欧美色欧美亚洲高清在线观看,国产特黄特色a级在线视频,国产一区视频一区欧美,亚洲成a 人在线观看中文

  1. <ul id="fwlom"></ul>

    <object id="fwlom"></object>

    <span id="fwlom"></span><dfn id="fwlom"></dfn>

      <object id="fwlom"></object>

      采購制度資料

      時間:2019-05-14 08:11:38下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《采購制度資料》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《采購制度資料》。

      第一篇:采購制度資料

      采購管理制度、崗位職責(zé)及操作流程

      一、目的

      為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。

      二、適用范圍

      適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

      三、基本原則

      采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

      四、工作程序

      (一)采購基本事項

      1.日常采購(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則,一般由總務(wù)后勤人員負責(zé)采購,也可由需方直接采購。

      2.非日常用品采購(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

      3.對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報總經(jīng)理審批后實 施。采購人在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進行比價;在提交采購 計劃或申請的同時,采購人呢應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報 價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部對提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào) 查。

      4.采購應(yīng)索要發(fā)票,金額小的索要收據(jù),網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

      (二)采購申請

      1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

      2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

      3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

      (三)采購流程

      1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

      2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。

      3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

      (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

      1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

      4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

      (五)采購方式

      1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。

      2.長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

      (六)采購實施

      1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

      2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

      3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

      (七)采購付款方式

      1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

      2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

      (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

      1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

      2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

      五、附則

      1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

      六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

      采購管理制度

      第一章 總 則

      為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。第二章 采購原則

      1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

      2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

      3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責(zé)采購。

      4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責(zé)人、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買,購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。

      5.采購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票,采購金額達500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。

      第三章 采購程序

      一、采購申請

      1.采購前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

      2.緊急采購時,可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知財務(wù)部或行政后勤人員,以免造成不 必要的損失。

      二、采購流程

      1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

      2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。

      第四章 采購經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

      一、采購經(jīng)辦人職責(zé)

      1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

      3.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

      一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

      1.采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。第五章 附 則

      一、各部門需要采購時,須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

      二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準后實施。公司采購管理制度2016-09-13 21:34 | #2樓

      一、目的:

      為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

      三、職責(zé)權(quán)限

      1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批;

      2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核;

      3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責(zé)。

      四、采購原則

      1、詢價比價原則

      物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

      2、一致性原則:

      采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

      3、低價搜索原則:

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

      4、廉潔原則:

      (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

      (4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      5、招標采購原則:

      凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

      6、審計監(jiān)督原則:

      采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

      五、采購流程

      1、采購申請:

      物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

      2、詢價比價議價:

      (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

      (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

      (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

      3、樣品提供和確認:

      (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      4、供應(yīng)商選擇:

      (1)具有合法經(jīng)營主體者。

      (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

      5、合同簽定:

      (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

      6、進度跟催

      (1)為確保準時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

      (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

      7、驗收入庫:

      采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

      8、對帳付款:

      采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

      六、考核:

      凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。請購單

      申請單位: 申請日期: 年 月 日 編號: 集團公司采購管理制度2016-09-13 19:50 | #3樓 采購管理制度

      2015-6-1 發(fā)布 2015-6-15實施 同利實業(yè)有限公司企業(yè)標準 QB 1 采購管理制度

      一、總則

      (一)、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作,特制定本制度。(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。

      二、采購原則

      (一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

      凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外,超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。(二)、合同會簽制度

      固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門采購部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總裁批準簽約。屬公司總部采購的項目,直接報總裁批準。(三)、職責(zé)分離

      物資采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。(四)、一致性原則

      采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。(五)、最低價搜尋原則

      采購人員定時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。(六)、廉潔制度

      所有采購人員必須做到:

      1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

      2、加強學(xué)習(xí),提高認識,增強法治觀念。

      3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

      4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。2

      5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

      (七)凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的形式,由采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

      4、采購程序及報賬要求

      4.1屬批量大且長期使用的物料,由倉庫主管根據(jù)需求填寫大宗物料采購申請,經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購員根據(jù)采購申請找對應(yīng)供應(yīng)商進行“三對比核價”后,上報生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂采購合同后進行采購。4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購,由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需要查詢現(xiàn)有庫存后編寫《購進通知單》,交生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、倉庫主管復(fù)核(現(xiàn)在庫存的復(fù)核)、總經(jīng)理審批,采購員根據(jù)審批后的《購進通知單》與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購合同后再行采購

      屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開具《采購申請單》,由倉庫主管查詢現(xiàn)在庫存后填寫實購數(shù)量交由采購進行采購。4.3屬自銷產(chǎn)品參照4.2 4.4屬于第一次采購的物品需經(jīng)過倉庫主管核準單價后才能付予采購,未經(jīng)核準的單價不予承認。

      4.5采購員根據(jù)《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進行采購,采購員自購現(xiàn)付物料采購?fù)瓿珊筮B同《采購單》或呈批表、購貨票據(jù)、入庫單等到財務(wù)部辦理報賬手續(xù),采購月結(jié)物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。

      4.6財務(wù)部依據(jù)商品入庫單的內(nèi)容,對:《采購單》或《呈批表》、購貨票據(jù)、入庫單、審批(按付款權(quán)限設(shè)置表)等核對無誤付、入賬,對暫沒收取的票據(jù)作登記并督促采購人員收取。

      5采購合同的訂立

      5.1采購合同的訂立,簽訂采購合同必須包括以下內(nèi)容:供需雙方、收貨地點、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、價格、付款期等信;合同簽訂后,必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財務(wù)部,大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理。

      5.2采購合同的變更,已訂立采購合同的,當采購內(nèi)容因?qū)嶋H需求發(fā)生變化時,由物料請購部門及時通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系變更并收回原采購合同后重新訂立。(重新訂立合同流程參照《合同管理制度》)6采購材料入庫

      6.1物料進倉以先檢驗后進倉為原則。采購的生產(chǎn)物料需經(jīng)過品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經(jīng)行政部檢驗合格后,再辦理進倉手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物,如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購不符或質(zhì)量有問題時,倉管員有權(quán)拒收,同時通知采購人員驗證貨物。

      6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達到質(zhì)量要求的貨物,采購人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨,否則,造成的損失由采購人員承擔(dān),如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失,由倉管員承擔(dān)損失。7供應(yīng)商考核

      7.1每季度采購員必須對供應(yīng)商進行考核,內(nèi)容包括:價格、回貨時間、質(zhì)量、回票情況等,對不合格的供應(yīng)商停止對其進行貨物采購,開發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請并符合供應(yīng)資質(zhì)后才可進行采購。

      8、市場特價調(diào)查

      8.1采購員要定期對物品價格進行市場調(diào)查,并填寫好《物料市場單價調(diào)查表》上報倉儲部和財務(wù)部,此項工作作為采購員職務(wù)考核的一部分。

      9、采購稽核

      9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進行稽核,以核對采購價格、庫存量的合理性等;對利用職位之便,舞弊私營者將按公司制度嚴肅處理。

      10、固定資產(chǎn)的購置和建設(shè)

      固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備》的申請購建、建設(shè)安裝、驗收使用、結(jié)算付款等程序參照財務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。5.0 相關(guān)文件

      5.1 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 QP-824 6.0 相關(guān)記錄

      6.1 《月度采購計劃》 QJ-740-01 6.2 《生產(chǎn)需要物資通知單》 QJ-740-02 6.3 《臨時采購計劃》 QJ-740-03 6.4 《采購記錄》 QJ-740-04 6.5 《物資登記表》 QJ-740-05 6.6 《供方評價報告》 QJ-740-06 6.7 《合格供方名錄》 QJ-740-07 6.8 《采購申請單》 QJ-740-08 6.9 《采購物資驗證報告》 QJ-740-09(七)、招標采購

      凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的形式,由采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

      三、采購程序

      (一)、供應(yīng)商的選擇和審計

      1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得需求部門或子公司同意,并報有相關(guān)部門批準備案。

      2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購時應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同生產(chǎn)部、財務(wù)部、采購部等相關(guān)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

      3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

      4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

      5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

      6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交行政人事綜合部,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。(二)、采購程序

      1、物資的采購計劃及資金預(yù)算計劃——采購計劃——→資金預(yù)算

      2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門及分公司填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制-作-工-藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門負責(zé)人或分公司負責(zé)人簽字上報總部領(lǐng)導(dǎo)逐級審核批準后,交公司總部采購部負責(zé)統(tǒng)一采購。

      3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、工程、維修、分公司總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責(zé)采購材料的適用性,財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法務(wù)人員負責(zé)合同條款的審查,審計部門負責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部負責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由總部統(tǒng)一采購的物資,采購合同簽訂后,由總部采購員將合同傳真至物資需求的項目或子公司。

      4、計劃、倉儲負責(zé)計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責(zé)原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至總部行政人事綜合部。物資設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收,并出具驗收報告。

      四、審計監(jiān)督 采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負責(zé)材料價格的核查,審計部門主要負責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。

      本制度未盡事宜報總裁批準后可隨時修改調(diào)整。企業(yè)內(nèi)部采購管理制度2016-09-13 14:45 | #4樓 第一章總則

      第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù),制定詢價、議價流程,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應(yīng),加強公司物資采購的監(jiān)督管理,特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

      第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標。第二章采購流程 第四條請購的提出

      1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

      2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責(zé)開立《請購單》;

      3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核,并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準;

      4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交采購部,三聯(lián)交財務(wù)部;

      5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料,請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);

      6、緊急請購時,請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。第五條請購核準權(quán)限

      1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者,由生產(chǎn)副總核準,超過此數(shù)額的,由總經(jīng)理核準;

      2、車間需購買的機修配件、零件,價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在1000-20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部,由生管部匯總后報采購部;價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

      3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批準,空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。第六條請購的撤消

      1、已開具《請購單》,并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉(zhuǎn)送采購部,必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

      2、采購部門接獲通知后,立即停止采購。

      3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。第七條采購方式

      根據(jù)本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

      1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥),以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購;

      2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等),采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量之方式進行采購;

      3、一般采購除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。第八條詢價、議價 4-1

      1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》,除集中采購方式外,應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象;

      2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限;

      3、如向特約供應(yīng)商采購時,應(yīng)附其報價明細表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時索要報價明細表;

      4、選擇詢價或采購的對象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇;

      5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)商請購部門確認;

      6、專業(yè)材料、用品或項目,采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

      7、詢價后,如有必要,采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第九條議價原則

      遇以下狀況時,采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價:

      1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

      2、采購頻率明顯增加時;

      3、本次采購數(shù)量大于前次時;

      4、本次報價偏高時;

      5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時;

      6、其他有利于公司條件時 第十條定價核準

      1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用),隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部經(jīng)理審核;采購部經(jīng)理審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

      2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單,價格由采購部經(jīng)理核準,確定供應(yīng)商;超過1萬元的采購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應(yīng)商。

      3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定,必須呈送總經(jīng)理核準。第十一條訂購作業(yè)

      1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應(yīng)商后,應(yīng)以本公司出具《購銷合同》,或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以傳真形式簽字確認。

      2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

      3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。第十二條驗收與付款

      1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

      2、依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理 第十三條采購品質(zhì)文件資料要求

      物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

      1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

      2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

      3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

      4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。第十四條合格供應(yīng)商之選擇

      物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列 4-2 條件:

      1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

      2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

      3、類似物料以往采購之良好記錄。第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

      物料采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:

      1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。

      2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

      3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

      4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

      5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第十六條進貨驗收之規(guī)定

      供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:

      1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

      2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供應(yīng)商索賠;

      3、退還不合格品對檢驗不合格之物料,退供應(yīng)商進行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進行索賠;

      第十七條品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

      1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù),并于《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

      2、采購物料退貨與索賠

      (1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購部。(2)采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,要求供應(yīng)商更換合格之物料。

      (4)訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

      (5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應(yīng)商。(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

      (7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

      3、其它索賠規(guī)定

      (1)供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

      (2)破損短少情形,由供應(yīng)商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠。

      (3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠。

      (4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失,依實際損失向供應(yīng)商索賠。第四章采購交期管理

      第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

      第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達成率。

      第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人,盡快查實情況。第五章付款方式

      第二十一條付款方式

      1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務(wù)部請款。

      2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。第六章采購人員工作職責(zé)

      第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購員負直接責(zé)任。

      第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時,應(yīng)及早報告部門主管說明原因,提出相應(yīng)意見方案,采購部應(yīng)及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應(yīng)匯報總經(jīng)理。

      第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

      第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

      第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

      第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。第三十條售后服務(wù):對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務(wù)約定。

      1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由采購部負責(zé)聯(lián)系。

      2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第七章附則

      第三十一條本制度由綜合辦公室負責(zé)解釋。

      第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。

      第二篇:材料采購制度

      材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法

      為對工程材料、設(shè)備的供應(yīng)與實施有效的控制,特制定本辦法。本辦法合同預(yù)算部組織實施。

      一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類:

      1、土建工程:

      (1)鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料;(2)門窗、保溫材料、裝飾材料。

      2、電氣工程:

      (1)配電箱、智能終端盒、穿線管(PVC、鋼管)金屬軟管、橋架、母線;

      (2)開關(guān)、插座、燈具、計量表、電線、電纜。

      3、給排水、采暖工程:

      (1)給水管、排水管、閥門、暖氣片、計量表;

      (2)衛(wèi)生潔具。

      4、設(shè)備:

      (1)電梯;

      (2)消防報警設(shè)備;

      (3)智能控制設(shè)備;

      (4)通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備;

      (5)變配電設(shè)備、發(fā)電機組;

      (6)供水及換熱設(shè)備。

      5、甲供主材、設(shè)備范圍的具體規(guī)定,應(yīng)在建設(shè)施工合同中規(guī)定。建設(shè)單位將部分甲供主材、設(shè)備委托施工單位自購時,執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。

      二、甲方供應(yīng)材料、設(shè)備由公司合同預(yù)算部負責(zé)組織采購供應(yīng),其他材料、設(shè)備由施工單位自行采供。

      三、甲供材料、設(shè)備的計劃由施工單位提出,監(jiān)理單位審核后,報公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理審定后執(zhí)行。

      四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計劃審批程序

      1、施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備,總供應(yīng)計劃;在功臣施工期間,每月20日前按照施工進度安排,在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料(設(shè)備)詳細供應(yīng)計劃;特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報計劃。

      2、監(jiān)理單位對施工單位提交的材料、設(shè)備供應(yīng)計劃進行審核確認后在每月5日前報公司材料供應(yīng)部門。

      3、供應(yīng)部門對材料、設(shè)備供應(yīng)計劃進行匯總和復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理審定后,進行采購供應(yīng)。

      4、設(shè)計變更及其它原因引起的急需材料(設(shè)備)不能在規(guī)定時間內(nèi)申報的,應(yīng)由監(jiān)理單位審查、工程部核實報業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定后安排材料供應(yīng)部門進行加急采供。

      5、中型設(shè)備及特殊設(shè)備的采供,在施工單位申報計劃,監(jiān)理單位審核、工程部核實后報業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門采購。

      五、甲供設(shè)備到場后,設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報驗收,合格后方可準許安裝。

      六、施工單位良購“認質(zhì)認價”材料、設(shè)備的確認按照下列流程進行:自購“認質(zhì)認價”材料、設(shè)備由施工單位按照設(shè)計要求和規(guī)定格式提交認價清單申請報監(jiān)理單位,認價申請單上注明規(guī)格、型號、牌號、數(shù)量、價格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。

      1、施工單位確認自購“認質(zhì)認價”材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計要求后,報合同預(yù)算部確認。

      2、合同預(yù)算部會同工程部根據(jù)設(shè)計要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場價格對材料、設(shè)備的性能及價格予以審核后,報業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準。

      七、合用語速阿森納部負責(zé)記錄甲供材料、設(shè)備臺帳、定期接受公司審查。

      第三篇:采購制度

      江陰特恩普科技有限公司采購制度

      一、總則。

      為了加強采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益,特制定本制度。

      二、采購的范圍。

      本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

      三、采購部門職責(zé)。

      一、銷售部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

      二、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售計劃,編制原輔材料需求清單。

      三、采購部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

      四、辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

      五、設(shè)備部依據(jù)公司固定資產(chǎn)使用計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

      六、財務(wù)負責(zé)日常采購的價格審查,負責(zé)對價值1萬元以上的采購組織公司進行招標。

      七、質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

      八、各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。

      四、采購操作流程

      一、物資采購的計劃、申請與審批

      1、各部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報部門主管審核。

      2、部門主管初審后的月度采購計劃報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

      3、未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向相關(guān)主管部門提交申請,并經(jīng)初審后交總經(jīng)理批準。

      4、對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。

      5、采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

      二、采購比價

      1、采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,由財務(wù)對提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

      2、所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

      三、采購實施及物資驗收

      1、公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。

      2、采購部門應(yīng)根據(jù)原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

      3、采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購?fù)?,批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。

      4、采購物資運到本公司時,先由采購部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

      四、結(jié)算

      1、采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

      2、無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

      3、財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

      4、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

      五、責(zé)任

      1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

      2、未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的按公司規(guī)定處理。

      3、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真填制購物申請單。

      4、采購部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,有關(guān)采購人員負有無條件的清收責(zé)任。

      5、財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

      6、驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

      7、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。

      六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

      江陰特恩普科技有限公司

      二0一一年十月十五日

      第四篇:采購制度

      采購制度

      為采購工作規(guī)范化以及維持公司生產(chǎn)和辦公等日常工作有序運行,采購人員應(yīng)按本采購制度進行各項采購。

      1、采購活動須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購清單進行,采購人員不得擅自主張更

      改采購清單并擅自作出購買行為。

      2、在采購過程中,各部門主管及車間主任也可及時通過電話等形式通知采購人員增加或刪

      除采購內(nèi)容。

      3、本公司所需的一切生產(chǎn)、生活及辦公用品一律實行定點采購,采購人員不得擅自主張另

      選供應(yīng)商,若情況發(fā)生變化確有必要重選供應(yīng)商時,須經(jīng)廠務(wù)會研究決定。

      4、在采購過程中,采購人員應(yīng)廉潔自律,不得以任何形式收受供應(yīng)商以任何形式提供的財

      務(wù),若有違反,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即作開除處理。

      5、采購人員應(yīng)對所采購的物品質(zhì)量和數(shù)量進行把關(guān),如果因采購人員自身失誤致使所購物

      品出現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題以致影響公司日常生產(chǎn)正常進行,則采購人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

      6、采購人員應(yīng)按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù),若因特殊原因或意外事故導(dǎo)致采購任務(wù)難

      以按時完成,采購人員應(yīng)及時和廠部取得聯(lián)系,按廠部決定調(diào)整采購計劃,采購人員不得擅作主張更改采購計劃。

      7、當采購物品價格發(fā)生變化時,采購人員應(yīng)及時和廠部取得聯(lián)系,依公司決策行事。

      8、當完成一項采購任務(wù)時,采購人員應(yīng)向供應(yīng)商索要相關(guān)票據(jù)或證明,當供應(yīng)商拒絕開具

      相關(guān)票據(jù)或證明時,采購人員有權(quán)利拒絕付款并果斷終止采購活動。

      9、采購的物品入庫時,采購人員應(yīng)會同管理人員當面清點并驗收入庫物品,采購人員不得

      將所采購的物品私自搬進倉庫。

      10、當倉庫管理人員和采購人員共同驗收入庫新購物品時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻

      合等問題時,倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫并向上級主管部門反應(yīng)

      第五篇:采購制度

      采購管理制度

      一、目的

      為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。

      二、適用范圍

      適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

      三、基本原則

      采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

      四、工作程序

      (一)采購基本事項

      1.日常采購(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則,一般由

      2.非日常用品采購(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

      3.對生產(chǎn)所有需要采購的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人寫采購申請單報告經(jīng)廠長(朱鋼明)簽署意見再報總經(jīng)理(謝總)審批后交于財務(wù)方可實施,(如謝總外出,也可電話先告知)。采購人必須見到采購申請單才能進行采購,如遇到緊急情況,可先電話爭取意見后再補寫采購申請單。查。

      4.采購應(yīng)索要發(fā)票,金額小的索要收據(jù),網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。如發(fā)票丟失,可寫明原因,由部門負責(zé)簽字交于財務(wù)方可報銷。

      (二)采購申請

      1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

      2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

      3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

      (三)采購流程

      1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

      2.采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核,方能進行采購。

      3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

      (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

      1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

      2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

      3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

      4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

      5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

      (五)采購方式

      1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買,每月采購一次,特殊情況除外。

      2.長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

      (六)采購實施

      1.“采購申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

      2.采購人員按核準的“采購定單或采購申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

      3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

      (七)采購付款方式

      1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,交由財務(wù)部審核,再由總經(jīng)理核準簽字,方可報銷。

      2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

      3.公司采購盡量減少現(xiàn)金支出,一律使用銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。如采購人墊出后報財務(wù)部,由謝總審批后,財務(wù)再轉(zhuǎn)賬到采購人賬戶。

      (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

      1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

      2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

      五、附則

      1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

      六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

      下載采購制度資料word格式文檔
      下載采購制度資料.doc
      將本文檔下載到自己電腦,方便修改和收藏,請勿使用迅雷等下載。
      點此處下載文檔

      文檔為doc格式


      聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至:645879355@qq.com 進行舉報,并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會在5個工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

      相關(guān)范文推薦

        采購制度

        采購管理制度 一、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。二、......

        材料采購制度

        材料采購制度 總則 為了進一步加強材料的管理和經(jīng)營工作,提高工作效率,降低工程成本,規(guī)范材料管理、采購、周轉(zhuǎn)過程,增收節(jié)支,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,本著分清職責(zé),保證材料正常供應(yīng)的......

        采購制度

        采購管理制度 一、目的:為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),采購質(zhì)量、降低采購成本,提高采購效率,特制定本制度。二、適用范圍 :本制度......

        資料制度

        資料制度 (一)事前計劃制度 1、總體工程進度計劃報審制度 單位工程開工前,總包單位應(yīng)編制其工程總進度計劃,上報監(jiān)理、項目公司審核,批準后報工程管理部、工程副總審批,通過后方可......

        材料設(shè)備采購制度

        兩河口煤礦 材料、設(shè)備采購辦法 為了規(guī)范材料、設(shè)備采購管理,保證采購質(zhì)量降低成本,增加效益,確保采購公開、廉潔,特制定本辦法。 一、材料采購原則: 1、堅持計劃采購、批量采購......

        藥品采購制度

        藥品采購制度 藥品采購制度1 1、藥劑科在藥物管理與藥物治療學(xué)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,在嚴格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定的情況下,負責(zé)全院的藥品采購、儲存和供應(yīng)工作。除放射性......

        食品采購制度

        食品采購制度為促進學(xué)校食堂管理的規(guī)范化,更好地落實食堂衛(wèi)生安全責(zé)任,依據(jù)我校實際和上級部門的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)校行政會義討論,特制定本食堂采購制度如下: 1、食堂設(shè)專門的原料采購......

        企業(yè)采購制度

        原材料采購管理制度 按照“凡事有人負責(zé),凡事有人監(jiān)督,凡事有章可循,凡事有據(jù)可查”的企業(yè)管理總原則制訂本制度。 第一章 原材料采購 一、 供應(yīng)商信息檔案建立: 1. 由原材料......