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      有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度.

      時(shí)間:2019-05-14 09:07:32下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度.

      @@@@@@@@有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

      管 理 規(guī) 定(暫訂)

      為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完善報(bào)銷(xiāo)制度,切實(shí)有效地執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算,降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,現(xiàn)將公司有關(guān)資金審批、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)以及支票、現(xiàn)金領(lǐng)用等事項(xiàng)規(guī)定如下:

      一、基建、技改項(xiàng)目及修理項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理

      1、基建、技改項(xiàng)目及維修項(xiàng)目按經(jīng)濟(jì)合同、工程預(yù)決算付款,由經(jīng)辦人簽字,部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      2、房屋日常維修費(fèi)用,由經(jīng)辦人簽字,有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      3、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、儀器和電腦等修理由相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦、審核,公司領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批。2000元以上修理項(xiàng)目要求先行報(bào)告維修計(jì)劃(必要時(shí)委托有關(guān)技術(shù)部門(mén)作技術(shù)鑒定),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修理。

      4、車(chē)輛修理原則上歸口綜合辦公室管理。2000元以上車(chē)輛修理項(xiàng)目要求先行報(bào)告維修計(jì)劃(必要時(shí)委托有關(guān)技術(shù)部門(mén)作技術(shù)鑒定),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修理。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由經(jīng)辦部門(mén)簽字,綜合辦公室負(fù)責(zé)審核,公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5,對(duì)金額較大的基建、技改項(xiàng)目及維修項(xiàng)目,按規(guī)定采用詢價(jià)或招投標(biāo)方式確定,并簽訂有關(guān)合同,以防經(jīng)濟(jì)糾紛的發(fā)生。

      二、會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理

      嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量、規(guī)模以壓縮會(huì)議費(fèi)用。經(jīng)批準(zhǔn)召開(kāi)的各類(lèi)會(huì)議,要事先根據(jù)會(huì)議的人數(shù)、時(shí)間等申報(bào)費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      三、業(yè)務(wù)資料、報(bào)刊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理

      各單位、部門(mén)報(bào)刊費(fèi)、技術(shù)業(yè)務(wù)資料等需編制年度預(yù)算,辦公室匯總、審核,公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      四、外付勞務(wù)費(fèi)用管理

      對(duì)外支付裝卸費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)用必須簽訂勞務(wù)合同,由經(jīng)辦部門(mén)承辦,綜合辦公室審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      五、保險(xiǎn)費(fèi)用管理 機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn),在集團(tuán)規(guī)定的投保范圍、險(xiǎn)種、費(fèi)率和額度內(nèi)選擇合適的保險(xiǎn)公司進(jìn)行投保,不得任意擴(kuò)大保險(xiǎn)范圍和提高投保標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)由辦公室負(fù)責(zé)辦理,財(cái)務(wù)部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      六、支票、現(xiàn)金領(lǐng)用管理

      無(wú)論是采購(gòu)物品還是支付其它費(fèi)用凡需借用支票、現(xiàn)金或通過(guò)銀行匯款的,均需按規(guī)定填寫(xiě)領(lǐng)款單,借用支票必須填寫(xiě)收款單位名稱、金額,由各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,公司領(lǐng)導(dǎo)審批。一般情況下,不得借空白限額支票。采購(gòu)物品或支付其它費(fèi)用,結(jié)算金額在1000元以上的,一般通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

      七、其它費(fèi)用管理

      各部門(mén)安裝電話等辦公設(shè)施、職工培訓(xùn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、車(chē)輛養(yǎng)路費(fèi)、通行費(fèi)、綠化費(fèi)、防疫經(jīng)費(fèi)等由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)審核,公司領(lǐng)導(dǎo)審批。水、電費(fèi)由綜合辦公室負(fù)責(zé)審核,公司領(lǐng)導(dǎo)審批。職工幼兒保育費(fèi)、職工困難補(bǔ)助費(fèi)(限額以下)、托費(fèi)、職工療休養(yǎng)費(fèi)用、職工家屬醫(yī)藥費(fèi)、職工專(zhuān)項(xiàng)醫(yī)療補(bǔ)助、獨(dú)生子女費(fèi)、女職工生養(yǎng)基金和衛(wèi)生用品、有線電視安裝及收視費(fèi)、精神文明獎(jiǎng)勵(lì)由有關(guān)部門(mén)審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

      除以上項(xiàng)目外,其它費(fèi)用支出一律由有關(guān)部門(mén)經(jīng)辦,部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      八、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行,本規(guī)定由計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。

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      第二篇:公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度

      拓博科技有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度

      第一章、總則

      第一條、為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理,完善財(cái)務(wù)管理制度,合理控制費(fèi)用支出,規(guī)范公司的會(huì)計(jì)核算工作和財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,使公司財(cái)務(wù)管理制度化、規(guī)范化和可控性,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的作用,以保障提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,公司制定的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及流程,特制定本制度。

      第二條、凡涉及公司日常物資(包括零星材料、輔助材料、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用具及工具等)采購(gòu)、稅費(fèi)支出、日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、差旅費(fèi)用、車(chē)輛費(fèi)用、職工勞保及福利費(fèi)用以及其他涉及費(fèi)用支出項(xiàng)目的報(bào)銷(xiāo)均按此制度要求執(zhí)行。

      第三條、本制度適用公司全體員工。

      第二章、借款及預(yù)付款管理規(guī)定

      第四條、借款是指公司員工因公務(wù)需要的臨時(shí)性借款;預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)需要,需預(yù)先支付的購(gòu)買(mǎi)材料、貨物及各項(xiàng)需要預(yù)先支付的款項(xiàng)。

      第五條、借款管理規(guī)定

      (一)、出差借款:出差人員憑審批后的《出差預(yù)先審批單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。

      (二)、日常物資采購(gòu)借款:凡涉及公司日常物資采購(gòu)借款,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑審批后的《物資采購(gòu)單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款。

      (三)、其他臨時(shí)借款:凡涉及公司費(fèi)用性其他支出項(xiàng)目(如日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用等),業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑審批后的《資金使用申請(qǐng)單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)辦理完畢后應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他

      借款原則上在結(jié)清前帳后方可辦理借款。

      (四)、各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)室備款。否則,財(cái)務(wù)室有權(quán)拒付超出借款金額。

      第六條、預(yù)付款管理規(guī)定

      (一)、各項(xiàng)工程預(yù)付款:凡涉及公司固定資產(chǎn)(房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、工具等)建設(shè)、安裝、維修等需要支付預(yù)付款,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依據(jù)合同規(guī)定的付款方式及金額填寫(xiě)《資金使用付款申請(qǐng)單》按審批程序批準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)。

      (二)、日常零星物資、材料采購(gòu)預(yù)付款:凡涉及公司各項(xiàng)物資、材料采購(gòu)需要提前預(yù)付貨款由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依據(jù)《物資供應(yīng)采購(gòu)合同》和《物資采購(gòu)單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理預(yù)付款手續(xù)。

      (三)、辦理公司各項(xiàng)預(yù)付款時(shí),業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須向財(cái)務(wù)室提供審批的“合同或協(xié)議”和《資金使用付款申請(qǐng)單》或《物資采購(gòu)單》后,方可辦理預(yù)付款支付手續(xù),預(yù)付的金額不得超出合同規(guī)定的金額,財(cái)務(wù)人員要與經(jīng)濟(jì)合同核對(duì)后,方可支付。

      (四)、公司各項(xiàng)預(yù)付款的支付原則上使用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,若因特殊原因需要現(xiàn)金支付必須經(jīng)財(cái)務(wù)總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)總裁批準(zhǔn)。

      第七條、借款及預(yù)付款流程

      (一)、借款人憑審核批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃單(出差預(yù)先審批單或資金使用申請(qǐng)單、資金使用付款申請(qǐng)單、物資采單等)填寫(xiě)公司統(tǒng)一的《借款單》注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致,不得涂改)。

      (二)、審批流程:主管經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)總經(jīng)理復(fù)核→分管財(cái)務(wù)總裁審批。

      (三)、財(cái)務(wù)付款:會(huì)計(jì)依據(jù)審批后的借款單編制會(huì)計(jì)憑證→總會(huì)計(jì)師審核

      →借款人在會(huì)計(jì)憑證上簽字確認(rèn)→出納依據(jù)會(huì)計(jì)憑證付款。

      第八條、借款及預(yù)付款審批權(quán)限

      (一)、因公司業(yè)務(wù)借款在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以下由部門(mén)經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)總經(jīng)理復(fù)核,分管財(cái)務(wù)總裁批準(zhǔn)。

      (二)、因公司業(yè)務(wù)借款在1萬(wàn)元以上和員工私人性借款由部門(mén)經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)總經(jīng)理復(fù)核,分管財(cái)務(wù)總裁批準(zhǔn)。

      (三)、公司所有借款須經(jīng)財(cái)務(wù)總經(jīng)理在會(huì)計(jì)憑證審核批準(zhǔn)。

      第九條、凡涉及公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)賬支票的,由財(cái)務(wù)人員在支票存根上寫(xiě)明日期、用途及限額后,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在支票存根上和《支票領(lǐng)用登記表》上簽收;支付時(shí)必須完整填寫(xiě)支付日期、用途及大小寫(xiě)金額并及時(shí)告知財(cái)務(wù)人員具體付款日期和金額;任何人不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人,作廢支票要及時(shí)交回財(cái)務(wù)室留存。遺失支票,領(lǐng)取人必須在第一時(shí)間告知財(cái)務(wù)室并按規(guī)定和程序辦理掛失手續(xù),若遺失支票已被支付,領(lǐng)取人要按全額賠償已支付金額。

      第十條、公司所有借款及預(yù)付款,原則上必須在前帳結(jié)清之后方可再借付,確因業(yè)務(wù)需要而來(lái)不及結(jié)清前帳,必須以書(shū)面形式告知財(cái)務(wù)室,經(jīng)財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核、分管財(cái)務(wù)總裁批準(zhǔn)同意后方可再借付。

      第十一條、公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須在單項(xiàng)借款業(yè)務(wù)辦理完畢后按五個(gè)工作日內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷(xiāo)并結(jié)清借款或預(yù)付款;凡無(wú)理由未按規(guī)定期限報(bào)銷(xiāo)者依據(jù)實(shí)際超出天數(shù)按當(dāng)期銀行貸款利息加罰滯納金;凡超過(guò)兩個(gè)月不結(jié)賬者,一律不予報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)室有權(quán)從其本人工資中扣除借款或預(yù)付款。

      第三章、公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及流程

      第十二條、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的控制原則:實(shí)行計(jì)劃管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由

      各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級(jí)審查;由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的合法性、可行性及合理性進(jìn)行二級(jí)審查;由財(cái)務(wù)總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)總裁進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)。

      第十三條、公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、公司一切費(fèi)用支出必須按先申請(qǐng).后辦理的原則進(jìn)行,對(duì)未進(jìn)行申請(qǐng)、審批的一切費(fèi)用開(kāi)支不予報(bào)銷(xiāo),特殊情況必須經(jīng)財(cái)務(wù)總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)總裁批準(zhǔn)。

      (二)、公司所有費(fèi)用支出報(bào)銷(xiāo)原則上依據(jù)財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核分管財(cái)務(wù)總裁批準(zhǔn)的資金限額憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo);報(bào)銷(xiāo)人員所報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用支出必須真實(shí).合規(guī),嚴(yán)禁和杜絕弄虛作假行為。

      (三)、報(bào)銷(xiāo)人員必須憑真實(shí).合規(guī).有效的原始憑證報(bào)銷(xiāo),所持票據(jù)必須是國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的票據(jù)并要填寫(xiě)完整.數(shù)字清楚,嚴(yán)禁和杜絕白條入帳和費(fèi)用支出項(xiàng)目與所附票據(jù)不符以及其他違規(guī)行為。

      (四)、報(bào)銷(xiāo)人員所報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的票據(jù)必須按時(shí)間順序分類(lèi)整理、粘貼并按規(guī)定和要求填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證,待逐級(jí)審核批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷(xiāo)。

      (五)、費(fèi)用發(fā)生過(guò)程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執(zhí)行,并互相監(jiān)督和共同承擔(dān)相關(guān)責(zé)任;

      (六)、報(bào)銷(xiāo)當(dāng)事人應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生過(guò)程中充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù),如:合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等,如因未能取得合法(被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可)的票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)人員剔除的部分支出,原則上不予報(bào)銷(xiāo),由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。

      (七)、費(fèi)用發(fā)生完畢后,當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類(lèi),規(guī)范粘貼,粘貼過(guò)程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)(如:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、日常物品采購(gòu)費(fèi)等;車(chē)輛費(fèi)用按養(yǎng)路費(fèi)、加油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等;)分類(lèi)粘貼,便于歸類(lèi)計(jì)算和整理。

      (八)、報(bào)銷(xiāo)當(dāng)事人在填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”時(shí),應(yīng)遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無(wú)誤”的原則,將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫(xiě)齊全,并簽署自己的名字,“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”的填寫(xiě)一律不允許涂改,尤其是費(fèi)用金額,并要保證費(fèi)用金額的大、小寫(xiě)必須一致,否則無(wú)效。

      第十四條、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

      (一)、公司所有資金支出報(bào)銷(xiāo)按報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→ 須辦理資金申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的資金申請(qǐng)單和入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核→財(cái)務(wù)總經(jīng)理核準(zhǔn)→分管財(cái)務(wù)總裁審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)的程序辦理。

      (二)、報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)將填寫(xiě)完整、附件齊全的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”和已經(jīng)審批過(guò)的“用款申請(qǐng)單”一起送交本部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審核,部門(mén)經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查,審查無(wú)異議后,應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”上簽署審核意見(jiàn)并簽名。

      (三)、報(bào)銷(xiāo)當(dāng)事人將取得經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”以及原審批的“用款申請(qǐng)單”送交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)總經(jīng)理進(jìn)行審核,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)重點(diǎn)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行合法性及費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行復(fù)核,財(cái)務(wù)總經(jīng)理應(yīng)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的必要性和有關(guān)財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)范性進(jìn)行審查以及費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行稽查;

      (四)、報(bào)銷(xiāo)當(dāng)事人將取得本部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”以及原審批的“用款申請(qǐng)單”一起,通過(guò)公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報(bào)送到公司分管財(cái)務(wù)總裁處,由分管財(cái)務(wù)總裁進(jìn)行最后的審查和審批。分管財(cái)務(wù)總裁一般僅從“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”的形式要素上進(jìn)行審查,看報(bào)銷(xiāo)審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)。分管財(cái)務(wù)總裁審查無(wú)異議后,在“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”上簽署審批意

      見(jiàn)并簽名;公司分管財(cái)務(wù)總裁對(duì)公司所有資金支出的報(bào)銷(xiāo)有審核批準(zhǔn)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

      (五)、報(bào)銷(xiāo)當(dāng)事人取得審批齊全的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”以及“用款申請(qǐng)單”后,應(yīng)在2天之內(nèi)送交財(cái)務(wù)部門(mén),辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),出納人員應(yīng)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”和會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核,重點(diǎn)看報(bào)銷(xiāo)單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法,審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無(wú)誤后方能付款。

      (六)、公司所有資金支出報(bào)銷(xiāo)必須由公司財(cái)務(wù)總經(jīng)理在會(huì)計(jì)憑證上審核簽字。

      第四章、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      第十五條、公司日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

      第十六條、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)按公司制定的《差旅費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。

      (二)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定:

      1、擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,并按審批程序和權(quán)限進(jìn)行報(bào)批。

      2、出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)單》交財(cái)務(wù)室,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

      3、出差人員應(yīng)在出差歸來(lái)五個(gè)工作日(以報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù)日期為準(zhǔn))內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,并按審批程序和權(quán)限進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),結(jié)清借款。

      4、出差人員借款原則上前款不清不再預(yù)借差旅費(fèi)。

      第十七條、電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)

      1、公司為管理人員提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。公司辦公電話原則上嚴(yán)禁員工在上班期間打私人電話。

      2、公司辦公電話費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)依據(jù)辦公室核定的各職能部門(mén)電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交納和報(bào)銷(xiāo)。

      3、移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)按公司制定的執(zhí)行。

      (二)、電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定

      1、公司固定電話費(fèi)由辦公室指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

      2、員工手機(jī)話費(fèi)在一個(gè)內(nèi)(上年12月至當(dāng)年11月)按季度報(bào)銷(xiāo),在報(bào)銷(xiāo)期內(nèi)可隨時(shí)報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)可“以豐補(bǔ)欠”,超過(guò)報(bào)銷(xiāo)期限不予報(bào)銷(xiāo)。

      第十八條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、招待費(fèi)是指公司管理人員及各職能部門(mén)在業(yè)務(wù)往來(lái)中招待有關(guān)人員所發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用,招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)原則上實(shí)行“事前申請(qǐng),確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)”的控制程序,對(duì)超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)公司不予報(bào)銷(xiāo),由經(jīng)辦當(dāng)事人承擔(dān)。

      (二)、公司所有招待必須填寫(xiě)《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》,經(jīng)逐級(jí)批準(zhǔn)后,方可辦理。特別情況,在外辦事期間需發(fā)生招待而無(wú)法填寫(xiě)《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》,需電話請(qǐng)示并做好備注,在發(fā)生招待次日補(bǔ)齊手續(xù)。所有招待必須在申請(qǐng)表寫(xiě)明真實(shí)宴請(qǐng)人員和陪同人員姓名、時(shí)間、事因。招待費(fèi)用憑《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》和發(fā)票

      報(bào)銷(xiāo),并由經(jīng)辦人及證明人在該張發(fā)票背后簽字。無(wú)審批《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》的或發(fā)票背面無(wú)經(jīng)辦人和證明人同時(shí)簽字的不予報(bào)銷(xiāo)。

      (三)、為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,各部門(mén)當(dāng)月累計(jì)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,不得超出當(dāng)月預(yù)算指標(biāo),超預(yù)算總額的開(kāi)支需按預(yù)算管理制度報(bào)批后方可開(kāi)支。

      (四)、所涉及購(gòu)買(mǎi)招待禮品、招待日常用品(招待煙、茶以及其他招待用品)等按物品申購(gòu)程序辦理;統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),按需領(lǐng)用。

      (五)、需簽字欠帳的招待費(fèi)(餐費(fèi)及臨時(shí)性住房等)經(jīng)辦當(dāng)事人必須在欠帳明細(xì)單上注明時(shí)間、事由、招待單位或個(gè)人名稱、金額等。

      (六)、公司內(nèi)部人員來(lái)往費(fèi)用不在招待費(fèi)列支。

      (七)、各級(jí)管理人員業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)

      1、總經(jīng)理級(jí)以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按預(yù)算指標(biāo)控制開(kāi)支;

      2、一般工作及業(yè)務(wù)招待用餐每人不得超過(guò)50元;

      3、一般工作及業(yè)務(wù)招待住宿標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)(普通)雙人房。

      4、超出以上招待標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核分管財(cái)務(wù)總裁批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。

      (八)、公司發(fā)生的所有招待費(fèi)原則上須在發(fā)生的(出差發(fā)生的招待費(fèi)以出差歸來(lái)之日)五日內(nèi)回單報(bào)銷(xiāo),否則,財(cái)務(wù)室有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。

      第十九條、辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、一般管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)一計(jì)劃管理,集中購(gòu)置,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

      (二)、公司資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部每月根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算,實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。

      (三)、辦公用品及低值易耗品的購(gòu)置由資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。報(bào)銷(xiāo)辦公用品必須有正式發(fā)票,并

      附有供貨單位加蓋公章的出貨單或電腦小票。

      第二十條、車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、車(chē)輛費(fèi)用是指公司車(chē)輛工作過(guò)程中發(fā)生的油料費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)、養(yǎng)

      路費(fèi)、檢車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車(chē)輛肇事應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的費(fèi)用等。

      (二)、車(chē)輛費(fèi)用的管理實(shí)行單車(chē)核定費(fèi)用的辦法。由資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)核定單車(chē)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,同時(shí)將車(chē)輛費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)部一份備案;

      (三)、車(chē)輛油料由資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)一預(yù)算、計(jì)劃、購(gòu)置,依據(jù)單車(chē)油耗標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放加油票,并進(jìn)行登記、考核和管理。

      (四)駕駛員登記用車(chē)情況臺(tái)賬,詳細(xì)記錄用車(chē)人、起止時(shí)間、起止地點(diǎn)、發(fā)生的路橋費(fèi)、汽油費(fèi)、維修費(fèi)、停車(chē)費(fèi),并要求用車(chē)人簽名及注明部門(mén)、項(xiàng)目。幾人一起用車(chē)的,按受益原則分?jǐn)傢?xiàng)目、部門(mén)費(fèi)用。用車(chē)情況臺(tái)賬經(jīng)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部審核后方可報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。

      (五)、汽車(chē)每年一次性必須支出的費(fèi)用,如:年保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)船使用稅、年審費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等統(tǒng)一由資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部按報(bào)銷(xiāo)程序和審批權(quán)限統(tǒng)一辦理報(bào)銷(xiāo)。

      (六)、車(chē)輛定點(diǎn)維修廠的維修費(fèi),報(bào)銷(xiāo)時(shí)要附上具體維修項(xiàng)目明細(xì)單;車(chē)輛外出臨時(shí)加油和維修發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)除提供有效憑證外,用車(chē)人必須在發(fā)生費(fèi)用當(dāng)天在發(fā)票上簽字,否則不予報(bào)銷(xiāo)。

      (七)、車(chē)輛外出發(fā)生的路橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi),用車(chē)人必須當(dāng)天在每張發(fā)票上簽字,以防忘記,駕駛員單個(gè)外出所發(fā)生的路橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等駕駛員外出歸來(lái)由資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部依據(jù)派車(chē)單簽字證明,否則不予報(bào)銷(xiāo)。

      (八)、各輛汽車(chē)所需零星購(gòu)買(mǎi)的機(jī)油、配件、工具備件、清潔用品等,駕駛員應(yīng)先向資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后才能購(gòu)買(mǎi),否則不應(yīng)予以報(bào)銷(xiāo)。

      (九)、車(chē)輛外出發(fā)生的洗車(chē)費(fèi)(即車(chē)輛美容費(fèi))不給予報(bào)銷(xiāo);因車(chē)輛違章的

      罰款、拖車(chē)費(fèi)、保管費(fèi),一律由駕駛員本人負(fù)責(zé)。

      第二十一條、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程:工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出依據(jù)公司薪酬管理規(guī)定及流程執(zhí)行。

      第二十二條、日常物品采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

      (一)、日常物品采購(gòu)費(fèi)用支出是指因采購(gòu)零星材料、機(jī)械設(shè)備配件、勞保福利性用品及辦公設(shè)施用品等所發(fā)生的費(fèi)用支出。

      (二)、公司所有物品采購(gòu)必須填寫(xiě)統(tǒng)一印制的“物品申購(gòu)單”,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核,并經(jīng)分管財(cái)務(wù)總裁批準(zhǔn)后,方可辦理。

      (三)、申購(gòu)當(dāng)事人將批準(zhǔn)的“物品申購(gòu)單”一式兩份分別遞交至公司資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部。

      (四)、公司資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部依據(jù)物品申購(gòu)單進(jìn)行物品采購(gòu),并按規(guī)定程序辦理物品驗(yàn)收和入庫(kù)手續(xù)。

      (五)、物品采購(gòu)后采購(gòu)人員必須及時(shí)辦理物品驗(yàn)收及入庫(kù)手續(xù),所購(gòu)物品發(fā)票和物品驗(yàn)收單及入庫(kù)單以及物品申購(gòu)單一并作為報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù),在三個(gè)工作日內(nèi)按報(bào)銷(xiāo)程序辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù);若有特殊情況不能在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷(xiāo)應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式向財(cái)務(wù)人員說(shuō)明情況,否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。

      第五章、專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      第二十三條、專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括公司固定資產(chǎn)支出、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、工程安裝施工費(fèi)、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。

      第二十四條、專(zhuān)項(xiàng)資金支出報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定

      (一)、公司固定資產(chǎn)支出(包括大修理支出)依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      (二)、公司所發(fā)生的一切咨詢顧問(wèn)費(fèi)用必須經(jīng)財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核分管財(cái)務(wù)總裁批準(zhǔn),否則一律不予報(bào)銷(xiāo)。

      (三)、工程安裝施工費(fèi)、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等報(bào)銷(xiāo)由職能部門(mén)提出資金預(yù)算待逐級(jí)審批后按合同或協(xié)議審批權(quán)限簽訂合同或協(xié)議,并按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序和審批權(quán)限辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

      (四)、公司專(zhuān)項(xiàng)資金支出報(bào)銷(xiāo)必須附正規(guī)發(fā)票、各項(xiàng)驗(yàn)收單、合同或協(xié)議,財(cái)務(wù)人員依據(jù)合同或協(xié)議之約定辦理付款手續(xù)。

      第六章、其他費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)

      第二十五條、其他費(fèi)用是指公司因工作需要而發(fā)生,并且上述條款不包括的費(fèi)用。

      第二十六條、其他費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)必須堅(jiān)持“先申請(qǐng),后辦理,再報(bào)銷(xiāo)”的原則,按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序和審批權(quán)限辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

      第七章、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)原始憑證的規(guī)定 第二十七條、原始憑證的審核

      (一)、各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證,經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理審核簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司分管財(cái)務(wù)總裁批準(zhǔn)。

      (二)、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:

      1、原始憑證名稱;

      2、填制憑證的日期;

      3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

      4、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

      5、接受憑證的單位名稱;

      6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;

      7、數(shù)量、單價(jià)和金額;

      8、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》 和實(shí)施細(xì)則的規(guī)

      定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章,對(duì)外開(kāi)出的原始憑證,必須加蓋單位公章。

      第二十八條、對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求:

      1.凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證,大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。

      2.購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。必須填寫(xiě)出入庫(kù)單,由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后,在驗(yàn)收單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)額并簽章。經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在憑證上簽章。

      3.支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

      4.職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開(kāi)收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

      5.預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

      6.屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個(gè)簽章,不得通欄劃大括號(hào)簽一個(gè)章。

      7.自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。如計(jì)提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費(fèi)用時(shí),要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。

      8.凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不

      符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。

      第八章、附則

      第二十九條、本制度未涉及事項(xiàng),暫按財(cái)務(wù)總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)總裁的意見(jiàn)核

      定報(bào)銷(xiāo),之后由財(cái)務(wù)室對(duì)該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善。

      第三十條、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。第三十一條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

      第三篇:公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度

      財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度

      第一章、總則

      一、為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理,完善財(cái)務(wù)管理制度,合理控制費(fèi)用支出,規(guī)范公司的會(huì)計(jì)核算工作和財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,使公司財(cái)務(wù)管理制度化、規(guī)范化和可控性,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的作用,特制定本制度。

      二、凡涉及公司日常物資(包括零星材料、輔助材料、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、設(shè)備儀器及工具等)采購(gòu)、郵寄快遞費(fèi)用、日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、差旅費(fèi)用、車(chē)輛費(fèi)用、職工勞保及福利費(fèi)用以及其他涉及費(fèi)用支出項(xiàng)目的報(bào)銷(xiāo)均按此制度要求執(zhí)行。

      三、本制度適用公司全體員工。第二章、公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求及流程

      一、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的原則:遵循“誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)”的原則

      二、公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、公司所有費(fèi)用支出報(bào)銷(xiāo)原則上憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo);報(bào)銷(xiāo)人員所報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用支出必須真實(shí).合規(guī),嚴(yán)禁和杜絕弄虛作假行為。

      (二)、報(bào)銷(xiāo)人員必須憑真實(shí).合規(guī).有效的原始憑證報(bào)銷(xiāo),所持票據(jù)必須是國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的票據(jù)并要填寫(xiě)完整.數(shù)字清楚,嚴(yán)禁和杜絕費(fèi)用支出項(xiàng)目與所附票據(jù)不符以及其他違規(guī)行為。

      (三)、報(bào)銷(xiāo)人員所報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的票據(jù)必須按時(shí)間順序分類(lèi)整理、粘貼并按規(guī)定和要求填寫(xiě)支出報(bào)銷(xiāo)憑證,待審核批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷(xiāo)。

      (四)、費(fèi)用發(fā)生過(guò)程中,原則上需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執(zhí)行,并互相監(jiān)督和共同承擔(dān)相關(guān)責(zé)任;

      (五)、報(bào)銷(xiāo)當(dāng)事人應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生過(guò)程中充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù),如:合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等,如因未能取得合法(被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可)的票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)人員剔除的部分支出,原則上不予報(bào)銷(xiāo),由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。

      (六)、費(fèi)用發(fā)生完畢后,當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類(lèi),采用統(tǒng)一的支出憑單規(guī)范粘貼、分類(lèi)粘貼,便于歸類(lèi)計(jì)算和整理。

      (七)、報(bào)銷(xiāo)當(dāng)事人在填寫(xiě)“支出憑單”時(shí),應(yīng)遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無(wú)誤”的原則,填寫(xiě)齊全,并簽署自己的名字,“支出憑單”的填寫(xiě)一律不允許涂改,尤其是費(fèi)用金額,并要保證費(fèi)用金額的大、小寫(xiě)必須一致,否則無(wú)效。

      三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

      (一)、公司所有資金支出報(bào)銷(xiāo)按報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)支出憑單→ 須入庫(kù)手續(xù)的附入庫(kù)單→出納復(fù)核→主管會(huì)計(jì)審核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)的程序辦理。在復(fù)核和審核過(guò)程中主管會(huì)計(jì)和出納有權(quán)對(duì)費(fèi)用的真實(shí)性提出質(zhì)疑。如有未經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核及審核的單據(jù),直接報(bào)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。

      第二章、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定細(xì)則

      一、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)按公司現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。差旅費(fèi)出北京市區(qū)當(dāng)天來(lái)回的補(bǔ)助辦法?

      二、辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、一般管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用應(yīng)由公司集中購(gòu)置,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

      (二)、辦公用品及低值易耗品的購(gòu)置由專(zhuān)人購(gòu)買(mǎi),填寫(xiě)物品申購(gòu)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)必須有正式發(fā)票,并及時(shí)辦理倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。

      三、日常物品采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

      (一)、日常物品采購(gòu)費(fèi)用支出是指因采購(gòu)零星材料、機(jī)械設(shè)備配件、勞保福利性用品及辦公設(shè)施用品等所發(fā)生的費(fèi)用支出。采購(gòu)時(shí)比質(zhì)比價(jià)對(duì)詢價(jià)及比質(zhì)比價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析確認(rèn)。

      (二)、物品采購(gòu)后采購(gòu)人員必須及時(shí)辦理物品驗(yàn)收及入庫(kù)手續(xù),所購(gòu)物品發(fā)票及入庫(kù)單辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù);發(fā)票背面由經(jīng)辦人簽字并由參與人簽字證明

      四、郵寄快遞費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

      (一)、郵寄快遞費(fèi)直接支付或收快遞到付的,經(jīng)辦人需留存快遞詳情單,每筆快遞詳單上的金額對(duì)應(yīng)發(fā)票金額,經(jīng)辦人不提供快遞詳情單的一律不予報(bào)銷(xiāo)。

      五、車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、車(chē)輛費(fèi)用是指公司車(chē)輛工作過(guò)程中發(fā)生的油費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)、檢車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的費(fèi)用等。

      (二)、公司駕駛?cè)藛T因工作需要(長(zhǎng)途出差或其他特殊情況)用現(xiàn)金加油者有隨同人員在加油票上簽字證明方可報(bào)銷(xiāo)。

      (三)、汽車(chē)每年一次性必須支出的費(fèi)用,如:年保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)船使用稅、年審費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等按報(bào)銷(xiāo)程序辦理報(bào)銷(xiāo)。

      (四)、車(chē)輛定點(diǎn)維修廠的維修費(fèi),報(bào)銷(xiāo)時(shí)要附上具體維修項(xiàng)目清單;

      六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)

      (一)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出實(shí)行“預(yù)先申請(qǐng),據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)”的管理方式。由經(jīng)辦人預(yù)先去行政后勤部填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》,并由總經(jīng)理簽字。

      須取得用餐酒店正式發(fā)票,并附上《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》,交由財(cái)務(wù)部門(mén)審核。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定:

      1、定額發(fā)票印章要清晰可識(shí)別,印章不清的不予報(bào)銷(xiāo),未中獎(jiǎng)的發(fā)票必須保持兌獎(jiǎng)區(qū)完整,不可隨意撕毀,不完整的發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)。單次報(bào)銷(xiāo)必須為同一單位提供的發(fā)票,同面額的發(fā)票必須連號(hào),不同次的發(fā)票可不連號(hào)。發(fā)票歸屬地與費(fèi)用實(shí)際發(fā)生地必須一致。

      2、手工開(kāi)具的發(fā)票必須如實(shí)填寫(xiě),不得提供套開(kāi)、虛開(kāi)的發(fā)票,發(fā)票填寫(xiě)必須規(guī)范,發(fā)票內(nèi)容必須完整,不符合規(guī)定開(kāi)具的發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)。

      3、原則上不允許用餐票代替其他單據(jù)報(bào)銷(xiāo),如遇特殊情況,必須先通知財(cái)務(wù)部門(mén),經(jīng)確認(rèn)后寫(xiě)明情況由公司總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷(xiāo)。

      七、工資福利及相關(guān)費(fèi)用按公司現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行 第三章、借款及付款管理規(guī)定

      一、借款是指公司員工因公務(wù)需要的臨時(shí)性借款;付款是指因公司業(yè)務(wù)需要,需支付的購(gòu)買(mǎi)材料、貨物及各項(xiàng)需要支付的款項(xiàng)。

      二、借款管理規(guī)定

      (一)、出差借款:出差人員憑由總經(jīng)理審批后的借款單辦理借款手續(xù),出差返回一個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù),不辦理還款手續(xù)的借款在工資中扣。

      (二)、日常物資采購(gòu)借款:凡涉及公司日常物資采購(gòu)借款,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑審批后借款單辦理借款;公司日常零星物資采購(gòu)單項(xiàng)業(yè)務(wù)超過(guò)1000元以上的支出原則上需以銀行轉(zhuǎn)賬支付,不得用現(xiàn)金支付。

      (三)、其他臨時(shí)借款:凡涉及公司費(fèi)用性其他支出項(xiàng)目(如日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、車(chē)輛費(fèi)用等),業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑借款單審批后辦理借款;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)辦理完畢后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)清帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上在結(jié)清前帳后方可辦理借款。

      (四)、公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須在單項(xiàng)借款業(yè)務(wù)辦理完畢后一個(gè)月內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷(xiāo)并結(jié)清借款;凡超過(guò)兩個(gè)月不結(jié)賬者,財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)從其本人工資中扣除借款或預(yù)付款。

      (五)、各項(xiàng)借款金額超過(guò)10000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

      二、付款管理規(guī)定

      (一)、公司各項(xiàng)付款的支付原則上使用銀行轉(zhuǎn)賬或銀行承兌匯票轉(zhuǎn)讓方式支付,若因特殊原因需要現(xiàn)金支付必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      (一)、凡涉及公司固定資產(chǎn)(房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、工具等)建設(shè)、安裝、維修等需要支付的款項(xiàng),由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依據(jù)合同規(guī)定的付款方式及金額填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》,并交財(cái)務(wù)合同復(fù)印件,由主管會(huì)計(jì)根據(jù)合同核對(duì)審核后簽字,再交總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。

      (二)、日常零星物資、材料采購(gòu)付款:凡涉及公司各項(xiàng)物資、材料采購(gòu)需要提前支付貨款由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依據(jù)《采購(gòu)合同》按合同的付款方式填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》并交財(cái)務(wù)合同復(fù)印件,無(wú)《采購(gòu)合同》的需提供由總經(jīng)理簽字的《報(bào)價(jià)單》等由財(cái)務(wù)核對(duì)審核后簽字,再交總經(jīng)理審批后辦理付款手續(xù)。

      (三)、凡涉及公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)賬支票的,由財(cái)務(wù)人員在支票存根上寫(xiě)明日期、用途及限額后,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在支票存根上和《支票領(lǐng)用登記簿》上簽收;支付時(shí)必須完整填寫(xiě)支付日期、用途及大小寫(xiě)金額并及時(shí)告知財(cái)務(wù)人員具體付款日期和金額;任何人不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人,作廢支票要及時(shí)交回財(cái)務(wù)部留存。遺失支票,領(lǐng)取人必須在第一時(shí)間告知財(cái)務(wù)部并按規(guī)定和程序辦理掛失手續(xù),若遺失支票已被支付,追究支票領(lǐng)取人責(zé)任,并作出相應(yīng)賠付。

      (四)、公司支付的款項(xiàng),經(jīng)辦人在款付出60天內(nèi)要求對(duì)方開(kāi)具發(fā)票并交財(cái)務(wù)入賬,延期未及時(shí)入賬的發(fā)票,將作為年終部門(mén)及經(jīng)辦人的考核項(xiàng)目進(jìn)行考核。

      目前報(bào)銷(xiāo)存在的問(wèn)題:

      1.無(wú)發(fā)票用其他票替代的問(wèn)題,目前是要求超市的發(fā)票,五金電料及材料票替代也要求入庫(kù)

      2.關(guān)于差旅費(fèi)補(bǔ)貼的問(wèn)題,出北京市又是當(dāng)天回來(lái)的,是否享受出差補(bǔ)助 3.去北京市里,午餐費(fèi)15元已經(jīng)不夠了

      4.付出的款項(xiàng)開(kāi)具的發(fā)票要求經(jīng)辦人60天交財(cái)務(wù)發(fā)票,能否時(shí)間再短一些?

      第四篇:公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度

      員工出差補(bǔ)助規(guī)定

      外出人員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):

      一、路途補(bǔ)助:交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),行車(chē)在500公里以上或8小時(shí)以上的火車(chē)準(zhǔn)許坐硬臥。個(gè)人

      也可選擇不坐,公司則補(bǔ)貼其火車(chē)硬座票價(jià)的一半給個(gè)人,500公里以內(nèi)或行車(chē)時(shí)間8小 時(shí)以內(nèi)的不享受補(bǔ)貼,乘坐大巴無(wú)此項(xiàng)補(bǔ)助。

      二、誤餐補(bǔ)助:早餐5元、中午誤餐費(fèi)10元、晚間誤餐費(fèi)10元,誤餐補(bǔ)助時(shí)間的確定:早餐

      8:00為限、中餐以12:00為限、晚餐以18:00為限,此時(shí)點(diǎn)以前回馬或此時(shí)點(diǎn)以后離馬,均不補(bǔ)助。

      三、住宿補(bǔ)助:每晚60元,夜間在行駛途中的不予補(bǔ)助。

      四、市內(nèi)交通補(bǔ)助:在住勤地每天補(bǔ)助10元,嚴(yán)禁報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)票(招待客戶除外)和公交票。

      五、通訊費(fèi)補(bǔ)助:每天補(bǔ)助5元。

      六、銷(xiāo)售部門(mén)主管出差住宿費(fèi)每晚補(bǔ)助120元。無(wú)通訊補(bǔ)助(按月報(bào)實(shí)際話費(fèi)的80%),其他

      補(bǔ)助同上。

      公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度

      一、業(yè)務(wù)員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度

      1.業(yè)務(wù)員出差借款需填寫(xiě)借款申請(qǐng)單,經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn),會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,由出

      納會(huì)計(jì)付款。

      2.業(yè)務(wù)員有出差意向時(shí),需提前一天通知財(cái)務(wù),以便財(cái)務(wù)備款。

      3.業(yè)務(wù)員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按《公司出差補(bǔ)助規(guī)定》執(zhí)行。住宿費(fèi)要憑發(fā)票,通信費(fèi)補(bǔ)助需提供當(dāng)

      月的手機(jī)話費(fèi)發(fā)票。報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)要規(guī)范,要填寫(xiě)發(fā)車(chē)及到站的時(shí)間。報(bào)銷(xiāo)單要經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)出差路線停留時(shí)間并簽字;再由會(huì)計(jì)審核票據(jù)、補(bǔ)助費(fèi);總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,出納會(huì)計(jì)給予結(jié)帳。

      4.業(yè)務(wù)費(fèi)用需提供發(fā)票,先經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)簽字,再由財(cái)務(wù)審核,總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,出納會(huì)

      計(jì)給予結(jié)帳。

      5.所有費(fèi)用憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo),取得的發(fā)票要規(guī)范,發(fā)票遺失不得以其他發(fā)票抵沖。

      6.業(yè)務(wù)員出差回公司后,須在三日內(nèi)結(jié)帳。業(yè)務(wù)員未結(jié)清前期出差費(fèi)用時(shí),不可再次申請(qǐng)借款。

      對(duì)未及時(shí)報(bào)銷(xiāo)清帳的,財(cái)務(wù)將在其當(dāng)月工資中扣除欠款。

      二、其它人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度:

      公司其人員辦理業(yè)務(wù)時(shí),費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程同業(yè)務(wù)員報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      三.加班餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo):

      1.公司人員因加班需餐費(fèi),應(yīng)填寫(xiě)《加班申請(qǐng)單》注明加班人數(shù)和加班事項(xiàng),月底由加班部

      門(mén)匯總交人力資源部,以公司就餐標(biāo)準(zhǔn)每位每餐5元,在工作中發(fā)放。

      2.如因公誤點(diǎn),中餐趕不回廠就餐的人員,經(jīng)部門(mén)主管、總經(jīng)理確認(rèn)簽字,按每人5元報(bào)銷(xiāo)。

      第五篇:公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度

      公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度

      公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度1

      第一部分總則

      第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

      第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、借款等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。

      第三條本制度適用公司全體員工。

      第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

      第一條借款管理規(guī)定

      (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。

      (二)各項(xiàng)借款金額超過(guò)1000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

      (三)借款銷(xiāo)賬規(guī)定:借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單及實(shí)銷(xiāo)票據(jù)為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

      (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

      第二條借款流程

      (一)借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

      (二)審批流程:主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批。

      (三)財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

      第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程

      第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

      第二條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定

      (一)報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

      (二)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě),注明附件張數(shù);金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

      (三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

      (四)報(bào)銷(xiāo)1000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

      第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→須辦理申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。

      第四條差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。

      (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

      交通工具:根據(jù)交通情況及項(xiàng)目需求緊急情況而定;

      住宿標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定;

      出差補(bǔ)貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

      (二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明:

      1.住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票。

      2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)。

      3.宴請(qǐng)客戶需由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)。

      4.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)任何費(fèi)用,但出差補(bǔ)貼正常支付。

      (三)報(bào)銷(xiāo)流程

      1.出差申請(qǐng):擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請(qǐng)單由部門(mén)經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

      2.借支差旅費(fèi):出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

      3.返回報(bào)銷(xiāo):出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,部門(mén)經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理/賬務(wù)審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

      第五條電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程

      (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      1.移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的`原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

      2.固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。

      (二)報(bào)銷(xiāo)流程

      1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部,若次年沒(méi)有新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),一律按上一執(zhí)行。

      2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月下旬(25日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

      3、財(cái)務(wù)部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。

      4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(次月5日前)。

      5、固定電話費(fèi)由行政部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

      第六條交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程

      (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),特殊情況可以申請(qǐng)公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē),乘坐出租車(chē)需要保存相應(yīng)車(chē)票,具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

      (二)報(bào)銷(xiāo)流程

      1.員工整理交通車(chē)票(含公交或地鐵票據(jù)、出租車(chē)票據(jù)),在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字,并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn),按規(guī)定填好報(bào)銷(xiāo)單。

      2.審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

      3.員工持審批后的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

      第七條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)制度及流程

      (一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

      (二)報(bào)銷(xiāo)流程

      1.購(gòu)置申請(qǐng):首先由部門(mén)經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購(gòu)需求,其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出,部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。

      2.報(bào)銷(xiāo)程序:報(bào)銷(xiāo)人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(附出入庫(kù)單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程付款。

      第四部分附則

      第一條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

      第二條本辦法由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

      第三條本辦法自20xx年6月1日?qǐng)?zhí)行。

      xxx有限公司財(cái)務(wù)部

      20xx年6月1日

      公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度2

      財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程制度

      1.總則

      1.1 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)工作,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。

      2.成本費(fèi)用的核算管理及報(bào)銷(xiāo)流程

      2.1本公司按照資金實(shí)際支出的方法計(jì)算成本。

      2.2成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計(jì)提。要正確劃分和核算各項(xiàng)成本費(fèi)用。公司制定合

      理完善的定額費(fèi)用和報(bào)銷(xiāo)制度,本公司的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用,都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類(lèi)核算。

      2.3有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度

      2.3.1 現(xiàn)金借款簽批流程:

      借款人填寫(xiě)《借支單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→副/總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金。

      2.3.2 審批權(quán)責(zé)規(guī)定:

      2.3.2.1 借款人根據(jù)事項(xiàng)填寫(xiě)《借支單》,經(jīng)各級(jí)審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支

      付;所有借款,需由所屬部門(mén)主管審核簽字同意后,報(bào)請(qǐng)副/總經(jīng)理審核簽字,然后到出納處辦理借款手續(xù)。

      2.3.2.2借款原則:前款不清后款不借,特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費(fèi),

      而非個(gè)人私事。一切個(gè)人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      2.4 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

      費(fèi)用是指各職能部門(mén)發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)等日常費(fèi)用支出。其

      中差旅費(fèi)、餐費(fèi)等臨時(shí)性的借款,必須由經(jīng)辦人員填寫(xiě)借支單,寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn)、申請(qǐng)金額、用途,按程序?qū)徟蠼杩?。借款人員完成公務(wù)后須及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)清帳,在10天內(nèi)不報(bào)銷(xiāo)者,財(cái)務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回。

      2.4.1 日常費(fèi)用簽批流程:

      按公司規(guī)定發(fā)生日常費(fèi)用支出,取得合規(guī)的正式發(fā)票→報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》將發(fā)票及

      其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗(yàn)證人簽字→部門(mén)主管簽字→出納審核簽字→副/總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷(xiāo),超期10日逾期報(bào)銷(xiāo)的按報(bào)銷(xiāo)總金額的.30%從本人工資中扣除罰款。

      2.4.2 出差費(fèi)用簽批流程

      出差人員依據(jù)實(shí)際出差情況如實(shí)填寫(xiě)《出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→

      部門(mén)主管審核簽字→交財(cái)務(wù)部出納審核簽字→副/總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)→領(lǐng)款人簽字。(住宿、餐飲、路橋費(fèi)、車(chē)票等均應(yīng)為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫(xiě)憑據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo))。

      2.5 私車(chē)公用費(fèi)用補(bǔ)貼簽批流程

      私車(chē)車(chē)主憑辦公室等部門(mén)匯總的當(dāng)月《私車(chē)公用里程表》,依據(jù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填

      寫(xiě)《私車(chē)公用里程表》公里數(shù)→副/總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字

      2.6 審批權(quán)責(zé)規(guī)定:

      2.6.1報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,后附發(fā)票、費(fèi)用說(shuō)明資料等,并由同行知情人簽字驗(yàn)證。 2.6.2 部門(mén)主管負(fù)責(zé)審批,審核相關(guān)內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

      2.6.3 財(cái)務(wù)人員審核數(shù)量、單價(jià)、金額及日期,出差費(fèi)用需審核出差標(biāo)準(zhǔn),補(bǔ)貼等費(fèi)用發(fā)生

      需有驗(yàn)證手續(xù)。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù);出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。并報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。

      2.6.4 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后,出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù),并按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行備案。 2.6.5 付款原則:誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字。 附:圖 (財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程圖)

      3.財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程圖

      公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度3

      為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理,結(jié)合公司的具體實(shí)際,統(tǒng)一各部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)程序及規(guī)定,特制定本報(bào)銷(xiāo)制度。員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

      一、報(bào)銷(xiāo)審批監(jiān)控程序

      1、公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外,其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

      2、辦公用品的購(gòu)置:由各部門(mén)根據(jù)需要,編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團(tuán)總裁辦按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí),須填制出庫(kù)單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)??偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。

      3、物品采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)須按公司采購(gòu)控制程序、庫(kù)房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷(xiāo)。

      4、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報(bào)銷(xiāo)清單,上報(bào)上級(jí)主管。

      5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的.費(fèi)用由徐總簽字報(bào)銷(xiāo)。

      6、每周三定為費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)日。培訓(xùn)回來(lái)的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷(xiāo)。當(dāng)事人填好報(bào)銷(xiāo)單,部門(mén)經(jīng)理簽字,交給財(cái)務(wù)小方即可。

      二、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      1、員工出差應(yīng)填寫(xiě)出差“申請(qǐng)單”,并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)

      2、員工出差返回后,填寫(xiě)“差旅費(fèi)”報(bào)銷(xiāo)單,連同出差“申請(qǐng)單”、原始報(bào)銷(xiāo)憑證,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

      3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

      4、住宿費(fèi):?jiǎn)稳嘶螂p人出差每天最高不超過(guò)200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過(guò)350元,超出部分由個(gè)人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。

      5、交通費(fèi):?jiǎn)T工出差需購(gòu)買(mǎi)飛機(jī)票的,一律由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),不得擅自購(gòu)買(mǎi)。如擅自購(gòu)買(mǎi),費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車(chē),船交通工具。員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),出租車(chē)票不得連號(hào)。

      6、出差津貼:每人每天30元。

      (二)、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      公司員工在市內(nèi)外出辦事,應(yīng)盡量選擇乘坐公司車(chē)或公交車(chē),原則上不提倡乘坐出租車(chē),如確應(yīng)工作需要乘坐出租車(chē),要事先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo),并在報(bào)銷(xiāo)單上

      注明,報(bào)銷(xiāo)時(shí)出租車(chē)票不得連號(hào)。

      (三)、報(bào)銷(xiāo)發(fā)票粘貼規(guī)定

      報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類(lèi)逐張整齊地粘貼在報(bào)銷(xiāo)單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)單。具體要求為:

      1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單:按事類(lèi)逐項(xiàng)逐件填寫(xiě)內(nèi)容摘要,寫(xiě)清大小寫(xiě)金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報(bào)銷(xiāo)時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。

      2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符以及非行政部門(mén)開(kāi)具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo)。

      3、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單:按途中經(jīng)過(guò)的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項(xiàng)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的時(shí)間、車(chē)船費(fèi)等費(fèi)用,因出差發(fā)生的費(fèi)用填在差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單中“其它“費(fèi)用項(xiàng)上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

      4、填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫(xiě),不得使用圓珠筆或鉛筆。

      三、報(bào)銷(xiāo)時(shí)間

      購(gòu)買(mǎi)材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo),員工報(bào)銷(xiāo)其他費(fèi)用,必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。

      四、下列情況不予報(bào)銷(xiāo):

      1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過(guò)失造成損失浪費(fèi)。

      2、其它不符合國(guó)家開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù),無(wú)理由跨的單據(jù)。

      公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度4

      第一章總則

      第一條目的

      為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

      第二條原則

      本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為借支款項(xiàng)、日常辦公費(fèi)用、其他費(fèi)用支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。

      第三條適用范圍

      本制度適用公司全體員工。

      第二章借支管理規(guī)定及借支流程

      第四條借款管理規(guī)定

      (一)出差借款:出差人員在釘釘憑審批后的《備用金申請(qǐng)單》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。

      (二)其他臨時(shí)借款,如項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)借支,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬,時(shí)間為每周一;特殊項(xiàng)目周一無(wú)法報(bào)賬的,需及時(shí)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可以延后報(bào)賬。

      (三)各項(xiàng)借款金額超過(guò)10000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

      (四)借款銷(xiāo)賬規(guī)定:

      1、借款銷(xiāo)賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷(xiāo)賬;

      2、借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

      第五條借款流程

      (一)借款人在釘釘按規(guī)定填寫(xiě)《備用金申請(qǐng)單》,注明申請(qǐng)人、借款事由、借款金額,在備注欄寫(xiě)明轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金。

      (二)審批流程:主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理審批

      (三)財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的《備用金申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

      第三章日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程

      第六條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的.累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

      第七條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定

      (一)經(jīng)辦人報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、支出時(shí),應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo):

      1、稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)法票;

      2、財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)(郵政、銀行、鐵路的各類(lèi)帶印戳的收據(jù)、支出證明單)。

      3、加蓋銷(xiāo)貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專(zhuān)用章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,且清晰可見(jiàn)。

      4、發(fā)票抬頭要求按照最新稅務(wù)部門(mén)相關(guān)規(guī)定。

      (二)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:

      1、根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù);

      2、報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)使用藍(lán)黑碳素筆嚴(yán)格按報(bào)銷(xiāo)單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě),注明附件張數(shù);

      3、金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);

      4、簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由,要求與取得發(fā)票相符。

      (三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

      (四)報(bào)銷(xiāo)10000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款或注明銀行轉(zhuǎn)賬。

      (五)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定

      1、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo):公司財(cái)務(wù)部每周周一為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)日;偶遇節(jié)假日等特殊情況財(cái)務(wù)另行通知。

      2、非日常報(bào)銷(xiāo)的其他事項(xiàng)不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。

      第八條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:

      報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→若需批準(zhǔn),附批準(zhǔn)后的清單→部門(mén)主管人員審核簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。

      第九條交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程

      交通費(fèi)指為滿足公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,為公司辦理相關(guān)的事宜而發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用,包括公交車(chē)費(fèi)、地鐵車(chē)費(fèi)、打車(chē)費(fèi)等。

      (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

      (1)原則上外出辦事,主要以地鐵或公交的方式。除非特殊情況,才可乘坐出租車(chē)(需提前口頭匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)),并在票上注明原因及往返地點(diǎn)。

      (2)市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。

      (二)報(bào)銷(xiāo)流程

      1、員工整理交通車(chē)票(含因公公交車(chē)票),按規(guī)定填好《出差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》。

      2、審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

      3、員工持審批后的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

      第十條差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程

      員工因工作需要,離開(kāi)員工辦公所在市行政區(qū)域處理公司事務(wù)屬出差。出差費(fèi)用包括:本市及他市的市內(nèi)交通費(fèi);往返本市到外市的火車(chē)、飛機(jī)、客車(chē)、輪船等費(fèi)用;自駕車(chē)出差的油費(fèi)、路橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等;外地的餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

      (一)出差借款流程:

      1、出差申請(qǐng):?jiǎn)T工出差可向公司借支所需差旅費(fèi)用,填寫(xiě)《備用金申請(qǐng)單》,履行相關(guān)借支審批手續(xù),借支數(shù)額應(yīng)當(dāng)與所處理的公務(wù)和出差的時(shí)間相適應(yīng)。

      2、借支差旅費(fèi):出差人員將審批過(guò)的《備用金申請(qǐng)單》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

      3、返回報(bào)銷(xiāo):出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用實(shí)際發(fā)生情況填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,部門(mén)經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;如因特殊情況不能辦理報(bào)銷(xiāo),應(yīng)由本人出具書(shū)面材料說(shuō)明延緩報(bào)銷(xiāo)理由,由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字證明,并注明最后報(bào)銷(xiāo)期限,如超過(guò)一個(gè)月不報(bào)賬,財(cái)務(wù)將不予報(bào)銷(xiāo)并從其工資中扣回借款。原則上前款未清者不予辦理新的借支。

      (二)報(bào)銷(xiāo)程序:報(bào)銷(xiāo)實(shí)行“誰(shuí)借支,誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)”的原則。各經(jīng)辦人將發(fā)票等原始單據(jù)分類(lèi)續(xù)時(shí)貼在粘貼單上,按項(xiàng)目填好“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”或“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”。根據(jù)各授權(quán)范圍,具體經(jīng)辦人由本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后交財(cái)務(wù)部,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核簽字后統(tǒng)一交由總經(jīng)理審批,由出納按規(guī)定時(shí)間支付。

      (三)、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):

      公司全體員工的出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件。

      (四)、相關(guān)說(shuō)明:

      1、出差期間發(fā)生請(qǐng)客送禮等業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,須事先請(qǐng)示高層領(lǐng)導(dǎo)同意,經(jīng)審批簽字后報(bào)銷(xiāo)。

      2、出差人員市內(nèi)交通費(fèi)盡量選擇公交、地鐵、在無(wú)公交路線或負(fù)重等特殊情況下可打的(需提前口頭匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)),并在票上注明原因及往返地點(diǎn)。

      3、操作層員工與管理層員工一起出差時(shí),由帶班管理人員控制各項(xiàng)開(kāi)銷(xiāo),不得超過(guò)出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。

      4、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)必須憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),無(wú)發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo),丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料,有同行人或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字證明,報(bào)財(cái)務(wù)特批。報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)必須是出差地實(shí)際發(fā)生的票據(jù),費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)(發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo),發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷(xiāo))。

      公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度5

      為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)程序及規(guī)定,提高財(cái)務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

      1、借款報(bào)銷(xiāo)的審批權(quán)限

      1.1公司員工因工出差借款或報(bào)銷(xiāo),由各部門(mén)經(jīng)理審簽后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核,并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報(bào)銷(xiāo)。凡有審簽權(quán)限的部門(mén)經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門(mén)簽留字樣備案。

      1.2員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫(xiě)“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)。

      1.3員工出差返回后,填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。

      2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。

      2.1員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。

      2.2出差住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

      技術(shù)部:住宿費(fèi)80元/2人/天;100元/3人/天。

      2.4出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

      外出員工每人每日補(bǔ)貼20元,6、7、8、9四個(gè)月份每人每天補(bǔ)貼30元;如有特殊情況需請(qǐng)客戶吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標(biāo)準(zhǔn)。

      2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。

      2.5員工出差交通報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)

      2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙;部門(mén)經(jīng)理級(jí):可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車(chē)硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      2.5.2員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi),經(jīng)理級(jí)(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo);經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得隨意乘坐出租車(chē),如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí),需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷(xiāo)。

      2.5.3員工在本市內(nèi)出差,只報(bào)銷(xiāo)公交車(chē)票公交車(chē)票。無(wú)特殊情況,不得報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)票。

      3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定:

      3.1住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。

      3.2膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報(bào)銷(xiāo)與此相關(guān)的費(fèi)用。

      3.3交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫(xiě)客餐報(bào)銷(xiāo)單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。

      3.4短途出差不享受住宿補(bǔ)助。

      3.5長(zhǎng)途出差人員無(wú)住宿費(fèi)用時(shí),則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。

      3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)時(shí)間為每周一及每五,未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)的`,財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行支付。

      3.7超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)。

      3.8財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

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