購或經(jīng)后勤裝備科授權(quán)方可自行采購......

        后勤飯?zhí)貌少徍蛨?bào)銷管理制度

        后勤飯?zhí)貌少徍蛨?bào)銷管理制度 為了加強(qiáng)飯?zhí)玫墓芾?。安全,?jié)省,高效的提高員工飲食條件,特指定此規(guī)定。 一:采購 1. 飯?zhí)盟械奈锲酚蓮N工人員負(fù)責(zé)采購,但必須列出清 單交總務(wù)確認(rèn).......

        辦公費(fèi)報(bào)銷管理

        辦公費(fèi)用審核及報(bào)銷制度1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了借款及費(fèi)用報(bào)銷程序、要求及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于項(xiàng)目管理公司各職能部門和項(xiàng)目。 2 管理內(nèi)容 2.1 基本原則 2.1.1 授......