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      肥東工商聯(lián)2014年部門預(yù)算情況說明-安徽肥東工商業(yè)聯(lián)合會

      時間:2019-05-12 01:30:42下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《肥東工商聯(lián)2014年部門預(yù)算情況說明-安徽肥東工商業(yè)聯(lián)合會》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《肥東工商聯(lián)2014年部門預(yù)算情況說明-安徽肥東工商業(yè)聯(lián)合會》。

      第一篇:肥東工商聯(lián)2014年部門預(yù)算情況說明-安徽肥東工商業(yè)聯(lián)合會

      肥東縣工商聯(lián)2015年部門預(yù)算情況說明

      一、部門基本職能

      1、參與議政,發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督作用,為我縣制定經(jīng)濟(jì)建設(shè)有關(guān)決策提出建議,并協(xié)助貫徹執(zhí)行。

      2、加強(qiáng)對非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的思想政治工作,發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng),宣傳國家的方針政策,對會員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育他們愛國、敬業(yè)、守法、培養(yǎng)一支堅決擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),與黨密切合作,熱愛社會主義的積極分子隊伍。

      3、維護(hù)會員的合法權(quán)益,反映會員的正確意見和建議,當(dāng)好政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

      4、為會員和社會提供市場、技術(shù)、商品信息、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等中介服務(wù)。

      5、開展工商專業(yè)培訓(xùn)、幫助會員改善經(jīng)營管理,提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。

      6、組織會員參加各種對內(nèi)對外的商品展銷會、交易會及評優(yōu)活動,組織他們出國考察訪問,幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。

      7、為會員提供必要的證明,協(xié)調(diào)關(guān)系,為會員和民間企業(yè)調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛。

      8、增進(jìn)與臺灣、香港、澳門地區(qū)和各國工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展,協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才,宣傳政策,爭取人心,為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

      9、辦好會辦經(jīng)濟(jì)實體。

      10、承辦縣委、縣政府和有關(guān)部門委托的其他事項。

      二、部門概況

      肥東縣工商聯(lián)由縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)本級組成。肥東縣工商聯(lián)實有人數(shù)6人,退休人數(shù)3人。

      三、2015年度主要工作任務(wù)

      2015年縣工商聯(lián)的工作指導(dǎo)思想是:以十八大和十八屆三中、四中全會精神為指導(dǎo),深刻理解總書記“四個全面”戰(zhàn)略布局,貫徹落實縣委十一屆八次全委(擴(kuò)大)會議精神,圍繞中心,服務(wù)大局,積極發(fā)揮工商聯(lián)的職能作用,理清工作思路,創(chuàng)新工作方式,適應(yīng)新形勢,以爭創(chuàng)“五好”縣級工商聯(lián)為抓手,努力提高工商聯(lián)工作水平,為更好的服務(wù)“兩個健康”,為實現(xiàn)與市同步率先全面建成小康社會作出新的貢獻(xiàn)。

      (一)堅定信念,認(rèn)真做好非公經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作。號召廣大非公經(jīng)濟(jì)人士,認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,以及中央、省市關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下工商聯(lián)工作的意見等文件,了解黨和政府大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)的政策,熟悉掌握關(guān)于支持非公經(jīng)濟(jì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展采取的措施。要積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),把握發(fā)展新機(jī)遇,擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),堅定發(fā)展信心,牢固樹立正確的社會主義核心價值觀,依法經(jīng)營,誠實守信,義利兼顧,勇于擔(dān)當(dāng),堅持走中國特色的社會主義道路,做優(yōu)秀的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。我們也繼續(xù)向會員企業(yè)贈閱《工商導(dǎo)報》,為非公經(jīng)濟(jì)人士提供理論和政策服務(wù)。

      (二)開拓創(chuàng)新,努力提高服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。堅持自我加壓,加大工作力度,提升服務(wù)質(zhì)量和水平。組織企業(yè)積極參加“安徽省百強(qiáng)企業(yè)排序”,提升企業(yè)形象。集中開展鼓勵非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策宣傳月活動,進(jìn)行以非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持政策落實情況為主要內(nèi)容的調(diào)研活動,走訪調(diào)研生態(tài)農(nóng)業(yè)企業(yè),視察全縣合資企業(yè)發(fā)展情況,積極向黨委政府反映企業(yè)正當(dāng)訴求。理直氣壯為企業(yè)維護(hù)合法權(quán)益,召開企業(yè)維權(quán)座談會,保障公平、正義的法律環(huán)境。與專業(yè)院校合作開展技術(shù)工人培訓(xùn),幫助企業(yè)解決技術(shù)工人短缺問題。舉辦民營企業(yè)家沙龍,組織企業(yè)家赴先發(fā)地區(qū)學(xué)習(xí)考察,組織同行業(yè)會員企業(yè)交流等,增進(jìn)企業(yè)相互間的了解,增加友誼。組織召開銀企對接會,召開政企對接會,召開全縣非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展座談會等,為企業(yè)提高強(qiáng)有力的服務(wù)。開展“貧困大學(xué)生助學(xué)資金”活動,向楊店鄉(xiāng)貧困村和其他貧困群體,引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士奉獻(xiàn)愛心,履行社會責(zé)任。加強(qiáng)企業(yè)家培訓(xùn)活動,結(jié)合縣工商聯(lián)召開的執(zhí)常委會等大型活動,為企業(yè)家提高培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動,組織企業(yè)家到高校集中時間參加培訓(xùn)學(xué)習(xí),邀請部分企業(yè)家參加省、市聯(lián)舉辦的培訓(xùn)活動,還鼓勵企業(yè)家自己參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)。對優(yōu)秀非公企業(yè)和企業(yè)家進(jìn)行大力宣傳報道,樹立榜樣。開展中小微企業(yè)監(jiān)測點(diǎn)的巡訪指導(dǎo)活動,組織有益于企業(yè)家身心健康的拔河、登山等活動,豐富活動載體。

      (三)強(qiáng)基固本,不斷實現(xiàn)工商聯(lián)工作新跨越。

      圍繞創(chuàng)建“五好”工商聯(lián)目標(biāo),不斷加強(qiáng)工商聯(lián)組織自身建設(shè)。明確2015年度總體工作任務(wù),每季度召開一次主席(會長)聯(lián)席會議,積極發(fā)揮企業(yè)家副主席、副會長的作用,健全相關(guān)會員管理制度,用集體的智慧和努力提升整體工作水平。大力宣傳,積極發(fā)展新會員,要求新發(fā)展會員數(shù)量不少于50名,壯大會員隊伍。強(qiáng)力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會組織建設(shè),每半年召開一次鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會工作交流會。主動與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府聯(lián)系,2015年力爭鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會建設(shè)面達(dá)到80%以上,健全工商聯(lián)工作網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)各類商(協(xié))會建設(shè),完成全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會的組建,爭取成立廣州肥東商會。加強(qiáng)與省、市工商聯(lián)及其他先進(jìn)工商聯(lián)組織的聯(lián)系與交流,拓展工作思路。加強(qiáng)機(jī)關(guān)班子建設(shè),轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),主動作為,善于作為,提升工作效能,不斷提高商會組織的吸引力、凝聚了和戰(zhàn)斗力,團(tuán)結(jié)更多的非公經(jīng)濟(jì)人士到大家庭中來。

      四、收支預(yù)算安排情況

      肥東縣工商聯(lián)2015年度可支配收入76.04萬元,其中:財政撥款76.04萬元;支出預(yù)算76.04萬元,收支平衡。其中基本支出48.1萬元,用于保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出27.94萬元,用于完成特定的工作任務(wù)支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)支出71.91萬元,占95%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.65萬元,占2%;住房保障支出2.48萬元,占3%。

      五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

      2015年為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù)。2015年,“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為5.3萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.7萬元。具體情況如下:

      (一)公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算1.6萬元,主要用于外地縣區(qū)商會業(yè)務(wù)往來、上級單位調(diào)研和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等接待支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條、市委市政府10條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等規(guī)定。

      (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.7萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.7萬元,主要用于工商聯(lián)政策宣傳、組建商會、調(diào)研、機(jī)關(guān)日常公務(wù)等方面。

      附件:

      1.肥東縣工商聯(lián)2015年部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表

      2.肥東縣工商聯(lián)2015年部門一般公共預(yù)算分收入來源預(yù)算表

      3.肥東縣工商聯(lián)2015年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

      4.肥東縣工商聯(lián)2015年部門一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

      5.肥東縣工商聯(lián)2015年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

      6.肥東縣工商聯(lián)2015年部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算表

      第二篇:林芝工商業(yè)聯(lián)合會2018部門預(yù)算

      林芝市工商業(yè)聯(lián)合會2018部門預(yù)算

      2018 年 3 月 14 日

      目 錄

      第一部分 工商業(yè)聯(lián)合會概況

      一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 工商業(yè)聯(lián)合會2018部門預(yù)算明細(xì)表

      一、財政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      五、政府性基金預(yù)算支出表

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      第三部分 工商業(yè)聯(lián)合會2018部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析 第四部分 名詞解釋

      第一部分

      林芝市工商業(yè)聯(lián)合會概況

      一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      林芝市工商業(yè)聯(lián)合會由一個二級預(yù)算單位構(gòu)成。

      二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

      (一)部門職責(zé)。

      1、加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策,遵守國家法律法規(guī),培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅持中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊伍。

      2、參加政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政。協(xié)助黨委做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的政治安排,深入了解非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的意愿和要求,向黨委、政府提出相關(guān)意見建議,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展;幫助非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士提高參政議政能力的水平,積極反映社情民意,有序參與政治生活和社會事務(wù)。

      3、當(dāng)好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督優(yōu)勢,承擔(dān)政府相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)決策征詢非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士意見的職責(zé);參與促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè),參與中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè);積極開展民間外交,加強(qiáng)同境外工商界的交流

      合作,更好地為非公有制企業(yè)開展國際合作提供服務(wù),通過信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面的服務(wù),幫助非公有制企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新,不斷增強(qiáng)其市場競爭、抵御風(fēng)險和可持續(xù)發(fā)展能力。

      4、促進(jìn)行業(yè)(協(xié)會)商會改革發(fā)展。履行指導(dǎo)社會團(tuán)體業(yè)務(wù)職責(zé),指導(dǎo)和推動商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程活動,為會員提供服務(wù),反映其訴求,維護(hù)其權(quán)益。

      5、積極推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議,會同人社部門、工會組織和有關(guān)企業(yè)代表,推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè),研究解決勞動關(guān)系中的重大問題并調(diào)處勞動爭議。

      6、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

      (二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

      林芝市工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個,核定編制人數(shù)8個,內(nèi)設(shè)辦公室、組織會員科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)、光彩事業(yè)辦等四個部門?,F(xiàn)有在職人員11人,其中公務(wù)員9名,工人1名,志愿者1名。公務(wù)用車編制數(shù)1輛,實有公務(wù)用車1輛。

      第二部分

      工商業(yè)聯(lián)合會2018預(yù)算明細(xì)表

      (表格詳見附件)

      第三部分

      林芝市工商業(yè)聯(lián)合會2018

      部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

      一、2018財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。2018年林芝市工商業(yè)聯(lián)合會財政撥款收支預(yù)算數(shù)為291.77萬元,比2017年年初預(yù)算數(shù)增加24.21萬元,增長9.04%。比2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少50.49萬元,減少14.75%。

      二、2018一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

      (一)2018一般公共預(yù)算為291.77萬元,比2017年初預(yù)算數(shù)增加24.21萬元,增長9.04%。

      (二)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況為:行政運(yùn)行為176.98萬元,占預(yù)算數(shù)的60.66%;一般行政管理事務(wù)為10萬元,占預(yù)算數(shù)的3.43%;機(jī)關(guān)服務(wù)為3萬元,占預(yù)算數(shù)的1.03%;其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出為58萬元,占預(yù)算數(shù)的19.88%;財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助為28.56萬元,占預(yù)算數(shù)的9.79%;財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助為0.05萬元,占預(yù)算數(shù)的0.01%;財政對工傷保險基金的補(bǔ)助為0.29萬元,占預(yù)算數(shù)的0.1%;財政對生育保險基金的補(bǔ)助為1萬元,占預(yù)算數(shù)的0.34%;財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助為13.79萬元,占預(yù)算數(shù)的4.73%;提租補(bǔ)貼補(bǔ)貼為0.1萬元,占預(yù)算數(shù)的0.03%。

      三、2018一般公共預(yù)算基本支出情況說明。2018年我會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為14.28萬元,其中辦公費(fèi)為

      0.33萬元;印刷費(fèi)為0.16萬元;水電費(fèi)為0.64萬元;郵電為0.71萬元;取暖費(fèi)為0.19萬元;差旅費(fèi)為3.36萬元;工會經(jīng)費(fèi)為3.07萬元;福利費(fèi)為0.09萬元;公務(wù)接待費(fèi)1.21萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.4萬元;維修維護(hù)費(fèi)為0.08萬元;其他商品服務(wù)支出為0.04萬元。

      四、2018一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 2018年我會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.61萬元,比2017年預(yù)算數(shù)減少2.99萬元,減少34.77%。其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為4.4萬元,比2017年減少0.87萬元,減少16.5%;公務(wù)接待費(fèi)為1.21萬元,與2017年持平。我會因公出(境)費(fèi)用實際產(chǎn)生為主,2017年產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)2.12萬元。

      五、2018政府性基金預(yù)算支出情況說明。我部門2018沒有使用政府性基金安排的支出。

      六、2018收支預(yù)算情況總體說明。

      七、關(guān)于部門收入總表的說明。

      八、關(guān)于部門支出總表的說明。

      九、其他重要事項的情況說明。

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

      (二)政府采購情況說明。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

      (四)預(yù)算績效情況說明。

      第四部分

      名詞解釋 一、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

      二、其他收入:指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

      第三篇:安徽肥東獎勵基層衛(wèi)生人才

      安徽肥東獎勵基層衛(wèi)生人才發(fā)布日期:2011-01-26來源:健康報我要評論(0)更改字體:大 中 小 【打印】 【關(guān)閉】

      本報訊記者馮立中通訊員張有文近日從安徽省肥東縣衛(wèi)生局獲悉,針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才匱乏的現(xiàn)狀,該縣采取措施激勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人才成長。2010年,該縣用于對衛(wèi)生人才的獎勵經(jīng)費(fèi)達(dá)到20萬元。

      根據(jù)肥東縣衛(wèi)生局制定的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)激勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生人才成長的若干意見》,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員通過進(jìn)修取得大專、本科學(xué)歷,分別獎勵1000元、2000元;晉升初級士、初級師及中級、副高職務(wù),分別獎勵1000元、2000元、3000元、5000元;在國家級醫(yī)學(xué)刊物上發(fā)表論文,每篇獎勵2000元;取得中級以上職稱仍堅持在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)的,中級每年獎勵1000元,副高每年獎勵2000元。這些獎金從縣衛(wèi)生技術(shù)人才隊伍建設(shè)專項資金中支付。

      2010年年底,該局共拿出20.1萬元用于獎勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工學(xué)歷提高、職稱晉升、發(fā)表論文及中級以上專業(yè)技術(shù)人員堅持在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作者,兌現(xiàn)了此前的承諾。當(dāng)年,該縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工學(xué)歷提高28人、職稱晉升65人、在國家級醫(yī)學(xué)刊物上發(fā)表論文2篇,中級以上專業(yè)技術(shù)人員堅持在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作53人。

      第四篇:部門預(yù)算情況說明

      篇一:潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

      一、部門主要職責(zé)

      根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確,縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項:

      (一)、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。

      (二)、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案,綜合防御措施,協(xié)助政府監(jiān)督落實,并承擔(dān)縣防(抗)震減(救)災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

      (三)、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求,監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定,會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

      (四)、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施,負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理,負(fù)責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護(hù)。

      (五)、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料,進(jìn)行分析、研判,提出階段性或地震趨勢意見,按照《國務(wù)院地震預(yù)報管理條例》規(guī)定,為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

      (六)、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報告,負(fù)責(zé)及時處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

      (七)、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育,提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力,最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

      (八)、研究地震監(jiān)測預(yù)報新理論、新方法,開展科技創(chuàng)新,不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報能力。

      (九)、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報,參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

      (十)、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

      二、部門概況

      潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人,目前在職 5 人。離休人員 0人,退休人員 1 人。

      三、2014主要工作任務(wù)

      根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署,二0一四年計劃完成以下十項重點(diǎn)工作。

      (一)、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項目潁上地震臺建設(shè)任務(wù),力爭盡快投入使用。

      (二)、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件,積極爭取上級和地方的資金支持,上馬潁上縣地震科普館項目,力爭早日建成。

      (三)、加強(qiáng)對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理,重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測點(diǎn)。完成災(zāi)情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

      (四)、切實加強(qiáng)群測群防工作,增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對各類宏觀異?,F(xiàn)象,及時核實上報。

      (五)、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報,以手機(jī)為接收終端,速報地震信息。

      (六)、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

      (七)、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

      (八)、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作,爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校,創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。

      (九)、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作,按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

      (十)、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備,參與市地震應(yīng)急救援隊的活動,如有機(jī)會參與實戰(zhàn)演練。

      四、收支預(yù)算安排情況

      潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元,其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元,納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元;其他收入(上年結(jié)余)5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元,收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出 12.8萬元,用于完成地震觀測點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、地震觀測點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)31.1萬元,占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元,占8.5 %;住房公積金3.6萬元,占10.9 %.附件:1.×××單位公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

      2.×××單位公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

      3.×××單位公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

      4.×××單位公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

      5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

      篇二:縣財政局2014年預(yù)算情況說明

      一、部門主要職責(zé)

      (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。

      (二)編制全縣財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算;管理和監(jiān)督全縣各項財政收支,負(fù)責(zé)財政資金的高度和撥款;審查匯編財政收支計劃和決算。

      (三)管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補(bǔ)重要商品儲備補(bǔ)貼資金、財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

      (四)管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

      (五)負(fù)責(zé)管理縣級財政和支農(nóng)資金;負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務(wù)。

      (六)監(jiān)督和管理全縣財務(wù)、會計工作,執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務(wù)、會計制度,對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù);指導(dǎo)和管理社會審計;負(fù)責(zé)會計委派制度試點(diǎn)工作。

      (七)擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為;組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理,制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度,并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等;負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進(jìn)行合規(guī)性審核;制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

      (八)負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款;負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

      (九)負(fù)責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財政收支管理中的重大問題;提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。

      (十)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

      二、部門概況

      潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機(jī)構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位,核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。

      三、2014主要工作任務(wù)

      2014年主要工作任務(wù)是:堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財政職能作用,促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理,提高財政資金使用效益;堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),以全面深化改革為動力,以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險,實施積極的財政政策,促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

      四、收支預(yù)算安排情況

      潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元,(2014年年初預(yù)算安排1495萬元,上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元),其中預(yù)算撥款為2187.7萬元,納入專戶管理的政府非稅收入/萬元;其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元,收支平衡。其中基本支出1137.63萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出1050.07萬元,用于完成特定的工作任務(wù)、財政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)支出1932.08萬元,占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元,占4.87%;住房保障支出148.99萬元,占6.81%.附件:1.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

      2.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

      3.潁上縣財政局公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

      4.潁上縣財政局公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

      5.潁上縣財政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

      篇三:潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

      一、部門主要職責(zé)

      貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰,行政管理;負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管;負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護(hù)。

      二、部門概況

      潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位,編制 10 人,目前在職 人員 10 人。

      三、2014主要工作任務(wù)

      1、制定工作方案,認(rèn)真組織實施

      2、注重法律宣傳,強(qiáng)化知識培訓(xùn)

      3、開展專項整治,加大監(jiān)管力度

      4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗工作

      5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢,確保用種安全

      6、做好品種管理,強(qiáng)化基地建設(shè)

      四、收支預(yù)算安排情況

      潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元,其中預(yù)算撥款為79.9 萬元(其中上年結(jié)余15.8萬元)。支出預(yù)算79.9 萬元,收支平衡。其中基本支出 60.7萬元,用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出19.2萬元,用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗,種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行(功能科目2130104)支出54.6萬元,占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管(功能科目2130110)支出18萬元,占22.53%;住房公積金(功能科目2210201)支出7.3萬元,占9.14%

      附件:1.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

      2.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

      3.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

      4.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

      5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

      潁上縣種子管理站

      潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

      一、部門主要職責(zé)

      1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例,指導(dǎo)各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。

      2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告,并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。

      3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復(fù)精神,到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃,編寫項目擴(kuò)大初步設(shè)計及實施方案,待省、市開發(fā)辦對項目進(jìn)行評估論證批準(zhǔn)后,進(jìn)行實施。

      4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進(jìn)行督促,分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

      5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,舉辦科技培訓(xùn),引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

      6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè),引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場,為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù),協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實,幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體,夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

      7、負(fù)責(zé)開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。

      二、部門概況

      潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,編制 17人,目前在職17人。離休人員 人,退休人員3人。

      三、2014主要工作任務(wù)

      2014年主要工作任務(wù)是: 指導(dǎo)2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃,到項目區(qū)實地勘測,編寫項目建議書及可行性研究報告,編寫項目擴(kuò)大初步設(shè)計及實施方案,并檢查指導(dǎo)跟蹤實施;對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

      四、收支預(yù)算安排情況

      潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元,其中預(yù)算撥款為117.9萬元,納入專戶管理的政府非稅收入0萬元;其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元,收支平衡。其中基本支出64.5 萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出65萬元,用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制,實地勘測、規(guī)劃,完成擴(kuò)大初步設(shè)計的編制,跟蹤實施,檢查、驗收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元,占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元,占8.1%;住房保障支出6.5萬元,占5%.附件:1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

      2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

      3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

      4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

      5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

      二0一四年四月二十八日

      第五篇:2018源匯區(qū)工商聯(lián)預(yù)算公開說明

      2018源匯區(qū)工商聯(lián)預(yù)算公開說明

      目 錄

      第一部分 概況

      一、部門預(yù)算單位構(gòu)成二、主要職責(zé)

      第二部分 源匯區(qū)工商聯(lián)2018部門預(yù)算情況說明

      第三部分 名詞解釋

      附件:源匯區(qū)工商聯(lián)2018部門預(yù)算表

      一、部門收支總體情況表

      二、部門收入總體情況表

      三、部門支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

      八、政府性基金預(yù)算支出情況表

      一、部門基本情況

      (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

      納入源匯區(qū)工商聯(lián)2018部門預(yù)算編制范圍的單位共1個。區(qū)工商聯(lián)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為2個。區(qū)工商聯(lián)(民營經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心)。

      單位主要職責(zé)是:源匯區(qū)工商聯(lián)主要職責(zé)是:面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織,是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶,是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。是中國特色社會主義事業(yè)的重要組成部分。

      1、參政議政,民主監(jiān)督;

      2、引導(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟(jì)建設(shè),推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善,促進(jìn)社會全面進(jìn)步;

      3、做工商界代表人士政治安排的推薦工作;

      4、在非公有制經(jīng)濟(jì)人士中,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強(qiáng)思想政治工作,推動企業(yè)文化建設(shè),引導(dǎo)會員做中國特色社會主義事業(yè)的建設(shè)者;

      5、代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益,反映會員的意見、要求和建議;引導(dǎo)會員積極參與“光彩事業(yè)”;

      6、為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù);

      7、開展工商專業(yè)培訓(xùn),幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理,完善財會管理,提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。

      (二)人員構(gòu)成情況

      區(qū)工商聯(lián)(民營經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心)共有人員編制數(shù)12人,其中行政編制6人,事業(yè)編制8人;實有人數(shù)20人,其中在職職工14人,退休人員6人。

      二、2018部門預(yù)算情況說明

      (一)源匯區(qū)工商聯(lián)2018年收入總計126萬元,支出總計126萬元,與2017年相比,收、支總計持平。

      (二)、收入預(yù)算說明

      源匯區(qū)工商聯(lián)2018年收入合計126萬元,其中:財政撥款收入126萬元。

      (三)、支出預(yù)算總體情況說明

      2018年支出預(yù)算126萬元,其中:基本支出119萬元,占94.4%;項目支出7萬元,占5.6%。

      (四)、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

      2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算126萬元。與2017年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算持平。

      (五)、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

      2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為126萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出94萬元,占74%;社會保障和就業(yè)(類)

      支出17萬元,占14%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出5萬元,占4%;住房保障(類)支出10萬元,占8%。

      (六)、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

      2018年一般公共預(yù)算基本支出119萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)111萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)7.9萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

      (七)、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

      我單位2018年無政府性基金預(yù)算支出。

      (八)、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

      我單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2017年持平。

      具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加0萬元。

      (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年增加0萬元。

      (三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2017年減少0萬元。

      (九)、其他重要事項的情況說明

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      我單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.9萬元,包括為保障本部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職,完成預(yù)算主要工作任務(wù)需要。

      2、政府采購支出情況

      我單位2018年政府采購預(yù)算安排0萬元,均為政府采購服務(wù)預(yù)算。

      3、其他事項

      我單位本無專項轉(zhuǎn)移支付項目申報。

      關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況的說明。我單位共有國有資產(chǎn)19萬元。一是公車數(shù)量1輛,價值3.4萬元;二其他資產(chǎn),價值15.6萬元。

      我單位本無財政支出績效項目。

      三、名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

      四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

      五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

      六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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