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      發(fā)票填開操作指南(5篇材料)

      時(shí)間:2019-05-14 21:38:03下載本文作者:會(huì)員上傳
      簡(jiǎn)介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《發(fā)票填開操作指南》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《發(fā)票填開操作指南》。

      第一篇:發(fā)票填開操作指南

      發(fā)票填開

      一、增值稅專用發(fā)票填開

      1、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo)。

      2、發(fā)票號(hào)碼確認(rèn),注意:電子票號(hào)與紙質(zhì)票號(hào)必須一一對(duì)應(yīng)。

      3、進(jìn)入發(fā)票填開界面,(票面信息構(gòu)成)

      ⑴、填寫購(gòu)方信息(購(gòu)方信息可在發(fā)票填開界面直接填寫或 添加到客戶編碼后直接選擇)

      ⑵、填寫商品信息,(商品信息可在發(fā)票填開界面直接錄入 或添加到商品編碼后直接選擇)

      注意:錄入商品名稱時(shí)需注意稅收分類編碼選擇及稅率選擇。

      填寫商品時(shí),為方便單價(jià)的錄入,點(diǎn)擊票面右上角“價(jià)格”可切換單價(jià)“含稅”或“不含稅。”

      ⑶、發(fā)票打印。發(fā)票填寫完后,點(diǎn)右上角打印按鈕進(jìn)行發(fā)票 打印。

      注意:點(diǎn)擊打印按鈕后,發(fā)票默認(rèn)自動(dòng)生成,將無法進(jìn)行票面修改。打印時(shí)注意默認(rèn)打印機(jī)選擇。

      打印提醒:發(fā)票填寫完畢,點(diǎn)擊打印時(shí),彈出調(diào)試界面,可以先用A4打印,然后放在發(fā)票上,對(duì)著光亮的方向比對(duì)。根據(jù)打印的內(nèi)容是否在對(duì)應(yīng)的發(fā)票框里進(jìn)行調(diào)。要往相同的方向移動(dòng)。就把相應(yīng)數(shù)值增加。要往相反的方向移動(dòng)。就把相應(yīng)的數(shù)值減小,2毫米為一個(gè)字。在打印第一張發(fā)票的時(shí)候,先拿白紙?jiān)嚧?,位置調(diào)好之后,再拿發(fā)票去打印。(已開發(fā)票可以在發(fā)票查詢中重復(fù)打印)發(fā)票打印時(shí)請(qǐng)注意:電子發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼必須一致。

      二、增值稅普通發(fā)票填開

      1、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅普通發(fā)票填開”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo)。

      2、發(fā)票號(hào)碼確認(rèn),注意:電子票號(hào)與紙質(zhì)票號(hào)必須一一對(duì)應(yīng)。

      3、發(fā)票填開,(填開方法詳見增值稅專用發(fā)票填開)

      注意:

      a.購(gòu)方名稱必須填寫,其它項(xiàng)可以為空。

      b.購(gòu)方有稅號(hào)的必須填寫,稅號(hào)可以為15位、17位、18位或20位。

      溫馨提示:

      發(fā)票填開完成,點(diǎn)擊打印按鈕后,發(fā)票默認(rèn)自動(dòng)生成,將無法進(jìn)行票面修改。打印時(shí)注意默認(rèn)打印機(jī)選擇。

      打印提醒:發(fā)票填寫完畢,點(diǎn)擊打印時(shí),彈出調(diào)試界面,可以先用A4打印,然后放在發(fā)票上,對(duì)著光亮的方向比對(duì)。根據(jù)打印的內(nèi)容是否在對(duì)應(yīng)的發(fā)票框里進(jìn)行調(diào)。要往相同的方向移動(dòng)。就把相應(yīng)數(shù)值增加。要往相反的方向移動(dòng)。就把相應(yīng)的數(shù)值減小,2毫米為一個(gè)字。在打印第一張發(fā)票的時(shí)候,先拿白紙?jiān)嚧颍恢谜{(diào)好之后,再拿發(fā)票去打印。(已開發(fā)票可以在發(fā)票查詢中重復(fù)打印)發(fā)票打印時(shí)請(qǐng)注意:電子發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼必須一致。

      第二篇:紅字發(fā)票填開流程

      紅字發(fā)票填開流程

      一、負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開流程(四個(gè)步驟)

      當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購(gòu)方需要退貨,但藍(lán)字普通發(fā)票已跨月或已抄稅不能作廢,此時(shí)可開具負(fù)數(shù)發(fā)票來沖抵。

      負(fù)數(shù)普通發(fā)票的填開方法與紅字專用發(fā)票不同,不受信息表管理的限制。在開具負(fù)數(shù)普通發(fā)票前,指定其對(duì)應(yīng)的正數(shù)普通發(fā)票的代碼和號(hào)碼即可開具。下面簡(jiǎn)單介紹開具流程:

      第一步:按平時(shí)開具普通發(fā)票的辦法先調(diào)出一張新發(fā)票。

      第二步:按發(fā)票上方的“紅字”按鈕。如下圖:

      第三步:填寫負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的原正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼。如下圖

      第四步:點(diǎn)擊下一步按鈕會(huì)顯示發(fā)票相關(guān)信息。點(diǎn)確定之后,會(huì)

      出現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票界面,右下角自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)籃字發(fā)票代碼號(hào)碼。用現(xiàn)在 這張新發(fā)票打印出來即可(如果提示本張發(fā)票可以開具紅字發(fā)票,但 是當(dāng)前數(shù)據(jù)庫沒有相應(yīng)數(shù)據(jù),則需要手動(dòng)填寫,商品名稱,數(shù)量為負(fù) 數(shù),單價(jià)為正數(shù))。

      二、負(fù)數(shù)專用發(fā)票填開(銷方申請(qǐng)的情況)流程

      增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票前需要先開具紅字發(fā)票信息表上

      傳稅局審核。待審核通過拿到信息表編號(hào)后才可以開具紅字發(fā)票。

      我們整理一下開具的簡(jiǎn)單流程如下,供大家參考:

      銷售方申請(qǐng)(指發(fā)票未認(rèn)證的情況):(三個(gè)步驟)

      1.信息表填開

      進(jìn)入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表(開票軟件左上角)

      -紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-選擇銷售方申請(qǐng)-輸入發(fā)票號(hào)碼、代碼-點(diǎn)下一步-(如果提示本張發(fā)票可以開具紅字發(fā)票,但是當(dāng)前數(shù) 據(jù)庫沒有相應(yīng)數(shù)據(jù),則需要手動(dòng)填寫,商品名稱,數(shù)量為負(fù)數(shù),單價(jià) 為正數(shù))確定信息后點(diǎn)擊打印,然后選擇不打印,即可保存。

      2.信息表上傳

      點(diǎn)發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢

      導(dǎo)出 :

      選中對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票信息表點(diǎn)擊上傳-根據(jù)提示點(diǎn)擊確定 :

      即可看到相應(yīng)信息表的信息表描述已更新為“審核通過”,“審

      核通過”的信息表編號(hào)可以用于開具紅字發(fā)票,(雙擊點(diǎn)開這張紅字 發(fā)票信息表,用白紙打印留底)。

      3.開具紅字發(fā)票

      在發(fā)票管理里面點(diǎn)發(fā)票填開,調(diào)出一張正常的專用發(fā)票。點(diǎn)票面

      上的紅字-導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表-點(diǎn)選擇-確定發(fā)票信息后用 發(fā)票打印即可。

      三、負(fù)數(shù)專用發(fā)票填開(購(gòu)方申請(qǐng)的情況)流程

      上一篇我們介紹了銷方發(fā)起申請(qǐng)開具專用發(fā)票紅字發(fā)票的情況,接下來歸納購(gòu)方申請(qǐng)的流程:(三個(gè)步驟)

      購(gòu)方申請(qǐng)(一般是針對(duì)發(fā)票已認(rèn)證通過的情況)

      1.信息表填開(購(gòu)貨方開具)

      進(jìn)入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表(開票軟件左上角)

      -紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,選擇購(gòu)方申請(qǐng),然后選擇已抵扣,下方的發(fā)票代碼發(fā)票號(hào)不用填寫,直接點(diǎn)擊下一步或者確定,彈出一 張空白的紅字發(fā)票信息表之后,根據(jù)需要沖紅的發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行填寫(商品名稱,數(shù)量為負(fù)數(shù),單價(jià)為正數(shù)),填寫完后,點(diǎn)擊打印,然后 選擇不打印,即可保存。

      2.信息表上傳

      點(diǎn)發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

      -系統(tǒng)彈出信息表上傳界面-單擊需要上傳的信息表-點(diǎn)擊上傳按 鈕-根據(jù)提示點(diǎn)擊確定,即可看到相應(yīng)的信息表的信息表描述已更新 為“審核通過”(信息表描述已更新為“審核通過”的信息表表編號(hào)

      已可以用于開具紅字發(fā)票)。這時(shí)請(qǐng)雙擊點(diǎn)開這張紅字發(fā)票信息表,用 A4 白紙打印留底(此時(shí)打印才有信息表編號(hào))。

      3.記錄下信息表編號(hào)或?qū)⑿畔⒈泶蛴〕鰜斫唤o銷售方。

      紅字發(fā)票填開(由銷售方開具)

      第三篇:紅字發(fā)票填開流程

      紅字發(fā)票開具操作流程

      對(duì)于跨月和當(dāng)月已抄稅的發(fā)票開票軟件無法作廢,只能開具負(fù)數(shù),軟件支持對(duì)增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具紅字,下面以增值稅專用發(fā)票為例介紹具體開具流程:

      點(diǎn)擊“發(fā)票管理”-“紅字發(fā)票信息表”-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”

      或者通過導(dǎo)航圖信息表-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”進(jìn)入填開界面

      系統(tǒng)自動(dòng)彈出信息表選擇的界面

      特別說明:企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況選擇相對(duì)應(yīng)的條件。

      1、購(gòu)買方申請(qǐng):常用的是購(gòu)買方申請(qǐng)選擇

      “已抵扣”選項(xiàng),通常是由于購(gòu)買方認(rèn)證了銷售方所開具的增值稅專票后需要開負(fù)數(shù)時(shí)使用。

      2、銷售方申請(qǐng):銷售方申請(qǐng)分為兩項(xiàng),若銷售方的發(fā)票是隔月開具的(非本月和上月且在180天內(nèi))需要選擇第一個(gè)選項(xiàng)“因開票有誤購(gòu)買方拒收的”若發(fā)票是本月或者上月開具的,一般選擇第二個(gè)選項(xiàng)“因開票有誤等原因尚未交付的”。

      下面已銷售方申請(qǐng)為例介紹信息表的具體操作:

      1、銷售方選擇申請(qǐng)?jiān)蚝螅仨氫浫氚l(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,錄入后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷,若可以開具系統(tǒng)會(huì)給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”,點(diǎn)擊“確定”。

      若所申請(qǐng)的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫內(nèi),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)信息表,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“打印”即可保存信息表。

      對(duì)庫中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具信息表時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中,不再顯示折扣行信息。

      若當(dāng)前發(fā)票庫內(nèi)無該張發(fā)票信息,則信息需要手工錄入,并且需要注意,數(shù)量和金額填寫負(fù)數(shù),若企業(yè)開的是貨運(yùn)發(fā)票,金額必須是正數(shù),確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“打印”即可保存信息表。

      2、信息表填開后在紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

      選中對(duì)應(yīng)信息表點(diǎn)擊上傳,系統(tǒng)彈出提示點(diǎn)擊“確認(rèn)”

      審核后信息表描述會(huì)變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”,信息表編號(hào)內(nèi)編號(hào)可供開具紅字專用發(fā)票。

      點(diǎn)擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開,或者如圖顯示發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)界面,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“確認(rèn)”。

      發(fā)票填開后點(diǎn)擊第一排紅字,彈出的下拉菜單中共有三種方式。

      “導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”

      系統(tǒng)會(huì)彈出信息表選擇界面,正常選中信息表點(diǎn)擊“選擇”或者雙擊信息表都可以。

      若信息表選擇內(nèi)無信息表內(nèi)容。

      則需要點(diǎn)擊下載,設(shè)置條件后點(diǎn)擊“確定”。

      “直接開具”

      需要輸入信息表編號(hào),發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。

      “導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”需要選擇紅字信息表文件,文件以XML為后綴。

      確認(rèn)無誤后打印即可。

      特別說明:

      1、以上操作步驟僅針對(duì)負(fù)數(shù)專用發(fā)票及負(fù)數(shù)貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票。負(fù)數(shù)普通發(fā)票及負(fù)數(shù)機(jī)動(dòng)車發(fā)票無需填寫信息表,可點(diǎn)擊“紅字”后根據(jù)提示開具對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票。

      2、以上三種方式都可以正常開具紅字發(fā)票,備注欄自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)信息表編號(hào),若對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票不存在當(dāng)前發(fā)票庫中,則需要手工錄入發(fā)票信息。

      第四篇:紅字發(fā)票信息表填開

      紅字發(fā)票信息表填開:

      增值稅專票、貨運(yùn)專票開負(fù)數(shù)發(fā)票之前需先開具紅字發(fā)票信息表 1.發(fā)票管理-紅字發(fā)票管理-增值稅專票紅字信息表填開。2.選擇申請(qǐng)方式。

      3.根據(jù)申請(qǐng)方式,輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。4.填寫詳細(xì)信息。5.保存信息表。

      審核方式一:通過打印、導(dǎo)出方式到稅局進(jìn)行辦理。方式二:電機(jī)“上傳”按鈕,稅局自動(dòng)或手動(dòng)審核。

      提醒1:信息表中的金額和數(shù)量必須為負(fù)數(shù)。2:最多可開具8行商品。

      3:合計(jì)金額不能大于原藍(lán)票的合計(jì)金額。4:作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。

      紅字發(fā)票信息表下載:

      第一步:發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表管理-增值稅專票紅字信息表審核下載。第二步:設(shè)置申請(qǐng)日期、下載保存的地址。第三步:點(diǎn)擊“下載”,系統(tǒng)將自動(dòng)下載保存。

      提醒:只有上傳成功并審核通過的紅字信息表才能下載。

      第五篇:2.0紅字發(fā)票填開流程-最新2015剖析

      2.0紅字發(fā)票開具流程

      一、紅字發(fā)票開具方法

      紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票與負(fù)數(shù)普通增值稅發(fā)票和負(fù)數(shù)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具方法有差異。

      紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票流程:紅字發(fā)票信息表填寫—>信息表上傳?信息表審核?開具紅字發(fā)票

      負(fù)數(shù)普通增值稅發(fā)票和負(fù)數(shù)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票紅字發(fā)票可以在開票系統(tǒng)中直接開具。(只需要填入要沖銷的正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼,進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票開具)紅字專用發(fā)票紅字貨物運(yùn)輸專用發(fā)票開具相同,下面以紅字專用發(fā)票開具為例。

      (一)填寫紅字信息表管理

      1、紅字增值稅專用發(fā)票信息表填寫 操作步驟:

      第一步、進(jìn)入“發(fā)票管理”,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單,在彈出的紅字發(fā)票信息表信息選擇界面。

      第二步、按照相應(yīng)的原因選擇填寫,可選擇的兩種方式:購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。第三步、對(duì)于購(gòu)買方申請(qǐng),需要在紅字發(fā)票信息表填寫界面中,手工輸入納稅人信息、商品信息和申請(qǐng)理由,銷方申請(qǐng)且發(fā)票庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫信息表內(nèi)容,如果銷方申請(qǐng)發(fā)票庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,需要手工填入各項(xiàng)信息。確認(rèn)無誤后點(diǎn)“打印”按鈕,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面。(注意信息表中商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù),信息表不可操作清單和折扣)

      2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

      第一步、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表”菜單項(xiàng) 第二步、點(diǎn)擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單,在彈出的窗口中可以對(duì)信息表查看明顯、修改和刪除。

      第三步、提交紅字發(fā)票信息表有兩個(gè)方法

      (1)、選擇需要導(dǎo)出的信息表,點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕,將導(dǎo)出為xml文件的信息表用介質(zhì)提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其導(dǎo)入該文件后開具信息表。

      (2)、紅字發(fā)票信息表可以直接通過開票軟件上傳到稅務(wù)端。選擇一條或多條信息表描述為“未上傳”的信息表?xiàng)l目,點(diǎn)擊“上傳”按鈕,以銷方申請(qǐng)為例,點(diǎn)“確定”按鈕后,該條信息表狀態(tài)更新為“審核通過”,該張信息表即可用于開具紅字發(fā)票。

      (二)開具紅字發(fā)票(共有三種方式):

      方式

      一、直接開具(用于信息表通過導(dǎo)出上交稅局情況)

      第一步、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”,系統(tǒng)彈出“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”提示框。

      第二步、點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,入“增值稅專用發(fā)票填開”窗口。

      第三步、在發(fā)票填開界面中,選擇“紅字”按鈕下的“直接開具”在信息表編號(hào)、確認(rèn)窗口中兩次準(zhǔn)確填入信息表編號(hào),“下一步”按鈕激活后,填入要沖銷的正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼,點(diǎn)“確認(rèn)”按鈕,(信息表上有發(fā)票代碼、號(hào)碼需要填入,否則不需要填寫);如果找到對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息則點(diǎn)擊“確定”,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)填開界面并自動(dòng)調(diào)出票面信息,否則需要在負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面手工填寫各項(xiàng)信息與信息表一致,點(diǎn)擊“打印”按鈕保存紅字發(fā)票。方式

      二、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表填開方式(此方法因稅局不提供電子申請(qǐng)單故無法使用,僅做了解)

      導(dǎo)入有源介質(zhì)的紅字發(fā)票信息表填寫紅字發(fā)票

      第一步、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”,系統(tǒng)彈出“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”提示框。

      第二步、點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,入“增值稅專用發(fā)票填開”窗口。

      第三步、在發(fā)票填開界面中,選擇“紅字”按鈕下的“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”菜單項(xiàng),在系統(tǒng)彈開的選擇文件窗口中,選擇對(duì)應(yīng)的信息表電子文件后,系統(tǒng)在發(fā)票填開界面自動(dòng)顯示導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息,確認(rèn)與信息表一致點(diǎn)“打印”保存紅字專用發(fā)票。

      方式

      三、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表填寫紅字發(fā)票(用于通過上傳上交稅局情況)第一步、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”,系統(tǒng)彈出“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”提示框。

      第二步、點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,入“增值稅專用發(fā)票填開”窗口。

      第三步、在發(fā)票填開界面中,選擇“紅字”按鈕下的“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”菜單,在系統(tǒng)彈出信息表選擇窗口中,點(diǎn)擊“下載”按鈕后,在系統(tǒng)彈出的紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口設(shè)好條件,點(diǎn)“確定”按鈕,在信息表選擇窗口,選中一條紅字信息表,點(diǎn)“選擇“按鈕,則發(fā)票界面自動(dòng)顯示紅字專用發(fā)票信息,檢查無誤,點(diǎn)“打印”按鈕保存紅字發(fā)票。

      紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表管理與紅字增值稅專用發(fā)票信息表管理一致。

      第一步,信息表填開

      一 銷方開具 當(dāng)月已抄稅或上月開具有誤的發(fā)票

      選擇

      輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼后

      如果發(fā)票庫里有對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)信息出來。

      可以選擇按“不打印”。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存。上月之前開的藍(lán)字發(fā)票有誤。需要選擇

      后續(xù)步驟同上操作。

      二 購(gòu)買方申請(qǐng)

      現(xiàn)在購(gòu)買方申請(qǐng),統(tǒng)一選擇成購(gòu)買方申請(qǐng)---已抵扣。

      發(fā)票代碼和號(hào)碼不用輸入,直接點(diǎn)“確定”。會(huì)出現(xiàn)空白的信息表界面

      需要手工錄入藍(lán)字發(fā)票的信息,“數(shù)量”和“金額”輸入“負(fù)數(shù)” 是否漢字防偽企業(yè),看銷售方開具的發(fā)票是否是二維碼的密文。

      點(diǎn)打印,會(huì)保存下來。

      第二步 信息表上傳

      發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---信息表查詢導(dǎo)出 選中剛剛申請(qǐng)好的信息表編號(hào),點(diǎn)“上傳”

      第三步 紅字發(fā)票填開

      上傳后,可以點(diǎn)擊“下載”按鈕,查詢是否審核通過

      如果有審核通過的信息表,就可以開具紅字發(fā)票。

      專用發(fā)票填開----紅字----導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,選擇審核通過的信息表就可以了。

      說明:1 現(xiàn)在購(gòu)買方申請(qǐng),都是選擇已抵扣。認(rèn)證不通過的發(fā)票,需要銷售方申請(qǐng)。購(gòu)買方申請(qǐng)的并且已經(jīng)審核好的信息表。

      如果銷售方也是2.0軟件,銷售方在自己開票軟件里可以直接下載到該信息表。如果銷售方是2.0之前的開票,購(gòu)買方把審核好的信息表編號(hào)給銷售方就可以了。

      問題:1 上傳的時(shí)候提示上傳失敗,請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置

      請(qǐng)核對(duì)安全接入服務(wù)器地址是否正確,測(cè)試是否成功。

      上傳后提示已重復(fù)上傳或紅字金額超出藍(lán)字金額等

      先刪除掉紅字發(fā)票信息表,然后點(diǎn)擊“下載”,正常情況下能看到審核通過的信息表編號(hào)了。紅字普通發(fā)票,不需要填寫信息表,直接在普通發(fā)票填開---紅字里輸入就可以。有企業(yè)是0211的軟件版本,如果提示找不到發(fā)票信息,也不能點(diǎn)確定的情況,核對(duì)下軟件版本,升級(jí)安裝到0319就可以解決了。

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