第一篇:伊寧政法委2017年部門預算及三公經(jīng)費信息公開報告
伊寧市政法委2017年部門預算及“三公經(jīng)
費”信息公開報告
一、基本情況
預算信息公開是公共財政的本質(zhì)要求,是推動政務公開的重要內(nèi)容。為推動政府職能轉變,規(guī)范權力運行,建設廉潔政府,根據(jù)《預算法》及上級財政部門的統(tǒng)一安排部署,現(xiàn)將 伊寧市政法委2017年部門預算及“三公經(jīng)費”信息公開如下。
一、部門基本情況
(一)主要職能:市委政法委是市委領導全市政法工作的職能部門。市社會管理綜合治理委員會是協(xié)助市委、市政府領導全市社會管理綜合治理工作的常設議事機構,市委政法委員會與市社會管理綜合治理委員會辦公室合署辦公。
市委政法委、綜治辦在全市維護社會穩(wěn)定、加強社會治安綜合治理和平安建設、構建平安和諧社會中發(fā)揮著重要的作用,既是市委維護社會穩(wěn)定的“參謀部”,又是指導協(xié)調(diào)督促相關部門開展維護社會穩(wěn)定、平安建設、綜合治理等各項工作的“指揮部”。
目前,市委政法委、綜治辦承擔的主要工作有:政法工作、社會治安綜合治理工作、平安建設工作、維護穩(wěn)定安全防范督查工作、情報信息工作、涉法涉訴和執(zhí)法監(jiān)督工作、國家安全及人民防線工作、流動人口服務和管理工作、禁毒工作、反邪教工作、集中整治工作、鐵路護路、電力設施保
護工作等項工作。
(二)內(nèi)設機構
根據(jù)職責,納入2017年部門預算編制范圍的有綜治辦、禁毒辦、流管辦、“610”辦。
(三)人員編制
編制人數(shù) 27 人,其中:行政人員編制 21 人,全額撥款事業(yè)單位人員編制4 人,工勤編制2 人。實有在職人數(shù)30人,其中:行政在職20人,事業(yè)在職9人,工勤在職人數(shù)1人。退休人員12人。
二、2017年部門預算公開內(nèi)容
(一)收支總體情況
根據(jù)伊犁州財政局《關于下達2017年部門預算指標的通知》(伊市財字【2017】199號),安排收入為757.37 萬元,其中:公共財政預算撥款757.37 萬元。2016年預算收入621.88萬元,較本年增加135.49萬元。主要因為財政加大對維穩(wěn)力量的投入。
按照收支平衡的原則,2017年支出預算總額為757.37萬元,其中:公共財政預算支出為757.37萬元(包括:基本支出預算638.11萬元,項目支出預算119.26萬元),(二)預算支出757.37
萬元,其中:
基本支出預算638.11萬元,包括:工資福利支出559.52萬元,商品和服務支出48萬元,對個人和家庭的補助支出30.59萬元。2016年公共財政預算支出51.33萬元,人員支出451.28萬元,較本年增加138.83萬元,主要因為財政加大對維穩(wěn)力量的投入。項目支出119.26萬元,與本年持平。
項目支出預算119.26萬元,包括:商品和服務支出119.26萬元。
(三)2017年收支預算總表公開 詳見附件01、02、03一1、03一2表
(四)2017年財政撥款支出預算公開
1、基本支出預算
明細到“項”,詳見附件04一1表、04一2表、04一3表、09一1表、09一2表、09一3表、011一1表、011一2表、011一3表、2、項目支出預算
明細到“項”,詳見附件05表、010表、12表。
三、2017年“三公經(jīng)費”支出預算
2017年 “三公經(jīng)費”預算安排總額為41.35萬元,比上年減少1%(詳見附件08表)。
(一)因公出國(境)經(jīng)費預算
因公出國(境)經(jīng)費預算項目支出安排萬元,與上年持平,主要用于****等外事活動,參與****組織的外事活動,2016年因公出國(境)團組 0組、人數(shù) 0人。
(二)公務接待費用預算
公務接待費用預算安排1.35 萬元.(三)公務用車購置及運行維護費預算
公務用車購置及運行維護費預算安排40萬元,主要用于2017年車輛的日常公務、維穩(wěn)等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出,2017年一般公務用車保有量為 9 輛。
附件:
表01:收支預算總表 表02:收入預算總表
表03一1:支出預算總表(資金來源)表03一2;支出預算總表(經(jīng)濟科目)表04一1:基本支出明細表(工資福利支出)表04一2:基本支出明細表(商品和服務支出)表04一3:基本支出明細表(對個人和家庭的補助支出)
表05:項目支出表(按經(jīng)濟科目分類)表06:征收計劃表
表07:采購預算表
表08 “三公經(jīng)費”支出預算表
表09一1:一般公共預算撥款安排的基本支出—工資福利支出
表09一
2、一般公共預算撥款安排的基本支出—商品和服務支出
表09一3:一般公共預算撥款安排的基本支出—對個人和家庭的補助
表
10、一般公共預算撥款安排的項目支出
表11一
1、政府性基金預算撥款安排的基本支出—工資福利支出
表11一
2、政府性基金預算撥款安排的基本支出—商品和服務支出
表11一
3、政府性基金預算撥款安排的基本支出—對個人和家庭的補助
表
12、政府性基金預算撥款安排的項目支出
表13 財政項目支出績效評價結果信息公開表
第二篇:部門預算和三公經(jīng)費預算公開報告
鞍山市科學技術協(xié)會 2018年部門預算公開報告
第一部分 鞍山市科學技術協(xié)會概況
一、部門主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算表
一、2018年部門收支預算總表
二、2018年部門收支預算總表(分單位)
三、2018年部門收入預算總表
四、2018年部門支出預算總表
五、2018年部門支出預算總表(按功能科目)
六、2018年部門財政撥款收支預算總表
七、2018年部門財政撥款支出預算明細表(按功能科目)
八、2018年部門一般公共預算支出表
九、2018年部門一般公共預算基本支出表
十、2018年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類預算表
十一、2018年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表
十二、2018年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出表
十三、2018年部門(國有資本經(jīng)營收入)國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、2018年部門項目支出預算表
十五、2018年部門政府采購支出預算表
十六、2018年部門政府購買服務支出預算表
十七、2018年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十八、2018年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表(分單位)
十九、2018年部門一般公共預算機關運行經(jīng)費明細表
二十、2018年部門項目支出預算績效目標情況表 第三部分 鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 鞍山市科學技術協(xié)會概況
一、主要職責
科學技術協(xié)會是科技工作者的群眾組織,是中國共產(chǎn)黨領導下的人民團體,是黨和政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領導。其機關的主要職責是:
1、開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科發(fā)展和知識創(chuàng)新。
2、按照國家有關科普工作的法律、方針、規(guī)劃,在市政府科學技術職能部門的指導下,擬訂全市科普工作的具體計劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術;指導科普設施、場所的規(guī)劃、建設和管理,指導科普工作隊伍的建設工作;評選、表彰科普工作先進單位和科普工作者。
3、全心全意為科學工作者服務,反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;評選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者,開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作。
4、開展民間國際科技交流與合作;促進與港、澳、臺科技界的交往與聯(lián)系;加強與海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交往與聯(lián)系。
5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作,促進決策科學化、民主化。
6、組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科技成果向生產(chǎn)力轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任務。
7、負責對所屬市級學會、科技類社會團體進行監(jiān)督管理;對區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進行業(yè)務指導。
8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
鞍山科技館主要職責
1.開展常設展覽等公共科普展教項目(不含非科普公共服務的體驗項目)免費對外開放,包括各項科普展品、定時演示服務。
2.開展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動,包括“科學伴我成長”等系列科普活動、科普工作室的實驗培訓等活動。
3.開展計劃內(nèi)的科普臨展活動,主要包括列入科普工作任務內(nèi)的遼寧省流動科技館巡展活動、科普大篷車下鄉(xiāng)進校園活動以及在本館舉辦的公益性科普臨展。
4.開展體現(xiàn)基本科普公共服務的相關輔導、科技教育活動,以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務。
二、部門預算單位構成
納入鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1.鞍山市科學技術協(xié)會本級
2.鞍山科技館
第二部分鞍山市科學技術協(xié)會部門預算公開表 鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算公開表
第三部分鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算情況說明
一、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位2018年收支總預算1011.24萬元。收入預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位部門收入預算1011.24萬元,比上年減少48.96萬元,減少
4%,其中:財政撥款收入1011.24萬元,同比減少48.96 萬元,減少4%;收入同比減少的主要原因:一是一般公共服務支出減少3.41萬元;二科學技術普及支出增加44.67萬元;三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元;四是住房保障支出增加4.66萬元。
支出預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位部門預算總支出1011.24萬元,同比減少支出48.96萬元,減少4 %,其中:基本支出減少13.96萬元,減少1%;項目支出減少35萬元,減少3%。減少支出的主要原因:一是 離退休經(jīng)費減少;二是科學技術普及支出減少。
二、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年財政撥款收支預算情況說明
鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位2018年財政撥款收支總預算1011.24萬元,收入預算為一般公共預算撥款1011.24萬元,無政府性基金預算撥款。具體包括:當年財政撥款收入1011.24萬元,按功能支出包括:公共服務支出167.69萬元、社會保障和就業(yè)支出173.52萬元、住房保障支出62.86萬元;按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出555.69萬元,商品和服務支出112.01萬元,對個人和家庭的補助54.13萬元,項目支出289.41萬元。財政撥款收入預算增減情況。2018年,科學技術協(xié)會及所屬單位部門財政撥款收入預算1011.24萬元,比上年減少48.96萬元,減少4%。財政撥款收入同比減少的主要原因:一是一般
公共服務支出減少3.41萬元;二科學技術普及支出增加44.67萬元;三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元;四是住房保障支出增加4.66萬元。
財政撥款支出預算增減情況。2018年,鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位財政撥款支出1011.24萬元,同比減少支出48.96萬元,減少4 %,其中:其中:基本支出減少13.96萬元,減少1%;項目支出減少35萬元,減少3%。減少支出的主要原因:一是 離退休經(jīng)費減少;二是科學技術普及支出減少。
三、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年一般公共預算基本支出情況說明
鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位2018年一般公共預算基本支出721.83萬元,其中工資福利支出555.69萬元,商品和服務支出112.01萬元,對個人和家庭補助支出54.13萬元。
人員經(jīng)費555.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
商品和服務支出112.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)
費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。
四、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)19.53萬元,其中:公務用車運行費18.3萬元、公務接待費1.23萬元、國公出國(境)費用 0萬元。2018年預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0.3萬元,其中主要是公務用車運行費減少0.2萬元、公務接待費減少0.1萬元。主要是 減少公務用車出車次數(shù),減少公務接待次數(shù)。
五、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費情況
2018年市鞍山市科學技術協(xié)會機關運行經(jīng)費預算為53.41萬元。
(二)政府采購情況
2018年政府采購預算撥款52.3萬元,其中:購置設備及制服等 2.9萬元。
(三)政府購買服務情況
2018年政府購買服務預算撥款0萬元,其中:0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月,鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車1輛。
單位價值50萬元以上有通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專業(yè)設備0臺(套)。
(五)預算績效情況
2018年項目支出單項沒有在200萬元以上的,所以項目支出績效目標為零,無績效考核支出項目。
(五)預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2018年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費、國有資本經(jīng)營收入、政府購買服務支出、納入預算管理的政府性基金,項目支出單項也沒有在200萬元以上的,因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、國有資本經(jīng)營收入、政府購買服務支出、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、項目支出預算績效目標情況表”五張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
(以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明)
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材
料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。5.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映政府維護社會公共安全方面,其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項):反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
第三篇:一中關于2016年部門預算和三公經(jīng)費預算公開
2016年曲阜市第一中學部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2016年部門預算表
一、2016年收支預算總表(功能分類科目)
二、2016年收支預算總表(經(jīng)濟分類科目)
三、2016年收入預算表
四、2016年支出預算表
五、2016年財政撥款收支預算表
六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2016年政府性基金支出預算表
八、2016年財政撥款安排的基本支出預算表
九、2016年政府采購預算表
十、2016年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能:
(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
(2)在政府和上級教育主管部門的領導下,爭取資金改善辦學條件,為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
(3)主要承擔高中教育教學,有545名教職工,6938在校高中生學生,128個教學班。是山東省規(guī)范化學校精神文明單位。以“明德”為主題的儒家校園文化,突出《論語》校本課程全員育人。
(4)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限,負責對本學校的干部和教師進行管理,制定切實可行的學校工作規(guī)章制度,以提高教育教學質(zhì)量為目的,對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
(5)按照上級有關部門的規(guī)定,負責對本校的財務和項目建設進行管理,負責核算和發(fā)放教職工工資。
二、部門預算單位構成
曲阜市第一中學系一級預算單位,無下預算單位。
第二部分
2016年部門預算表
表1.2016年收支預算總表(功能分類科目)表2.2016年收支預算總表(經(jīng)濟分類科目)表3.2016年收入預算表 表4.2016年支出預算表
表5.2016財政撥款收支預算表
表6.2016年一般公共預算財政撥款支出預算表 表7.2016年政府性基金支出預算表
表8.2016年財政撥款安排的基本支出預算表
表9.2016年政府采購預算表 表10.2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
(詳表附后)
第三部分
2016年部門預算情況和重要事項 說明
一、2016年部門預算情況說明
(一)收支預算總體情況
2016年收入預算為6760.9萬元,其中:財政撥款 6760.9 萬元,財政專戶管理資金0萬元,上年結轉0萬元。
2016年支出預算為 6760.9 萬元,其中:
1、按功能分類科目,一般公共服務支出(類)2100萬元,社會保障和就業(yè)支出(類)1104.7萬元,車輛燃修2.4萬元,車輛燃油、維修、過路橋費等;
2、按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出(類)3553.8 萬元,主要用于人員工資。
(二)財政撥款收支情況
2016年當年財政撥款收入預算為 6760.9 萬元,其中:經(jīng)費撥款6760.9萬元,中央轉移支付0萬元。
2016年財政撥款支出預算為 6760.9 萬元,具體情況如下:
1、一般公共服務(類)支出 2100 萬元,主要用于辦公、修繕、設備購置、物業(yè)、水電等。
2、社會保障和就業(yè)(類)支出 1104.7 萬元,主要用于社會保障繳費。
3、全額在職個人部分支出3553.8萬元
4、車輛燃修費支出:2.4萬元
(三)一般公共預算財政撥款支出預算情況
2016年當年一般公共預算財政撥款支出預算為 6760.9 萬元,具體情況如下:
1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)支出6760.9萬元,主要用于人員工資、社會保險繳費、辦公費、水電費等。
2、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出0萬元。
(四)政府性基金支出預算情況
2016年政府性基金支出預算為0萬元,具體情況如下:
1、文化體育傳媒(類)支出 0萬元。
(五)財政撥款安排的基本支出情況
2016財政撥款安排的基本支出預算6760.9萬元,其中: 人員經(jīng)費4658.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支
出等。
日常公用經(jīng)費2102.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
(一)政府采購情況
2016年政府采購預算 0萬元,其中:財政撥款安排 0萬元,財政專戶管理資金安排 0萬元,其他自有資金安排 0萬元,上年結轉資金安排0萬元。
(二)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2016年,通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共2.4萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費2.4萬元,()公務接待費0萬元。
2016年“三公”經(jīng)費預算比2015年增加 2.4 萬元,其中:因公出國(境)費增加 0 萬元、公務用車購置及運行費增加 2.4 萬元、(增加的原因是2015年公務經(jīng)費中未安排)公務接待費增加
0 萬元。公務用車購置及運行費增加的主要原因是2015年預算未安排。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。
二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。包括:教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入,以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入:指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當
年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
九、上年結轉:指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待(含外賓接待)支出。
第四篇:2018年銀州區(qū)部門預算和三公經(jīng)費預算
2018年銀州區(qū)部門預算和“三公”經(jīng)費預算
公開參考文本
部門預算 2018年)
(目 錄
第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況
1、主要職責
2、部門預算單位構成
第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預算表
1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會收支預算總表
2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會支出預算總表(按功能科目分類)
3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政撥款收入安排支出預算表
4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算表
5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出預算表
第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職責
(一)參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟、社會生活中重要
4增加 萬元,原因是人員增加。
二、關于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù) 萬元,比上年預算增加 萬元,其中:出國(境)經(jīng)費 萬元,公務接待費 萬元,公務用車購置及運行費 萬元,其中公務車輛運行經(jīng)費 萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(類)商貿(mào)事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)
第五篇:2018年銀州區(qū)部門預算和三公經(jīng)費預算
2018年銀州區(qū)部門預算和“三公”經(jīng)費預算
公開參考文本
算
(2018年)
目 錄
第一部分 銀州區(qū)經(jīng)信局概況
1、主要職責
2、部門預算單位構成
第二部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預算表
1、銀州區(qū)經(jīng)信局收支預算總表
2、銀州區(qū)經(jīng)信局支出預算總表(按功能科目分類)
3、銀州區(qū)經(jīng)信局財政撥款收入安排支出預算表
4、銀州區(qū)經(jīng)信局財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算表
5、銀州區(qū)經(jīng)信局政府采購支出預算表
第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預算情況說明
一、關于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年收支預算的總體說明
二、關于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù) 0萬元,比上年預算增加減少0萬元,其中:出國(境)經(jīng)費 萬元,公務接待費 萬元,公務用車購置及運行費 萬元,其中公務車輛運行經(jīng)費減少0 萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性