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      甘肅人民檢察院關(guān)于2016年級部門決算公開的說明范文大全

      時間:2019-05-15 00:56:40下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:甘肅人民檢察院關(guān)于2016年級部門決算公開的說明

      甘肅省人民檢察院

      關(guān)于2016年度省級部門決算公開的說明

      (匯總)

      根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定和省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》(甘辦發(fā)〔2016〕32號)精神,按照甘肅省財政廳《關(guān)于做好省級部門決算公開工作的通知》要求,現(xiàn)將甘肅省人民檢察院2016年度財政部門決算的有關(guān)情況公開如下:

      一、基本職能

      甘肅省人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),主要任務(wù)是領(lǐng)導(dǎo)全省各市、州人民檢察院,依照憲法和法律的規(guī)定,履行法律監(jiān)督職能,保證國家法律的統(tǒng)一、正確實施,其主要職責(zé)是:

      (一)對中共甘肅省委和最高人民檢察院負(fù)責(zé)并報告工作,接受中共甘肅省委和最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo),接受省人民代表大會及其常委會的監(jiān)督。

      (二)領(lǐng)導(dǎo)全省各級人民檢察院的工作。根據(jù)省委、最高人民檢察院的指示、工作部署,確定全省檢察工作方針、任務(wù),并組織實施。

      (三)依法對貪污、賄賂案,國家機(jī)關(guān)工作人員瀆職案和侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利案件進(jìn)行偵查;經(jīng)最高人民檢察院決定需要直接受理的其他刑事案件的偵查;領(lǐng)導(dǎo)下級人民檢察院的偵查工作。

      (四)對重大刑事案件依法審查批捕、審查起訴;領(lǐng)導(dǎo)下級人民檢察院對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批捕、審查起訴和抗訴工作。掌握社會治安動態(tài),參與社會綜合治理。

      (五)對民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動進(jìn)行法律監(jiān)督;領(lǐng)導(dǎo)下級人民檢察院開展對民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動的法律監(jiān)督工作。

      (六)對人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法提起抗訴。

      (七)對下級人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查,糾正錯誤決定。

      (八)受理公民控告、申訴和檢舉;受理對貪污、賄賂等犯罪的舉報;領(lǐng)導(dǎo)全省檢察機(jī)關(guān)的控告申訴和舉報工作。

      (九)對全省刑事判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)管改造場所的管理活動是否合法實行監(jiān)督。

      (十)規(guī)劃、指導(dǎo)、組織實施全省檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)工作。

      (十一)開展法律政策研究和與檢察業(yè)務(wù)相關(guān)的其他調(diào)查研究工作,提出司法實踐方面中遇到問題的意見和建議。

      (十二)負(fù)責(zé)全省檢察機(jī)關(guān)的思想政治建設(shè)和組織建設(shè);協(xié)同黨委管理和考核各市、州檢察院領(lǐng)導(dǎo)班子,協(xié)同編制部門管理全省檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制;按照《檢察法官》、《人民警察法》規(guī)定,依法管理檢察官、書記員、司法警察和司法行政人員。

      (十三)組織指導(dǎo)全省檢察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)全省檢察宣傳工作。

      (十四)規(guī)劃、指導(dǎo)全省檢察機(jī)關(guān)的計劃、財務(wù)、裝備工作。

      (十五)負(fù)責(zé)其它應(yīng)由甘肅省人民檢察院承辦的事項。

      二、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

      (一)機(jī)構(gòu)及組成單位情況

      甘肅省人民檢察院及所屬二級決算單位共有10個,具體為甘肅省人民檢察院本級、甘肅省人民檢察院林區(qū)分院、舟曲林區(qū)人民檢察院、白水江林區(qū)人民檢察院、洮河林區(qū)人民檢察院、迭部林區(qū)人民檢察院、甘肅省人民檢察院蘭州鐵路運(yùn)輸分院、蘭州鐵路運(yùn)輸檢察院、武威鐵路運(yùn)輸檢察院、甘肅省人民檢察院礦區(qū)分院。

      (二)人員構(gòu)成情況

      省編辦核定我院機(jī)關(guān)及9個二級管轄院編制人數(shù)626人,其中:行政編制586人,事業(yè)編制40人。2016年實有人數(shù)540人,其中:在職行政人員517人,事業(yè)人員23人。離休人員8人,退休人員164人。遺屬人員1人。

      三、2016年度收支決算總體情況說明

      甘肅省人民檢察院2016年度決算收入總計56446.31萬元,決算支出總計56446.31萬元。

      本年收入合計51309.17萬元,其中:財政撥款收入50703.58萬元,占98.82%,其他收入605.59萬元,占1.18%。與上年同期相比,財政撥款增加了27320.31萬元。本年支出合計47167.02萬元,其中:基本支出9433.60萬元,占20%,項目支出37733.42萬元,占80%。與上年同期相比,本年支出增加了24670.02萬元,其中:基本支出增加了2578.74萬元,項目支出增加了22091.28萬元。收入和支出同時增加的主要原因:一是人員經(jīng)費增加和司法改革經(jīng)費納入財政預(yù)決算;二是隨著反腐工作的深入,辦案業(yè)務(wù)費增加額度較大。

      四、2016年度財政撥款支出決算總體情況說明 本年度財政撥款支出46790.16萬元,年初預(yù)算18669.82萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的250.62%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是按規(guī)定使用了以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金;二是隨著人員的增加和2016年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,支出相應(yīng)增加;三是根據(jù)2016年全省檢察工作實際需要,年中申請追加財政撥款。

      五、2016年“三公”經(jīng)費決算情況

      本年度“三公”經(jīng)費年度預(yù)算總額為434.60萬元(年初預(yù)算405.60萬元,年中調(diào)整公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費29.00萬元),支出總額為319.77萬元,完成年度預(yù)算的73.58%,較上年減少127.35萬元,2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和例行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

      (一)因公出國(境)費支出6.74萬元。年初預(yù)算數(shù)為50萬元,支出總額為6.74萬元,完成預(yù)算的13.48%,較上年減少0.06萬元,為2016年10月份最高人民檢察院刑事執(zhí)行檢察廳組織的赴澳大利亞“刑罰執(zhí)行及刑罰執(zhí)行監(jiān)督”課題培訓(xùn)任務(wù),參加人員為甘肅省人民檢察院刑事執(zhí)行檢察局副局長張振宇,出訪時間21天。

      (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出264.07萬元。其中:公務(wù)車用車購置費30.37萬元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費233.70萬元,年度預(yù)算數(shù)291.24萬元(年初預(yù)算262.24萬元,年中調(diào)整預(yù)算29.00萬元),完成預(yù)算的90.67%,較上年減少131.35萬元。2016年,省院機(jī)關(guān)和9個二級管轄院公務(wù)車保有量為146輛。

      (三)公務(wù)接待費支出48.96萬元。年初預(yù)算數(shù)93.36萬元,完成預(yù)算的52.44%,較上年增加3.94萬元,主要用于高檢院及其他省市檢察院來我省檢察院間的交流調(diào)研及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

      六、2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

      本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出1488.46萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2015年增加 萬元484.24萬元,主要原因是人員的增加及2016年基本工資調(diào)整,支出相應(yīng)增加。

      七、政府采購支出情況

      本部門2016年度政府采購支出總額2483.35萬元,其中:政府采購貨物支出1025.22萬元、政府采購工程支出29.48萬元、政府采購服務(wù)支出1428.65萬元。

      八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

      截止2016年12月31日,省院機(jī)關(guān)及9個二級管轄院共有車輛146輛,其中:副部(?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車135輛、公務(wù)用車10輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備11臺((套),單價100萬元以上通用設(shè)備3臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備2(臺)套。

      九、名詞解釋

      財政撥款收入:指人民檢察院從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。

      其他收入:是指各級人民檢察院依法取得的除財政撥款收入以外的收入。

      公共安全支出:指反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

      社會保障和就業(yè)支出:指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

      住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出?;局С觯褐笧闄C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)的資金。

      “三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

      附件:

      1、收入支出決算總表

      2、收入決算表

      3、支出決算表

      4、財政撥款收入支出決算總表

      5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公“經(jīng)費支出決算表

      8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      甘肅省人民檢察院

      2016年8月25日

      第二篇:湘潭人民檢察院2017部門決算公開

      湘潭市人民檢察院2017部門決算公開

      第一部分

      湘潭市人民檢察院單位概況

      一、部門職責(zé)

      湘潭市人民檢察院屬一級預(yù)算單位,無下設(shè)二級機(jī)構(gòu)。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個,分別為偵察監(jiān)督科、公訴一科、公訴二科、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、案件管理科、法警支隊、監(jiān)所檢察科、民事行政檢察科、控告申訴科、職務(wù)犯罪預(yù)防科、園區(qū)檢察室、辦公室、干部科、宣教科、老干科、技術(shù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、檢務(wù)督察室、研究室、行裝科、機(jī)關(guān)黨委。

      湘潭市人民檢察院主要任務(wù)是領(lǐng)導(dǎo)縣、市、區(qū)檢察院履行法律監(jiān)督職能,保證國家法律的統(tǒng)一正確實施,對市人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。主要包括:依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利與公民民主權(quán)利的犯罪以及國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查;對應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴;依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監(jiān)督工作;依法對刑事訴訟民事審判和行政訴訟實行法律監(jiān)督工作;依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督;對全市兩級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律

      效力、確有錯誤的判決和裁定、依法提起訴訟或提請省人民檢察院抗訴;對縣、市、區(qū)人民檢察院在行使檢察權(quán)中做出決定進(jìn)行審查,糾正錯誤決定;受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑的自首;對國家機(jī)關(guān)工作職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策、負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳;負(fù)責(zé)縣、市、區(qū)人民檢察院對檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理的指導(dǎo)。以及其他法律工作和行政機(jī)關(guān)事務(wù)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      本次公開為本單位報表

      第二部分 湘潭市人民檢察院單位2017部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      本院2017收入總計4570.74萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158.08萬元),支出總計4393.87萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年176.87萬元。與2016年相比,收、支分別增加446.38萬元、407.59萬元,增幅為10.82%、10.22%,主要原因是司法體制改革工資平均上浮15%。

      二、收入決算情況說明

      2017年預(yù)算收入4570.74萬元,全部為財政撥款收入,其中:當(dāng)年預(yù)算資金安排4412.66萬元,上年結(jié)余資金安排158.08萬元。

      三、支出決算情況說明

      2017年決算支出4393.87萬元,其中:基本支出-人員經(jīng)費支出3092.47萬元,占70.38%,基本支出-日常公用支出1301.4萬元,占29.62%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本院2017財政撥款收入總計4570.74萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158.08萬元),財政撥款支出總計4393.87萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年176.87萬元。與2016年相比,收、支分別增加446.38萬元、407.59萬元,增幅為10.82%、10.22%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況。

      2017年財政撥款決算支出4393.87萬元,總支出比上年增加407.59萬元。增幅10.22%。

      (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2017年財政撥款支出4393.87萬元,全部用于公共安全(類)支出。

      (三)財政撥款支出決算具體情況。

      2017年財政撥款支出年初預(yù)算為4412.66萬元,支出決算為4393.87萬元,預(yù)算完成率為99.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:司法體制改革跨考核,獎金未發(fā)放。其中:

      1、公共安全(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算2679.99萬元,支出決算2661.19萬元,完成年初預(yù)算的99.29%,年底結(jié)轉(zhuǎn)110.93萬元。

      2、公共安全(類)檢察(款)一般管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算84萬元,支出決算84萬元,完成年初預(yù)算的100%。

      3、公共安全(類)檢察(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項)。年初預(yù)算93萬元,支出決算93萬元,完成年初預(yù)算的100%。

      4、公共安全(類)檢察(款)查辦與預(yù)防犯罪(項)。年初預(yù)算275萬元,支出決算275萬元,完成年初預(yù)算的100%。

      5、公共安全(類)檢察(款)公訴和審判監(jiān)督(項)。年初預(yù)算615萬元,支出決算615萬元,完成年初預(yù)算的100%。

      6、公共安全(類)檢察(款)其他檢察支出(項)。年初預(yù)算587.5萬元,支出決算587.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2017財政撥款基本支出4393.87萬元,其中:人員經(jīng)費3092.47元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費1301.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè) 4

      備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2017年“三公”經(jīng)費支出67.05萬元,其中:接待費支出11.04萬元,交通費支出56.01萬元,無出國出境支出。相比年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù),交通費各下降60.27%,37.37%,主要是2016年7月完成車改后,落實車輛管理制度,車輛運(yùn)行維護(hù)費大幅減少;接待費各下降74.87%,47.82%,主要是落實了接待制度,控制了接待標(biāo)準(zhǔn);無出國出境費同上年持平,零支出。

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

      “三公經(jīng)費”均未超過市公務(wù)消費辦的控制標(biāo)準(zhǔn),其中:接待費限額標(biāo)準(zhǔn)41.8萬元,賬面支出11.04萬元,公務(wù)接待批次110次,接待人數(shù)1001人;交通費限額標(biāo)準(zhǔn)141萬元,實際支出56.01萬元;無出國出境費。

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      本單位無政府性基金預(yù)算及收入。

      九、關(guān)于2017預(yù)算績效情況說明

      根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,我院組織對2017整體支出項目全面開展績效自評,報財政局預(yù)算績效管理科復(fù)核,被確定為“良好”等級。

      十、其他重要事項

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。

      本單位2017 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出1301.4 萬元,其中:商品服務(wù)支出1134.81萬元、其他資本性支出166.59萬元。本單位2017機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出1301.4萬元,比2016 年減少239.29萬元,降低15.53%。主要原因是嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

      (二)政府采購支出情況。

      本部門2017 政府采購支出總額166.59萬元,其中:政府采購貨物支出166.59萬元,占政府采購支出金額100%。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛16 輛,其中,一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛;無單價50萬元以上通用設(shè)備(臺、套),無單價100萬元以上專用設(shè)備(臺、套)。

      第三部分

      名詞解釋

      一、財政撥款收入:指地方財政當(dāng)年撥付的資金。

      二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

      三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      六、“三公”經(jīng)費:納入地方財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指行政機(jī)關(guān)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

      第四部分

      湘潭市人民檢察院2017部門決算表

      (公開表格附后)

      第三篇:度級部門預(yù)算公開說明

      2016縣級部門預(yù)算公開說明

      目錄

      第一部分 部門概況

      一、主要職能。

      二、2016部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

      三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

      四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。第二部新聞出版局2016部門預(yù)算表

      一、收支預(yù)算總表

      二、收入預(yù)算總表

      三、支出預(yù)算總表

      四、財政撥款收支預(yù)算總表

      五、財政撥款支出預(yù)算表

      六、財政撥款基本支出預(yù)算表

      七、政府性基金支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

      3.擬訂文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。

      4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會文化事業(yè)發(fā)展和公共文化工作;指導(dǎo)圖書館、文化館(站)和基層文化建設(shè);負(fù)責(zé)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作。

      5.擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,起草有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案,組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

      6.擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)對文化藝術(shù)經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,對從事演藝活動的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。

      7、指導(dǎo)和推動全縣體育改革,研究制定體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo),編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃,并組織實施。

      (二、)部門決算單位構(gòu)成情況

      本單位有 10個下屬單位:水晶博物館 呂劇團(tuán) 博物館 少兒版畫中心 圖書館 電影公司 海陵影劇院 文化館 文化稽查隊 體育中心

      (三、)2015主要工作完成情況

      2015年,新聞出版局在縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的政策方針,用科學(xué)發(fā)展觀的新文化發(fā)展理念統(tǒng)一思想,努力工作,圓

      本單位2016收入、支出預(yù)算總計 191.38 萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加19.99 萬元,增加11%。主要因為近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合在一起,導(dǎo)致預(yù)算費用比上年增加,其中:人員工資支出由上年的121.89萬元增加141.58萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加到15.70萬元。

      1.收入預(yù)算總計 191.38 萬元。包括:公共財政撥款資金171.38萬元,納入預(yù)算管理資金20萬元。

      2.財政撥款收入預(yù)算總計 171.38 萬元。

      (1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算171.38 萬元,與上年相比增加 19.5 萬元,增長13 %。主要原因是本單位2016準(zhǔn)備加大對文化體育事業(yè)的投入,更好的服務(wù)與大眾及近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合在一起,導(dǎo)致預(yù)算費用比上年增加。

      3.其他資金收入預(yù)算總計 20 萬元。與上年持平。

      (二)支出預(yù)算總計 191.38 萬元。包括:基本支出181.38萬元,其中工資福利支出141.58萬元,商品和服務(wù)支出24.1萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.7萬元;項目支出2.8萬元。

      基本支出預(yù)算數(shù)為 181.38 萬元。與上年相比增加 18.12 萬元,增長10 %。主要是工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

      項目支出預(yù)算數(shù)為 2.8 萬元。與上年相比增加2.8 萬元,增

      本單位2016年財政撥款預(yù)算支出 171.38 萬元,占本年支出合計的 95 %。與上年相比,財政撥款支出增加 19.59 萬元,增長 13 %。主要原因是。工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

      (六)、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

      本單位2016財政撥款基本支出預(yù)算 181.38 萬元,其中: 1.人員經(jīng)費 141.58 萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、、……、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫)

      2.公用經(jīng)費 24.1 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。(按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫)

      (七)、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

      本單位2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算171.38 萬元,與上年相比增加 19.59 萬元,增長 13 %。主要工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

      2016年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算支出 171.38 萬元,比2015年增加22.3 萬元,增長(降低)25 %。主要原因是:貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求,壓縮、取消部分支出,加強(qiáng)公務(wù)用車管理,規(guī)范公務(wù)接待活動,“三公”經(jīng)費支出減少等舉措。加強(qiáng)財政資金管理,提高財政資金績效。

      (具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)

      (十)、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

      本表反映部門一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。新聞出版局2016 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出 3.2 萬元,占“三公”經(jīng)費的 42 %;公務(wù)接待費支出 1.8 萬元,占“三公”經(jīng)費的 24 %。具體情況如下:

      (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算支出 3.2 萬元,本年數(shù)與上年數(shù)持平。

      3.公務(wù)接待費預(yù)算支出 1.8 萬元,本年數(shù)與上年數(shù)持平。2.2 萬元,本年數(shù)與上年數(shù)持平。

      本單位2016 一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 0.4萬元,本年數(shù)與上年數(shù)持平。

      四.名詞解釋

      1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

      第四篇:遼寧大學(xué)2015部門決算公開說明

      遼寧大學(xué)2015部門決算

      目錄

      第一部分 遼寧大學(xué)概況

      一、主要職責(zé)

      二、部門決算單位構(gòu)成

      第二部分 遼寧大學(xué)2015部門決算報表

      一、2015收入支出決算總表

      二、2015收入決算表

      三、2015支出決算表

      四、2015財政撥款收入支出決算表

      五、2015一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      六、2015一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、2015政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      八、2015財政專戶管理資金收入支出決算表

      九、2015一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 遼寧大學(xué)2015部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

      第一部分 遼寧大學(xué)概況

      一、學(xué)校簡介

      遼寧大學(xué)是一所具備文、史、哲、經(jīng)、法、理、工、管、醫(yī)、藝等學(xué)科門類的遼寧省惟一的綜合性大學(xué)。學(xué)校現(xiàn)有三個校區(qū),即沈陽崇山校區(qū)、沈陽蒲河校區(qū)和遼陽武圣校區(qū),是國家“211工程”重點建設(shè)院校之一。

      遼寧大學(xué)初創(chuàng)于1948年11月東北人民政府在沈陽建立的商業(yè)專門學(xué)校,建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日,東北財經(jīng)學(xué)院、沈陽師范學(xué)院和沈陽俄文??茖W(xué)校合并,組建成遼寧大學(xué),朱德同志親筆題寫了校名。

      學(xué)校設(shè)有27個學(xué)院,即文學(xué)院、歷史學(xué)院、哲學(xué)與公共管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、商學(xué)院、法學(xué)院、外國語學(xué)院、廣播影視學(xué)院、新聞與傳播學(xué)院、國際關(guān)系學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、亞澳商學(xué)院、新華國際商學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、數(shù)學(xué)院、物理學(xué)院、化學(xué)院、藥學(xué)院、生命科學(xué)院、環(huán)境學(xué)院、信息學(xué)院、輕型產(chǎn)業(yè)學(xué)院、國際教育學(xué)院、人文科技學(xué)院、成人教育學(xué)院/繼續(xù)教育學(xué)院、公共基礎(chǔ)學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院。

      學(xué)?,F(xiàn)有專任教師1267人,其中教授283人、副教授504人,博士生導(dǎo)師119人,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家83人,長江學(xué)者特聘教授2人,雙聘院士1人。

      現(xiàn)有本科專業(yè)71個;一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點26個,設(shè)有EMBA(高級管理人員工商管理碩士)、MBA(工商管理碩士)、MPA(公共管理碩士)、JM(法律碩士)、MTCSOL(漢語國際教育碩士)、MFA(藝術(shù)碩士)等24個專業(yè)學(xué)位授權(quán)點;現(xiàn)有理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、中國語言文學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、化學(xué)和統(tǒng)計學(xué)等8個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點,有8個博士后流動站;設(shè)有世界經(jīng)濟(jì)、國民經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)3個國家重點學(xué)科、6個省重點一級學(xué)科;設(shè)有國家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地、高校輔導(dǎo)員培訓(xùn)與研修基地和教育部人文社會科學(xué)重點研究基地——轉(zhuǎn)型國家經(jīng)濟(jì)政治研究中心、遼寧大學(xué)—澳門城市大學(xué)澳門社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心。學(xué)校有2個國家級實驗教學(xué)示范中心、6個省級人文社科重點研究基地、9個省級重點實驗室、3個省級工程技術(shù)研究中心、3個省級工程實驗室、8個省級實驗教學(xué)示范中心、6個中央與地方共建高校特色優(yōu)勢學(xué)科實驗室、14個中央財政支持地方高校教學(xué)實驗平臺、4個省級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐教育基地、1個大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項目選育基地,6個省高等學(xué)校創(chuàng)新團(tuán)隊。

      截至2016年6月,學(xué)校有全日制在校學(xué)生2.6萬余人,其中本科生1.9萬人,研究生6600余人,外國留學(xué)生600余人。

      學(xué)?,F(xiàn)有各類實驗教學(xué)中心(室)28個,實習(xí)基地125個。公共服務(wù)體系建設(shè)較為完善,圖書館館藏文獻(xiàn)277.5萬冊,其中珍本、善本書300余種,被聯(lián)合國出版部指定為聯(lián)合國文獻(xiàn)收藏圖書館,是國務(wù)院批準(zhǔn)的“全國古籍重點保護(hù)單位”。學(xué)校設(shè)有歷史博物館、自然博物館,珍藏2000余件文物和1.6萬多號生物標(biāo)本。校園網(wǎng)是中國教育和科研網(wǎng)的組成部分,已成為沈陽北部大學(xué)區(qū)域節(jié)點。

      自建校以來,遼寧大學(xué)已為國家培養(yǎng)各類學(xué)生19萬余人,為美國、日本、俄羅斯、韓國、意大利、英國、法國等94個國家培養(yǎng)長期留學(xué)生8000余人,短期留學(xué)生3000余人。學(xué)校分別與俄羅斯伊爾庫茨克國立大學(xué)、立陶宛維爾紐斯大學(xué)、塞內(nèi)加爾達(dá)喀爾大學(xué)共建孔子學(xué)院,精心打造的孔子學(xué)院品牌跨越亞、歐、非三大洲,國際化辦學(xué)步入全新的發(fā)展階段。

      面對新形勢的要求,遼寧大學(xué)秉承“明德精學(xué)、篤行致強(qiáng)”的校訓(xùn)精神,力爭經(jīng)過全體遼大人的扎實工作,早日把遼寧大學(xué)建設(shè)成為應(yīng)用特色鮮明、優(yōu)勢學(xué)科達(dá)到國內(nèi)一流、國際知名的綜合性高水平研究型大學(xué)。

      二、部門決算單位構(gòu)成

      納入遼寧大學(xué)2015年部門決算編制范圍的核算單位包括: 1.校本部

      2.遼寧大學(xué)外國語學(xué)院(遼陽武圣校區(qū))

      第二部分 遼寧大學(xué)2015部門決算公開報表

      (見附件)

      第三部分 遼寧大學(xué)2015部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況

      (一)收入總計76023.7萬元,包括:

      1.財政撥款收入44205.42萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入44205.42萬元,政府性基金收入0萬元。

      2.事業(yè)收入26019.54萬元,主要是學(xué)校學(xué)費、宿費等收入。4.其他收入5798.74萬元,主要是科研經(jīng)費撥款、非本級財政撥款等收入。

      (二)支出總計77540.83萬元,包括:

      1.基本支出61506.86萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,按支出功能分類科目劃分:高等教育支出50562.49萬元,事業(yè)單位離退休支出8780萬元,事業(yè)單位醫(yī)療支出1394.97萬元,住房公積金支出769.4萬元。

      2.項目支出16033.98萬元,主要包括資助體系、中央支持地方高校發(fā)展、高等教育內(nèi)涵發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。

      (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8408.84萬元

      主要是跨年項目等原因形成的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      二、財政撥款支出決算情況

      (一)總體情況

      財政撥款支出決算反映遼寧大學(xué)2015年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015財政撥款支出45684.05萬元,其中基本支出34418.75萬元,項目支出11265.3萬元。

      (二)具體情況

      2015財政撥款支出45684.05萬元,按支出功能分類科目劃分:民族工作專項支出6.95萬元,高等教育支出37951.17萬元,其他科學(xué)技術(shù)支出85.55萬元,事業(yè)單位離退休支出5692萬元,事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬元,住房公積金支出661.4萬元。

      1.民族工作專項6.95萬元,主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17萬元,主要是用于高等教育為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,和為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      3.其他科學(xué)技術(shù)85.55萬元,主要是高等學(xué)校用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。

      4.事業(yè)單位離退休支出5692萬元,主要是用于實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費等支出。

      5.事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬元,主要是用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費等支出。

      7.住房公積金支出661.4萬元,主要是職工住房公積金補(bǔ)助支出。

      三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2015,我校沒有用財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2015年12月31日,遼寧大學(xué)資產(chǎn)總額為237417.83萬元。分別為: 1.流動資產(chǎn)56958.05萬元;

      2.固定資產(chǎn)153542.89萬元,其中房屋價值110166.12萬元,142.69萬平方米;汽車總價值1241.57萬元,共有車輛77輛,其中轎車28輛,小型載客汽車1輛,大中型載客汽車22輛,其他車型26輛;單價在20萬元以上的設(shè)備總價值9794.17萬元,單價在20(含)-200萬元的設(shè)備共188臺(套),單價200萬元(含)以上的大型設(shè)備5臺(套);其他固定資產(chǎn)32341.03萬元。

      3.長期投資30萬元 4.在建工程19997.88萬元 5.無形資產(chǎn)6889.01萬元

      (二)預(yù)算績效管理工作開展情況

      遼寧大學(xué)沒有重點2015預(yù)算評價項目。

      第四部分 名詞解釋

      1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

      2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 經(jīng)營收入”等以外的收入。

      5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“ 經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

      6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      9.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購臵及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購臵及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購臵費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      10.一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(項):反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。11.教育(類)普通教育(款)高等教育(項):反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的省屬全日制普通高等學(xué)校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

      12.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他科學(xué)技術(shù)支出中用于其他用于科技方面的支出。

      13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

      14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和生活保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      第五篇:決算公開 某某單位2016年部門決算情況說明

      ****單位2016年部門決算及有關(guān)情況說明

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      三、人員構(gòu)成

      四、決算收支增減變化情況說明

      五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

      六、政府采購情況說明

      七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

      八、預(yù)算績效等情況說明

      九、其他需要說明的事項

      十、部分名詞解釋

      1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

      2、上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

      3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

      4、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      5、附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      6、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。

      7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

      8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      9、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。

      10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      11、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      13、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      14、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

      15、一般公共服務(wù)(類)財政(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):指為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

      16、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):指反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

      17、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

      18、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項):指反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

      19、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。20、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

      21、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項):指招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面指出。

      22、文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)出版發(fā)行(項):指圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。

      23、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

      24、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      25、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      26、醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

      27、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):指用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

      28、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項):指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

      29、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項):指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。

      30、資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)督(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)督支出(項):指其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

      31、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      32、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項):指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

      33、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):指按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

      34、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

      35、一般公共預(yù)算財政撥款:是指財政部門以稅收為主體的財政收入安排的用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出的撥款。

      36、政府性基金預(yù)算財政撥款:是指財政部門使用依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金安排的,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展支出的撥款。

      37、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。

      38、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:反映行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等利費等。

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