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      評審會議管理制度(共5則)

      時間:2019-05-12 12:39:21下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:評審會議管理制度

      評審會議管理制度

      第一章 總則

      第一條 為提高集團公司各類評審會議的工作效率,規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。

      第二條本制度中的評審會議,是指公司在經(jīng)營管理活動中,對重要計劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關(guān)人員、專家進行評估、論證或?qū)彾ǖ臅h。評審會議為不定期會議,通常以一案一會為原則。

      第三條評審會議承辦部門負責(zé)會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。

      第四條 行政部負責(zé)會議通知和資料的發(fā)放,會議紀要的核稿、發(fā)放和歸檔。

      第五條 制度適用于公司本部,各公司,部門參照執(zhí)行

      第二章 會議類別與范圍

      第六條 評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管

      理類及其他類。

      第七條 項目工程前期類評審會議內(nèi)容包括項目可行性報告、項目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計任務(wù)書、初步設(shè)計方案、建筑設(shè)計方案、環(huán)境設(shè)計方案、綜合管線(道路)設(shè)計方案、智能化設(shè)計方案等。

      第八條 工程管理類評審會議內(nèi)容包括:標書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。

      第九條 營銷策劃類評審會議內(nèi)容包括:戶型設(shè)計方案、廣告策劃方案、銷售方案、項目標識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(調(diào)價)方案、前期物管協(xié)議等。

      第十條 行政管理類評審會議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會議(活動)方案等。

      第十一條 上述各類未涉及,但需要進行評審的其他各類方案。

      第三章 會議準備與召開

      第十二條 召開評審會議前,應(yīng)由承辦部門制定評審會議方案。方案內(nèi)容包括:

      (一)會議時間和地點;

      (二)會議主持人;

      (三)會議評審內(nèi)容及議程;

      (四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;

      (五)評審資料目錄;

      (六)會務(wù)安排。

      第十三條 承辦部門應(yīng)將會議方案報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,原則上應(yīng)于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前2天將會議通知及評審資料印發(fā)給與會人員。

      第十四條 承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置,準備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊等相關(guān)會議用品。

      第十五條 與會人員必須進行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負責(zé)會議記錄。

      第十六條 會議發(fā)言和評審程序應(yīng)按會議通知的議程進行,特殊情況可由主持人在會議開始時明確。會議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:

      (一)主持人明確會議要求和目的;

      (二)承辦部門負責(zé)人詳細匯報評審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中 心議題等;

      (三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由;

      (四)承辦部門應(yīng)詳細解答與會人員提出的問題;

      (五)主持人應(yīng)對將要形成會議紀要的內(nèi)容進行復(fù)述,對未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求,達成基本統(tǒng)一后作會議總結(jié),并形成決議。

      第十七條 會議對評審材料應(yīng)充分討論,力求取得一致,當(dāng)有較大意見分歧,且暫時不能統(tǒng)一時,則由承辦部門會后對材料作進一步深化和修改,提交下一次評審會議重新討論。

      第十八條凡是需要保密的評審資料,會議結(jié)束后由承辦部門負責(zé)收回

      第四章 會議紀要及實施

      第十九條 承辦部門負責(zé)安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀要。會議紀要

      力求全面、客觀、準確。由綜合管理部核稿,并送與會人員會簽后,報公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。

      第二十條 會議簽到冊、會議記錄及會議紀要按《文書檔案管理辦法》進行歸檔。第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會議紀要要求,切實做好各項落實工作。第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或?qū)е虏涣己蠊?,會議主持人及評審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

      第二十三條 與會人員要嚴格遵守保密紀律,不得泄露或傳播不宜公開的會議內(nèi)容和議定事項。

      第五章 附則

      第二十四條 本制度由行政部負責(zé)解釋和修訂。

      第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。

      第二篇:評審管理制度

      評審管理制度

      評審管理制度1

      1、產(chǎn)品承攬

      (1)公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷售部銷售。

      (2)產(chǎn)品銷售時,1噸以下可不簽合同。1噸(含1噸)以上必須簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準后到經(jīng)理處蓋合同章。

      (3)所有訂貨合同均需填寫《承攬評審記錄表》??瞻妆砀翊娣庞阡N售部。業(yè)務(wù)員接訂貨通知后,按規(guī)定格式準確填寫,字跡工整清晰,填寫完畢后報銷售部經(jīng)理簽字(若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽)后,交銷售辦主任評審。

      如業(yè)務(wù)員外出不在公司,由銷售部經(jīng)理填寫,如業(yè)務(wù)員及銷售部經(jīng)理均不在公司,可由銷售辦主任代其填寫,但業(yè)務(wù)員必須在回公司24小時內(nèi)主動找營銷辦主任復(fù)核簽字,逾期視為認可,否則出現(xiàn)一切責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。不填寫承攬評審記錄表,不予安排生產(chǎn)計劃。

      營銷辦主任接《承攬評審記錄表》評審后及時將生產(chǎn)計劃下達到生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部當(dāng)日評審入庫時間,而后,營銷辦主任依據(jù)生產(chǎn)計劃將填寫了計劃號及入庫時間的《承攬評審記錄表》,一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員,二聯(lián)留底,三聯(lián)交生產(chǎn)部。

      2、合同的評審

      (1)合同評審按《合同評審控制程序》進行。

      (2)合同評審結(jié)束至交貨前,相關(guān)業(yè)務(wù)員可到生產(chǎn)車間、倉庫了解自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫情況,在必要時可向營銷辦主任提出書面建議,營銷辦主任根據(jù)情況全權(quán)代理及時與相關(guān)生產(chǎn)車間調(diào)整處理。

      (3)營銷辦主任下達生產(chǎn)計劃二聯(lián)至生產(chǎn)部,三聯(lián)至成品倉庫,并由生產(chǎn)部評審人員及成品庫保管員在計劃存根聯(lián)簽字接收。

      (4)因客戶要求,營銷部下達生產(chǎn)計劃后確需補簽合同時由相關(guān)業(yè)務(wù)員寫出書面申請,找營銷部經(jīng)理簽字,總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章,此書面申請存營銷部經(jīng)理處。

      (5)成品合同評審規(guī)定

      ①生產(chǎn)部合同評審員對生產(chǎn)部產(chǎn)品準時交貨負責(zé)。因而生產(chǎn)部合同評審員必須時刻高度關(guān)注各車間生產(chǎn)進度,準確掌握各生產(chǎn)車間工序?qū)嶋H生產(chǎn)狀況,靈活準確地安排轉(zhuǎn)序和交貨時間,嚴禁固定地按天數(shù)累加生產(chǎn)數(shù)量來確定交貨日期,如遇用戶要貨特別急這一特殊情況,由銷售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評審員給予特別評審,做到公開、公平、公正。

      ②如發(fā)生意外設(shè)備故障,由生產(chǎn)部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期,仍保證不了的,生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)推遲交貨期,由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請表》上簽字同意,并交營銷辦主任更改交貨期。

      (6)成品入庫規(guī)定

      ①按計劃每批次成品包裝結(jié)束后,包裝車間主任必須立即與裝車人員聯(lián)系辦理轉(zhuǎn)序入庫。裝車人員必須保證當(dāng)日辦理入庫。裝車人員對同一天多批次入庫的產(chǎn)品,應(yīng)與包裝車間主任及營銷部主任主動溝通,按照緩急安排入庫,對必須在當(dāng)日下班前入庫,否則就會造成誤交貨的產(chǎn)品,包裝車間主任應(yīng)該與裝車人員提前協(xié)調(diào),妥善安排。

      ②入庫成品必須帶有產(chǎn)品標識和合格證,顧客需要產(chǎn)品質(zhì)量證明書的,還應(yīng)附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書一起入庫。

      3、合同的更改

      (1)合同的更改按《合同評審控制程序》辦理,由營銷部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認,由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同,由生產(chǎn)部合同評審員以書面形式提交營銷辦主任,并將評審結(jié)果協(xié)調(diào)營銷部經(jīng)理及業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶確認,經(jīng)客戶確認后重新修訂合同。

      (2)對于交貨期變更的,由生產(chǎn)部書面通知營銷辦主任,將變更信息以書面形式傳遞到相關(guān)承接人員,確保其知道已變更的信息。

      4、產(chǎn)品入庫發(fā)貨程序

      (1)成品庫保管員對生產(chǎn)部入庫的成品按照生產(chǎn)計劃中下達的規(guī)格、數(shù)量(支數(shù))入庫并掛好標識(所售客戶名稱及規(guī)格),保證帳物相符,以免混淆。

      (2)成品庫保管員對入庫后產(chǎn)品的包裝完好負責(zé),對入庫時包裝破損的拒絕入庫。

      (3)對于客戶要求單件計量的產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫時,入庫人員應(yīng)出具每件產(chǎn)品的明細表,成品庫保管員根據(jù)明細表,核實明細表中累計的重量并抽查與單件產(chǎn)品填寫的重量是否一致并清點此批產(chǎn)品的數(shù)量(件數(shù)),核實無誤后,辦理產(chǎn)品入庫手續(xù),并當(dāng)場清點所入件數(shù)是否和明細表一致,如有意外,暫停辦理入庫手續(xù),查明后再辦,車間及其他計量人員要認真計量每一產(chǎn)品的重量(客戶反饋有重量不足或其他錯誤時,分別由打包計量人員及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任),杜絕因重量不足影響我公司信譽的現(xiàn)象。

      (4)成品銷售時,由銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員陪同顧客到倉庫提貨。成品庫保管員按用戶所要的規(guī)格發(fā)貨過磅,提貨人或業(yè)務(wù)員監(jiān)磅以示數(shù)量認可。發(fā)貨單一式四聯(lián),一聯(lián)存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)營銷部、四聯(lián)顧客。業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名,為顧客送貨情況,業(yè)務(wù)員必須讓承運人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運人”一欄處簽名,并注明“承運數(shù)量準確”字樣,以示承運數(shù)量準確。倉庫保管在第二聯(lián)應(yīng)注明此批產(chǎn)品何時下達生產(chǎn)計劃,何日何時入庫,然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷售部經(jīng)理處簽好出廠價,并由銷售部經(jīng)理簽下計劃日產(chǎn)品訂價,加工費及標明商家符號〇,廠家符號〇。如銷售部經(jīng)理不在,應(yīng)找營銷辦主任代簽,假若以上二人都不在應(yīng)找總經(jīng)理簽發(fā)后到財務(wù)部開具發(fā)票,然后由發(fā)貨人持發(fā)票或出門證到倉庫交給成品庫保管員,保管員在出門證處簽字,以示發(fā)貨數(shù)量準確。如客戶需要出具發(fā)貨清單時,由成品庫保管員給予逐項填寫并隨貨同行。

      評審管理制度2

      1.0目的

      本程序規(guī)定了物業(yè)管理公司管理評審的控制要求,以確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性和有效性,實現(xiàn)物業(yè)管理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

      2.0范圍

      本程序適用于物業(yè)管理公司質(zhì)量體系的管理評審工作。

      3.0主要職責(zé)

      3.1物業(yè)總經(jīng)理負責(zé)組織管理評審活動,批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》并主持管理評審會議。

      3.2管理者代表負責(zé)安排管理評審前的各項準備工作,包括評審所需文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核及管理評審會議的組織工作。

      3.3總辦負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證。

      3.4各部門負責(zé)人負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需質(zhì)量管理體系狀況報告并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進措施及時向管理者代表匯報執(zhí)行情況。

      4.0控制要求

      4.1《管理評審計劃》的編制與審批

      4.1.1管理者代表負責(zé)組織制定本的《管理評審計劃》,報物業(yè)總經(jīng)理審批。

      4.1.2《管理評審計劃》應(yīng)包括:評審的時間、參加人員、評審的目的、評審的依據(jù)、評審的內(nèi)容、評審所需的資料準備等。

      4.2管理評審的頻次和形式

      4.2.1管理評審每年至少一次,兩次間隔不超過12個月,通常安排在每次內(nèi)部質(zhì)量審核后。

      4.2.2必要時物業(yè)總經(jīng)理有權(quán)臨時決定進行管理評審。

      4.2.3管理評審?fù)ǔR詴h形式進行:

      4.2.3.1會議由物業(yè)總經(jīng)理主持;

      4.2.3.2參加人員為物業(yè)管理公司各部門負責(zé)人;

      4.2.3.3評審項目責(zé)任部門負責(zé)介紹被評項目(活動)的現(xiàn)狀;

      4.2.3.4與會人員對評審項目進行評審,并指定專人做出詳實記錄,形成完整的評審報告。

      4.3管理評審依據(jù)和內(nèi)容

      4.3.1評審的依據(jù)

      4.3.1.1iso9001-20xx標準;

      4.3.1.2物業(yè)管理公司的質(zhì)量體系文件;

      4.3.1.3有關(guān)法律、法規(guī)。

      4.3.2管理評審的輸入

      4.3.2.1物業(yè)管理公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標規(guī)定的要求是否達到;

      4.3.2.2物業(yè)管理公司的組織結(jié)構(gòu)、資源(人、設(shè)施、財務(wù)、信息)配備是否有效,人員能力是否適應(yīng)工作需要;

      4.3.2.3服務(wù)質(zhì)量改進及績效分析(如用戶投訴的焦點、熱點分析、用戶反饋信息的分析);其他有關(guān)質(zhì)量的重要信息(用戶的期望,社會及市場要求、慣例、發(fā)展趨勢);

      4.3.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,質(zhì)量體系運作及采取的措施是否有效;

      4.3.2.5以往管理評審的跟蹤措施;

      4.3.2.6客戶的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當(dāng);

      4.3.2.7不合格的處置及其糾正、預(yù)防措施的實施狀況;

      4.3.2.8其它需評審的內(nèi)容。

      4.4管理評審結(jié)果的通報

      4.4.1每次管理評審后,由管理者代表負責(zé)形成完整的《管理評審報告》。經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理審閱批準后分發(fā)給各部門。

      4.4.2《管理評審報告》應(yīng)包括幾個方面的決定和措施:

      4.4.2.1質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進;

      4.4.2.2與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進;

      4.4.2.3資源需求。

      4.4.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》將視實際需要發(fā)出副本,正本由物業(yè)管理公司總辦檔案管理員登記并存檔。報告的正本與所有副本中的各項內(nèi)容應(yīng)完全一致。

      4.5糾正和預(yù)防措施

      4.5.1對于管理評審中提出的改進事項,由相關(guān)責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施,并依據(jù)《改進、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執(zhí)行。

      4.5.2總辦負責(zé)驗證糾正或預(yù)防措施實施結(jié)果,并向管理者代表匯報糾正措施執(zhí)行情況。

      5.0相關(guān)文件

      5.1《改進、糾正和預(yù)防控制程序》

      5.2《文件控制程序》

      6.0相關(guān)記錄

      6.1《管理評審計劃》

      6.2《管理評審報告》

      6.3《會議記錄》

      6.4《簽到表》

      6.5《糾正與預(yù)防措施通知單》

      評審管理制度3

      1.目的

      為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

      2.適用范圍

      適用于本公司管理評審活動的控制。

      3.職責(zé)

      iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。

      4.定義(無)

      5.作業(yè)內(nèi)容

      5.1管理評審的時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。

      5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報告資料:

      a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);

      b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);

      c)檢驗及驗收結(jié)果(物流部)

      d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);

      e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);

      f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運作部);

      g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);

      h)改進的建議檢討(各相關(guān)部門)等。

      5.3評審前的準備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審?fù)ㄖ媱澆M定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準。

      5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結(jié)論或決議,編制管理評審報告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。

      5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:

      5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;

      5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;

      5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

      5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。

      6.附件(無)

      7.參考文件

      7.1文件管理程序

      7.2糾正和預(yù)防措施程序

      評審管理制度4

      為規(guī)范合同管理,預(yù)防風(fēng)險,在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設(shè)在總經(jīng)辦,組成人員包括董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、合同管理部負責(zé)人、銷售部負責(zé)人、生產(chǎn)部負責(zé)人。

      一、合同評審程序

      1、合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關(guān)資料,合同管理部初審,再按流程送審;

      2、特殊/重大合同,合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門進行會審,并匯總各部門會審意見,交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容,修改后報總經(jīng)理或董事長審批。

      4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

      二、評審內(nèi)容

      1、合同管理部需評審重點

      A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當(dāng)事人的主體資格。

      1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。

      2對非法人經(jīng)濟組織,應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位,除審查其經(jīng)營范圍外,還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。

      3對外方當(dāng)事人的資格審查,應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

      B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

      1代理人職務(wù)資格證明及個人身份證;

      2被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書;

      3代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期○

      限。

      C、簽訂合同前,必須認真審查對方當(dāng)事人的履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負有提供專業(yè)性較強的勞務(wù)、服務(wù)項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時,應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提供由政府法定機構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。

      D、簽訂合同前,應(yīng)當(dāng)仔細審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料,必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察,以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

      2、財務(wù)部門需評審重點:

      (1)、明確付款方式

      (2)、提供真實、有效、合法的發(fā)票

      (3)、原則上以先提供發(fā)票后付款,如特殊情況,收款方需按收款金額開具加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)進行收款

      (4)、財務(wù)在付款時,開出的支票需對應(yīng)發(fā)票上的單位和合同單位一致

      (5)、是否載明合同單位的開戶行及賬號

      (6)、合同的計價原則是否明確,合同款項支付原則是否明確(含履約保證金、進度款支付、結(jié)算款支付、質(zhì)保金等)

      3、生產(chǎn)部需評審重點

      (1)、確定合同報價所含工作事項、工作內(nèi)容及計算規(guī)則

      (2)、明確款項支付流程和時間節(jié)點

      (3)、明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則,驗收要求及處罰辦法

      (4)、材料合同的報價(三家以上)比對表、質(zhì)量標準、運輸方式、計量規(guī)則及要求

      (5)、合同中質(zhì)量安全標準能否滿足或達到

      (6)、公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求

      (7)、能否按期完成

      (8)、違約責(zé)任是否對等

      (9)、合同標的物是否明確(含工作范圍、工作內(nèi)容等)

      4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料,但可歸入合同檔案保存,以備考查。

      名片;單位簡介;各類廣告、宣傳資料;各類電話、手機號碼等通訊工具號碼;對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核;對無異的復(fù)印資料。

      三、特殊/重大合同的適用范圍

      簽訂的下列合同,視為重大合同:

      訂立價款在一百萬元以上的合同;投資、聯(lián)營的合同;涉外合同;合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。

      四、特殊/重大合同評審的附加程序

      1、簽訂特殊/重大合同,應(yīng)當(dāng)及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理

      部組織有關(guān)部門以會簽的形式進行;也可以通過召開有關(guān)部門負責(zé)人會議的形式進行。

      2、簽訂特殊/重大合同,應(yīng)當(dāng)進行合法性審查。合同的合法性審查,由合同承辦人按其隸屬關(guān)系,送交分管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部進行合法性審查。

      評審管理制度5

      1.目的

      確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

      2.范圍

      適用于公司管理評審工作。

      3.職責(zé)

      3.1總經(jīng)理負責(zé)安排管理評審、審批評審計劃。

      3.2管理者代表負責(zé)審核管理評審計劃及審批議程。

      3.3品質(zhì)管理部負責(zé)管理評審會議的組織及評審輸出的跟蹤、落實。

      3.4相關(guān)職能部門負責(zé)管理評審輸入的相關(guān)資料。

      3.5各部門負責(zé)落實管理評審輸出工作。

      4.方法和過程控制

      4.1管理評審的組織

      4.1.1管理評審至少每半年進行一次,評審主要以會議方式進行,也可通過網(wǎng)絡(luò)等形式進行。

      4.1.2管理評審會議由總經(jīng)理確定具體召開時間,管理者代表至少提前一個月通知品質(zhì)管理部開始準備評審輸入所需資料。

      4.1.3管理評審由管理者代表組織,各部門負責(zé)人及與質(zhì)量管理活動有關(guān)的人員參加。

      4.1.4品質(zhì)管理部根據(jù)確定的評審時間,至少提前半個月,落實評審地點、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報告形式申請評審會議所需費用。

      4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由品質(zhì)管理部至少提前半個月向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)征集評審議題,并編制《管理評審計劃》,包括:評審時間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評審地點等,報管理者代表審核,總經(jīng)理審批。

      4.1.6品質(zhì)管理部根據(jù)計劃,提前一周編制管理評審會議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門,要求與會人員做好充分準備。

      4.1.7品質(zhì)管理部負責(zé)評審過程中的會務(wù)安排、協(xié)調(diào)及費用結(jié)算等,以確保評審的正常進行。

      4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進行管理評審。

      4.2管理評審的輸入:

      管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內(nèi)容包括:

      4.2.1由品質(zhì)管理部對內(nèi)、外部質(zhì)量審核及體系文件運作情況進行統(tǒng)計分析,并提出改進意見或措施,編制分析報告。

      4.2.2品質(zhì)管理部負責(zé)在管理評審前開展顧客意見調(diào)查工作,具體操作按《顧客滿意度測評程序》進行,在評審前對顧客信息匯總,進行統(tǒng)計、分析,編制分析報告。

      4.2.3人力資源部負責(zé)在管理評審前開展員工意見調(diào)查工作,具體操作按《員工滿意度測評程序》進行,并將調(diào)查情況匯總,進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

      4.2.4總經(jīng)理辦公室負責(zé)政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等外部信息進行分析,并編制分析報告。

      4.2.5.品質(zhì)管理部負責(zé)對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進行匯總,并提出改進措施和方案,編制客戶服務(wù)情況報告。

      4.2.6 品質(zhì)管理部負責(zé)對顧客投訴處理的情況進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

      4.2.7品質(zhì)管理部負責(zé)工作中出現(xiàn)的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

      4.2.8品質(zhì)管理部負責(zé)對供方服務(wù)質(zhì)量進行全面的評估,并編制評估分析報告。

      4.2.9品質(zhì)管理部負責(zé)對上次評審中提出的改進措施的落實情況進行匯總,并編制落實情況報告。

      4.2.10由品質(zhì)管理部對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標執(zhí)行情況進行分析,并說明未達成的原因,若需變更,由品質(zhì)管理部負責(zé)記錄、修改。

      4.2.11品質(zhì)管理部負責(zé)收集以上分析報告,并提交管理評審。

      4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內(nèi)容,品質(zhì)管理部負責(zé)跟蹤增加內(nèi)容的編制。

      4.3管理評審的輸出

      管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內(nèi)容包括:

      4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變化內(nèi)容。

      4.3.2形成對改進質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。

      4.3.3提供必要的資源,使改進措施能夠順利實施并使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進。包括:人力資源、設(shè)備設(shè)施、工具、資金以及外部資源等。

      4.3.4管理評審所確定的糾正和預(yù)防措施。

      4.4管理評審記錄及跟進

      4.4.1品質(zhì)管理部負責(zé)編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進工作。

      4.4.2管理評審所有記錄由品質(zhì)管理部負責(zé)永久保存。

      5.支持性文件

      wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測評程序》

      wy8.2.1-x01 《員工滿意度測評程序》

      6.質(zhì)量記錄表格

      wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》

      wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》

      評審管理制度6

      1.0 目的

      通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內(nèi)容明確,并能準確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。

      2.0 適用范圍

      適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

      3.0 定義

      訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。

      4.0 職責(zé)

      4.1 總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。

      4.2 房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負責(zé)人組織評審,公司主管負責(zé)人負責(zé)審批。

      4.3 正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。

      4.4 合同評審記錄由辦公室負責(zé)保存。

      5.0 工作程序

      5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

      5.1.1 總經(jīng)理負責(zé)組織有關(guān)部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實需要。

      5.1.2 在投標或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會議,有關(guān)部門或人員對標書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發(fā)展商要求。

      5.1.3 對合同的評審確保

      a)在簽訂合同之前,各項條款內(nèi)容明確、合理;

      b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;

      c)當(dāng)合同變更時,應(yīng)重新評審,評審后更改的內(nèi)容及時準確傳達到有關(guān)部門o

      5.1.4各相關(guān)部門負責(zé)對合同涉及到本部門的內(nèi)容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。

      5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責(zé)保存o

      5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。

      5.2.1 在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責(zé)人組織有關(guān)人員對合同的草案內(nèi)容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責(zé)人審批。

      5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責(zé)保存。

      5.3維修或安裝訂單的評審

      5.3.1 以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預(yù)約現(xiàn)場評審。

      5.3.2 如用戶的要求內(nèi)容不明確時,由專業(yè)人員在現(xiàn)場進行評審并做出答復(fù),將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。

      5.3.3 上述評審記錄由管理處負責(zé)保存。

      5.4合同的修改

      5.4.1 合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時,均有義務(wù)就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。

      6.0 相關(guān)文件

      6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'文件資料控制程序' 4.3章

      6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'職責(zé)描述'3.2章

      6.3 《合同評審記錄》xxx-qp-08-1/b

      6.4 《維修通知單》xxx-qp-06-4/b

      6.5 《經(jīng)濟效益分析意見》或《可行性分析》(不定格)

      6.6 《物業(yè)管理投標書》或《物業(yè)管理方案》(不定格)

      6.7 《物業(yè)委托管理合同》(不定格)

      評審管理制度7

      物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序

      1 目的

      按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

      2 范圍

      適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

      管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標,對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價。

      3 職責(zé)

      3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

      3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告。

      3.3物業(yè)部部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關(guān)部門進行評審,負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。

      3.4各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施,并提前三個工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報物業(yè)部。

      4 程序

      4.1管理評審計劃

      4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

      4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:

      a)評審日期;

      b)評審目的;

      c)評審范圍及評審重點;

      d)參加評審組成員;

      e)評審依據(jù);

      f)評審內(nèi)容;

      g)評審工作文件;

      h)評審綜述。

      4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

      a)公司組織機構(gòu)、運行機制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

      b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

      c)當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

      d)市場需求發(fā)生重大變化時;

      e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

      f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

      4.2管理評審輸入

      管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會:

      a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

      b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

      c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

      d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

      e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

      f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

      g)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

      h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建議。

      4.3評審準備

      4.3.1預(yù)定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

      4.3.2物業(yè)部負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

      4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?及本次評審計劃和有關(guān)資料。

      4.4管理評審會議

      a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;

      b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

      c)物業(yè)部對責(zé)任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。

      4.5管理評審輸出

      4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

      a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

      b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

      c)資源需求等;

      d)對質(zhì)量管理體系及其過程運行情況的說明。

      4.5.2會議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

      4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

      物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

      4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

      4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

      5 相關(guān)文件

      5.1《內(nèi)部審核程序》。

      5.2《改進控制程序》。

      5.3《文件控制程序》。

      5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

      6 質(zhì)量記錄

      6.1《管理評審計劃》。

      6.2《管理評審會議簽到》。

      6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

      6.4《管理評審報告》

      6.5《文件發(fā)放登記表》

      評審管理制度8

      為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理,提高合同簽約及履行的質(zhì)量,根據(jù)公司總經(jīng)理層要求,現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序規(guī)定如下:

      一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

      1.所有的產(chǎn)品銷售、采購物資均需訂立合同,并通過合同評審,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

      2.合同生效后在執(zhí)行過程中,發(fā)生用戶需要追加特求時,必須按規(guī)定進行評審。如沒有進行評審而造成的損失,對銷售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者按損失比例的20 %進行扣罰,以此類推。

      3.銷售合同洽談過程中,應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求(可另簽訂協(xié)議);如沒有標注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。

      4.用戶如提出指定外購件,必須在合同中標注名稱及技術(shù)要求,并明確其產(chǎn)品質(zhì)量標準。

      5.合同在履行過程中如有變更特求項目,所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

      二、合同評審要求

      1.所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評審管理程序執(zhí)行。

      2.合同評審前,應(yīng)準備下列文件資料:產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等,以供合同評審討論。

      三、合同評審的組織

      1.合同評審由職能部門牽頭組織進行會議評審,分管領(lǐng)導(dǎo)主持會議,生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等部門有關(guān)人員參加評審,財務(wù)部門作好評審記錄。2.參加合同評審會議的各相關(guān)部門負責(zé)人必須對需評審的合同進行認真審定。經(jīng)過評定,各方無異議通過評審的,由參加人員當(dāng)場在合同評審表上簽字認可, 分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見后,交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。3.在評審過程中,參評人員對條款有異議時,必須由職能部門有關(guān)人員負責(zé)答疑;當(dāng)評審過程中,評審意見出現(xiàn)重大分歧時,由財務(wù)部門形成書面報告,報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

      四、評審部門、人員及責(zé)任參加評審的部門:

      公司分管副總、銷售、生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)質(zhì)管部、財務(wù)價格部的負責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。

      銷售部(生產(chǎn)部供應(yīng)口):應(yīng)及時送審需簽約的合同,原則上所有合同應(yīng)在實際履行前評審?fù)戤?。特殊情況的合同在事后立即組織補評審。

      采購部:應(yīng)審定合同內(nèi)容需要及時采購的原材料是否滿足生產(chǎn)部門的生產(chǎn)需求進行審定。

      生產(chǎn)部:按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對產(chǎn)品的產(chǎn)出(供應(yīng))日期交貨能力予以審核、確定;

      技術(shù)質(zhì)管部:對合同技術(shù)要求、技術(shù)標準予以審核、確定;對合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗收標準、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定; 財務(wù)價格部:負責(zé)對合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價格及相關(guān)費用測定予以審核、確定。

      五、合同訂立、履行過程中資料的保存

      1.對已簽約的每一份合同原件,即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由財務(wù)部保管,其他部門均以復(fù)印件保存。 ⑴銷售、采購合同:合同蓋章生效前,由業(yè)務(wù)員個人妥善保管;合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前,業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部(供應(yīng))及財務(wù)部專人保管,銷售部、生產(chǎn)部(供 應(yīng))、以及 財 務(wù) 部 必 須 建 立合同文 本的 臺帳,做 好 相 應(yīng)的記錄。財務(wù)部必須依法對照合同嚴格審核,并有專職人員審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。⑵價格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財務(wù)價格部保管,并督促執(zhí)行。 ⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的,相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟損失的,將按損失金額的50%進行扣罰當(dāng)事人。

      3.各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料,落實好具體保管人員,采取有效的措施,確保其保管資料的完整,以使提供查閱。

      合 同 審 批 會 簽 表 編號:

      評審管理制度9

      第一條 合同正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后,方能正式簽訂。

      第二條 合同評審的要點是:

      (一)合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定;權(quán)利、義務(wù)是否平等;訂約程序是否符合法律規(guī)定。

      (二)合同的嚴密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙 方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

      (三)合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是否誠懇,意思表示是否真實、一致。

      (四)合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

      第三條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)批準、備案。

      第四條 合同的審批程序如下:

      (一)申報。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同,應(yīng)事先填寫“合同簽訂申報表”(一式二份),報本公司的領(lǐng)導(dǎo)審查批準。(凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的,簽約后需補辦手續(xù))。需報總經(jīng)理、董事長審批的,應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,隨合同初稿及有關(guān)資料、附件等,一并上報。

      (二)審核。對送審的合同,應(yīng)按本《制度》規(guī)定的審批權(quán)限,由主管人員或有關(guān)人員認真審閱,必要時可進行調(diào)查研究,最后作出:批準、不批準;通知申報單位補報材料或進一步談判(應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項)。 主管人員在“申報表”上批寫意見后,“申報表”一份及合同初稿留底,另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位,由承辦人按批準的意見辦理。 上述審批程序一般為1至2天,特殊情況,經(jīng)批準或授權(quán)的可不受審批程序的約束。

      評審管理制度10

      1、目的和范圍

      總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。

      2、引用文件

      fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

      fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

      fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序

      fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

      fshtl-0325物業(yè)改進控制程序

      3、職責(zé)

      3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審,作出評審結(jié)論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負責(zé)。

      3.2總經(jīng)理辦公室主任負責(zé)管理評審的計劃落實、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。

      3.3總經(jīng)理辦公室負責(zé)管理評審的準備工作和組織實施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。

      3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門負責(zé)人參加評審,準備并提供本部門的評審所需的資料,落實評審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實施。

      4、工作程序

      4.1評審時間、形式、依據(jù)

      4.1管理評審每年至少進行一次,一般選擇在本質(zhì)量目標檢查總結(jié)之后,下新的質(zhì)量目標頒布之前進行,一般為每年十一月中旬。可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時,應(yīng)及時進行管理評審。

      4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準。

      4.3管理評審一般以會議形式進行評審。

      4.4開展管理評審活動的要求:

      a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調(diào)整質(zhì)量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;

      b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中,對服務(wù)實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程,以達到體系的持續(xù)的充分性;

      c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標對比,找差距,不斷改進,以確保體系的持續(xù)的有效性;

      d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更,物業(yè)需適時地調(diào)整過程和質(zhì)量目標,以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

      4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負責(zé)人。

      4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。

      4.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審頻次。

      a.物業(yè)組織機構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時;

      b.當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范及業(yè)主要求有變化時;

      c.市場需求發(fā)生重大變化時;

      d.即將進行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;

      e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

      4.2管理評審的輸入和輸出

      4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當(dāng)前的業(yè)績和需要改進方面。如:

      a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果,評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

      b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的'信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評價業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;

      c.過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性。通過對服務(wù)過程的確認、控制的效果以及產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價質(zhì)量管理體系運行的有效性;

      d.預(yù)防和糾正措施的情況。對預(yù)防和糾正措施實施的結(jié)果進行評審、確認,以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;

      e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結(jié)果的有效性、及時性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;

      f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術(shù)進步相關(guān)法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財務(wù)狀況變化等因素),評價體系進行變更和完善的必要性;

      g.評價持續(xù)改進項目實施的有效性,并提出新的改進目標和項目;

      h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;

      i.改進的建議。

      4.2.2評審的輸出

      a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進的要求、順序、項目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);

      b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進。在服務(wù)的改進方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

      c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程、測量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應(yīng)體系運行的需要。

      4.3管理評審的實施辦法

      4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評審所需的資料清單。包括:

      a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關(guān)材料;

      b.本或某階段質(zhì)量目標完成情況的材料;

      c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;

      d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;

      e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;

      f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進的相關(guān)數(shù)據(jù)、報表、材料等。

      4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾实摹对u審計劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時要求各參加部門作好會議的準備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進的設(shè)想。

      4.3召開評審會議:

      a.總經(jīng)理主持

      會議,各部門經(jīng)理參加會議;

      b.指定評審重點部門作主要發(fā)言;

      c.參加會議人員進行充分討論。

      4.4評審報告

      4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后,下發(fā)實施。

      評審報告的內(nèi)容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務(wù);評審簡要過程及結(jié)論;不符合項的具體說明及改進建議。

      4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項,由總經(jīng)理確定責(zé)任部門,總經(jīng)理辦公室進行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實施。

      4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。

      4.5糾正措施的跟蹤驗證

      4.5.1各相關(guān)部門收到評審報告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準,然后組織實施。

      4.5.2總經(jīng)理辦公室對實施情況跟蹤檢查,驗證實施的有效性,并報總經(jīng)理。

      4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

      4.7管理評審結(jié)果引起文件更改時,按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

      5、記錄

      管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審?fù)ㄖ獑?見總辦手冊7.14)

      評審管理制度11

      一、目的:

      為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求,特制定本制度。 二、適用范圍

      適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。 三、職責(zé)

      1、營銷管理部:負責(zé)組織合同和訂單的評審。 2、各銷售部經(jīng)理:負責(zé)合同評審的填寫。

      3、營銷中心總經(jīng)理:負責(zé)合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員:負責(zé)合同評審記錄和合同保存,并跟進合同評審后的執(zhí)行。 5、總經(jīng)理:負責(zé)重大合同和特殊合同評審的審批。

      6、各相關(guān)部門:負責(zé)參與合同評審,并對合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負責(zé)。 四、定義

      合同評審是指:接到客戶訂單以后,為了確認能夠保質(zhì)保量地完成訂單,對生產(chǎn)能力和物料進行確認,消除生產(chǎn)過程中的不確定因素,避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。 五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程 1、合同評審的分類:

      A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同:有書面合同、傳真。

      C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求,產(chǎn)品需進行更改或需設(shè)計、開發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同:指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

      2、合同評審的時機:在客戶意向達成后或草案簽訂之后,正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內(nèi)容:

      3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

      3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解 3.3、對合同附件,如客戶的特殊要求、有關(guān)標準、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進行評審。 3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進行評審,并滿足其要求。 3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

      3.6、必須滿足客的戶所有要求,同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評審的方法:

      4.1、口頭訂單或電話訂單的評審:

      口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》,明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求,交各銷售部經(jīng)理簽字,作為合同評審的依據(jù)。 4.2、一般合同的評審:

      對于一般國內(nèi)客戶,由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理(或生產(chǎn)廠長)直接進行合同評審,主要評審產(chǎn)

      品的生產(chǎn)能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下,將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里,評審?fù)ㄟ^后,交營銷中心總經(jīng)理確認簽署意見后即可生效。

      4.3、特殊合同及重大合同的評審:

      4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等

      相關(guān)部門負責(zé)人以會議的形式進行評審,對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論,商定措施,合同評審?fù)夂?,由參加會議人員在評審表上簽字,并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見,并報總經(jīng)理批準實施,確保在規(guī)定的期限內(nèi)達到顧客的期望。

      4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時,先由工程中心參與和客戶商談

      技術(shù)協(xié)議等,然后按4.3.1條款進行合同評審。

      4.4、合同評審?fù)ㄟ^后,由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù),以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知

      到銷售管理部合同管理員,由合同管理員通過K3系統(tǒng),以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 5、合同變更、修改:

      5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求,可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》;如變更量大,

      可重新簽訂合同。

      5.2、合同不管是補充還是重簽,均應(yīng)重新進行合同評審,評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要

      求傳遞到有關(guān)職能部門。

      5.3、如因特殊情況延誤交貨期,由各銷售部經(jīng)理負責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商,請求諒解,并告之變

      更后的發(fā)貨時間。 6、合同評審流程圖:

      六、相關(guān)記錄表格

      1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

      3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格

      5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表

      廣東新勁剛超硬材料有限公司

      審 批/日期: 企管部

      客戶訂貨電話記錄

      銷售合同評審表

      業(yè)務(wù)通知單

      NO.:

      接單日期: 年月日 客戶:聯(lián)系人及電話:

      評審管理制度12

      1、目的

      確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時,持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

      2、范圍

      適用于檢查質(zhì)量體系的運行狀況和評價質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適合程度,包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。

      3、定義

      4職責(zé)

      4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。

      4.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議。

      4.3管理部負責(zé)通知相關(guān)部門,收集并提供管理評審所需的資料,負責(zé)對評審提出的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。

      4.4各相關(guān)部門負責(zé)資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責(zé)實施管理評審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

      5、程序

      5.1 管理評審策劃

      5.1.1 總經(jīng)理至少在12個月的時間間隔內(nèi)召開管理評審會,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可以根據(jù)需要安排。

      5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:

      a、評審時間

      b、評審目的

      c、評審范圍及評審重點

      d、參加評審部門(人員)

      e、評審依據(jù)

      f、評審內(nèi)容

      5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)。

      a、企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時

      b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時

      c、當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

      d、市場需求發(fā)生重大變化時;

      e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

      5.2 管理評審輸入

      管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會。

      a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;

      b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;

      c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果;

      d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

      e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;

      f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。

      g、改進的建議

      5.3 評審準備

      5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關(guān)人員準備本次評審有關(guān)資料。

      5.4 管理評審的實施

      5.4.1 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時間;

      5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等);

      5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。

      5.6管理評審輸出

      5.6.1 管理評審的輸出應(yīng)包括

      a、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進的機會,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的需求和體系運行情況的說明。

      b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。

      c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進。

      d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

      5.6.2 評審會議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。

      5.7管理評審的跟蹤和檢查

      5.7.1各部門負責(zé)落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實施落實情況。

      5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。

      6 相關(guān)文件

      6.1文件和資料控制

      6.2質(zhì)量記錄控制

      6.3糾正措施

      6.4預(yù)防措施

      7 附件

      7.1fm56-01 《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

      7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》

      7.4fm56-03 《管理評審報告》

      評審管理制度13

      1目的與適用范圍

      為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理,及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度,確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性,制定本規(guī)定。

      本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標準評審和修訂。

      2引用法規(guī)、標準

      《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》

      3安全生產(chǎn)管理制度的制訂

      3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度,并送達相關(guān)部門、單位進行會簽,征求修改意見。

      3.2安環(huán)部根據(jù)會簽提出的修改意見,對初稿進行修改,形成審批稿。

      3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批,發(fā)布實施。

      4評審與修訂

      4.1安全生產(chǎn)制度的評審

      4.1.1評審的頻次:正常情況下,至少每三年組織評審一次(評審年3月為評審期限);當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,可隨時組織評審。

      a)當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時;

      b)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;

      c)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時;

      d)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;

      e)當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時

      f)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時;

      g)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)現(xiàn)制度性因素時;

      h)其他相關(guān)事項;

      4.1.2評審組織:安全生產(chǎn)制度評審,本著制訂部門組織相評審的原則。

      4.1.3評審內(nèi)容

      a)與法律、法規(guī)符合性;

      b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

      c)與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;

      d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

      4.1.4評審輸出

      4.1.4.1評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

      4.1.4.2評審結(jié)果要形成書面材料,反饋給參加評審的人員和審批人。

      4.2安全生產(chǎn)制度修訂

      4.2.1修訂頻次:正常情況下,至少每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時組織修訂。

      a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化,現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突,或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;

      b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

      c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn),現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;

      d)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé);

      e)各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化,規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動;

      4.2.2修訂組織:安全生產(chǎn)制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時,由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時,需了解該制度的制訂的原始背景。

      4.2.3修訂依據(jù):

      4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

      4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

      4.2.3.3制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。

      4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,要履行會簽手續(xù),最后由總經(jīng)理審批后,修訂版發(fā)布實施。

      4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

      因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。

      評審管理制度14

      公司于20xx年8月28日至29日召開了一次管理評審會議,會議就iso9001:20xx質(zhì)量管理體系自上次評審以來的充分性、符合性和適宜性進行了客觀的評價,并就質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提出了許多可行的措施,同時也針對質(zhì)量管理體系在運行中發(fā)現(xiàn)的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求。現(xiàn)將此次管理評審的相關(guān)事宜具體報告如下。

      一、管理評審會議目的

      通過對自上次管理評審以來質(zhì)量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價,檢查質(zhì)量管理體系在公司的運行情況,以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和符合性及滿足公司發(fā)展的要求。

      二、管理評審會議依據(jù)

      iso9001:20xx質(zhì)量管理體系標準、公司質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及相關(guān)客觀、公正的調(diào)查報告。

      三、管理評審會議時間

      20xx年8月28日至29日(具體見《第二次管理評審實施計劃》)

      四、管理評審會議地點

      x酒店

      五、評審會議與會人員

      xx市電信局領(lǐng)導(dǎo)、電信實業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、職工代表及相關(guān)人員,具體人員名單如下:

      xxx

      六、管理評審會議實施計劃

      具體見《第二次管理評審實施計劃》及《管理評審會議議程安排》,主要有:

      公司領(lǐng)導(dǎo)作:《企業(yè)發(fā)展思路的報告》及《20xx年上半年工作總結(jié)報告》

      品質(zhì)管理部作:《上次管理評審相關(guān)措施落實的報告》、《質(zhì)量管理體系符合性報告》、《員工滿意度調(diào)查報告》及《用戶意見調(diào)查報告》

      客戶服務(wù)中心作:《客戶服務(wù)中心20xx年上半年工作總結(jié)》

      [所有管理評審會議的報告見附件]

      七、管理評審會議報告

      此次管理評審會議通過對自上次管理評審會議以來,公司iso9001:20xx質(zhì)量管理體系的運行情況的評價,結(jié)合公司發(fā)展的實際,在分析了質(zhì)量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對公司上半年工作的總結(jié)的基礎(chǔ)上得出,iso9001:20xx質(zhì)量管理體系在公司運行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的,也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過對相關(guān)報告、數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運行過程中也存在一些需改進的方面,需相關(guān)部門進行整改,以確保質(zhì)量管理體系在公司的持續(xù)有效性和適宜性。

      本次管理評審會議中決議出的相關(guān)需改進的方面列出如下,請各相關(guān)部門結(jié)合管理評審會議要求,結(jié)合公司實際情況將會議精神和整改要求灌輸?shù)矫课粏T工,對所提問題進行整改。品質(zhì)管理部將根據(jù)問題所在,向各部門發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施報告》,并對所提問題進行跟蹤落實,納入部門和員工考核的范疇,望各部門引起高度的重視。

      1、更新5s實質(zhì)提升自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)

      公司5s的工作,前期是一個推導(dǎo)和執(zhí)行的過程,根據(jù)公司的發(fā)展,原來的部分內(nèi)容需要進行調(diào)整,以適應(yīng)當(dāng)前公司發(fā)展的需要。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)公司實際對5s的實質(zhì)內(nèi)容、考核方式方法進行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為,而不認為是一項任務(wù),一種約束。常說5s工作起于素養(yǎng),而終于素養(yǎng),所以責(zé)任部門在5s的管理過程中,應(yīng)注重對員工自身素質(zhì)修養(yǎng)的培訓(xùn)和灌輸,而不是通過有限的例行檢查或?qū)⑾嚓P(guān)的約束強加于員工之上,這樣也往往會造成5s在執(zhí)行中員工將其視為一種工作,而不是一種日常習(xí)慣。另各部門負責(zé)人對該項工作要予以足夠的重視,起表率作用,配合5s工作在公司的有效開展,從而促使各級人員自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)的提升。

      2、完善培訓(xùn)管理提高培訓(xùn)質(zhì)量

      培訓(xùn)是公司人才培養(yǎng)的根本,培訓(xùn)效果的優(yōu)劣取決于培訓(xùn)管理的方法、師資力量及有效的培訓(xùn)計劃。目前公司的培訓(xùn)按計劃在進行,但總體培訓(xùn)的方式方法及培訓(xùn)效果和對培訓(xùn)對象的適宜性評價有待提高和加強。因此責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合公司實際情況,合理、充分利用當(dāng)前的培訓(xùn)資源,因地制宜的完善培訓(xùn)管理體制。具體來說要從培訓(xùn)的需求分析、培訓(xùn)所面對的適宜人群、合理的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)的有效考核方法等方面予以完善。從而進一步提升培訓(xùn)效果,為公司培訓(xùn)、造就更多的優(yōu)秀人才,也為公司今后的發(fā)展儲備一定的可用人才。

      3、加強績效考核完善內(nèi)部管理

      公司現(xiàn)行的績效考核規(guī)定,部分已不適應(yīng)當(dāng)前公司的實際。在運作過程中部分部門沒有嚴格按照要求,認真對部門人員進行績效的評定,甚至有關(guān)部門將每個月的績效考核搞成了一種平均主義,這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性,同上也助長了部分不求上進人員的惰性。這雖然有相關(guān)負責(zé)人員把關(guān)不嚴之過,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關(guān)。所以責(zé)任部門應(yīng)對績效考核制度根據(jù)實際予以完善,使其更具備可操作性,將績效考核確實落實到每個人,使其感覺工作不好,就是績效不佳,就會影響自己的所得。同時各部門須嚴格執(zhí)行績效考核制度,使之成為公司管理的有力工具。公司內(nèi)部管理的好壞,直接影響公司的發(fā)展,同時也影響服務(wù)質(zhì)量?,F(xiàn)在公司的內(nèi)部管理制度已相對健全,但缺乏相應(yīng)有效的監(jiān)管體制,責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合實際出臺一套制度實施的監(jiān)管辦法,以確保公司各項制度的有效實施。

      4、加強對問題的整改及相應(yīng)措施的落實

      公司現(xiàn)已有一套對發(fā)現(xiàn)問題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法,但各部門對所出現(xiàn)問題的整改及相應(yīng)措施的落實有待加強。主要體現(xiàn)在:a、對問題的處理不及時;b、相關(guān)問題經(jīng)多次整改后又再發(fā)生。出現(xiàn)這些情況的主要原因是相關(guān)部門負責(zé)人對問題的重視不夠,相關(guān)責(zé)任人員對問題的認識不深,所采取的整改措施無效或執(zhí)行無效。因此今后相關(guān)問題的責(zé)任部門應(yīng)嚴格問題整改措施的制定,并監(jiān)督措施的及時執(zhí)行,尤其是部門負責(zé)人不要將批復(fù)文件視為一次練字,而是一種責(zé)任。同時相關(guān)職能部門應(yīng)確實肩負起監(jiān)管職能,有效跟蹤措施的落實、完成情況。

      5、提升服務(wù)質(zhì)量增加客戶滿意

      從本次的用戶意見調(diào)查來看,用戶滿意率較去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改進、解決的地方,如:

      a、服務(wù)人員的自身素質(zhì)的提高;

      b、社區(qū)文化活動因地制宜的開展;

      c、與業(yè)主的協(xié)調(diào)、溝通;

      d、綜合服務(wù)質(zhì)量的提升;

      e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關(guān)清潔用品等。

      以上對人的問題的解決主要還是合理、有效的招聘,和對現(xiàn)有人員的有效培訓(xùn)來達成。對于物的因素,相關(guān)部門在健全相應(yīng)服務(wù)制度的同時,應(yīng)有效、合理的利用公司的資源,以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任,這樣也就會把節(jié)約看作是一項義務(wù)。

      公司領(lǐng)導(dǎo)常說服務(wù)行業(yè)是100-1=0的行業(yè),所以公司只有在綜合服務(wù)提升的同時,再去追求特色服務(wù),從而達到客戶滿意,這樣才能使公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

      6、強化質(zhì)量體系文件培訓(xùn)

      部門人員對公司質(zhì)量體系文件認識不夠,個別部門有些工作不按照體系要求的去做,而是按照自身的習(xí)慣、經(jīng)驗去做,或都是體系是一套,而實際工作開展又是另一套做法。從而也造成體系在執(zhí)行過程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設(shè),成為應(yīng)付相關(guān)檢查的工具。另外從體系運行過程中及內(nèi)外審的結(jié)果都表明,公司現(xiàn)各部門人員對自身工作中應(yīng)用到的體系文件都沒有熟練的掌握,尤其是公司中層管理人員對質(zhì)量體系文件的了解不多,造成質(zhì)量體系在運行過程中出現(xiàn)較多的人為不合格。在此建議,公司負責(zé)培訓(xùn)的部門及人員應(yīng)根據(jù)公司各部門及各級人員的工作性質(zhì),制定一套詳盡有效的質(zhì)量體系文件再培訓(xùn)方案,并嚴把培訓(xùn)質(zhì)量,做到公司各員工對與自身工作有關(guān)的體系文件都能熟練掌握和應(yīng)用。另對質(zhì)量體系文件修改后的培訓(xùn),應(yīng)由培訓(xùn)負責(zé)部門出臺相應(yīng)的培訓(xùn)措施,確保更新的體系文件能在相關(guān)部門人員得到及時有效的培訓(xùn),避免文件更新了,而操作員工的行為不更新的情況。另公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行和培訓(xùn),以身作則的積極參加有關(guān)體系的完善和培訓(xùn)工作。

      7、加強對體系運行有效性的監(jiān)管

      質(zhì)量管理體系運行有效性的監(jiān)管是確保質(zhì)量體系有效運行的重要手段,品質(zhì)人員去相關(guān)部門檢查工作時,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些體系的小問題,有些問題已多次發(fā)生卻屢禁不止,究其主要原因是對質(zhì)量體系運行的監(jiān)管缺乏控制力度。品質(zhì)部門要負起質(zhì)量體系監(jiān)管的責(zé)任,盡快出臺一套有效的質(zhì)量體系監(jiān)管辦法,及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運行中的不符合點,并及時糾正。另各部門人員,尤其是各部門中層管理人員應(yīng)加強對本部門質(zhì)量體系的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系在任何時候都會存在一些有待改進的地方,這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺維護體系、完善體系才能使公司質(zhì)量體系達到持續(xù)改進的目的。

      8、促進信息的及時、準確傳遞

      公司現(xiàn)已基本具備較為完善的信息傳遞系統(tǒng),各部門在日常工作中應(yīng)利用有效的信自溝通工具,及時將相關(guān)必要的信息傳遞給相關(guān)部門或人員,使該獲得信息的人員能在第一時間獲得必要的信息,以確保各項工作的順利、有效開展。必要時應(yīng)將信息傳遞的不及時、不準確當(dāng)成一種工作的失職,并與績效工資掛鉤。同時公司應(yīng)努力提高相關(guān)制度的透明化、公開化,讓員工了解公司的動向和發(fā)展,從而為公司的發(fā)展出謀劃策。

      9、提高員工工作積極性提升員工滿意率

      企業(yè)以人為本,公司應(yīng)力爭為員工營造一個相對滿意的工作環(huán)境,制定相應(yīng)的激勵制度,讓公司各級員工在良好的氛圍中實現(xiàn)自我開發(fā)和自我實現(xiàn)。同時公司應(yīng)完善用人制度及人員考核機制,做到能者上庸者下,使競爭與協(xié)同相結(jié)合,從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿意的員工,才有滿意服務(wù)。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎(chǔ),同時也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。

      本次管理評審會議對公司今后的發(fā)展有著相當(dāng)大的意義,明確了公司的發(fā)展方向,指出了公司在近期的工作目標。各部門應(yīng)針對評審會議中提出的決議或不足,結(jié)合公司實際,認真采取有效措施將相關(guān)問題予以解決,以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和公司的可持續(xù)發(fā)展。

      八、相關(guān)附件

      1、《關(guān)于召開20xx第二次管理評審會議的通知》

      2、《第二次管理評審會議實施計劃》

      3、《第二次管理評審會議議程安排表》

      4、《上次管理評審相關(guān)措施落實的報告》

      5、《客戶服務(wù)中心20xx年上半年工作總結(jié)》

      6、《質(zhì)量體系符合性報告》

      7、《員工滿意度調(diào)查報告》

      8、《用戶意見調(diào)查報告》

      9、《20xx年上半年工作報告》

      10、《企業(yè)發(fā)展思路的報告》

      評審管理制度15

      1 目的

      按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

      2 適用范圍

      適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

      3 職責(zé)

      3.1 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動。

      3.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編制相應(yīng)的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實情況并加以協(xié)調(diào)、評價。

      3.3各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

      4 工作程序

      4.1管理評審計劃

      4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

      4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內(nèi)容包括:

      a)評審時間;

      b)評審目的;

      c)評審內(nèi)容;

      d)參加評審部門(人員);

      4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,評審內(nèi)容可增加管理評審頻次。

      a)公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

      b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

      c)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

      d)市場需求發(fā)生重大變化時;

      e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

      f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

      4.2管理評審輸入

      管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會:

      a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;

      b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;

      c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果;

      d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

      e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

      f)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

      4.3評審準備

      4.3.1預(yù)定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。

      4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認。

      4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。

      4.4 管理評審會議

      a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;

      b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

      4.5管理評審輸出

      4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

      a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

      b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

      c)資源需求等。

      4.5.2 會議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

      4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

      管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對改進,糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

      4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

      4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及管理評審報告等。

      5 相關(guān)文件

      5.1 《內(nèi)部審核控制程序》

      5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

      5.3 《文件控制程序》

      5.4 《記錄控制程序》

      6.相關(guān)記錄

      qr-003-01 <管理評審計劃>

      qr-003-02 <管理評審?fù)ㄖ?

      qr-003-03 <管理評審報告>

      qr-ty-o1 <會議記錄>

      第三篇:評審會議邀請函

      一、邀請信是邀請親朋好友或知名人士、專家等參加某項活動時所發(fā)的請約性書信。它是現(xiàn)實生活中常用的一種日常應(yīng)用寫作文種。在國際交往以及日常的各種社交活動中,這類書信使用廣泛。但要注意,簡潔明了,看懂就行,不要太多文字。

      如搬遷邀請函

      __________單位(領(lǐng)導(dǎo)朋友等):

      感謝您一直以來對本公司(或本人)的關(guān)心和支持,使公司得以業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展,現(xiàn)公司已遷至————(某地),誠邀請貴單位(或領(lǐng)導(dǎo)朋友)在(時間地點)參觀公司新址,并赴本公司的慶典午宴。

      落款:(單位、時間)

      一般格式

      尊敬的___________:

      您好!

      ________單位將于__年__月__日在________地,舉辦___________活動,特邀您參加,謝謝。

      _________單位

      __年__月__日

      在應(yīng)用寫作中邀請函是非常重要的,而商務(wù)活動邀請函是邀請函的一個重要分支,寫好它至關(guān)重要。

      商務(wù)禮儀活動邀請函是商務(wù)禮儀活動主辦方為了鄭重邀請其合作伙伴(投資人、材料供應(yīng)方、營銷渠道商、運輸服務(wù)合作者、政府部門負責(zé)人、新聞媒體朋友等)參加其舉行的禮儀活動而制發(fā)的書面函件。它體現(xiàn)了活動主辦方的禮儀愿望、友好盛情;反映了商務(wù)活動中的人際社交關(guān)系。企業(yè)可根據(jù)商務(wù)禮儀活動的目的自行撰寫具有企業(yè)文化特色的邀請函。

      一般來說,商務(wù)禮儀活動邀請函的文本內(nèi)容包括兩部分:邀請函的主體內(nèi)容和邀請函回執(zhí)。請看例文。

      網(wǎng)聚財富主角阿里巴巴年終客戶答謝會

      邀 請 函

      尊敬的××先生/女士:

      過往的一年,我們用心搭建平臺,您是我們關(guān)注和支持的財富主角。

      新年即將來臨,我們傾情實現(xiàn)網(wǎng)商大家庭的快樂相聚。為了感謝您一年來對阿里巴巴的大力支持,我們特于XX年1月10日14:00在青島麗晶大酒店一樓麗晶殿舉辦XX阿里巴巴客戶答謝會,屆時將有精彩的節(jié)目和豐厚的獎品等待著您,期待您的光臨!

      讓我們同敘友誼,共話未來,迎接來年更多的財富,更多的快樂!

      商務(wù)禮儀活動邀請函的主體內(nèi)容符合邀請函的一般結(jié)構(gòu),由標題、稱謂、正文、落款組成。

      1.標題。由禮儀活動名稱和文種名組成,還可包括個性化的活動主題標語。如例文,“阿里巴巴年終客戶答謝會邀請函”及活動主題標語——“網(wǎng)聚財富主角”?;顒又黝}標語可以體現(xiàn)舉辦方特有的企業(yè)文化特色。例文中的主題標語——“網(wǎng)聚財富主角”獨具創(chuàng)意,非常巧妙地將“網(wǎng)”——阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司與“網(wǎng)商”——“財富主角”用一個充滿動感的動詞“聚”字緊密地聯(lián)結(jié)起來,既傳達了阿里巴巴與尊貴的“客戶”之間密切的合作關(guān)系,也傳達了“阿里人”對客戶的真誠敬意。若將“聚”和“財”連讀,“聚財”又通俗、直率地表達了合作雙方的合作愿望,可謂“以言表意”、“以言傳情”,也恰到好處地暗合了雙方通過網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)利益共贏的心理。

      2. 稱謂。邀請函的稱謂使用“統(tǒng)稱”,并在統(tǒng)稱前加敬語。如,“尊敬的× × ×先生/女士”或“尊敬的× × ×總經(jīng)理(局長)”。

      3.正文。邀請函的正文是指商務(wù)禮儀活動主辦方正式告知被邀請方舉辦禮儀活動的緣由、目的、事項及要求,寫明禮儀活動的日程安排、時間、地點,并對被邀請方發(fā)出得體、誠摯的邀請。

      正文結(jié)尾一般要寫常用的邀請慣用語。如“敬請光臨”、“歡迎光臨”。

      例文中,正文分為三個自然段。其中第二段寫明了“XX年終客戶答謝會”舉辦的緣由、時間、地點、活動安排”。(看原文)

      第一段開頭語——“過往的一年,我們用心搭建平臺,您是我們關(guān)注和支持的財富主角。”和第三段結(jié)束語——“讓我們同敘友誼,共話未來,迎接來年更多的財富,更多的快樂!”,既反映了主辦方對合作歷史的回顧,即與“網(wǎng)商”精誠合作,真誠為客戶服務(wù)的經(jīng)營宗旨,又表達了對未來的美好展望,阿里巴巴愿與網(wǎng)商共同迎接財富,共享快樂。

      這兩句話獨立成段,簡要精煉,語義連貫,首尾照應(yīng),符合禮儀文書的行文要求,可謂是事務(wù)與禮儀的完美結(jié)合。

      4. 落款。落款要寫明禮儀活動主辦單位的全稱和成文日期。

      二、會議邀請函

      (一)會議邀請函的含義

      會議邀請函是專門用于邀請?zhí)囟▎挝换蛉耸繀⒓訒h,具有禮儀和告知雙重作用的會議文書。

      邀請函用于會議活動時,與會議通知的不同之處在于:邀請函主要用于橫向性的會議活動,發(fā)送對象是不受本機關(guān)職權(quán)所制約的單位和個人,也不屬于本組織的成員,一般不具有法定的與會權(quán)利或義務(wù),是否參加會議由對象自行決定。舉行學(xué)術(shù)研討會、咨詢論證會、技術(shù)鑒定會、貿(mào)易洽談會、產(chǎn)品發(fā)布會產(chǎn)等,以發(fā)邀請函為宜。而會議通知則用于具有縱向關(guān)系(即主辦方與參會者存在隸屬關(guān)系或工作上的管理關(guān)系)性質(zhì)的會議,或者與會者本身具有參會的法定權(quán)利和義務(wù)的會議,如人民代表大會、董事會議等。對于這些會議的對象來說,參加會議是一種責(zé)任,因此只能發(fā)會議通知,不能用邀請函。學(xué)術(shù)性團體舉行年會或?qū)n}研討會時,要區(qū)別成員與非成員。對于團體成員應(yīng)當(dāng)發(fā)會議通知,而邀請非團體成員參加則應(yīng)當(dāng)用邀請函。

      (二)會議邀請函的基本內(nèi)容

      會議邀請函的基本內(nèi)容與會議通知一致,包括會議的背景、目的和名稱;主辦單位和組織機構(gòu);會議內(nèi)容和形式;參加對象;會議的時間和地點、聯(lián)絡(luò)方式以及其他需要說明的事項。

      (三)會議邀請函的結(jié)構(gòu)與寫法

      1.標題。由會議名稱和“邀請函(書)”組成,一般可不寫主辦機關(guān)名稱和“關(guān)于舉辦”的字樣,如:《亞太城市信息化高級論壇邀請函》?!把埡比质峭暾奈姆N名稱,與公文中的“函”是兩種不同的文種,因此不宜拆開寫成“關(guān)于邀請出席××?xí)h的函”

      2.稱呼。邀請函的發(fā)送對象有三類情況:

      (1)發(fā)送到單位的邀請函,應(yīng)當(dāng)寫單位名稱。由于邀請函是一種禮儀性文書,稱呼中要用單稱的寫法,不宜用泛稱(統(tǒng)稱),以示禮貌和尊重。

      (2)邀請函直接發(fā)給個人的,應(yīng)當(dāng)寫個人姓名,前冠“尊敬的”敬語詞,后綴“先生”、“女士”、“同志”等。

      (3)網(wǎng)上或報刊上公開發(fā)布的邀請函,由于對象不確定,可省略稱呼,或以“敬啟者”統(tǒng)稱。

      3.正文。正文應(yīng)逐項載明具體內(nèi)容。開頭部分寫明舉辦會議的背景和目的,用“特邀請您出席(列席)”照應(yīng)稱呼,再用過渡句轉(zhuǎn)入下文;主體部分可采用序號加小標題的形式寫明具體事項;最后寫明聯(lián)系聯(lián)絡(luò)信息和聯(lián)絡(luò)方式。結(jié)尾處也可寫“此致”,再換行頂格寫“敬禮”,亦可省略。

      4.落款。因邀請函的標題一般不標注主辦單位名稱,因此落款處應(yīng)當(dāng)署主辦單位名稱并蓋章。

      5.成文時間。寫明具體的年、月、日。

      三、范文

      邀請函

      尊敬的 閣下您好!

      《理財周報》誠摯邀請您作為我們“XX年中國百萬中產(chǎn)家庭首選汽車品牌榜”活動的評審委員會成員。

      《理財周報》是南方報業(yè)傳媒下屬,由《21世紀經(jīng)濟報道》主辦的,全國首家針對中產(chǎn)家庭個人理財大型專業(yè)媒體。XX年7月23日創(chuàng)刊,逢周一出報,每期100版,致力于向國內(nèi)中產(chǎn)家庭提供財富管理經(jīng)驗和資本商業(yè)機會。

      在當(dāng)前的新經(jīng)濟形勢下,汽車消費所占家庭奢侈消費的比例越來越大,汽車品牌形象、安全性能、行車性能等都是灸手可熱的爭議話題。在此之前,各類專業(yè)或非專業(yè)的媒體、機構(gòu)進行了大量或大或小的各類汽車評選,但真正由消費者個人、家庭自己評選出自己認可的優(yōu)秀汽車尚非常少見,籍逢此時,為體現(xiàn)理財周報針對中產(chǎn)家庭個人的辦報理念,擬發(fā)起由中國百萬中產(chǎn)家庭自己打造的品牌價值榜,汽車之選即是其中之一。

      “中國百萬中產(chǎn)家庭首選汽車品牌榜”是由21世經(jīng)報系《理財周報》主辦的在新經(jīng)濟環(huán)境及社會生活下,反映中國中產(chǎn)家庭對汽車品牌的價值認知、體現(xiàn)中產(chǎn)家庭自己最認可的汽車品牌的評選活動,評選對象為中產(chǎn)家庭最喜愛的各類汽車。

      本次活動的評委會將由政府、機構(gòu)人員,專家學(xué)者及媒體主編組成,并借助南方報業(yè)傳媒龐大的宣傳平臺,同時得到網(wǎng)易汽車、愛卡網(wǎng)、汽車點評網(wǎng)、天涯網(wǎng)等各大網(wǎng)站、專業(yè)網(wǎng)站的鼎力襄助。

      鑒于您在該領(lǐng)域的專業(yè)知識、權(quán)威聲望,現(xiàn)特正式致函,誠懇地邀請您作為本活動評審委員會的專家成員。

      特此邀請!

      期待您的熱情參與!

      第四篇:評審會議主持詞

      各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家:

      xxx應(yīng)急預(yù)案評審會議現(xiàn)在開始。

      為進一步加強企業(yè)生產(chǎn)安全管理工作,進一步提升應(yīng)對突發(fā)事件的能力,保持企業(yè)健康安全快速發(fā)展,根據(jù)國家、盛市有關(guān)規(guī)定,我們組織專業(yè)技術(shù)人員編制了xxx應(yīng)急預(yù)案(對xxx應(yīng)急預(yù)案進行了重新修訂),為提高應(yīng)急預(yù)案合法性、完整性、針對性、實用性、科學(xué)性、操作性、銜接性,我們按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評審指南(試行)》的要求,特別聘請了有關(guān)專家,組織了這次xxx應(yīng)急預(yù)案評審會議。今天到會的專家有xxx、yyy、zzz等,參加此次評審會議的還有xxx單位的xxx、yyy、zzz。

      讓我們以熱烈的掌聲,對各位專家的到來的歡迎!。

      下面,我提議,由專家xxx同志擔(dān)任本次評審會議專家組組長。如無異議,請鼓掌通過。

      下面的審查工作由專家組組長主持。

      (專家組組長主持)

      各位專家經(jīng)過一上午的緊張工作,xxx應(yīng)急預(yù)案的評審工作已經(jīng)結(jié)束。在評審過程中,各位專家提出了許多很好的意見和建議,這些建議不僅有利于進一步完善我們的應(yīng)急預(yù)案,而且對我們加強企業(yè)安全管理工作也給予極大的指導(dǎo)意義。在此,我代表xxx對各位專家長期以來對我們安全生產(chǎn)工作的支持表示衷心地感謝,并衷心地希望各位專家繼續(xù)給予我們更多的關(guān)心和支持。同時預(yù)案編制人員要認真按照專家的評審意見,抓緊修改完善xxx應(yīng)急預(yù)案,交專家組組長審查后,由企業(yè)公布實施。

      評審會議到此結(jié)束。謝謝大家!

      2.感謝各位專家的信任,感謝各位專家的辛勤勞動,感謝萬源公司提供了一個比較完善的方案。

      剛才,郁總介紹了順發(fā)等五個非煤礦山開發(fā)利用方案編制情況的說明,王科長以順發(fā)為例,就開發(fā)利用方案的內(nèi)容作了匯報,各位專家對五個開發(fā)利用方案進行了精心的評審,從不同的角度和方面提出了很好的修改意見和建議。審、編雙方就許多問題進行了有益的探討和交流。

      綜合各位專家的意見,我認為:萬源公司編制的順發(fā)等5家礦山的開發(fā)利用方案結(jié)構(gòu)完整、依據(jù)合法、要素齊全、表述準確、編制科學(xué),比較準確的反映了各礦山的地質(zhì)地貌環(huán)境等方面的情況,比較科學(xué)的給出了開發(fā)利用的基本要求、基本方法、注意事項和整改思路,比較充分的規(guī)范了生產(chǎn)、運輸、安全等事項,比較全面的體現(xiàn)了以人為本、科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、清潔發(fā)展的理念,是礦山企業(yè)今后開發(fā)利用的基本遵循,是生產(chǎn)、建設(shè)各環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書,也是政府安全監(jiān)管的基本依據(jù)。

      希望萬源公司根據(jù)各位專家的意見建議,盡快的修改完善好各個礦山企業(yè)的方案,及時把方案報國土部門。

      謝謝大家!

      第五篇:評審會議主持詞

      評審會議主持詞(精選多篇)

      各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家:

      xxx應(yīng)急預(yù)案評審會議現(xiàn)在開始。

      為進一步加強企業(yè)生產(chǎn)安全管理工作,進一步提升應(yīng)對突發(fā)事件的能力,保持企業(yè)健康安全快速發(fā)展,根據(jù)國家、盛市有關(guān)規(guī)定,我們組織專業(yè)技術(shù)人員編制了xxx應(yīng)急預(yù)案,為提高應(yīng)急預(yù)案合法性、完整性、針對性、實用性、科學(xué)性、操作性、銜接性,我們按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評審指南》的要求,特別聘請了有關(guān)專家,組織了這次xxx應(yīng)急預(yù)案評審會議。今天到會的專家有xxx、yyy、zzz等,參加此次評審會議的還有xxx單位的xxx、yyy、zzz。

      讓我們以熱烈的掌聲,對各位專家的到來的歡迎!。

      下面,我提議,由專家xxx同志擔(dān)任本次評審會議專家組組長。如無異議,請鼓掌通過。

      下面的審查工作由專家組組長主持。

      各位專家經(jīng)過一上午的緊張工作,xxx應(yīng)急預(yù)案的評審工作已經(jīng)結(jié)束。在評審過程中,各位專家提出了許多很好的意見和建議,這些建議不僅有利于進一步完善我們的應(yīng)急預(yù)案,而且對我們加強企業(yè)安全管理工作也給予極大的指導(dǎo)意義。在此,我代表xxx對各位專家長期以來對我們安全生產(chǎn)工作的支持表示衷心地感謝,并衷心地希望各位專家繼續(xù)給予我們更多的關(guān)心和支持。同時預(yù)案編制人員要認真按照專家的評審意見,抓緊修改完善xxx應(yīng)急預(yù)案,交專家組組長審查后,由企業(yè)公布實施。

      評審會議到此結(jié)束。謝謝大家!

      2.感謝各位專家的信任,感謝各位專家的辛勤勞動,感謝萬源公司提供了一個比較完善的方案。

      剛才,郁總介紹了順發(fā)等五個非煤礦山開發(fā)利用方案編制情況的說明,王科長以順發(fā)為例,就開發(fā)利用方案的內(nèi)容作了匯報,各位專家對五個開發(fā)利用方案進行了精心的評審,從不同的角度和方面提出了很好的修改意見和建議。審、編雙方就許多問題進行了有益的探討和交流。

      綜合各位專家的意見,我認為:萬源公司編制的順發(fā)等5家礦山的開發(fā)利用方案結(jié)構(gòu)完整、依據(jù)合法、要素齊全、表述準確、編制科學(xué),比較準確的反映了各礦山的地質(zhì)地貌環(huán)境等方面的情況,比較科學(xué)的給出了開發(fā)利用的基本要求、基本方法、注意事項和整改思路,比較充分的規(guī)范了生產(chǎn)、運輸、安全等事項,比較全面的體現(xiàn)了以人為本、科

      學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、清潔發(fā)展的理念,是礦山企業(yè)今后開發(fā)利用的基本遵循,是生產(chǎn)、建設(shè)各環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書,也是政府安全監(jiān)管的基本依據(jù)。

      希望萬源公司根據(jù)各位專家的意見建議,盡快的修改完善好各個礦山企業(yè)的方案,及時把方案報國土部門。

      謝謝大家!

      項目評審會議主持詞

      一、時間安排

      2014年6月12日,時間一天。

      二、活動地點

      清水灣

      三、參會領(lǐng)導(dǎo)

      王大發(fā) 市委常委、組織部長

      四、參會人員

      1、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處黨委組織委員;

      2、市委直屬黨委、工業(yè)園區(qū)、松宜礦區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo);

      3、市直機關(guān)工委、華新水泥有限公司政工人事科長;

      4、市直機關(guān)重點聯(lián)系單位分管領(lǐng)導(dǎo)。

      五、會議主持

      楊 超 市委組織部副部長

      六、會議議程

      1、現(xiàn)場評審;

      2、現(xiàn)場頒獎;

      3、領(lǐng)導(dǎo)講話。

      七、評委

      1、市委組織部

      楊 超 市委組織部副部長

      陳世琴 市委組織部調(diào)研科科長

      鄧碧鋒 市委組織部組織科科長

      胡文淵 市委黨聯(lián)辦副主任

      2、市直機關(guān)工委

      胡和平市直機關(guān)工委常務(wù)副書記

      3、市委黨校

      李中國 市委黨校副校長

      4、參會人員

      各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處黨委組織委員,市委直屬黨委、工業(yè)園區(qū)、松宜礦區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo),市直機關(guān)工委、華新水泥有限

      公司政工人事科長, 市直機關(guān)重點聯(lián)系單位分管領(lǐng)導(dǎo)均為評委。

      八、獎項設(shè)置

      根據(jù)《宜都市基層黨建創(chuàng)新項目管理辦法》,分別按照一等獎?wù)柬椖靠倲?shù)的20%、二等獎?wù)伎倲?shù)的30%、三等獎?wù)伎倲?shù)的50%的大體比例設(shè)定獎勵名額。

      本次共有16個單位參評,設(shè)一等獎3個,頒發(fā)“全市2014—2014基層黨

      建創(chuàng)新工作一等獎”獎牌及榮譽證書,并各獎3000元;二等獎5個,頒發(fā)“全市2014—2014基層黨建創(chuàng)新工作二等獎”獎牌及榮譽證書,并各獎2014元;三等獎8個,頒發(fā)“全市2014—2014基層黨建創(chuàng)新工作三等獎”獎牌及榮譽證書,并各獎1000元。獎金共計2.7萬元。

      九、評審方式

      各單位抽簽決定演示順序,依次進行現(xiàn)場演示,逐一評分。各參評單位評委在給自己單位評分時,均計100分。

      最后根據(jù)得分情況,并參考創(chuàng)新項目檔案資料整理情況及日常工作開展情況,綜合評定等次。

      十、工作安排

      1、會議主持詞、領(lǐng)導(dǎo)講話由組織科負責(zé);

      2、交通及會場布置由市交通局負責(zé);

      3、發(fā)放、回收評分表、計分由楊成、陳池友、江濤負責(zé);

      4、獎牌、榮譽證書由組織科負責(zé)。

      5、各參會單位均不帶車,6月12日早7:30在政府大樓門前集合,集中乘車前往。

      基層黨建創(chuàng)新項目評審活動通知

      一、時間安排

      xx年6月12日,時間一天。

      二、活動地點

      清水灣

      三、參會領(lǐng)導(dǎo)

      王大發(fā) 市委常委、組織部長

      四、參會人員

      1、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處黨委組織委員;

      2、市委直屬黨委、工業(yè)園區(qū)、松宜礦區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo);

      3、市直機關(guān)工委、華新水泥有限公司政工人事科長;

      4、市直機關(guān)重點聯(lián)系單位分管領(lǐng)導(dǎo)。

      五、會議主持

      楊 超 市委組織部副部長

      六、會議議程

      1、現(xiàn)場評審;

      2、現(xiàn)場頒獎;

      3、領(lǐng)導(dǎo)講話。

      七、評委

      1、市委組織部

      楊 超 市委組織部副部長

      陳世琴 市委組織部調(diào)研科科長

      鄧碧鋒 市委組織部組織科科長

      胡文淵 市委黨聯(lián)辦副主任

      2、市直機關(guān)工委

      胡和平市直機關(guān)工委常務(wù)副書記

      3、市委黨校

      李中國 市委黨校副校長

      4、參會人員

      各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處黨委組織委員,市委直屬黨委、工業(yè)園區(qū)、松宜礦區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo),市直機關(guān)工委、華新水泥有限公司政工人事科長, 市直機關(guān)重點聯(lián)系單位分管領(lǐng)導(dǎo)均為評委。

      八、獎項設(shè)置

      根據(jù)《宜都市基層黨建創(chuàng)新項目管理辦法》,分別按照一等獎?wù)柬椖靠倲?shù)的20%、二等獎?wù)伎倲?shù)的30%、三等獎?wù)伎倲?shù)的50%的大體比例設(shè)定獎勵名額。

      本次共有16個單位參評,設(shè)一等獎3個,頒發(fā)“全市xx—xx基層黨建創(chuàng)新工作一等獎”獎牌及榮譽證書,并各獎3000元;二等獎5個,頒發(fā)“全市xx—xx基層黨建創(chuàng)新工作二等獎”獎牌及榮譽證書,并各獎xx元;三等獎8個,頒發(fā)“全市xx—xx基層黨建創(chuàng)新工作三等獎”獎牌及榮譽證書,并各獎1000元。獎金共計2.7萬元。

      九、評審方式

      各單位抽簽決定演示順序,依次進行現(xiàn)場演示,逐一評分。各參評單位評委在給自己單位評分時,均計100分。最后根據(jù)得分情況,并參考創(chuàng)新項目檔案資料整理情況及日常工作開展情況,綜合評定等次。

      十、工作安排

      1、會議主持詞、領(lǐng)導(dǎo)講話由組織科負責(zé);

      2、交通及會場布置由市交通局負責(zé);

      3、發(fā)放、回收評分表、計分由楊成、陳池友、江濤負責(zé);

      4、獎牌、榮譽證書由組織科負責(zé)。

      5、各參會單位均不帶車,6月12日早7:30在政府大樓門前集合,集中乘車前往。

      衛(wèi)交土04號地塊

      修建性詳細規(guī)劃方案評審會議主持詞

      各位領(lǐng)導(dǎo)、專家:

      大家好!按照衛(wèi)輝市人民政府土地管理文件衛(wèi)政土[2012]64號文件以及衛(wèi)輝市國土資源局市順城關(guān)西側(cè)一宗國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓方案的規(guī)定和要求,今天我們舉行衛(wèi)交土04號地塊修建性詳細規(guī)劃方案評審會,首先對各位領(lǐng)導(dǎo)和專家的到來表示歡迎。

      下面,我把這次評審內(nèi)容介紹一下。

      請工作人員發(fā)放會議材料。

      請各位領(lǐng)導(dǎo).專家簽署意見。

      謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)和專家們的光臨,今天的會議到此結(jié)束。

      xxx應(yīng)急預(yù)案評審會議主持詞

      各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家:

      xxx應(yīng)急預(yù)案評審會議現(xiàn)在開始。

      為進一步加強企業(yè)生產(chǎn)安全管理工作,進一步提升應(yīng)對突發(fā)事件的能力,保持企業(yè)健康安全快速發(fā)展,根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定,我們組織專業(yè)技術(shù)人員編制了xxx應(yīng)急預(yù)案,為提高應(yīng)急預(yù)案合法性、完整性、針對性、實用性、科學(xué)性、操作性、銜接性,我們按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評審指南》的要求,特別聘請了有關(guān)專家,組織了這次xxx應(yīng)急預(yù)案評審會議。今天到會的專家有xxx、yyy、zzz等,參加此次評審會議的還有xxx單位的xxx、yyy、zzz。讓我們以熱烈的掌聲,對各位專家的到來的歡迎!。

      下面,我提議,由專家xxx同志擔(dān)任本次評審會議專家組組長。如無異議,請鼓掌通過。

      下面的審查工作由專家組組長主持。

      各位專家經(jīng)過一上午的緊張工作,xxx應(yīng)急預(yù)案的評審工作已經(jīng)結(jié)束。在評審過程中,各位專家提出了許多很好的意見和建議,這些建議不僅有利于進一步完善我們的應(yīng)急預(yù)案,而且對我們加強企業(yè)安全管理工作也給予極大的指導(dǎo)意義。在此,我代表xxx對各位專家長期以來對我們安全生產(chǎn)工作的支持表示

      衷心地感謝,并衷心地希望各位專家繼

      續(xù)給予我們更多的關(guān)心和支持。同時預(yù)案編制人員要認真按照專家的評審意見,抓緊修改完善xxx應(yīng)急預(yù)案,交專家組組長審查后,由企業(yè)公布實施。

      評審會議到此結(jié)束。謝謝大家!

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