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      餐飲店飯店收銀員工作流程大全

      時間:2019-05-12 20:19:28下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《餐飲店飯店收銀員工作流程大全》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《餐飲店飯店收銀員工作流程大全》。

      第一篇:餐飲店飯店收銀員工作流程大全

      餐飲店、飯店收銀員工作流程

      一、店面收銀工作程序

      收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:

      (一)班前準備工作

      1、飯店收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由飯店收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。

      2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在飯店收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

      3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,飯店帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

      4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

      5、查閱飯店收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

      (二)正常操作工作程序

      1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。

      2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機將自動編制該帳單號,待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

      (三)結(jié)帳工作流程

      1、飯店結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

      2、客人要求結(jié)帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。

      3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

      4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

      5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。

      6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計審核。

      7、由于種種原因,客人需要滯后結(jié)帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

      8、內(nèi)部招待客人,經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單,帳單請領(lǐng)導簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

      9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束,后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

      (四)單、總班結(jié)帳

      在每班結(jié)束后,要做單班總結(jié);在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后,要做總班結(jié)帳。直接點擊“單??偘嘟Y(jié)帳”按鈕,電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表,根據(jù)所需,打印出報表。

      (五)當日、歷史帳目查詢

      “當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊“當日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。

      “歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目,操作方法同上。

      (六)發(fā)票管理

      1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領(lǐng)和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

      2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱),其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

      3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的,經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

      4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

      (七)作廢帳單的管理

      收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單的原因。

      (八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

      1、現(xiàn)金

      1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。

      2、支票

      收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本飯店不接受私人支票,如由經(jīng)理以上人員擔保接受支票的,該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。

      3、信用卡 1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi),(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

      3)持卡人如沒有入本飯店或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書,收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名,按預計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

      4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán),如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。

      (九)下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

      1、現(xiàn)金交接程序

      飯店收銀員編制報告完畢后,將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中,當收銀員下班時,由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名,A,B,C,D班以此類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點為止。

      2、客帳單交接程序

      客帳單交接程序分為兩類:一類是已使用的,將已使用過的客帳單按順序號排好,用客帳單分配表包捆好,放到指定位置,供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的,要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號,無誤后,辦理退還手續(xù)。在飯店收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù),當天工作結(jié)束時,應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處,并辦理退回簽字手續(xù)。

      第二篇:餐飲店經(jīng)理工作流程

      店經(jīng)理每日工作流程

      一、準備時段7:00——7:301、6:50到店,整理好儀容儀表,妥善存放私人物品,簽到打卡。

      2、開啟室內(nèi)及戶外照明,燈泡不亮的及時更換。

      3、快速確認人員到崗情況,如遲到缺勤立即電話催詢,及時安排補位。

      4、打開電腦,登錄本店QQ,迅速查看聊天記錄,應(yīng)特別注意通知及未完成事項,檢查監(jiān)控設(shè)備是否正常運行。

      5、開啟背景音樂,以輕音樂為主,穿插公司錄制的提示提醒類音樂。

      6、查看《工作交接本》,做好班前會準備工作。開班前會:檢查員工儀容儀表、傳達上級指令和要求、布置工作任務(wù)、鼓舞士氣。

      7、快速到每個崗位檢查餐前準備情況,物料準備、設(shè)備使用、衛(wèi)生清潔狀況。

      8、品嘗豆?jié){、稀飯、泡菜、面紹等早餐菜品質(zhì)量。

      9、檢查冰柜,運轉(zhuǎn)是否正常,儲存食品有無變質(zhì)。

      10、針對天氣情況,適當調(diào)整店內(nèi)的空調(diào)溫度,確定是否需要推出冷飲冰品。

      二、早餐售賣高峰時段7:30——10:30,監(jiān)督做好各項對客服務(wù)工作

      1、落實早餐售賣品種是否全部準備到位,檢查質(zhì)量是否合格。

      2、收貨,把好原材料質(zhì)量關(guān),核對數(shù)量和種類,供貨商未在規(guī)定時間內(nèi)送貨的應(yīng)立即催詢。

      3、確認梭班人員到崗情況。

      4、如有外送訂餐,及時安排人員送達。

      5、根據(jù)營業(yè)情況,安排早班人員輪流吃飯,并協(xié)調(diào)人員補位。

      6、到各個崗位巡視,關(guān)注員工工作狀態(tài),及時糾正不規(guī)范操作。

      三、午餐準備時段10:30——11:30

      1、督促各部門物料補充及清潔整理工作。

      2、關(guān)注廚房是否按標準化配菜。

      3、確認米飯是否蒸好,口感如何。

      4、午餐出品高峰,品嘗菜品。

      5、11:20,確認晚班人員到崗情況。

      6、早晚班經(jīng)理早班店經(jīng)理負責工作交接,對遺留問題要仔細交代清楚,提醒晚班店經(jīng)理不要發(fā)生與早班相類似的問題。

      7、與晚班經(jīng)理一起組織開班前會。

      8、對服務(wù)現(xiàn)場衛(wèi)生狀況進行排查,需要整頓的地方要及時安排人員處理。

      四、午餐高峰時段11:30——13:00,早晚班協(xié)作完成以下工作

      1、品嘗菜品,不合格立即處理,并非直接倒掉。

      2、關(guān)注顧客是否有逃單現(xiàn)象。

      3、服務(wù)有需要幫助的顧客。

      4、為顧客協(xié)調(diào)座位。

      5、根據(jù)銷售情況及時通知廚房補充菜品。

      6、應(yīng)隨時提醒員工規(guī)范操作,注意安全。

      7、高峰不免有突發(fā)狀況,對于臨時缺崗的部門要快速協(xié)調(diào)人員補位。

      8、處理營業(yè)中的突發(fā)事件,做到忙而不亂,冷靜處理。

      五、整理交接時段13:00——14:00

      1、此時段應(yīng)嚴格控制菜品生產(chǎn)量。

      2、督促廚師長查看原材料使用情況,需要補貨的及時補單。

      3、13:30——14:00,晚班經(jīng)理負責結(jié)賬。

      4、早晚班經(jīng)理共同總結(jié)當天工作中的疏漏,找出問題解決辦法,提升工作質(zhì)量。

      5、早班經(jīng)理負責安排員工餐。

      六、午餐時段14:00——14:20

      1、關(guān)閉部門照明、空調(diào)。

      2、安排員工就餐。

      3、早晚做好當日工作記錄。

      4、14:20,早班打卡下班。

      5、下班前執(zhí)行驗包工作。

      七、整理時段14:20——17:00

      1、安排布置晚班人員做清潔,打掃衛(wèi)生,并要跟進檢查。

      2、把前一天營業(yè)款存入公司指定銀行,保管好相關(guān)票據(jù)。

      3、瀏覽監(jiān)控。

      4、員工培訓,根據(jù)各崗位人員工作狀態(tài)靈活安排。

      5、品嘗菜品,尤其是午餐剩余菜品。

      6、檢查冰柜:生熟是否分開,陳貨是否先用,是否有異味,食品有無變味變質(zhì)。

      八、晚餐時段17:00——20:30

      1、品嘗菜品,監(jiān)督菜品質(zhì)量,溫度不夠的及時提醒加熱。

      2、檢查裝盤分量是否符合要求,需要翻盤的及時提醒。

      3、關(guān)注顧客逃單現(xiàn)象。

      4、控制菜品少量多次生產(chǎn)。

      5、帶頭做好微笑有聲服務(wù),如有不足應(yīng)及時糾正。

      6、檢查庫房:領(lǐng)料程序,庫房衛(wèi)生,賬物是否相符,臺賬等。

      7、20:00——20:30員工餐時段,保證各崗位有值班人員。

      8、如遇庫管休假,要及時向供貨商下訂單。

      9、梭班人員下班前到其崗位查看收撿工作是否徹底。

      九、收尾整理時段20:30——21:30

      1、小吃盤點工作。

      2、關(guān)注各崗位的收尾工作,尤其是衛(wèi)生清潔和菜品收撿。

      3、統(tǒng)計剩余菜品,給出處理意見。

      4、營業(yè)結(jié)束收款結(jié)賬。

      5、做好工作筆記,記錄待處理問題。

      6、檢查電器設(shè)備是否全部關(guān)閉。

      7、檢查泡豆情況。

      8、關(guān)閉水電氣開關(guān),填寫下班前檢查表。

      9、打卡下班,鎖好門窗。

      10、下班前執(zhí)行驗包工作。

      第三篇:收銀員工作流程

      收銀員工作流程

      一、儀容儀表

      1、到崗后立即換上工作服,包括上衣、下裝和領(lǐng)巾。

      2、頭發(fā)干凈整齊,不留怪異發(fā)型,不可染出挑顏色,燙爆炸頭。女性長發(fā)全部挽起,除劉海以外不得有散落的頭發(fā),劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉,側(cè)不可遮耳,后不遮頸。

      3、女性應(yīng)淡妝上崗,妝容與服裝協(xié)調(diào),不可濃妝艷抹也不可素面朝天。

      4、保持口腔清潔無異味。

      5、不得留長指甲,不得涂抹有色指甲油。

      6、如噴涂香水以淡雅香調(diào)為宜。

      7、如佩戴首飾只可選擇式樣簡約的款式。

      二、儀態(tài)

      1、與人交談保持聲音柔和親切,2、站姿:站立端正,挺胸收腹,眼睛平視,面帶微笑,雙臂自然下垂或在體前交叉,一手手掌疊放于另一手背上。

      3、坐姿:入座要輕緩,坐椅子的三分之二處,挺腰收腹,雙肩放松平放。

      三、對客服務(wù)細節(jié)

      1、隨時注意大堂客人的動向,如發(fā)覺客人有意向自己尋求幫助,應(yīng)立即起身站立向客人致意并問好(收銀臺或吧臺員工)/主動迎向客人詢問是否需要幫助(預定臺員工)。

      2、保持工作區(qū)域的整潔,堅持每日二清:上班清潔一次,下班清潔一次。給客人留下良好印象,給自己創(chuàng)造舒適環(huán)境。

      地面無雜物,無明顯污垢。工作臺面不擺放私人物品,辦公用品擺放有序,3、禁止坐立與客人交談。

      4、時刻站在客人的角度考慮,將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫助客人,盡自己所能替客人解決問題,如果每個人都能有這種態(tài)度的話,客人也能夠體會到,那么相應(yīng)的客人的態(tài)度就會變好,投訴就會減少,最終大家的工作過程也會變得快樂。

      5、與客人產(chǎn)生爭執(zhí)時,千萬不要據(jù)理力爭,其實每位客人都是通情達理的,之所以有時會怒氣沖天,顯得缺乏涵養(yǎng),是因為當時正在氣頭上。相信通過我們的和言相勸,一定會撫平客人的情緒。學會把“對”讓給客人,把客人的心留給自己。

      6、如何拒絕客人:當客人提出的要求我們無法滿足時,要學會巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉,說“對不起”,避免客人遭受拒絕下不了臺。接著要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時向上級領(lǐng)導反應(yīng),以便盡快得到解決。

      四、收銀工作流程

      收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:

      (一)班前準備工作

      1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。

      2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點備用金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

      3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

      4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

      5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

      (二)正常操作工作程序

      1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。

      2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機將自動編制該帳單號,待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

      (三)結(jié)帳工作流程

      1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

      2、客人要求結(jié)帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。

      3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

      4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

      5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。

      6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計審核。

      7、由于種種原因,客人需要滯后結(jié)帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

      8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員,經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單,帳單請領(lǐng)導簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

      9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束,后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

      (四)單、總班結(jié)帳

      在每班結(jié)束后,要做單班總結(jié);在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后,要做總班結(jié)帳。直接點擊“單。總班結(jié)帳”按鈕,電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表,根據(jù)所需,打印出報表。

      (五)當日、歷史帳目查詢

      “當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊“當日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。

      (六)“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目,操作方法同上。

      (七)發(fā)票管理

      1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領(lǐng)和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

      2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱),其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

      3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的,經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

      4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

      (八)作廢帳單的管理

      收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單的原因。

      (九)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

      1、現(xiàn)金

      1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。

      2、支票

      收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票,如由酒店經(jīng)理以上人員擔保接受支票的,該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。

      3、信用卡 1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi),(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

      2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

      3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書,收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名,按預住天數(shù)預計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

      4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán),如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。

      (十)下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

      1、現(xiàn)金交接程序

      (十一)餐廳收銀員編制報告完畢后,將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中,當收銀員下班時,由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名,A,B,C,D班以此類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點為止。

      (十二)客帳單交接程序

      客帳單交接程序分為兩類:一類是已使用的,將已使用過的客帳單按順序號排好,用客帳單分配表包捆好,放到指定位置,供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的,要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號,無誤后,辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù),當天工作結(jié)束時,應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處,并辦理退回簽字手續(xù)。

      第四篇:收銀員工作流程

      (一)準時到崗,換好工裝,整理好儀容儀表,簽到,查看部門交接班本,與夜班收銀

      做好工作交接

      (二)參加早會,做指定區(qū)域的清潔衛(wèi)生

      (三)準備好備用金、零鈔袋、各類單據(jù);調(diào)試好打印機、收銀系統(tǒng)、做好開單、收銀 的準備

      (四)領(lǐng)用吧臺物資物料、水果、各類飲品,切好高峰時段的果盤,做好高峰期來臨的

      相關(guān)準備工作

      四、收銀服務(wù)工作程序

      (一)收銀服務(wù)操作流程

      1.收銀員清點零找金(每日零找金每班次不得超過1000元)無誤后放入收音機

      錢箱。收銀員上機必須使用本人編碼及姓名,其他人員不得操作收銀機 2.當遇到節(jié)假日及服務(wù)高峰期時,依據(jù)營運需要可增加零找金數(shù)額

      3.收銀流程: 1)現(xiàn)金結(jié)算流程 第一步 確認賬單,當顧客需要買單結(jié)賬時,收銀員將收銀系統(tǒng)中相應(yīng)的產(chǎn)品編號錄入賬單進行核對,確認系統(tǒng)與服務(wù)單一致,確認單據(jù)完整,無漏單、丟單。第二步

      告知金額,打出結(jié)算單,告知顧客。第三步

      收錢與驗鈔,接過顧客所附的現(xiàn)金,唱收金額,對百元、五十面額的要驗鈔,對小額紙幣如有疑問,也需進行驗鈔 第四步

      找零,將所收金額輸入收銀系統(tǒng),錢箱打開,把找零金額交付給顧客,唱付金額 第五步

      詢問發(fā)票,詢問顧客是否需要發(fā)票,如需要按流程開具發(fā)票。第六步

      感謝顧客并送客 2)刷卡結(jié)算流程 第一步 確認賬單,當顧客需要買單結(jié)賬時,收銀員將收銀系統(tǒng)中相應(yīng)的產(chǎn)品標號錄入賬單進行核對,確認系統(tǒng)與服務(wù)單一致,確認單據(jù)完整,無漏單、丟單 第二步 告知金額,打出結(jié)算單,告知顧客 第三步

      刷卡操作,請顧客確認消費金額,并將密碼輸入器交與顧客,請顧客輸入密碼,同時唱出消費金額。第四步

      簽字確認,刷卡機確認交易成功,打出消費單據(jù),請顧客在單據(jù)上簽字確認。第五步

      詢問發(fā)票,詢問顧客是否需要發(fā)票,如需要按流程開具發(fā)票。第六步

      感謝顧客并送客。

      第五篇:收銀員工作流程

      愛家超市收銀員工作流程

      1.上班例會前檢查服飾,儀容,工牌,頭發(fā)

      2.認領(lǐng)備用金并認真清點、辨別、確認

      3.檢查營業(yè)用的收銀機,整理并補充其他備用品(購物袋,包裝紙,收銀紙,油印,印章,濕指盒、剪刀、開瓶器、葡萄酒開瓶器、透明膠等)

      4.收銀員在作業(yè)時,不可隨身帶現(xiàn)金,以免引起不必要的誤解和可能挪用公款現(xiàn)象

      5.不論顧客購買多少價值商品,任何工種的顧客,均一視同仁,以笑相迎。

      6.作業(yè)時,不可擅自離開收銀臺,以免造成收銀金丟失,而且引起等候結(jié)算顧客的不滿和抱怨。如果真的需要,必須找可替人員臨時補充。

      7.作業(yè)時要做到唱收唱找,避免顧客叼難,正確將商品裝袋,如有歧義商品,必要時問顧客是否是他的,避免損失

      8.在收銀臺不可放置容易與商場混淆的私人物品,避免誤會

      9.對熱銷商品的店內(nèi)碼要熟記

      10.對不同類商品要正確分開裝袋,對易碎品要適當處理裝袋(如碗、玻璃杯。)

      11.購物籃積壓時,要及時移到相關(guān)位置,以免造成顧客購物不方便

      12.不可與親朋好友結(jié)算收款,以免引起不必要的誤會

      13.對任何箱、包、盒、袋裝商品,均要開啟檢查對應(yīng)確認。對容易被吊換價格簽的商品。可讓同事到相關(guān)柜臺核實。對照規(guī)格(如黑人牙膏)

      14.每掃描一個商品,都要對照實物與收銀機顯示名稱,以免調(diào)包

      15.不可任意打開收銀抽屜查看數(shù)據(jù)和清點現(xiàn)金,避免引起嫌人注目,從而造成不安全因素,也會使人產(chǎn)生舞弊之嫌.16.如果有發(fā)現(xiàn)假幣,要讓禮貌性地想顧客更換

      17.作業(yè)期間不可談笑,看報紙,讀書,用手機等物品,而疏忽周圍情況,導致門店損失或者給顧客留下不好印象

      18.離開收銀機前,如有顧客,應(yīng)以禮貌態(tài)度,讓顧客到另臺買單.19.作業(yè)中發(fā)現(xiàn)顧客要求幫助的,應(yīng)讓附近營業(yè)員幫助,顧客如想多要購物袋,請靈活給予非商用袋子

      20.作業(yè)時,不可將等價商品相乘輸入,以免庫存不準

      21.作業(yè)時如有拾到顧客物品,錢幣,應(yīng)即時交給當班店長處理,不得個人藏匿

      22.下班前要清理收銀區(qū),將顧客不要的商品,讓相關(guān)柜組人員整理上架,認真清點好收銀款

      23.下機后應(yīng)立即與財務(wù)人員交納收銀款并確認,不可拿著收銀箱在超市閑逛,24.作業(yè)期間,不可與顧客或者內(nèi)部員工爭吵

      25.如果付錢跟提貨不是同一個人,必須先問清楚是否是一起的26.打包人員要小心條瑪被再次刷到

      27.購物袋能省則省,可以先詢問顧客是否需要

      28.

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