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      染色事業(yè)部關(guān)于物資計(jì)劃的管理規(guī)定大全

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      第一篇:染色事業(yè)部關(guān)于物資計(jì)劃的管理規(guī)定大全

      染色事業(yè)部計(jì)劃物資管理規(guī)定

      為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)物資計(jì)劃的管理,提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確性,避免造成物資積壓,有效降低公司庫存資金占用,提高部門成本控制。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定,結(jié)合部門實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。

      適用范圍:本規(guī)定適用于染色事業(yè)部A、B、C類物資的管理。(物資的分類:(一)A類物資:包括原料、(二)B類物資:染料、助劑、燃料、輔料、包裝物。(三)C類物資:除A、B類物資以外的所有物資。包括:

      1、綜合類別材料;

      2、備品備件;)

      一、關(guān)于物資計(jì)劃的申報(bào)規(guī)定:

      (一)A、B類物資:其中原料和包裝物根據(jù)訂單需求,直接由采購部采購;染料、助劑類、特殊包裝物(需附樣)由各工段收集報(bào)部門材料員,再由部門材料員根據(jù)各工段使用情況再結(jié)合部門情況編寫物資需求計(jì)劃,報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,再報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核,并送交信息物流中心。

      (二)C類物資:

      1、實(shí)行定額管理的C類生產(chǎn)物資:由信息物流中心根據(jù)庫存定額、庫存情況以及使用速度提出采購計(jì)劃,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,送采購部門歸口采購。

      2、未實(shí)行定額管理的C類生產(chǎn)物資:由各使用工段報(bào)部門材料員后,由材料員根據(jù)各工段提出的物資需求,再結(jié)合實(shí)際使用情況審核后編寫物資計(jì)劃,報(bào)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,送交信息物流中心。信息物流中心根據(jù)一級(jí)和二級(jí)庫存情況,統(tǒng)籌編寫物資計(jì)劃,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,1 送采購部門歸口采購。

      3、科技項(xiàng)目物資:由各項(xiàng)目小組提出物資需求計(jì)劃(附批準(zhǔn)的立項(xiàng)報(bào)告),報(bào)部門材料員統(tǒng)一編寫物資申報(bào)計(jì)劃,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)送主管該項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批,送主管科技項(xiàng)目職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核并加蓋科技項(xiàng)目專用章后,報(bào)分管該項(xiàng)目的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后送信息物流中心,信息物流中心根據(jù)庫存情況,提出采購計(jì)劃,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,送采購部門歸口采購。

      4、技改物資:由技改實(shí)施小組統(tǒng)一提出包括材料、設(shè)備、配合專業(yè)需要的物資需求計(jì)劃,并附批準(zhǔn)的技改立項(xiàng)報(bào)告,報(bào)部門材料員統(tǒng)一編寫物資申報(bào)計(jì)劃,經(jīng)該技改實(shí)施部門領(lǐng)導(dǎo)審核,再經(jīng)主管該項(xiàng)目的職能部門審核,加蓋技改專用章后,報(bào)分管該項(xiàng)目的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后送信息物流中心,信息物流中心根據(jù)庫存情況,提出采購計(jì)劃,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,送采購部門歸口采購。

      5、大修物資:由大修實(shí)施工段統(tǒng)一提出包括材料、設(shè)備、配合專業(yè)需要的物資需求計(jì)劃和費(fèi)用審批表(設(shè)備管理員報(bào)的大修計(jì)劃審批表),報(bào)部門材料員統(tǒng)一編寫物資申報(bào)計(jì)劃,送施工部門領(lǐng)導(dǎo)審核,再經(jīng)主管該項(xiàng)目的職能部門審核,加蓋大修專用章,報(bào)分管該項(xiàng)目的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后送信息物流中心,信息物流中心根據(jù)庫存情況,提出采購計(jì)劃,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,送采購部門歸口采購。

      四、物資計(jì)劃申報(bào)的時(shí)間及要求:

      (一)生產(chǎn)物資由各工段每月18日前報(bào)出下月物資需求月計(jì)劃表,經(jīng)工段負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)部門材料員,由部門材料員核實(shí)并統(tǒng)一編物資申報(bào)計(jì) 劃(其中對(duì)申報(bào)不合理的物資材料員有權(quán)取消申報(bào)資格),經(jīng)相部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后于23日前報(bào)信息物流中心,未按時(shí)間要求報(bào)出的,按50元/天進(jìn)行處罰。

      (二)項(xiàng)目、技改、大修物資由各項(xiàng)目小組按需求時(shí)間進(jìn)行申報(bào)。其中大修物資原則上一個(gè)月只能申報(bào)一次。

      (三)各事業(yè)部每月可增補(bǔ)二次急件計(jì)劃,超過二次按100元/次進(jìn)行處罰。特殊情況須由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的確認(rèn)方可執(zhí)行。

      (四)各工段申報(bào)計(jì)劃時(shí),須注明計(jì)劃申報(bào)類別,并分類申報(bào)。項(xiàng)目、技改、大修物資計(jì)劃必須注明項(xiàng)目名稱及編號(hào),否則不予受理。

      (五)各工段必須嚴(yán)格按照物資計(jì)劃申請(qǐng)表的格式進(jìn)行填寫,必須詳細(xì)標(biāo)明物資的品名、ERP品號(hào)、規(guī)格型號(hào)、物資編碼、質(zhì)量要求、數(shù)量、用途、使用時(shí)間,設(shè)備上用的須注明主機(jī)名稱,有其它特殊質(zhì)量要求的,注明生產(chǎn)廠家和產(chǎn)地,否則不予受理。如確實(shí)需新增的物資需注明新增字樣。對(duì)于外協(xié)加工的配件必需附加工圖紙并由設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批。印刷品必需附樣。

      (六)原則上物資計(jì)劃審核后,不能隨意變更計(jì)劃。若因其他原因需變更的應(yīng)書面提出變更原因并按新增計(jì)劃審批的流程進(jìn)行審批。若已按計(jì)劃進(jìn)行采購而需進(jìn)行變更,則按以下原則進(jìn)行處理:

      1、若合同已執(zhí)行但還未到貨,采購部門可協(xié)商解決,協(xié)商不成,需支付違約金或其他方式解決的,其損失由申請(qǐng)變更工段全額承擔(dān);

      2、若采購的物資不能使用造成損失的,其損失由申請(qǐng)變更工段全額承擔(dān);

      3、特殊情況造成計(jì)劃變更或取消的,申請(qǐng)工段必須及時(shí)通知部門材料 員和相關(guān)部門停止采購,并由申請(qǐng)工段詳細(xì)說明原因,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)同意、董事長審批,按董事長審批的處理意見辦理賠償;

      (七)若有急需的物資或過了需求時(shí)間的物資,應(yīng)及時(shí)通知部門材料員協(xié)調(diào),以保證物資正常到位。若造成影響生產(chǎn)的對(duì)相關(guān)需求工段處罰100元/次。

      (八)物資需求計(jì)劃應(yīng)符合正常的采購周期要求。急件物資為10天,其它計(jì)劃物資為20天,各工段應(yīng)計(jì)劃好物資需求時(shí)間。

      五、物資計(jì)劃的控制:

      (一)各工段應(yīng)嚴(yán)格控制申報(bào)物資數(shù)量,不得超量申報(bào),若經(jīng)發(fā)現(xiàn)按超量金額的50%進(jìn)行處罰。

      (二)各項(xiàng)目小組應(yīng)嚴(yán)格審查物資需求計(jì)劃是否需要或是否符合項(xiàng)目、技改、大修計(jì)劃的要求,嚴(yán)禁個(gè)人或工段利用項(xiàng)目、技改、大修虛報(bào)物資計(jì)劃,若經(jīng)發(fā)現(xiàn),虛報(bào)部分由申報(bào)個(gè)人或工段全額承擔(dān);項(xiàng)目小組未嚴(yán)格審查,造成虛報(bào)計(jì)劃的,承擔(dān)虛報(bào)部分50%的金額。

      (三)物資到庫后由信息物流中心通知部門材料員,由部門材料員核實(shí)后通知使用工段領(lǐng)用。物資入庫后一個(gè)月,申請(qǐng)工段未領(lǐng)用的(關(guān)健設(shè)備、易損設(shè)備、搶險(xiǎn)物資、備庫物資除外),按物資金額的30%進(jìn)行處罰,若申請(qǐng)工段不再使用而造成物資積壓、變質(zhì)、報(bào)廢的,由申報(bào)工段全額承擔(dān)。

      (四)物資需求計(jì)劃中品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求報(bào)錯(cuò)但已購回的物資,能用于其他用途的,由責(zé)任工段承擔(dān)采購金額的20%;完全不能使用的,由責(zé)任工段全額承擔(dān)。

      (五)物資需求計(jì)劃中注明急件,到貨3天內(nèi)無正當(dāng)理由(由相關(guān)材料 員鑒定)不領(lǐng)用或10天內(nèi)未使用的,所產(chǎn)生的損失由責(zé)任工段全額承擔(dān),并處以300元的經(jīng)濟(jì)處罰。

      (六)信息物流中心計(jì)劃員根據(jù)各工段申報(bào)計(jì)劃與庫存物資(包括二級(jí)庫)數(shù)量進(jìn)行核庫,對(duì)庫存有的物資要進(jìn)行核減(庫存物資能替代的,在不影響使用功效的前提下,各工段必須使用),所以各工段物資申報(bào)必需考慮二級(jí)庫存,如未考慮二級(jí)庫存物資而造成的生產(chǎn)影響,處以200元以上經(jīng)濟(jì)處罰。

      (七)物資計(jì)劃原則上誰提出誰領(lǐng)用,但確因生產(chǎn)需要未提計(jì)劃單位也可領(lǐng)用,領(lǐng)用后應(yīng)及時(shí)提出相應(yīng)的物資需求計(jì)劃,以便及時(shí)購回。

      (八)生產(chǎn)、項(xiàng)目、技改、大修剩余物資辦理退庫,由使用工段提出退庫申請(qǐng),并注明原因,送生產(chǎn)管理部、相關(guān)項(xiàng)目管理部門審核,報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批和董事長批準(zhǔn),方可辦理退庫手續(xù)。

      六、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行,原相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定相沖突的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。

      二零一一年元月十七日

      第二篇:物資管理規(guī)定

      物資管理有關(guān)規(guī)定

      ZTJJF/ZLW23-2006

      1.目的

      為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作,實(shí)現(xiàn)

      物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對(duì)分公司所采購物資進(jìn)行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

      本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司

      生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購、供應(yīng)和管理工作.3.管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

      3.1 分公司設(shè)物資管理部,負(fù)責(zé)分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對(duì)物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強(qiáng)物資監(jiān)察工作.3.1.4 負(fù)責(zé)收集填報(bào)上級(jí)主管部門要求的各種資料、報(bào)表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)

      3.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需大宗原材料的招標(biāo)采購工作的管理.3.1.6 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)管理工作.3.1.7 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計(jì)劃并實(shí)施采購及相應(yīng)的儲(chǔ)備、供應(yīng)、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定

      ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負(fù)責(zé)本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施,并負(fù)責(zé)實(shí)施.3.1.9 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負(fù)責(zé)收集、填報(bào)工廠要求提報(bào)的物資資料及報(bào)表.4.物資采購管理規(guī)定

      采購管理

      4.1.1 分公司物資部負(fù)責(zé)本單位的物資采購控制.采購的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購計(jì)劃是實(shí)施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請(qǐng)計(jì)劃,分別按月編報(bào)物資采購計(jì)劃.物資采購計(jì)劃應(yīng)考慮合理物資儲(chǔ)備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請(qǐng)計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、時(shí)間要求組織進(jìn)行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應(yīng)掌握市場信息變化,對(duì)市場價(jià) 格信息進(jìn)行收集,為決策和價(jià)格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購,非物資人員不得進(jìn)行物資

      采購,杜絕合格供方名單外采購,以確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量

      物資管理有關(guān)規(guī)定

      ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求,有效控制采購成本,滿足施工生產(chǎn)需求。

      4.1.7 采購合同的簽訂,應(yīng)符合國家及分公司的有關(guān)規(guī)定,合同用詞要縝密。

      4.1.8 物資管理部通過對(duì)供方的評(píng)定,選擇合格的供方。除僅

      有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外,對(duì)主要物資的采購 應(yīng)在合格供方中選擇兩個(gè)以上的供貨單位,從質(zhì)量、價(jià)格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

      4.1.9 對(duì)所需數(shù)量或金額較大的物資采購,應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。

      5.倉庫管理規(guī)定

      5.1 物資入庫管理

      5.1.1 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收,以確定物資在入庫時(shí)的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài),防止不合格的物資入庫。

      5.1.2 物資入庫應(yīng)及時(shí),手續(xù)齊備,入庫物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全,做好相應(yīng)記錄。驗(yàn)收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

      5.1.3 倉庫人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。通過目測以及使用簡單工具,核對(duì)物資品名、基本尺寸(抽 查1—3件)、規(guī)格、型號(hào),檢驗(yàn)物資損傷(撞擊、跌落變形、破 碎等)程度,檢驗(yàn)物資被污染(雨、油、銹蝕等)程度,檢驗(yàn)物 資外形缺陷等。

      5.1.4 外購?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行

      物資管理有關(guān)規(guī)定

      ZTJJF/ZLW23-2006 復(fù)檢,并做好相應(yīng)記錄。

      a)

      混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

      b)

      扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,不得辦理入庫手續(xù),嚴(yán)禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護(hù)

      5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識(shí)明顯。物資進(jìn)廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。

      a)鋼材按代號(hào)、規(guī)格分類碼放;

      b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號(hào)分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明標(biāo)號(hào)和進(jìn)廠日期。

      c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號(hào)分倉儲(chǔ)存。

      d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明明確,按進(jìn)廠時(shí)間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚,便于檢驗(yàn)和點(diǎn)查。f)外購?fù)鈪f(xié)件要分類碼放整齊,標(biāo)識(shí)清楚。

      5.2.2 物資倉儲(chǔ)要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求,做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀,對(duì)需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資,精密儀器保管,應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。

      5.2.3 物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無損,嚴(yán)禁野蠻 裝卸,亂堆亂碼。

      物資管理有關(guān)規(guī)定

      ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門保存。

      5.2.5 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況,由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗(yàn)部門收集。發(fā)現(xiàn)問題,統(tǒng)一反饋給物資管理部,由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。

      5.2.6 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、使用過程中有問題的物資,物資管理部 進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí),按有關(guān)規(guī)定確定處置方式,并做好相應(yīng)記錄。5.2.7 倉庫各級(jí)管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé),掌握物資倉庫管 理技術(shù)。

      5.2.8 倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn),并做出相關(guān) 記錄。

      5.3 物資出庫管理

      5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

      5.3.2 物資出庫應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則,有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。

      5.3.3 物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度,對(duì)規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊(廢)才能領(lǐng)新。

      5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資,不 得發(fā)放投入使用。

      5.3.5 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度,發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資,除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。

      物資管理有關(guān)規(guī)定

      ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

      5.4.1 倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源,在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志,庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙,禁帶火種,倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時(shí),應(yīng)嚴(yán)格隔離。

      5.4.2 庫區(qū)內(nèi)必須按儲(chǔ)存物資的性質(zhì)配足消防器材,由專人管 理,管庫人員要會(huì)使用,要定期檢查,保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫人員應(yīng)對(duì)倉庫安全負(fù)責(zé),每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀,下班要斷開電源封鎖門窗。

      5.4.4 倉庫作業(yè)必須做到無火情、無設(shè)備、物資破損事故,無人身傷亡。

      6.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)貫徹執(zhí)行物資消耗定額,嚴(yán)格控制消耗 7.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施。

      8.物資分類標(biāo)準(zhǔn)

      集團(tuán)公司分A、B類。

      A類物資:一般鋼材、水泥、鐵路專用器材(鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件)、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。

      B類物資:構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計(jì)安裝設(shè)備、電力通信信號(hào)器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等,同時(shí)各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點(diǎn)確定需要控制的B類物資。

      第三篇:物資管理規(guī)定

      廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

      物資管理規(guī)定 目的

      為加強(qiáng)公司各類物資的控制與保管,確保公司財(cái)產(chǎn)安全和使用效率;規(guī)范倉庫管理,明確各部門職責(zé),確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省 2 范圍

      適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé)

      3.1 行政部負(fù)責(zé)所有物資的采購工作

      3.2 倉管員負(fù)責(zé)抽有物資的驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫物資定期、不定期盤點(diǎn) 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購

      4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資,由行政部負(fù)責(zé)采購統(tǒng)籌

      4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價(jià)采購、詢報(bào)價(jià)采購、招投標(biāo)采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程,詳見《采購管理費(fèi)用制度》。4.2 物資入庫

      4.2.1 倉管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉前驗(yàn)收工作,對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核,做到準(zhǔn)確無誤,凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品,不予進(jìn)倉;對(duì)已入倉的要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)

      4.2.2 倉管員應(yīng)按已審批的采購申請(qǐng)辦理物資的驗(yàn)收,在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn),留存客戶聯(lián)。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉。

      4.2.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細(xì)信息(日期、收貨單號(hào)、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等),倉管員必須在《入庫單》上簽名,并貼好標(biāo)簽,將物品分類存放。

      4.2.4 倉管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。

      4.2.5 倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存,第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員,作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫

      4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨,單件單價(jià)物資領(lǐng)用少于500元的,工程部經(jīng)理審批;單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于500元(含本級(jí)數(shù))小于1000元的,需項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人審批;單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于1000元(含本級(jí)數(shù))的,需項(xiàng)目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途

      4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則,個(gè)別特殊情況未能做到以舊換新的,應(yīng)有合理說明,否則不予領(lǐng)用。

      4.3.1.4 特殊情況急需物品,由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》,按權(quán)限口頭(或電話)請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后,先領(lǐng)用出庫,事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。

      4.3.1.5 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一核對(duì)后發(fā)放,倉管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”,《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存,第二、第三聯(lián)由倉管員留存。

      4.3.1.6 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。

      4.3.1.7 倉管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財(cái)務(wù)部核對(duì)。4.3.2 物品借用流程

      4.3.2.1 工具或設(shè)備類物資,如果員工借出后3天內(nèi)歸還的,不做出庫處理,僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

      續(xù);否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù),同時(shí)進(jìn)行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具,應(yīng)該填寫《物資借用表》,部門經(jīng)理審批后,倉管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉管員對(duì)借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時(shí)歸還。4.3.3 以舊換新流程

      4.3.3.1 非消耗性物資嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用,需進(jìn)行更換的,使用人應(yīng)填寫 《舊物品回收單》,列明物資不能使用的原因,領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新。若遺失非消耗性物資,應(yīng)寫(遺失證明),并按該物資的價(jià)值,按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)(200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名,200元以上還需公司總經(jīng)理簽名,明確責(zé)任和處理意見)。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理,對(duì)于故障物資,則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉,無法修復(fù)的由倉管員統(tǒng)一報(bào)廢處理。4.3.3.3 倉管員及領(lǐng)用人同時(shí)在《舊物品回收單》上簽名確認(rèn) 4.4 報(bào)廢處理 4.4.1 報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)

      4.4.1.1 物資已到失效期,繼續(xù)使用存在安全隱患的;

      4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價(jià)值,或損壞無法修復(fù)的; 4.4.1.3 執(zhí)行(以舊換新)積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢的 4.4.2 物品報(bào)廢的流程

      4.4.2.1 倉管員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》,《物品報(bào)廢單》應(yīng)列明處理(報(bào)廢)原因、原使用部門(人員)、使用期限、退庫時(shí)間、處置意見等。

      4.4.2.2 倉管員應(yīng)將待報(bào)廢的物資列好清單,同時(shí)附上《物品報(bào)廢單》,經(jīng)行政人事部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報(bào)廢處理 4.5 保管管理

      4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

      4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品:周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好;庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固;門窗封閉牢固。

      4.5.1.2 吸水性強(qiáng),容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品:用經(jīng)過防水處理的貨架放置;放在干燥的地上或貨架上;配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

      4.5.1.3 常用工具、材料和配件等:不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放;規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

      4.5.1.4 易碎、易損物品:體積較小或瓶裝物品,放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上,體積較大應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品,放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》,卡片內(nèi)容包含:類別編號(hào)、類別名稱、物資名稱,便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點(diǎn)工作。4.6

      盤點(diǎn)管理

      4.6.1 每季度25日前,倉管員應(yīng)分類別對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn),并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個(gè)季度應(yīng)分別盤點(diǎn)不同類別的物資,原則上,一個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)該盤點(diǎn)完倉庫全部物資。

      4.6.2 倉管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單,編制《庫存物品進(jìn)耗存表》。4.6.3 倉管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

      4.6.4 會(huì)計(jì)應(yīng)于每月不定期對(duì)物資進(jìn)行抽樣盤點(diǎn),并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

      4.6.5 每年12月25日前,財(cái)務(wù)部會(huì)同行政部對(duì)所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn),并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.7

      保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

      財(cái)務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任: 4.7.1 對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者; 4.7.2 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報(bào)告者; 4.7.3 未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

      其他管理規(guī)定

      4.8.1 物資損壞需維修時(shí),不做出庫處理,但需填寫《物資維修登記表》,登記物資的出庫維修及返倉情況。

      4.8.2 原購入物資按整件購入,但出庫時(shí)按零配件出庫的,一律按整件物資辦理出庫手續(xù),剩余零配件若為可用物資,則登記《特殊物資出庫表》,對(duì)出庫情況進(jìn)行描述,且需單獨(dú)存放,剩余零配件若為無法單獨(dú)使用物資,則做報(bào)廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門退回的、當(dāng)時(shí)狀態(tài)為可使用物資,不做入庫處理,但需登記《舊物資回收單》,建立入庫、領(lǐng)用手工臺(tái)賬。舊物資領(lǐng)用需填寫《領(lǐng)料單》,但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。5

      相關(guān)文件

      5.1

      BL2-D09《采購管理制度》 6

      相關(guān)記錄

      6.1

      BL4-E26 《入庫單》 6.2

      BL4-E28 《領(lǐng)料單》 6.3

      BL4-E29 《物資借用表》 6.4

      BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

      BL4-E31 《物品報(bào)廢單》 6.6

      BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

      BL4-E33 《特殊物資出庫表》

      項(xiàng)目公司倉庫管員工作手冊(cè)

      第一條 復(fù)核工程物資申購表

      (一)根據(jù)工程部編制的物資申購表,與現(xiàn)時(shí)庫存量數(shù)量核對(duì)比較,對(duì)物資申購量進(jìn)行增減,增減原則:超過基準(zhǔn)線的物資,減少申購量;低于基準(zhǔn)線或庫存為零的物資,增加申購量。

      (二)核對(duì)物資申購表各項(xiàng)物資的單價(jià),確保單價(jià)不超過框架協(xié)議。

      第二條 物資驗(yàn)收入庫

      (一)核對(duì)送貨單物資明細(xì)與已審批可購買的明細(xì)是否一致,不一致則拒絕收貨。

      (二)計(jì)劃外的物資緊急采購,需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫,若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的,必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

      (三)檢驗(yàn)物資:①檢驗(yàn)物資包裝完整性;②核對(duì)物資品牌、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期;③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。

      (四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢查,經(jīng)辦部門檢驗(yàn)人需填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告書》。

      (五)檢驗(yàn)無誤后,將物資進(jìn)倉上架,并分類別擺放。

      (六)根據(jù)送貨單錄入入庫單并打印。

      第三條 物資出庫

      (一)領(lǐng)用:

      1.倉管員核對(duì)《報(bào)修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批,《保修單》需要工程部門負(fù)責(zé)人審批,單筆領(lǐng)用物資少于500元的,工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批,單筆領(lǐng)用物資在500元(含本級(jí)數(shù))的,需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

      2.非消耗性物資:遵循“以舊換新”原則,先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資,倉管員及領(lǐng)料人同時(shí)在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失,需填寫“遺失證明”,審批后方可領(lǐng)用新物資;消耗性物資:倉管員按《領(lǐng)用出庫單》直接發(fā)放物資。

      3.領(lǐng)料人核對(duì)物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致,一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料,不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。

      4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存,第二聯(lián)交領(lǐng)料人,第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。

      (二)借用:

      1.倉管員借核對(duì)《借用單》是否最終審批,《借用單》需工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批。

      2.倉管員按已審批的《借用單》明細(xì)直接發(fā)放物資。

      3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認(rèn),《借用單》第一聯(lián)倉管員留存,第二聯(lián)交借用人,第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。

      第四條 物資倉儲(chǔ)管理

      倉管員負(fù)責(zé)物資倉儲(chǔ)管理工作,確保物資完整,完好無缺,確保物資安全,沒有安全隱患。

      第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)

      (一)月末打印出物資進(jìn)耗存表,與行政一起盤點(diǎn)倉庫庫存數(shù),確保賬實(shí)相符。

      (二)季度末會(huì)同行政部,對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符。

      第六條 廢舊物資報(bào)廢

      根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要,會(huì)同行政人事部門定期清理廢舊物資,編制廢舊物資報(bào)廢表進(jìn)行審批,審批完成后將廢舊物資出售,會(huì)同行政人事部門將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員,憑其開具的收款收據(jù)登記臺(tái)賬。

      第七條 附則

      (一)本工作手冊(cè)由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。

      (二)本工作手冊(cè)自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      第四篇:物資管理規(guī)定

      物資管理規(guī)定 1.目的

      為了保證生產(chǎn)正常進(jìn)行,節(jié)約物資消耗,有效使用各類物資,使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理);特制定本管理規(guī)定。2.范圍

      適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領(lǐng)用、盤點(diǎn),以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責(zé)

      3.1各部門經(jīng)理、車間主任負(fù)責(zé)提出零星物資的采購申請(qǐng); 3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)的批準(zhǔn);

      3.4生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件均由物控部提出;

      3.5各庫管員負(fù)責(zé)所采購物資的入庫(數(shù)量、型號(hào)核對(duì))、貯存管理和庫存盤點(diǎn); 3.6財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。3.6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。4.定義

      4.1本規(guī)定所描述的原材料是指將經(jīng)過本公司再加工后發(fā)生物理或化學(xué)變化的用來生產(chǎn)制造產(chǎn)品的材料; 4.2外協(xié)件是指本公司向其他單位購買勿需進(jìn)行再加工而直接組裝或安裝至產(chǎn)品上的材料或零件; 4.3包裝物是指用于包裝產(chǎn)品的物品,如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤以及客戶的料箱料架等; 5.管理規(guī)定

      5.1 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.1生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定

      5.1.1.1物控部采購員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存數(shù)據(jù)向供應(yīng)商發(fā)放采購定單進(jìn)行采購。

      5.1.1.2原材料或外協(xié)件到廠后,供應(yīng)商的送貨單由相關(guān)庫管員核對(duì)數(shù)量后簽收并留存,整理后交給材料會(huì)計(jì)以便核查并由材料會(huì)計(jì)定期歸檔,由物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)卸貨,采購員應(yīng)填寫《零部件報(bào)檢通知單》及時(shí)通知項(xiàng)目部質(zhì)檢組檢驗(yàn)并登記供應(yīng)商供貨情況。

      5.1.1.3檢驗(yàn)合格后,物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫,庫管員在入庫單上簽字;庫管員負(fù)責(zé)入庫管理:核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等,庫管員必須在相應(yīng)的庫位指引牌上作入庫登記并嚴(yán)格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域,并由項(xiàng)目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標(biāo)識(shí),并填寫不合格處理報(bào)告

      5.1.1.4各生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)按《零件材料清單(BOM表)》(項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制訂)填寫《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準(zhǔn),到各倉庫按《領(lǐng)料單》向庫管員領(lǐng)料,庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進(jìn)先出”。生產(chǎn)車間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗(yàn)判定合格或不合格后,不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理,合格的可退回倉庫,庫管員重新辦理入庫手續(xù)

      5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續(xù),班長在出庫單上簽字,庫管員必須在相應(yīng)的物料卡上作出庫登記,并及時(shí)在出庫臺(tái)帳上分零件作書面和電腦登記。

      5.1.1.5庫管員必須編制《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核查。5.1.2研發(fā)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.2.1研發(fā)用材料和外協(xié)件,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開發(fā),在開發(fā)材料和外協(xié)件時(shí),必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。

      5.1.2.2在項(xiàng)目開發(fā)時(shí),如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領(lǐng)料單”,并在領(lǐng)料單上寫明“研發(fā)用”字樣,研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項(xiàng)目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可領(lǐng)用,否則倉管員有權(quán)拒絕出庫。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應(yīng)限量使用,不得影響正常生產(chǎn),如需大量使用則應(yīng)提前通知物控部,倉管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料,并將研發(fā)用的物料,記入研發(fā)出庫單上,且須在月底收發(fā)存報(bào)表上顯示。

      5.1.2.3項(xiàng)目開發(fā)時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理須開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時(shí),如果是供應(yīng)商提供的免費(fèi)樣品可由項(xiàng)目部自行處置,如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)訂單采購,入庫后再出庫使用,這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購,項(xiàng)目部在采購時(shí)必須在訂單上注明“研發(fā)用”,并在入庫時(shí)注明“研發(fā)用”,且要求倉管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫使用時(shí),記入相關(guān)研發(fā)報(bào)表中。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗(yàn)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

      5.1.2.4出庫后,剩余的合格材料或外協(xié)件(由相關(guān)人員檢定后)必須退還倉庫,并作有關(guān)退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可,新開發(fā)的材料和外協(xié)件由項(xiàng)目部檢定。5.1.3 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 5.2 辦公用品管理規(guī)定

      5.2.1辦公用品(包括電腦整機(jī))由辦公室文員提出采購申請(qǐng)并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交零星采購員進(jìn)行采購,到貨后送至辦公室入庫,辦公室文員負(fù)責(zé)核對(duì)數(shù)量、入庫、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù),入庫單必須有文員簽字,發(fā)票必須有采購員簽字,采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報(bào)銷管理規(guī)定》報(bào)銷。

      5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負(fù)責(zé)簽收、登記領(lǐng)用記錄,車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽收并登記領(lǐng)用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報(bào)銷流程.5.4 零星物資管理規(guī)定

      5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協(xié)庫管理員按安全庫存要求負(fù)責(zé)提出采購申請(qǐng),并由總經(jīng)理審批后交物控部采購。

      5.4.2無安全庫存要求但已定點(diǎn)的零星物資,由使用部門主管提出申請(qǐng),總經(jīng)理審批后交物控部采購?fù)ㄖ?yīng)單位送貨(或指定人員從定點(diǎn)單位帶回)至外協(xié)庫入庫。

      5.4.3無安全庫存要求且未定點(diǎn)的零星物資,由使用部門主管提出申請(qǐng),總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購。

      5.4.4勞保用品由物控部經(jīng)理按《勞保用品發(fā)放清單》定期提出采購申請(qǐng),并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物控部采購。

      5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫。5.4.6對(duì)工具的領(lǐng)用的有關(guān)規(guī)定

      5.4.6.1各部門經(jīng)理根據(jù)各部門需要,擬定需借用工具的種類、數(shù)量,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由物控部購買。5.4.6.2外協(xié)倉庫庫管員發(fā)放工具,由借用人員簽字確認(rèn)。對(duì)于長期必備的工具可組合成工具箱,由借用者保管;對(duì)于暫時(shí)借用的則需確定歸還日期,逾期不還者,庫管員有權(quán)收回工具。

      5.4.6.3工具一旦借出,由領(lǐng)用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞,則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況);若工具遺失,則按市場價(jià)賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。

      5.4.6.4領(lǐng)用者因工作崗位調(diào)動(dòng)或離職,需歸還全部領(lǐng)用的工具,若無法歸還,照市場價(jià)賠償,特殊情況 由總經(jīng)理確定。

      5.4.7外協(xié)倉庫管理員辦理出庫手續(xù),領(lǐng)用者在出庫單上簽字。

      5.4.8外協(xié)倉庫管理員應(yīng)及時(shí)做好出入庫臺(tái)帳登記,每月必須編制《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核對(duì)。

      5.4.9外協(xié)庫管理員負(fù)責(zé)零星庫的管理:核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及清理打掃、整理物資,做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。5.5 半成品、成品的管理規(guī)定

      5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負(fù)責(zé)管理,由質(zhì)檢負(fù)責(zé)判定;塑料車間的拉絲料由原料庫管員負(fù)責(zé)辦理出入庫手續(xù)。

      5.5.2開發(fā)過程中的產(chǎn)品(包括半成品、成品)由項(xiàng)目經(jīng)理自己判斷、分類并做標(biāo)識(shí),需入庫的產(chǎn)品必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可入庫,并由倉管員分區(qū)存放。

      5.5.3批量成品由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后入庫,物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫,質(zhì)檢員在合格單上簽字;成品庫管員負(fù)責(zé)入庫管理:核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等,庫管員必須做相應(yīng)入庫登記并嚴(yán)格按相關(guān)《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。

      5.5.4成品由銷售人員或項(xiàng)目部文員通知物控部發(fā)貨,質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)貨審核,相關(guān)負(fù)責(zé)人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。

      5.5.5針對(duì)一些款到交貨或帶款提貨的客戶,必須嚴(yán)格按客戶的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶質(zhì)量要求時(shí),由銷售人員與客戶溝通,且書面確認(rèn)后發(fā)貨。同時(shí),銷售人員員接收到此類訂單時(shí),應(yīng)將訂單交予財(cái)務(wù),以確認(rèn)貨款是否收到,在財(cái)務(wù)確認(rèn)收到貨款后,再開具發(fā)貨單或送貨單,并按本規(guī)定5.5.4執(zhí)行。5.6 其它規(guī)定

      5.6.1 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》,物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì),物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理,憑廢料處理單到財(cái)務(wù)辦理出門證,廢料出賣的統(tǒng)計(jì)單和收入一并送交財(cái)務(wù)出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證,否則視為偷、盜行為。

      5.6.3如需向財(cái)務(wù)部預(yù)支采購款,可憑審批完整的“請(qǐng)購單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部出納借款。

      第五篇:物資管理規(guī)定

      物資管理規(guī)定

      第一章 總

      第一條 為加強(qiáng)項(xiàng)目部工程物資管理,保證物資供應(yīng),促進(jìn)物資管理工作的制度化、規(guī)范化。依據(jù)公司《物資管理辦法》的規(guī)定,結(jié)合本項(xiàng)目部的具體情況,特制定本規(guī)定。

      第二條 本規(guī)定適用于項(xiàng)目部所屬各施工單位的工程物資管理。

      第二章

      工程物資采購

      第三條 物資采購權(quán)限和供應(yīng)

      本項(xiàng)目的主要工程材料(包含鋼材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、橋梁支座),由項(xiàng)目部物資設(shè)備科提供材料需用量計(jì)劃表報(bào)項(xiàng)目部物資部組織進(jìn)貨,計(jì)劃表中注明送達(dá)地點(diǎn)。外加劑由項(xiàng)目部物資部統(tǒng)一招標(biāo)采購,項(xiàng)目部簽定合同并組織進(jìn)貨結(jié)算?;鸸て酚身?xiàng)目部物資部簽定合同,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨結(jié)算;木材、地材、周轉(zhuǎn)材料由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一采購,送達(dá)各使用單位由其簽字驗(yàn)收。油料由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一到石油公司采購,各單位自行領(lǐng)取。三項(xiàng)料、低值易耗品由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一定點(diǎn)采購,并設(shè)立中轉(zhuǎn)庫,項(xiàng)目部所屬各施工單位可根據(jù)本單位提報(bào)的材料計(jì)劃到中轉(zhuǎn)庫領(lǐng)取。項(xiàng)目部物資設(shè)備科負(fù)責(zé)與之有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù),并會(huì)同現(xiàn)場施工單位按照《顧客提供產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、保管、維護(hù)和標(biāo)識(shí),確保工程物資進(jìn)場的合格。

      第四條 物資采購方式

      1、項(xiàng)目部除業(yè)主提供的產(chǎn)品,國家有關(guān)部委指定廠家生產(chǎn)的專項(xiàng)產(chǎn)品,工程零星用低值易耗品和小型機(jī)具外,對(duì)形成工程產(chǎn)品實(shí)體和最終影響工程產(chǎn)品使用質(zhì)量及使用安全的原材料、半成品和物資設(shè)備均實(shí)行招標(biāo)采購。

      2、凡單品種大宗材料的招標(biāo)采購執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn): 鋼材:單品種規(guī)格≥50噸; 木材:采購數(shù)量≥100立方米; 水泥:單品種規(guī)格≥300噸;

      地材材料:單品種采購數(shù)量≥3000立方米。

      3、對(duì)于單品種大宗材料采購價(jià)值在100萬元及以上的招標(biāo),應(yīng)呈報(bào)公司保障部,必要時(shí)邀請(qǐng)公司保障部派人指導(dǎo)。

      第五條 物資采購基本原則

      1、對(duì)主要物資的采購,采購前必須按照公司《物資采購控制程序》進(jìn)行分供方調(diào)查、評(píng)價(jià),確定合格分供方,并按《工程物資招標(biāo)采購辦法》進(jìn)行招標(biāo),招標(biāo)單位必須有三家以上單位參加。

      2、小型、零星材料(不影響工程實(shí)體質(zhì)量)的采購,由物資科提出物資采購計(jì)劃,經(jīng)項(xiàng)目主管審批后實(shí)施采購。

      第三章 物資計(jì)劃管理

      第六條

      項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)施技科提供的項(xiàng)目工程用料總計(jì)劃、分項(xiàng)工程用料計(jì)劃和計(jì)劃科提供的施工期(月或季)需用材料計(jì)劃,編制施工期物資采購計(jì)劃。

      第七條

      施工單位的零星用料應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要,每月編制一份材料需用申請(qǐng)計(jì)劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)物資設(shè)備科。特殊情況可以臨時(shí)加報(bào)材料需用申請(qǐng)計(jì)劃。

      第八條

      結(jié)合本項(xiàng)目部的實(shí)際情況,根據(jù)局物資部部要求《物資需用量計(jì)劃表》按規(guī)定填制,分季申請(qǐng)計(jì)劃提前20天上報(bào),季度分月申請(qǐng)計(jì)劃提前5天上報(bào)。由于主材供應(yīng)緊張、運(yùn)輸困難、組織時(shí)間長,工地物資儲(chǔ)備水泥、鋼材及其它材料至少保證10天用量。物資計(jì)劃編制必須有編制說明、核算表、封面、單位公章和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

      第四章

      物資的驗(yàn)收、保管與檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)

      第九條 主要材料和大型材料必須由物資設(shè)備科派人參與驗(yàn)收,并嚴(yán)格按《物資采購控制程序》中采購產(chǎn)品/顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收、試驗(yàn)、點(diǎn)驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)程序執(zhí)行。鋼材、水泥應(yīng)根據(jù)供貨單位原始憑證,按爐號(hào)/批號(hào)分別填寫驗(yàn)收記錄,出具材料送檢委托書,根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果點(diǎn)驗(yàn)入庫。

      第十條 主要材料的保管按《物資采購控制程序》中搬運(yùn)/儲(chǔ)存程序進(jìn)行控制,并按相關(guān)程序做好材料標(biāo)識(shí)。

      第十一條 材料的驗(yàn)收程序

      材料到達(dá)施工現(xiàn)場后,現(xiàn)場驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)對(duì)該批產(chǎn)品的數(shù)量、重量、外觀質(zhì)量及隨貨同行的供應(yīng)商提供的資料認(rèn)真核對(duì)驗(yàn)收(一定要仔細(xì),避免出現(xiàn)漏洞)驗(yàn)收完畢后填寫“材料驗(yàn)收記錄表”,安排卸貨,卸貨時(shí)材料堆放要分類、堆碼要整齊并作好標(biāo)識(shí)。做到下墊上蓋、防雨防火。材料卸完后,填寫“材料驗(yàn)收單”并簽認(rèn),簽認(rèn)時(shí)必須由兩名收料員簽字,加蓋材料驗(yàn)收章。材料驗(yàn)收完及時(shí)與項(xiàng)目部物資設(shè)備科聯(lián)系,按要求填制“送檢委托書”交試驗(yàn)部門送檢。材料的標(biāo)識(shí)要嚴(yán)格按照《程序文件》的要求填寫,填寫標(biāo)識(shí)牌時(shí)要認(rèn)真核對(duì)廠家提供的質(zhì)量保證書中的有關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)。送檢后要及時(shí)向試驗(yàn)部門索取試驗(yàn)報(bào)告單存檔備查,并修改材料標(biāo)識(shí)牌中檢驗(yàn)狀態(tài)的內(nèi)容,填寫檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào),作好記錄。

      第十二條 地材的驗(yàn)收

      1、零星用地材,由施工單位材料人員和工班人員共同驗(yàn)收。

      2、集中存放的地材(如拌和站、預(yù)制廠),必須成立地材驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組,承包管理,責(zé)任到人。

      3、地材驗(yàn)收必須統(tǒng)一使用局項(xiàng)目部印制的帶有連號(hào)的“地材驗(yàn)收單”,并依據(jù)此單開具“砂石料驗(yàn)收結(jié)算單”進(jìn)行結(jié)算。

      第十三條 雷管、炸藥、導(dǎo)火索等火工品的管理要嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理,并設(shè)專人管理。

      第十四條 工程物資在驗(yàn)收過程中,發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)不符或破損等問題時(shí),要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門匯報(bào),并做好記錄,收集有關(guān)資料,及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理。

      第五章

      物資發(fā)放與使用

      第十五條 物資的發(fā)放應(yīng)本著先進(jìn)先發(fā)、發(fā)散存整的原則,領(lǐng)用時(shí)首先由用料單位填寫“限額發(fā)料卡”經(jīng)現(xiàn)場工程師和領(lǐng)用單位主管簽認(rèn)后到指定的料區(qū)領(lǐng)料?,F(xiàn)場材料員收到“限額發(fā)料卡”后嚴(yán)格按數(shù)量發(fā)料。并統(tǒng)一填制項(xiàng)目部規(guī)定的“發(fā)料單”。材料領(lǐng)取由領(lǐng)料人員簽字,嚴(yán)禁發(fā)料人員代簽。

      第十六條 主要材料的發(fā)放,由物資設(shè)備科根據(jù)施工用料計(jì)劃數(shù)扣除節(jié)約指標(biāo)(鋼材2%、木材3%、水泥4%、油料4%)后進(jìn)行發(fā)放,并開具發(fā)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字后由保管員按憑證數(shù)量發(fā)料,不得超發(fā)。

      第十七條 周轉(zhuǎn)材料的發(fā)放、使用,由項(xiàng)目部指派一名業(yè)務(wù)人員專門負(fù)責(zé)管理,周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后,管理人員按照各使用單位提報(bào)的材料計(jì)劃(此計(jì)劃必須由現(xiàn)場主任工程師和領(lǐng)用單位主管簽字)發(fā)放,并填制“周轉(zhuǎn)材料收、發(fā)記錄表”雙方簽字認(rèn)可。各使用單位不得私自轉(zhuǎn)借和盜賣周轉(zhuǎn)材料,如需轉(zhuǎn)借時(shí),由其他使用單位申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)后才可借調(diào)。對(duì)私自借調(diào)和盜賣的單位,項(xiàng)目部將予以嚴(yán)懲。周轉(zhuǎn)材料應(yīng)妥善保管,不得無故損壞、丟失。如無故損壞、丟失應(yīng)照價(jià)賠償并加收租賃費(fèi)。周轉(zhuǎn)材料實(shí)行租賃制,具體租賃由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況制定。

      第十八條 火工品的發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁流失,并認(rèn)真填寫“值班臺(tái)帳”及“爆破材料耗用量表”,做到收發(fā)平衡,帳目清晰,領(lǐng)用人、退料人、發(fā)料人簽字認(rèn)真具體。第十九條 油料的發(fā)放管理,油料的發(fā)放實(shí)行單機(jī)、單車核算,首先由項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)設(shè)備型號(hào)和狀況,核定該設(shè)備每小時(shí)的油耗數(shù)量,再根據(jù)現(xiàn)場確認(rèn)的該設(shè)備的實(shí)際工作時(shí)間,核算出該設(shè)備應(yīng)耗油量,對(duì)比該設(shè)備的實(shí)際消耗量,每月底進(jìn)行核算,省則獎(jiǎng)勵(lì),超則罰款。嚴(yán)禁私自權(quán)油交易,一旦發(fā)現(xiàn),除經(jīng)濟(jì)處罰外,上報(bào)公司給予行政處理。

      第六章

      物資的現(xiàn)場管理

      第二十條

      充分利用現(xiàn)場的自然條件,布局合理,在保證三通(路、水、電)一平(場地)的基礎(chǔ)上,搞好工地料場、料庫和大堆材料的平面布置,做到材料進(jìn)場合理堆放,方便施工,進(jìn)場的料具不發(fā)生二次搬運(yùn),減少保管和搬運(yùn)損耗;運(yùn)輸?shù)缆窌惩?,進(jìn)料領(lǐng)料與施工不發(fā)生干擾;大堆材料的堆放位置靠近工點(diǎn),避免遠(yuǎn)距離運(yùn)輸;水泥庫應(yīng)鄰近攪拌臺(tái);火工品單獨(dú)存放,距施工現(xiàn)場及住地居民有一定安全距離。做到管理有守則,區(qū)域有劃分。

      第二十一條

      水泥按品種分別保管,堆放整齊,水泥發(fā)料采取“先進(jìn)先發(fā)”、“先散后整”的辦法,水泥保管做到防潮防濕。火工品嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用管理,使用時(shí)做到按當(dāng)日用量配發(fā),并進(jìn)行登記,未使用完當(dāng)日交庫,如有丟失,立即查明原因,嚴(yán)肅處理。

      第二十二條

      鋼材、木材應(yīng)按材質(zhì)、大小規(guī)格分別存放,鋼材注意防銹蝕,保證使用性能。加強(qiáng)現(xiàn)場警衛(wèi)工作。

      第二十三條 磚、瓦、灰、砂、石等,嚴(yán)格按計(jì)劃備料,分不同品種、規(guī)格進(jìn)行保管,堆放整齊,便于收發(fā),嚴(yán)禁混放。建立帳卡,每月按實(shí)際消耗列銷。

      第二十四條 現(xiàn)場油料庫設(shè)置位置符合安全技術(shù)規(guī)程,油料有專人管理,嚴(yán)格計(jì)量驗(yàn)收和發(fā)放,整車進(jìn)油檢查鉛封完好,桶裝進(jìn)油過磅驗(yàn)收,油料發(fā)放有油表計(jì)量。實(shí)行單機(jī)單車核算,定量供油,節(jié)約有獎(jiǎng),超耗受罰。裝油容器無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,油庫或存油點(diǎn)有防火器材,并保持完好。

      第二十五條 周轉(zhuǎn)性材料(腳手桿、腳手板、模板、支撐木、鋼管腳手架等)做到專料專用,達(dá)到倒用次數(shù)要求。列銷按實(shí)際用量分?jǐn)?,禁止一次性列銷,用前用后要進(jìn)行整理,妥善保管。

      第二十六條 工程器材按照不同品種、規(guī)格存放保管,并和財(cái)務(wù)部門對(duì)口建立臺(tái)帳,數(shù)量、金額清楚,技術(shù)狀況明確,按要求進(jìn)行折舊。有定期保養(yǎng)和維修制度,保證工程器材完整配套,技術(shù)狀態(tài)良好。

      第二十七條 存放有庫房,貨架擺放設(shè)有料卡、料簽,收發(fā)手續(xù)完備。工具性物品使用有管理制度,班組有使用、保管卡片。報(bào)銷月報(bào)表實(shí)事求是,不準(zhǔn)以發(fā)代銷,未用先銷或一次列銷。

      第二十八條 廣泛開展修舊利廢、節(jié)約代用和新材料、新技術(shù)應(yīng)用等活動(dòng),努力節(jié)省原材料。廢舊物資及時(shí)回收。

      第二十九條 堅(jiān)持限額發(fā)料,隊(duì)、工班使用限(定)額發(fā)料卡片,分工點(diǎn)、工號(hào)分別建立。限(定)額發(fā)料卡片記載清楚,完整準(zhǔn)確,有領(lǐng)料簽章。工班建立日核算制,及時(shí)公布節(jié)超情況。有完善與此配套的規(guī)章制度。

      第三十條 隨著工程收尾剩余料具逐步進(jìn)行清理,準(zhǔn)備轉(zhuǎn)場或上交,凡暫不用的物資分類整理集中保管,清點(diǎn)造冊(cè),按新、舊、廢分別建立帳卡并折價(jià)。規(guī)定上交或移交轉(zhuǎn)場的物資按規(guī)定辦理,有各方簽認(rèn),沒有遺留問題。該拆除的臨時(shí)設(shè)施必須拆除。

      第七章

      物資的核算核銷

      第三十一條

      凡進(jìn)入成本的工程材料,必須憑“工點(diǎn)材料消耗單”和“材料消耗月報(bào)表”列銷,嚴(yán)禁以發(fā)代銷,以點(diǎn)代銷。

      第三十二條 每月的21日各拌合站材料管理員、中轉(zhuǎn)庫材料管理員、周轉(zhuǎn)材料管理員及其他各單位將現(xiàn)場材料發(fā)放情況和調(diào)撥情況報(bào)到項(xiàng)目部物資設(shè)備科。22日物資設(shè)備科將各單位材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),開據(jù)“發(fā)料單”編制“消耗清單”由各消耗單位主管簽字認(rèn)可,做為各單位的材料消耗依據(jù)。

      第三十三條 周轉(zhuǎn)材料按租賃攤銷,大型周轉(zhuǎn)材料按周轉(zhuǎn)次數(shù)分?jǐn)?,小型周轉(zhuǎn)材料在本工點(diǎn)攤銷完,每月填寫周轉(zhuǎn)材料攤銷單,并交財(cái)務(wù)科及時(shí)下帳。

      第三十四條 攤銷完的周轉(zhuǎn)材料和工/器具必須建立實(shí)物帳,可繼續(xù)使用的,由物資設(shè)備科統(tǒng)一管理、調(diào)配和使用,無使用價(jià)值的由物資設(shè)備科提出書面意見報(bào)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后處理。

      第三十五條

      工程完工后,剩余的材料處理由物資設(shè)備科提出書面處理意見,經(jīng)項(xiàng)目部集體研究和領(lǐng)導(dǎo)審批后由物資設(shè)備科實(shí)施,項(xiàng)目部所屬各使用單位不得擅自處理。

      第八章

      物資檢查制度

      第三十六條

      項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)本項(xiàng)目部《物資管理辦法》和局《物資管理辦法》,每月對(duì)各分段項(xiàng)目工班進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題提出書面整改意見,填寫《物資現(xiàn)場檢查記錄》,標(biāo)明限期整改時(shí)間,到規(guī)定期限物資設(shè)備科將對(duì)需整改的問題進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)沒有進(jìn)行整改的單位物資設(shè)備科將出具處罰單,責(zé)令該單位立即組織落實(shí)整改,做好檢查記錄。

      第九章 物資節(jié)約管理

      第三十七條

      各管理層應(yīng)廣泛開展物資節(jié)約、修舊利廢和新材料、新技術(shù)應(yīng)用活動(dòng),積極采用以鋼代木、以竹代木,積極利用水泥添加劑和粉煤灰,費(fèi)舊物品及時(shí)回收。對(duì)材料的使用,做到合理下料,提高材料的利用率。

      第十章

      綜合管理

      第三十八條

      各單位應(yīng)配備道德品質(zhì)好、責(zé)任心強(qiáng)、具有一定文化知識(shí)和工作能力的物資管理人員,并相對(duì)保持業(yè)務(wù)人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

      第三十九條

      各單位要依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定和完善符合本單位實(shí)際的管理辦法和工作職責(zé),做到分工明確,責(zé)任落實(shí)到人。

      第四十條

      各單位物資管理人員要在確保供應(yīng)的同時(shí)抓好物資管理工作,絕不允許只抓供應(yīng)不抓管理;對(duì)工作不負(fù)責(zé)任造成物資管理混亂的物資管理人員,一律調(diào)離工作崗位。

      第四十一條

      各單位必須建立和完善相關(guān)的業(yè)務(wù)資料,每季(月)必須向物資設(shè)備科按時(shí)報(bào)送規(guī)定報(bào)表。

      第十一章

      附 則

      第四十二條 本規(guī)定由項(xiàng)目部物資設(shè)備科負(fù)責(zé)解釋。

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