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      2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財政總預(yù)算草案報告

      時間:2019-05-15 16:17:48下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財政總預(yù)算草案報告》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財政總預(yù)算草案報告》。

      第一篇:2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財政總預(yù)算草案報告

      2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財政總預(yù)算草案報告

      各位代表:

      我受區(qū)政府的委托,向大會報告我區(qū)2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年本級財政總預(yù)算草案,請予以審議。

      一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況

      2009年在工委(區(qū)委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,面對國際金融危機(jī)給經(jīng)濟(jì)運行帶來的持續(xù)

      沖擊,全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進(jìn),認(rèn)真貫徹落實中央和省、市為應(yīng)對危機(jī)出臺的一系列“保增長、促發(fā)展”重大舉措,努力化解金融危機(jī)對實體經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響,全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢。在嚴(yán)峻的形勢下,區(qū)財稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和積極的財政政策,依法加強(qiáng)收入監(jiān)管,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)深化公共財政體制改革,較好地完成區(qū)九屆人大二次會議通過的財政預(yù)算目標(biāo),財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

      (一)全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況

      區(qū)九屆人大二次會議通過的2009年全區(qū)地方一般預(yù)算收入為506000萬元,區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后的全區(qū)地方一般預(yù)算收入仍為506000萬元。執(zhí)行結(jié)果,全區(qū)完成地方一般預(yù)算收入510828萬元,完成年度預(yù)算(指調(diào)整后,下同)的101%,同比增長10.6%。完成基金收入279523萬元,完成年度預(yù)算的125.5%,同比增長36%。一般預(yù)算收入中完成增值稅139449萬元,是年度預(yù)算的97.2%,各類所得稅116192萬元,是年度預(yù)算的101.5%;其他地方稅收188209萬元,是年度預(yù)算的103.4%;財政性收入66978萬元,是年度預(yù)算的101.5%。

      按現(xiàn)行財政體制結(jié)算,完成上述地方一般預(yù)算收入后,預(yù)計全區(qū)一般預(yù)算財力為347963萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬元及上級指標(biāo)補(bǔ)助25231萬元等)。另財政部代理發(fā)行的2009年地方政府債券,經(jīng)市政府批準(zhǔn)我區(qū)的額度為5000萬元,相應(yīng)增加2009年的可用財力,以及調(diào)入資金1738萬元(主要是預(yù)算單位歸還以前年度專項結(jié)余),全區(qū)一般預(yù)算財力為354701萬元?;痤A(yù)算財力291874萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬元及上級指標(biāo)補(bǔ)助5448萬元)。

      區(qū)九屆人大二次會議通過的2009年全區(qū)財政支出預(yù)算為275063萬元,區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后的全區(qū)當(dāng)年一般支出預(yù)算為299072萬元(不含上級追加指標(biāo)和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級指標(biāo)補(bǔ)助等全區(qū)一般支出預(yù)算為344277萬元。執(zhí)行結(jié)果,全區(qū)一般預(yù)算支出328887萬元,完成年度預(yù)算的95.5%,同比增長13.1%,全區(qū)一般預(yù)算結(jié)余25814萬元。其中:未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)15390萬元;凈結(jié)余10424萬元。調(diào)整后全區(qū)基金支出預(yù)算為291874萬元,執(zhí)行結(jié)果,基金支出269748萬元,結(jié)余22126萬元為未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)。

      (二)區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況

      區(qū)九屆人大二次會議確定的2009年區(qū)本級地方一般預(yù)算收入為228000萬元,九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后地方一般預(yù)算收入為216100萬元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級完成地方一般預(yù)算收入216337萬元,完成年度預(yù)算的100.1%。其中:增值稅63140萬元,是年度預(yù)算的92.4%,各類所得稅55763萬元,是年度預(yù)算的102.2%;其他地方稅收52758萬元,是年度預(yù)算的106.1%;財政性收入44676萬元,是年度預(yù)算的102.7%。

      區(qū)九屆人大二次會議確定的2009年區(qū)本級財政一般支出預(yù)算160000萬元,區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后區(qū)本級財政一般支出預(yù)算168000萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級指標(biāo)補(bǔ)助等區(qū)本級一般支出預(yù)算為204650萬元。調(diào)整后基金支出預(yù)算148454萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級指標(biāo)補(bǔ)助等,調(diào)整后區(qū)本級基金支出預(yù)算為188296萬元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級一般預(yù)算支出196592萬元(含補(bǔ)助下級支出),完成年度預(yù)算的96.1%,同比增5.8%。基金支出為174300萬元,完成年度預(yù)算的92.6%,同比增長31.7%。

      區(qū)本級財政支出的主要項目為:

      基本公共管理與服務(wù)支出29243萬元,完成年度預(yù)算的96.5%,下降4.9%;國防支出410萬元,完成年度預(yù)算的100%,下降21.4%;公共安全支出9098萬元,完成年度預(yù)算的95.5%,增長1.6%;教育支出18866萬元,完成年度預(yù)算的97.2%,增長57.4%,主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上級補(bǔ)助支出1500萬元及金色家園幼兒園小學(xué)建設(shè)經(jīng)費1600萬元;科學(xué)技術(shù)支出24683萬元,完成年度預(yù)算的95.7%,增長10.4%;文化體育與傳媒支出1121萬元,完成年度預(yù)算的100%,下降42.2%,主要是由于08年發(fā)生了首屆農(nóng)民藝術(shù)節(jié)及迎奧運火炬

      第二篇:2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財政總預(yù)算草案的報告

      各位代表:

      我受區(qū)政府的委托,向大會報告我區(qū)2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年本級財政總預(yù)算草案,請予以審議,2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財政總預(yù)算草案的報告。

      一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況

      2009年在工委(區(qū)委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,面對國際金融危機(jī)給經(jīng)濟(jì)運行帶來的持續(xù)沖擊,全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進(jìn),認(rèn)真貫徹落實中央和省、市為應(yīng)對危機(jī)出臺的一系列“保增長、促發(fā)展”重大舉措,努力化解金融危機(jī)對實體經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響,全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢。在嚴(yán)峻的形勢下,區(qū)財稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和積極的財政政策,依法加強(qiáng)收入監(jiān)管,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)深化公共財政體制改革,較好地完成區(qū)九屆人大二次會議通過的財政預(yù)算目標(biāo),財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

      (一)全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況

      區(qū)九屆人大二次會議通過的2009年全區(qū)地方一般預(yù)算收入為506000萬元,區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后的全區(qū)地方一般預(yù)算收入仍為506000萬元。執(zhí)行結(jié)果,全區(qū)完成地方一般預(yù)算收入510828萬元,完成預(yù)算(指調(diào)整后,下同)的101%,同比增長10.6%。完成基金收入279523萬元,完成預(yù)算的125.5%,同比增長36%。一般預(yù)算收入中完成增值稅139449萬元,是預(yù)算的97.2%,各類所得稅116192萬元,是預(yù)算的101.5%;其他地方稅收188209萬元,是預(yù)算的103.4%;財政性收入66978萬元,是預(yù)算的101.5%,工作報告《2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財政總預(yù)算草案的報告》。

      按現(xiàn)行財政體制結(jié)算,完成上述地方一般預(yù)算收入后,預(yù)計全區(qū)一般預(yù)算財力為347963萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬元及上級指標(biāo)補(bǔ)助25231萬元等)。另財政部代理發(fā)行的2009年地方政府債券,經(jīng)市政府批準(zhǔn)我區(qū)的額度為5000萬元,相應(yīng)增加2009年的可用財力,以及調(diào)入資金1738萬元(主要是預(yù)算單位歸還以前專項結(jié)余),全區(qū)一般預(yù)算財力為354701萬元?;痤A(yù)算財力291874萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬元及上級指標(biāo)補(bǔ)助5448萬元)。

      區(qū)九屆人大二次會議通過的2009年全區(qū)財政支出預(yù)算為275063萬元,區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后的全區(qū)當(dāng)年一般支出預(yù)算為299072萬元(不含上級追加指標(biāo)和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級指標(biāo)補(bǔ)助等全區(qū)一般支出預(yù)算為344277萬元。執(zhí)行結(jié)果,全區(qū)一般預(yù)算支出328887萬元,完成預(yù)算的95.5%,同比增長13.1%,全區(qū)一般預(yù)算結(jié)余25814萬元。其中:未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)15390萬元;凈結(jié)余10424萬元。調(diào)整后全區(qū)基金支出預(yù)算為291874萬元,執(zhí)行結(jié)果,基金支出269748萬元,結(jié)余22126萬元為未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)。

      (二)區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況

      區(qū)九屆人大二次會議確定的2009年區(qū)本級地方一般預(yù)算收入為228000萬元,九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后地方一般預(yù)算收入為216100萬元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級完成地方一般預(yù)算收入216337萬元,完成預(yù)算的100.1%。其中:增值稅63140萬元,是預(yù)算的92.4%,各類所得稅55763萬元,是預(yù)算的102.2%;其他地方稅收52758萬元,是預(yù)算的106.1%;財政性收入44676萬元,是預(yù)算的102.7%。

      區(qū)九屆人大二次會議確定的2009年區(qū)本級財政一般支出預(yù)算160000萬元,區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后區(qū)本級財政一般支出預(yù)算168000萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級指標(biāo)補(bǔ)助等區(qū)本級一般支出預(yù)算為204650萬元。調(diào)整后基金支出預(yù)算148454萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級指標(biāo)補(bǔ)助等,調(diào)整后區(qū)本級基金支出預(yù)算為188296萬元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級一般預(yù)算支出196592萬元(含補(bǔ)助下級支出),完成預(yù)算的96.1%,同比增5.8%?;鹬С鰹?74300萬元,完成預(yù)算的92.6%,同比增長31.7%。

      區(qū)本級財政支出的主要項目為:

      市財政局2009年工作總結(jié)及2010年工作安排

      2009年是經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變的一年。在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,市財政局以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),緊緊圍繞“保增長、保穩(wěn)定、保發(fā)展”目標(biāo),積極主動,迎難而上,果

      第三篇:2010年區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年本級財政總預(yù)算草案的報告

      各位代表:

      我受區(qū)政府的委托,向大會報告我區(qū)2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年本級財政總預(yù)算草案,請予以審議。

      一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況

      2009年在工委(區(qū)委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,面對國際金融危機(jī)給經(jīng)濟(jì)運行帶來的持續(xù)沖擊,全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進(jìn),認(rèn)真貫徹落實中央和省、市為應(yīng)對危機(jī)出臺的一系列“保增長、促發(fā)展”重大舉措,努力化解金融危機(jī)對實體經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響,全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢。在嚴(yán)峻的形勢下,區(qū)財稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和積極的財政政策,依法加強(qiáng)收入監(jiān)管,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)深化公共財政體制改革,較好地完成區(qū)九屆人大二次會議通過的財政預(yù)算目標(biāo),財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

      (一)全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況

      區(qū)九屆人大二次會議通過的2009年全區(qū)地方一般預(yù)算收入為506000萬元,區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后的全區(qū)地方一般預(yù)算收入仍為506000萬元。執(zhí)行結(jié)果,全區(qū)完成地方一般預(yù)算收入510828萬元,完成預(yù)算(指調(diào)整后,下同)的101%,同比增長10.6%。完成基金收入279523萬元,完成預(yù)算的125.5%,同比增長36%。一般預(yù)算收入中完成增值稅139449萬元,是預(yù)算的97.2%,各類所得稅116192萬元,是預(yù)算的101.5%;其他地方稅收188209萬元,是預(yù)算的103.4%;財政性收入66978萬元,是預(yù)算的101.5%。

      按現(xiàn)行財政體制結(jié)算,完成上述地方一般預(yù)算收入后,預(yù)計全區(qū)一般預(yù)算財力為347963萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬元及上級指標(biāo)補(bǔ)助25231萬元等)。另財政部代理發(fā)行的2009年地方政府債券,經(jīng)市政府批準(zhǔn)我區(qū)的額度為5000萬元,相應(yīng)增加2009年的可用財力,以及調(diào)入資金1738萬元(主要是預(yù)算單位歸還以前專項結(jié)余),全區(qū)一般預(yù)算財力為354701萬元。基金預(yù)算財力291874萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬元及上級指標(biāo)補(bǔ)助5448萬元)。

      區(qū)九屆人大二次會議通過的2009年全區(qū)財政支出預(yù)算為275063萬元,區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后的全區(qū)當(dāng)年一般支出預(yù)算為299072萬元(不含上級追加指標(biāo)和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級指標(biāo)補(bǔ)助等全區(qū)一般支出預(yù)算為344277萬元。執(zhí)行結(jié)果,全區(qū)一般預(yù)算支出328887萬元,完成預(yù)算的95.5%,同比增長13.1%,全區(qū)一般預(yù)算結(jié)余25814萬元。其中:未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)15390萬元;凈結(jié)余10424萬元。調(diào)整后全區(qū)基金支出預(yù)算為291874萬元,執(zhí)行結(jié)果,基金支出269748萬元,結(jié)余22126萬元為未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)。

      (二)區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況

      區(qū)九屆人大二次會議確定的2009年區(qū)本級地方一般預(yù)算收入為228000萬元,九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后地方一般預(yù)算收入為216100萬元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級完成地方一般預(yù)算收入216337萬元,完成預(yù)算的100.1%。其中:增值稅63140萬元,是預(yù)算的92.4%,各類所得稅55763萬元,是預(yù)算的102.2%;其他地方稅收52758萬元,是預(yù)算的106.1%;財政性收入44676萬元,是預(yù)算的102.7%。

      區(qū)九屆人大二次會議確定的2009年區(qū)本級財政一般支出預(yù)算160000萬元,區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后區(qū)本級財政一般支出預(yù)算168000萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級指標(biāo)補(bǔ)助等區(qū)本級一般支出預(yù)算為204650萬元。調(diào)整后基金支出預(yù)算148454萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級指標(biāo)補(bǔ)助等,調(diào)整后區(qū)本級基金支出預(yù)算為188296萬元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級一般預(yù)算支出196592萬元(含補(bǔ)助下級支出),完成預(yù)算的96.1%,同比增5.8%?;鹬С鰹?74300萬元,完成預(yù)算的92.6%,同比增長31.7%。

      區(qū)本級財政支出的主要項目為:

      基本公共管理與服務(wù)支出29243萬元,完成預(yù)算的96.5%,下降4.9%;國防支出410萬元,完成預(yù)算的100%,下降21.4%;公共安全支出9098萬元,完成預(yù)算的95.5%,增長1.6%;教育支出18866萬元,完成預(yù)算的97.2%,增長57.4%,主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上級補(bǔ)助支出1500萬元及金色家園幼兒園小學(xué)建設(shè)經(jīng)費1600萬元;科學(xué)技術(shù)支出24683萬元,完成預(yù)算的95.7%,增長10.4%;文化體育與傳媒支出1121萬元,完成預(yù)算的100%,下降42.2%,主要是由于08年發(fā)生了首屆農(nóng)民藝術(shù)節(jié)及迎奧運火炬?zhèn)鬟f等一次性支出;社會保障和就業(yè)支出26682萬元,完成預(yù)算的99.3%,下降2.7%,主要是由于08年有上年征地保養(yǎng)結(jié)轉(zhuǎn)支出1500萬元,09年無此項目;醫(yī)療衛(wèi)生支出5903萬元,完成預(yù)算的93.1%,增長16.4%;環(huán)境保護(hù)支出4145萬元,完成預(yù)算的79.3%,下降25.5%,主要是由于08年有太湖流域中央財政水污染防治項目一次性補(bǔ)助2380萬元因素,09年無此項目;

      城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出52710萬元(其中含地方債支出3994萬元),完成預(yù)算的98.1%,增長78.2%;農(nóng)林水事務(wù)支出8419萬元,完成預(yù)算的98%,下降36.2%,主要是由于08年有市補(bǔ)助環(huán)太湖生態(tài)林建設(shè)專項資金1120萬,09年無此項目;交通運輸支出1268萬元,完成預(yù)算的100%,增長14.4%;采掘電力信息等事務(wù)支出7538萬元,完成預(yù)算的81.6%,下降64.7%,主要是09年財政貼息列支渠道改變,減少了該科目的支出;糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出2974萬元,完成預(yù)算的90%,增長248.6%;其他支出3532萬元,完成預(yù)算的100%,下降31.5%。

      (三)區(qū)本級財力平衡情況

      根據(jù)現(xiàn)行財政體制,完成地方一般預(yù)算收入后,區(qū)本級可用財力預(yù)計為164594萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9305萬元,加上級指標(biāo)補(bǔ)助25231萬元,加上地方債財力5000萬元,加上調(diào)入資金1738萬元,區(qū)本級可用財力預(yù)計為205868萬元。當(dāng)年安排一般預(yù)算支出196592萬元,區(qū)本級預(yù)計一般預(yù)算結(jié)余9276萬元,其中:未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)8058萬元;凈結(jié)余1218萬元。

      基金預(yù)算財力188296萬元,支出174300萬元,結(jié)余13996萬元為未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)。

      2009年的財政預(yù)算執(zhí)行有以下特點:一是在全區(qū)經(jīng)濟(jì)增長面臨巨大壓力的情況下,通過貫徹落實工委(區(qū)委)一系列“保增長、促發(fā)展”的重大舉措,財政收入降幅逐月收窄,增幅逐月回升,確保了全年財政收入增長目標(biāo)的完成。二是營業(yè)稅增幅領(lǐng)先各稅種,成為拉動財政收入增長的關(guān)鍵因素。得益于擴(kuò)大內(nèi)需相關(guān)政策措施的逐步見效,房地產(chǎn)交易的持續(xù)火爆,營業(yè)稅從七月份開始增長提速,全年增收1.8億元,成為各稅種之首。三是進(jìn)一步規(guī)范納入預(yù)算管理的非稅收入,及時辦理入庫,非稅收入大幅增收2.9億元。但非稅

      收入多為一次性收入,不確定性大,缺乏可持續(xù)增長的穩(wěn)定性。四是鎮(zhèn)(街道)、滸墅關(guān)開發(fā)區(qū)、科技城財政收入總量、占比穩(wěn)步提高。完成財政收入總量已超29億元,占比達(dá)58%,全面完成工委管委會下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),并以較高的增幅有力地拉動了全區(qū)財政收入的增長。五是在財政增收面臨巨大困難的同時,一方面繼續(xù)貫徹落實從中央到地方厲行節(jié)約的各項規(guī)定,另一方面千方百計籌措資金,落實各項企業(yè)扶持政策,加大財政在調(diào)結(jié)構(gòu)、抓創(chuàng)新方面的扶持力度,切實保障民生支出。

      二、2010年本級財政總預(yù)算草案

      2010年是實施“十一五”規(guī)劃的最后一年,也是我區(qū)加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級在更高平臺上謀求新跨越的關(guān)鍵之年,加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級和爭先進(jìn)位對財政工作提出了新要求。一方面我們要看到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有利因素。國家將保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,工委(區(qū)委)提出推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了新的機(jī)遇,對全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響,也為財政持續(xù)增收拓展了空間。另一方面財政收支矛盾依然存在。如區(qū)域經(jīng)濟(jì)雖然呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢,但是經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ)還不牢固,財政增收壓力較大;增值稅轉(zhuǎn)型、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中政策調(diào)整等因素也會對一般預(yù)算收入的增收帶來不利影響;落實積極的財政政策,轉(zhuǎn)型升級、拉動內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、改善民生、生態(tài)環(huán)保、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入,支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間越來越小。

      根據(jù)對2010年經(jīng)濟(jì)形勢和宏觀政策的分析預(yù)測,按照工委(區(qū)委)對全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署,2010年我區(qū)財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實黨的十七屆四中全會和工委(區(qū)委)擴(kuò)大會議精神,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),落實科學(xué)發(fā)展觀,按照“四大轉(zhuǎn)型”和“四大創(chuàng)新”的發(fā)展思路,繼續(xù)實施積極的財政政策,鞏固和發(fā)展經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升勢頭;繼續(xù)發(fā)揮財政政策、資金引導(dǎo)功能,加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,加快發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì),支持?jǐn)U大內(nèi)需;大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),切實保障和改善民生、發(fā)展社會事業(yè),加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐;繼續(xù)深化財政改革,創(chuàng)新體制機(jī)制,強(qiáng)化監(jiān)督管理,全面提升財政工作科學(xué)化、精細(xì)化水平。

      2010年財政預(yù)算編制原則。保障重點原則。在保證機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)必要支出的基礎(chǔ)上,按項目輕重緩急,有保有壓、有進(jìn)有退,優(yōu)先確保重點工程、實事項目的資金需要,從嚴(yán)控制一般性項目支出和行政開支、公用經(jīng)費,將更多的資源向招商、科技、開發(fā)建設(shè)一線傾斜。優(yōu)化支出原則。按照公共財政和市場經(jīng)濟(jì)要求,嚴(yán)格財政支出范圍,加強(qiáng)自主創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加大城鄉(xiāng)一體化、社會保障、公共事業(yè)的投入,支持各項改革和和諧社會建設(shè)。綜合預(yù)算原則。綜合安排預(yù)算內(nèi)外資金,對政府稅收收入和非稅收入實行統(tǒng)一編制預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排,統(tǒng)籌用好上級各類補(bǔ)助資金和部門預(yù)算結(jié)余資金。收支平衡原則。預(yù)算編制要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會水平相適應(yīng),做到量入為出、量財辦事,既要考慮實際需要,又要考慮財力可能,確保預(yù)算收支平衡。注重績效原則。完善預(yù)算制度,提高科學(xué)聚財、理財水平,財政預(yù)算管理與財政各項改革相銜接,對項目執(zhí)行過程和完成情況實行跟蹤問效。

      (一)全區(qū)財政收支預(yù)算草案

      根據(jù)收支編制的基本原則,確定2010年完成地方一般預(yù)算收入570000萬元,比上年實際增長12%。其中:增值稅收入155000萬元,增長11%;各類所得稅收入136000萬元,增長17%;其他地方稅收216000萬元,增長15%;財政性收入63000萬元,下降6%(主要是2009年收入中有一次性入庫因素)。基金收入339500萬元,增長21%。其中:地方教育附加收入5200萬元,下降6%;城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入3000萬元,下降3%;國有土地使用權(quán)出讓收入331300萬元,增長22%。完成上述任務(wù),全區(qū)可用一般預(yù)算財力預(yù)計為307000萬元,區(qū)鎮(zhèn)(街道)兩級財政按303734萬元安排支出,略有結(jié)余。2010年全區(qū)一般預(yù)算支出比上年年初預(yù)算增加28671萬元,增長10.4%?;鹬С鲱A(yù)算338800萬元。

      (二)區(qū)本級財政預(yù)算收支草案

      1、區(qū)本級財政收入預(yù)算草案

      (1)2010年本級地方一般預(yù)算收入240500萬元,比上年實際增長11%。

      本級地方一般預(yù)算收入的主要項目:

      增值稅(25%)部分70900萬元,增長12%;

      各類所得稅(40%部分)68000萬元,增長22%;

      其他地方稅收57700萬元,增長9%;

      財政性收入43900萬元,下降2%(主要是2009年收入中有一次性入庫因素)。

      (2)2009年本級基金預(yù)算收入112700萬元,比上年實績下降37%。

      本級基金收入的主要項目:

      地方教育附加收入2100萬元,下降17%;

      城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入3000萬元,下降3%;

      國有土地使用權(quán)出讓收入107600萬元,下降38%(主要是2010年上市掛拍地塊以鎮(zhèn)級為主)。

      2、區(qū)本級財政支出預(yù)算草案

      (1)2010年本級財政一般支出預(yù)算167000萬元,比上年年初預(yù)算(下同)增加7000萬元,增長4.4%。

      本級財政一般支出預(yù)算的主要項目:

      一般公共服務(wù)支出29728萬元,下降0.9%;

      國防支出294萬元,增長1.4%;

      公共安全支出8561萬元,增長10.9%;

      教育支出16543萬元,增長42.6%;

      科學(xué)技術(shù)支出16827萬元,增長16.2%;

      文化體育與傳媒支出697萬元,增長47%;

      社會保障和就業(yè)支出28030萬元,增長6.7%;

      醫(yī)療衛(wèi)生支出7436萬元,增長33.6%;

      環(huán)境保護(hù)支出2245萬元,增長57.4%;

      城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21041萬元,下降47%;

      農(nóng)林水事務(wù)支出8927萬元,增長3.8%;

      交通運輸支出1513萬元,增長132.1%;

      資源勘探電力信息等事務(wù)支出7902萬元,增長167.9%;

      商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3280萬元(今年新增科目);

      國土資源氣象等事務(wù)支出1509萬元,增長58.8%;

      住房保障支出3644萬元,增長13.2%;

      糧油物資儲備管理事務(wù)支出50萬元,下降28.6%;

      其他支出1273萬元,下降9%;

      預(yù)備費7500萬元,增長50%。

      (2)2010年本級基金支出預(yù)算112450萬元,比上年年初預(yù)算(下同)增加66180萬元,增長143%。

      本級基金支出預(yù)算的主要項目:

      教育基金支出1850萬元,下降39.7%;

      城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)基金支出110600萬元,增長156%,主要是國有土地使用權(quán)出讓金支出。

      3、區(qū)本級財政收支平衡預(yù)算草案

      按現(xiàn)行財政體制本級財政實現(xiàn)預(yù)算后,當(dāng)年可用一般預(yù)算財力為167000萬元,本級財政一般預(yù)算支出167000萬元,當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。

      按現(xiàn)行財政體制基金預(yù)算財力112450萬元,本級基金預(yù)算支出112450萬元,當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。

      (三)完成2010財政預(yù)算的主要措施:

      1、切實加強(qiáng)收入組織,確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)和財稅收入形勢的分析研究。對經(jīng)濟(jì)財政發(fā)展形勢的科學(xué)判斷和準(zhǔn)確把握,是做好當(dāng)前財政工作的前提和基礎(chǔ),我們要及時掌握國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和本地區(qū)經(jīng)濟(jì)運行基本情況,加強(qiáng)各種財稅政策的調(diào)研和分析,采取切實措施盡量彌補(bǔ)政策性減收因素的影響。二是落實收入目標(biāo)責(zé)任制。將全年收入目標(biāo)指標(biāo)分解到各鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū),分解到國稅、地稅、財政各征收部門,繼續(xù)實行目標(biāo)管理責(zé)任制考核,建立并完善收入增長激勵機(jī)制,充分調(diào)動各地、各部門組織收入的積極性。進(jìn)一步落實區(qū)財稅例會、鎮(zhèn)(街道)財政例會制度,認(rèn)真解決征收過程中出現(xiàn)的新情況、新問題。三是認(rèn)真貫徹“依法征收、應(yīng)收盡收,堅決不收過頭稅,堅決防止和制止越權(quán)減免稅”的組織收入原則,強(qiáng)化對重點稅源企業(yè)的收入分析,努力挖掘稅收增長潛力,進(jìn)一步規(guī)范稅收征管秩序,不斷提高征管效率和質(zhì)量,優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。四是嚴(yán)格非稅收入管理,積極運用非稅收入網(wǎng)上征繳系統(tǒng),進(jìn)一步規(guī)范非稅收入票據(jù)的管理,建立各執(zhí)收單位使用非稅收入票據(jù)的動態(tài)管理系統(tǒng)。加大國有資產(chǎn)收益、資產(chǎn)使用處置收入等收繳管理力度,努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。五是進(jìn)一步加強(qiáng)各項基金收入管理,繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行土地收支管理規(guī)定,強(qiáng)化社會保險基金征繳,保障各項基金平穩(wěn)運行。

      2、充分發(fā)揮財政職能,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展。一是積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。2010年,財政安排科技支出1.6億元,占區(qū)本級可用財力的10%,安排各類扶持資金1.15億元。主要用于支持構(gòu)建“2+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,重點扶持電子信息和精密機(jī)械二個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),調(diào)整振興新能源、生物醫(yī)藥和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)。支持加快發(fā)展物流、金融保險等現(xiàn)代服務(wù)業(yè),推進(jìn)房地產(chǎn)穩(wěn)定健康發(fā)展;加大工業(yè)投入,鼓勵出口替代,重點扶持節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)。支持發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì),重點鼓勵引進(jìn)跨國公司區(qū)域總部、研發(fā)中心和先進(jìn)制造業(yè);落實引智政策,繼續(xù)實施科技創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才計劃。二是大力支持地塊上市,多渠道籌措建設(shè)資金,加大重點項目的保障力度。集中財力保證滬寧城際鐵路配套、人才大廈、興賢路東延、興賢大橋及周邊環(huán)境整治等續(xù)建重點項目建設(shè)。進(jìn)一步規(guī)范政府投資項目資金管理,通過對項目設(shè)計方案、概預(yù)算方案的審定來控制工程預(yù)算造價,采取現(xiàn)場跟蹤、變更簽證管理以及對工程進(jìn)度款的審核對項目進(jìn)行實時控制,切實提高財政資金的使用效益。三是大力支持城市轉(zhuǎn)型升級。支持實施“五區(qū)聯(lián)動”戰(zhàn)略,促進(jìn)五大板塊全面提升整體形象和建設(shè)水平。根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一政策、分塊實施”的原則,全力配合西部生態(tài)城建設(shè);安排資金支持中心城區(qū)加快推進(jìn)企業(yè)“退二進(jìn)三”步伐,有效落實“城中村”改造三年計劃和道路“白改黑”工程;全力配合科技城實現(xiàn)“一園二中心三基地”目標(biāo),支持中科院蘇州醫(yī)工所、高新區(qū)文化藝術(shù)中心等建設(shè);支持北部新城區(qū)建設(shè),落實好滬寧城際鐵路站前路及站前廣場、大運河拓寬改造等建設(shè)資金;支持國際教育園實現(xiàn)屬地化管理,實現(xiàn)與入駐大學(xué)的“無縫對接”。

      3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),注重改善民生問題。一是完善區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保險制度,確保農(nóng)保參保率及老年農(nóng)民待遇享受率達(dá)到100%;完善城鄉(xiāng)一體的區(qū)基本醫(yī)療保險制度,區(qū)醫(yī)?;I資標(biāo)準(zhǔn)由320元提高至400元,醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)最高比例提高到60%;擴(kuò)大區(qū)醫(yī)?;鹬С龇秶?,參保人員的生育醫(yī)療費用納入?yún)^(qū)醫(yī)保基金支付范圍,確保區(qū)醫(yī)保參保率達(dá)到99%以上。二是進(jìn)一步貫徹落實各項就業(yè)和再就業(yè)政策,建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金,支持實施“助企業(yè)、促就業(yè)”特別培訓(xùn)計劃,落實對失地失業(yè)人員免費職業(yè)技能培訓(xùn)資金。三是繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入。安排資金用于農(nóng)村橋梁、道路、自來水工程、公廁等建設(shè),實施優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建獎勵,繼續(xù)實行農(nóng)業(yè)保險,落實各項惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,及時將糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、柴油補(bǔ)貼等資金發(fā)放到農(nóng)民手中。四是全面實施義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制改革相關(guān)政策,落實資金支持中小學(xué)校校舍安全改造工程,支持橫塘中學(xué)南片初中、楓橋中心小學(xué)移地新建、塔園路幼兒園等工程建設(shè)。五是保障城鄉(xiāng)公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等投入,健全衛(wèi)生服務(wù)體系,落實資金保證“9項免費公共衛(wèi)生服務(wù)項目”的實施,支持社區(qū)創(chuàng)建、農(nóng)貿(mào)市場改造、公共發(fā)展新三年計劃、公共環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。六是努力擴(kuò)大消費需求,繼續(xù)做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、汽車家電以舊換新的補(bǔ)貼工作,加大對補(bǔ)貼資金的審核力度,優(yōu)化工作流程,加快審核兌付效率,保證財政補(bǔ)貼資金的安全及時兌付。

      4、深化財政改革,完善公共財政體系。一是進(jìn)一步完善區(qū)財政管理體制。2008年起實施的區(qū)財政管理體制到2010年底即將到期,為使新一輪體制制訂更加科學(xué)、合理,更加有利于全區(qū)實現(xiàn)又好又快發(fā)展的目標(biāo),財政部門要加強(qiáng)對現(xiàn)行財政體制運行情況的分析、評估,在保持政策連續(xù)性的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善、調(diào)整區(qū)財政管理體制。二是積極參與政策調(diào)研、制訂。財政部門在提供資金保障的同時,要主動參與各類政策的制訂。調(diào)整整合現(xiàn)有政策,為我區(qū)產(chǎn)業(yè)升級、轉(zhuǎn)型提供政策支持。積極做好公共醫(yī)療衛(wèi)生單位、其他事業(yè)單位績效工資的測算,保證各項改革的順利推進(jìn)。配合社保部門做好對新政策的調(diào)研,提高政策的可操作性。三是穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入改革。在2009年區(qū)級全面推進(jìn)非稅收入改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面實施財政集中收付的基礎(chǔ)上,2010年要按照《蘇州高新區(qū)非稅收入管理辦法》,有步驟、有計劃地啟動鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入改革,全面提升我區(qū)非稅收入管理水平。四是深入推進(jìn)國庫集中支付和政府采購改革。不斷擴(kuò)大國庫集中支付范圍,積極探索與銀行實行實時清算,適時推行公務(wù)卡結(jié)算試點。加強(qiáng)政府采購信息管理,繼續(xù)擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模,加大政府采購對綠色環(huán)保、信息安全、自主創(chuàng)新以及地產(chǎn)名特產(chǎn)品的支持力度。五是積極推進(jìn)績效評價工作。建立健全規(guī)范、科學(xué)的績效評價指標(biāo)體系,逐步形成財政資金事前確定績效目標(biāo)、事中加強(qiáng)監(jiān)督管理、事后實施績效評價的全過程跟蹤問效機(jī)制,開展好重點項目的評價工作。

      5、加強(qiáng)財政監(jiān)督,提升財政管理水平。一是堅持依法行政。認(rèn)真貫徹落實《預(yù)算法》等法律法規(guī),自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會公眾的監(jiān)督,不斷提高依法理財、為民理財?shù)呢?zé)任意識。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,不隨意追加支出預(yù)算。牢固樹立過緊日子的思想,勤儉辦一切事業(yè),堅決反對鋪張浪費。從嚴(yán)從緊控制公務(wù)購車用車、會議經(jīng)費、公務(wù)招待費用、出國經(jīng)費等一般性支出。三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財政監(jiān)督。建立健全覆蓋財政運行全過程的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化事前和事中監(jiān)督,促進(jìn)監(jiān)督與管理的進(jìn)一步融合。強(qiáng)化對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生資金以及會計信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。加大對行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理力度,強(qiáng)化各類國有資產(chǎn)使用、處置收入等管理,加強(qiáng)對閑置資產(chǎn)的統(tǒng)籌利用,逐步實現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的模式。五是狠抓基礎(chǔ)管理工作。進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,健全內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)運作程序,保證財政資金安全,努力提高財政服務(wù)質(zhì)量和效率,提升財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。

      各位代表,新的一年財稅工作任務(wù)十分艱巨。區(qū)財稅部門要在工委(區(qū)委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下,團(tuán)結(jié)拼搏,求真務(wù)實,克難奮進(jìn),扎實工作,努力完成2010年的財政預(yù)算任務(wù),為大力發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì),開創(chuàng)轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面再作貢獻(xiàn)!

      第四篇:關(guān)于2007年財政決算和2008年 財政預(yù)算草案的報告

      關(guān)于2007年財政決算和2008年 財政

      預(yù)算草案的報告

      ——2007年12月14日在甪直鎮(zhèn) 第十六屆人民代表大會第一次會議上

      甪直鎮(zhèn)財政所所長 王林男

      各位代表:

      我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會作2007年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況及2008年財政預(yù)算(草案)的報告,請予審議。并請列席代表提出意見。

      一、2007年預(yù)算執(zhí)行情況

      2007年是十七大勝利召開的一年,我鎮(zhèn)財政和稅收工作在鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以建設(shè)有中國特色社會主義理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),全面落實科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹市、區(qū)、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會議精神,圍繞構(gòu)建社會主義和諧社會的戰(zhàn)略目標(biāo),以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線,堅持開源節(jié)流,狠抓增收節(jié)支,深化財稅改革,加強(qiáng)財政監(jiān)督,各項財政工作取得較好的成績,圓滿完成了預(yù)算,實現(xiàn)了全年財政收支平衡。

      2007年,全鎮(zhèn)財政收入實現(xiàn)了持續(xù)、快速增長。全鎮(zhèn)財政決算收入達(dá)到74879萬元,比上年實績58096.01萬元,增加16782.99萬元,增長28.89%。其中全口徑財政收入達(dá)70605萬元,比上年54724.19萬元增收15880.81萬元,增長29.02%,完成鎮(zhèn)人代會通過的預(yù)算收入任務(wù)67800萬元的104.14%。組織預(yù)算外財政收入4274萬元,比上年3371.82萬元,增加902.18萬元。

      全口徑財政收入中:

      一是完成中央兩稅46300萬元,比上年36478.24萬元,增加9821.76萬元,增長26.92%。二是完成地方工商各稅20005萬元,比上年14890.46萬元,增加5114.54萬元,增長34.35%。

      三是完成農(nóng)業(yè)稅和其他4300萬元,比上年3355.49萬元,增加944.51萬元,增長28.15%。

      實現(xiàn)地方一般預(yù)算收入29840萬元,比上年22851.12萬元增收 6988.88萬元,增長30.58%,完成人代會預(yù)算28300萬元的105.44%。2007年,全年預(yù)算內(nèi)實際可用財力為15400萬元。其中區(qū)以上專項補(bǔ)助經(jīng)費1382萬元,比上年1152.59萬元,增加229.41萬元;區(qū)對車坊辦事處補(bǔ)助2000萬元;當(dāng)年按體制超收分成財力12018萬元,比上年9017.92萬元,增加3000.08萬元。預(yù)算外財力來源4274萬元。合計全鎮(zhèn)總財力19674萬元。

      2007年財政決算總支出19537萬元,比上年13161.81萬元,增加6375.19萬元,增支48.44%。其中預(yù)算內(nèi)決算總支出15400萬元,比上年10170.51萬元,增加5229.49萬元,增長51.42%。現(xiàn)根據(jù)財政收支分類改革后新的財政預(yù)算科目劃分,決算支出的分項支出是:

      1、一般公共服務(wù)支出3078萬元,占總支出15.75%。其中政府事務(wù)支出2485萬元,財政事務(wù)支出151萬元,審計事務(wù)支出90萬元,計劃生育事務(wù)支出45萬元,商貿(mào)及工商事務(wù)支出70萬元。

      2、國防支出(民兵應(yīng)急和征兵經(jīng)費)350萬元,占總支出1.79%。

      3、公共安全支出(含聯(lián)防、交警協(xié)管及平安創(chuàng)建專項經(jīng)費)1530萬元,占總支出的7.83%。

      4、教育支出5671萬元,占總支出的29.03%。

      5、科學(xué)技術(shù)支出104萬元,占總支出0.53%。

      6、文化體育與傳媒支出132萬元,占總支出0.68%。

      7、社會保障和就業(yè)支出2895萬元,占總支出14.82%。其中勞動所、敬老院、公墓等經(jīng)費404萬元,民政優(yōu)撫和低保等補(bǔ)助經(jīng)費261萬元,就業(yè)補(bǔ)助20萬元,農(nóng)村社會保障支出2055萬元(不包括在農(nóng)民安置費專戶安排部分)。

      8、醫(yī)療衛(wèi)生支出704萬元,占總支出3.60%。其中醫(yī)院、合管所和社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費232萬元,農(nóng)村合作醫(yī)療保險政府補(bǔ)貼424萬元。

      9、環(huán)境保護(hù)經(jīng)費172萬元,占總支出0.88%。

      10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1685萬元,占總支出8.62%。其中城管、村鎮(zhèn)建設(shè)、外來人員管理、住宅區(qū)、居委會等經(jīng)費760萬元;環(huán)衛(wèi)、創(chuàng)建、綠化經(jīng)費515萬元,整容出新等專項經(jīng)費410萬元。

      11、農(nóng)林水事業(yè)費2654萬元,占總支出13.59%。其中新農(nóng)村及實事工程經(jīng)費791萬元。

      12、其他支出562萬元,占總支出2.88%。

      財政支出增長主要因素:(1)區(qū)專項補(bǔ)助車坊辦事處經(jīng)費2000萬元,為不可比因素;(2)07年區(qū)鎮(zhèn)兩級財政都對新農(nóng)村建設(shè)加大了投入;(3)07年我鎮(zhèn)失地農(nóng)民補(bǔ)償和農(nóng)民養(yǎng)老保險經(jīng)費更多由財政預(yù)算內(nèi)進(jìn)行安排。

      全年財政綜合財力年末滾存結(jié)余776.02萬元,比上年增加137萬元,滾存結(jié)余全部為預(yù)算外結(jié)余,繼續(xù)保持財政收支平衡略有結(jié)余的良好狀況。因截止目前會計還未終了,上述財政收支數(shù)字,與本月底實際決算收支數(shù)還會略有變動。

      各位代表,2007年預(yù)算執(zhí)行總體是好的。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為財政收入的增長奠定了堅實的基礎(chǔ);全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化,稅收征管措施的落實,企業(yè)納稅意識的提高,投資環(huán)境的改善等都為財政收入擴(kuò)大增量提供了保障。財稅部門按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署和要求,積極研究征收 措施,廣泛開展稅收宣傳,大力倡導(dǎo)誠信納稅,使財稅工作進(jìn)一步深化,財政收支得到有效平衡。

      但同時也應(yīng)該看到,在財政預(yù)算執(zhí)行過程中還存在一些問題:一是雖然收入增幅較大,但稅收結(jié)構(gòu)仍不夠合理,可用財力相對較少。二是部分重點稅源出現(xiàn)萎縮,有一定規(guī)模的稅收增長點不多,財政收入要實現(xiàn)持續(xù)高速增長的后勁不夠;三是財政收支矛盾持續(xù)突出,財政收入的增長一直難以滿足支出需要的增長。對這些問題,我們正在不斷研究解決。

      二、2008年預(yù)算(草案)

      2008年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年。剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會議,已對明年我國經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)、任務(wù)和宏觀調(diào)控作出了重要部署。穩(wěn)健的財政政策和從緊的貨幣政策將成為明年宏觀調(diào)控的兩大抓手。這對明年我鎮(zhèn)爭取土地出讓指標(biāo)和擴(kuò)大銀行信貸規(guī)模有著直接的影響,必將削減財政對土地資金的依存度,減弱財政調(diào)控能力,而財政剛性支出的持續(xù)高增長和財政收入增長趨緩的矛盾愈來愈突出。這已引起了鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視,也是明年財政工作面臨的新的課題。

      2008年財政工作指導(dǎo)思想是:以黨的十七大精神為指針,貫徹落實省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神,以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局,著力支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,力爭在財源建設(shè)上有新的突破;著力創(chuàng)新財稅征管機(jī)制,力爭在財政收入增長上有新的突破;著力提高公共產(chǎn)品的供給能力,力爭在解決民生民本問題上有新的突破;著力推進(jìn)公共服務(wù)均等化,力爭在公共財政建設(shè)上有新的突破;著力推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理,力爭在財政支出管理上有新的突破。努力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

      2008年財政預(yù)算編制原則:一是“積極穩(wěn)妥,量力而行”,財政收入增 幅要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相適應(yīng);二是堅持“一要吃飯、二要建設(shè)、三要和諧發(fā)展”,把確保工資發(fā)放和政權(quán)運轉(zhuǎn)放在首位;三是注重解決困難群眾生活問題,確保農(nóng)村社會保障資金按時足額到位;四是全面落實科學(xué)發(fā)展觀,進(jìn)一步加大對義務(wù)教育、公共衛(wèi)生、城鎮(zhèn)管理等公益事業(yè)的支持,做到學(xué)有所教、病有所醫(yī)、住有所居;五是積極支持鎮(zhèn)村兩級經(jīng)濟(jì)發(fā)展,充分發(fā)揮財政政策的促進(jìn)作用?;谏鲜鲋笇?dǎo)思想,綜合考慮各方面因素,2008年財政收支預(yù)算安排如下:

      (一)財政收入

      2008年財政收入預(yù)算為91265萬元,比上年74879萬元增加16386萬元,增長21.88%。

      一是組織全口徑財政總收入預(yù)算為89000萬元,同口徑相比,比上年預(yù)計收入增加18395萬元,增長26.05%。(1)消、增“兩稅”收入58000萬元,增長25.27%;(2)地方工商稅收入26000萬元,增長29.97%;(3)農(nóng)稅及其他財政收入5000萬元,增長16.28%,其中:耕地占用稅150萬元,契稅4400萬元,教育附加收入和其他收入450萬元。二是組織單位預(yù)算外財政收入預(yù)算2265萬元。

      上述全口徑財政收入中,地方一般預(yù)算收入為37580萬元,預(yù)計比上年增收7740萬元,增長25.94%。

      (二)留成財力

      從可分配財力量看,主要有以下幾方面來源:一是根據(jù)市、區(qū)2007年暫行的分稅制財政體制結(jié)算規(guī)定,完成上述地方一般預(yù)算收入,我鎮(zhèn)當(dāng)年分成財力為15445萬元;二是鎮(zhèn)級的單位預(yù)算外財政收入預(yù)算2265萬元;三是區(qū)補(bǔ)助車坊辦事處經(jīng)費2000萬元。三項總計可安排支出的財力為19710萬元(上 級專項補(bǔ)助經(jīng)費不作預(yù)算),比上年財政決算總支出有所增加。

      (三)財政支出

      按照公共財政支出要求,2008年支出安排在保證公共行政、公共服務(wù)單位財政供養(yǎng)人員經(jīng)費、社會保障和社會穩(wěn)定經(jīng)費的基礎(chǔ)上,盡力增加“三農(nóng)”、教育科技、公共衛(wèi)生、民政優(yōu)撫和鎮(zhèn)實事工程項目投入。財力安排預(yù)算如下:

      1、一般公共服務(wù)支出3125萬元,占總支出15.85%。其中政府事務(wù)支出2679萬元,財政事務(wù)支出180萬元,審計事務(wù)支出93萬元,計劃生育事務(wù)支出20萬元,商貿(mào)及工商事務(wù)支出153萬元。

      2、國防支出(民兵應(yīng)急和征兵經(jīng)費)255萬元,占總支出1.29%。

      3、公共安全支出(含聯(lián)防、交警協(xié)管及平安創(chuàng)建專項經(jīng)費)1550萬元,占總支出的7.86%。

      4、教育支出5091萬元,占總支出的25.83%。

      5、科學(xué)技術(shù)支出40萬元,占總支出0.20%。

      6、文化體育與傳媒支出102萬元,占總支出0.52%。

      7、社會保障和就業(yè)支出5503萬元,占總支出27.92%。其中勞動所、敬老院、公墓等經(jīng)費373萬元,民政優(yōu)撫和低保等補(bǔ)助經(jīng)費300萬元,就業(yè)補(bǔ)助30萬元,農(nóng)村社會保障支出4800萬元(另在農(nóng)民安置費專戶中安排550萬元)。

      8、醫(yī)療衛(wèi)生支出739萬元,占總支出3.75%。其中醫(yī)院、合管所和社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費239萬元,農(nóng)村合作醫(yī)療保險政府補(bǔ)貼500萬元。

      9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出962萬元,占總支出4.88%。其中城管、村鎮(zhèn)建設(shè)、外來人員管理、住宅區(qū)等經(jīng)費505萬元;環(huán)衛(wèi)、創(chuàng)建、綠化經(jīng)費457萬元。

      10、農(nóng)林水事業(yè)費1815萬元,占總支出9.21%。其中新農(nóng)村及實事工程經(jīng) 費546萬元。

      11、其他支出528萬元,占總支出2.69%。

      三、履行公共財政職能,力促社會和諧進(jìn)步

      各位代表,全鎮(zhèn)2008年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)已經(jīng)明確,如何完成和超額完成財政收入任務(wù),確保全年各項財政支出的順利實施。我們將認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會重大戰(zhàn)略思想,不斷完善公共財政制度,履行公共財政職能,努力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步。

      (一)推進(jìn)科學(xué)發(fā)展觀,實現(xiàn)財政與經(jīng)濟(jì)同步增長

      新的一年,財稅部門要把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為首要任務(wù),加大對企業(yè)的扶持力度,培植財源增長,做大收入“蛋糕”。一要利用好財稅政策,調(diào)節(jié)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),注重支持我鎮(zhèn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。二要加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),夯實經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。財政要充分發(fā)揮財政杠桿作用,利用財政貼息、補(bǔ)助等適量的財政資金,引導(dǎo)社會資本參加社會發(fā)展投入;同時,在創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、融資等方面為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供快捷的財政服務(wù)。三要進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征管和基礎(chǔ)工作,建立和完善激勵約束機(jī)制,確保財政收入應(yīng)收盡收;進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征收管理和鎮(zhèn)有集體資產(chǎn)收益管理。四是多渠道籌集資金,積極支持各部門向上爭取各類專項補(bǔ)助資金,緩解建設(shè)資金不足的矛盾;及時結(jié)算土地資金收益,集中財力辦大事。

      (二)不斷改進(jìn)支出結(jié)構(gòu),大力推進(jìn)和諧社會建設(shè)

      新的歷史時期,在財力仍不充裕的情況下,財政要調(diào)整支出結(jié)構(gòu),有退有進(jìn),有保有壓,力保政權(quán)運轉(zhuǎn)和百姓冷暖。財政的支出要堅持以人為本,把人民的利益作為安排一切支出的出發(fā)點和落腳點。一要進(jìn)一步加大新農(nóng)村 建設(shè)和對農(nóng)村社會保障資金的投入,保障失地農(nóng)民的合法權(quán)益,按規(guī)定足額發(fā)放失地補(bǔ)償,落實各項安置扶持政策,切實做好失地?zé)o業(yè)農(nóng)民的失業(yè)保險工作,促進(jìn)失地農(nóng)民再就業(yè)。二要合理安排各項支出,保障重點支出。調(diào)整教育支出結(jié)構(gòu),確保農(nóng)村義務(wù)教育管理體制有效運行;增加對公共衛(wèi)生的投入,加快建立和逐步擴(kuò)大新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度實施范圍;繼續(xù)支持安全隱患整改和平安創(chuàng)建活動,強(qiáng)化應(yīng)急管理機(jī)制,構(gòu)建更加完備的公共服務(wù)體系。三是要切實加強(qiáng)財政支出管理,嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算,從嚴(yán)控制追加支出,嚴(yán)禁擅自調(diào)整、改變預(yù)算用途,自覺維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性;同時,取消用直、車坊機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員福利標(biāo)準(zhǔn)差異,全鎮(zhèn)執(zhí)行統(tǒng)一的福利補(bǔ)貼發(fā)放項目和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁任何單位巧立名目隨意發(fā)放人員福利補(bǔ)貼,嚴(yán)控一般性支出和行政事業(yè)經(jīng)費的過快增長,對各項支出精打細(xì)算,量力而行,講求實效。

      (三)建設(shè)陽光財政,推進(jìn)財政改革向縱深發(fā)展

      促進(jìn)和諧發(fā)展,需要加快財政管理改革和完善,不斷提高財政管理的規(guī)范性、安全性和有效性,增加透明度,促進(jìn)財政運行效率的提高。要繼續(xù)做好政府收支分類改革,用新的政府收支分類科目編制預(yù)算,使預(yù)算更加科學(xué)化、透明化。要繼續(xù)推進(jìn)部門預(yù)算改革,進(jìn)一步深化基本支出和項目支出改革,積極推進(jìn)部門預(yù)算支出績效考評工作。要繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革,推進(jìn)遠(yuǎn)程國庫集中收付工作。要繼續(xù)規(guī)范政府采購行為,進(jìn)一步擴(kuò)大代理政府采購規(guī)模,重點推進(jìn)工程項目政府采購工作。要繼續(xù)加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合的機(jī)制,切實加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。要在國庫集中收付成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,以車坊辦事處為試點,在全鎮(zhèn)推開村級財務(wù)集中收付制度,促進(jìn)農(nóng)村基 層組織黨風(fēng)廉政建設(shè)。

      (四)建立健全財政監(jiān)督機(jī)制,規(guī)范財經(jīng)秩序。

      我們要充分發(fā)揮財政監(jiān)督在完善市場經(jīng)濟(jì)體制、確保財政政策執(zhí)行、提高財政資金使用效益等方面的監(jiān)督職能,建立健全監(jiān)督制約機(jī)制,逐步使財政監(jiān)督檢查工作走向制度化、規(guī)范化。一是要通過切實加強(qiáng)對全鎮(zhèn)的非稅收入征收機(jī)關(guān)、預(yù)算執(zhí)行部門的監(jiān)督檢查,特別是加強(qiáng)對社會保障、扶貧、中小學(xué)校收費等關(guān)系到人民群眾切身利益的資金收支情況的監(jiān)督檢查,提高財政資金的使用效益。二是要加強(qiáng)對財政資金運行的監(jiān)督,積極探索對財政資金運行的安全性、規(guī)范性和效益性的監(jiān)督途徑,逐步完善事前審核、事中監(jiān)控與事后檢查的財政資金運行監(jiān)控機(jī)制,對財政資金分配、撥付、使用、管理實行全過程的監(jiān)督。積極穩(wěn)妥推進(jìn)財政支出績效評價工作,探索建立項目績效預(yù)算管理新機(jī)制。三是要進(jìn)一步強(qiáng)化會計監(jiān)督,通過貫徹《會計法》、《預(yù)算法》等法律法規(guī),提高會計從業(yè)人員的素質(zhì)和會計信息質(zhì)量,嚴(yán)厲打擊做假帳行為,進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)的財經(jīng)秩序。四是要積極研究推進(jìn)財政政務(wù)公開工作,自覺接受各方面的監(jiān)督,推動財政管理的規(guī)范化、科學(xué)化。

      各位代表,2008年預(yù)算任務(wù)十分繁重,我們要在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,以建設(shè)有中國特色社會 主義理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),按照本次人代會的總體目標(biāo)和要求,不斷開拓進(jìn)取,解放思想,扎實工作,為圓滿完成全年的財稅工作目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

      第五篇:2017年財政預(yù)算草案

      2017年財政預(yù)算草案

      2017年財政工作對于推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展,順利完成“十三五”規(guī)劃具有重要意義。

      指導(dǎo)思想:深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和區(qū)、州、縣黨代會精神,緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo),按照“保穩(wěn)定、保改革、保民生、保運轉(zhuǎn)”的總體要求,深化財稅改革,加強(qiáng)財源建設(shè),堅持厲行節(jié)約,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,充分發(fā)揮財政職能作用,推動縣域經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

      基本原則:一是依法理財、統(tǒng)籌兼顧。緊緊圍繞、州財稅改革總體部署,緊密結(jié)合財政經(jīng)濟(jì)形勢,多渠道籌措資金,預(yù)算收支安排充分體現(xiàn)縣委、政府的各項決策部署。二是保障重點、壓縮一般。按照“四個重點保障”的要求,科學(xué)合理安排財政支出,切實發(fā)揮財政資金保障作用。三是盤活存量、整合專項。認(rèn)真做好結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,規(guī)范專項資金設(shè)置,加大整合力度,提高資金使用效率。

      (一)地方財政收入預(yù)算。2017年地方財政本級收入預(yù)算建議安排144100萬元(不含上劃州級),增長6.2%,其中:公共財政預(yù)算收入建議安排114100萬元(不含上劃州級),增長8%,政府性基金預(yù)算收入建議安排30000萬元,與2016年持平。

      (二)地方財政支出預(yù)算。2017年地方財政支出建議安排235800萬元,較上年年初預(yù)算217600萬元增長8.36%,其中:

      1、公共財政預(yù)算本級支出建設(shè)安排206600萬元增長8.9%。其中:

      (1)一般公共服務(wù)支出18530萬元,增長7.5%;(2)國防支出 100萬元,增長30%;(3)公共安全支出17600萬元,增長8.8%;(4)教育支出43850萬元,增長6%;(5)科學(xué)技術(shù)支出4430萬元,增長5%;(6)文化體育與傳媒支出3680萬元,增長12%;(7)社會保障和就業(yè)支出13050萬元,增長6.3%;(8)醫(yī)療衛(wèi)生支出23650萬元,增長10%;(9)節(jié)能環(huán)保支出5870萬元,增長3.6%;(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14680萬元,增長9.9%;(11)農(nóng)林水事務(wù)支出42470萬元,增長12%;(12)交通運輸支出1530萬元,下降18%;

      (13)資源勘探、電力、信息等事務(wù)支出4520萬元,增長3%;

      (14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2060萬元,增長3.5%;(15)金融監(jiān)管事務(wù)支出200萬元,新增支出項目;(16)地震災(zāi)后重建支出1000萬元,預(yù)留新增支出項目;(17)國土資源、氣象等事務(wù)支出1490萬元,與上年基本持平;

      (18)保障性住房支出5500萬元,下降15%;(19)糧油物資管理事務(wù)支出90萬元,增長9%;(20)預(yù)備費200萬元,下降30%;(21)其他支出400萬元,增長25%;(22)債券付息1700萬元,同比增長180%。

      2、基金預(yù)算本級支出建議安排26700萬元,同比增長2.8%。其中:

      (1)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20000萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓金和租賃金安排支出18500萬元(主要是保障性住房建設(shè)、征地補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)等),城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1250萬元(主要是償還民生項目貸款等),廉租房租金收入安排支出150萬元(主要是廉租房維護(hù)、建設(shè)等),城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加安排支出100萬元(主要是電力線路遷移改造等);

      (2)其他支出600萬元(主要是彩票公益金安排教育、文化、社會保障支出等)。

      (3)上解上級支出建議安排2500萬元,其中公共財政預(yù)算2250萬元(主要是人才發(fā)展、公路建設(shè)、水利工程建設(shè)等),基金預(yù)算250萬元。

      (三)財政收支預(yù)算平衡情況。收入預(yù)算總計235800萬元,其中:地方本級財政收入預(yù)算144100萬元(公共財政預(yù)算114100萬元,政府性基金預(yù)算30000萬元);上級補(bǔ)助收入91700萬元(公共財政預(yù)算91000萬元,基金預(yù)算700萬元)。支出預(yù)算總計 235800萬元,其中:本級預(yù)算支出233300萬元(公共財政預(yù)算支出206600萬元,政府性基金預(yù)算支出27100萬元);上解支出2500萬元。收入與支出相抵,為平衡預(yù)算。

      四、2017年機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,為確保順利完成各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù),需緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo),堅持“四個全面”戰(zhàn)略布局,全面把握“依法治疆、團(tuán)結(jié)穩(wěn)疆、長期建疆”總方略,牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大理念,以“改革創(chuàng)新、綠色崛起”為導(dǎo)向,堅定不移地“打基礎(chǔ)、抓提升、利長遠(yuǎn)、增后勁、惠民生”。

      (一)堅持保穩(wěn)定,促進(jìn)社會大局和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞縣委、政府關(guān)于全面實施維護(hù)社會穩(wěn)定和長治久安“鐵網(wǎng)”行動計劃的安排部署,推廣流動人口信息“社會化”采集、重點復(fù)雜區(qū)域“網(wǎng)格式”管理等機(jī)制,強(qiáng)化“三個堅決”經(jīng)費保障機(jī)制;足額安排資金加快建立村黨組織、住村工作組、村警務(wù)室“三位一體”維穩(wěn)格局,打牢維穩(wěn)工作基層基礎(chǔ)。深入推進(jìn)“去極端化”,做好清真寺和宗教活動的教育管理服務(wù)工作,加強(qiáng)對愛國宗教人士的培養(yǎng)和關(guān)愛,堅決遏制宗教極端思想蔓延,持續(xù)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動,積極宣傳民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)典型。加大信訪工作經(jīng)費保障力度,切實解決一批信訪疑難問題,化解社會矛盾。

      (二)堅持保改革,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展。一是加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)牧業(yè)發(fā)展。加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金保障力度,大力支持農(nóng)業(yè)水權(quán)水價綜合改革和國有農(nóng)用地管理工作。增加財政水利投入,加強(qiáng)中小型水庫建設(shè)和山洪地質(zhì)災(zāi)害防治。加強(qiáng)中低產(chǎn)田改造和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范工程建設(shè)。支持農(nóng)牧民專業(yè)合作組織建設(shè),將更多財力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄釀酒等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。增加農(nóng) 業(yè)科技投入,推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和社會化服務(wù)體系建設(shè)。二是加快推進(jìn)新型工業(yè)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。全力保障工業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng)、污水處理廠等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),支持企業(yè)推進(jìn)技術(shù)改造和加大落后產(chǎn)能淘汰,不斷推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級。加大招商引資、項目、信貸貼息等方面的扶持力度,全圖扶持新能源、新材料、裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。加大中小企業(yè)發(fā)展資金支持力度,鼓勵自主創(chuàng)業(yè)、自主創(chuàng)新、進(jìn)一步增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁,推動經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。三是推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。加大財政資金對南部山區(qū)旅游環(huán)線及康家石門子、絲綢小鎮(zhèn)等景區(qū)景點建設(shè)的投入力度,大力支持發(fā)展生態(tài)觀光、采摘體驗等鄉(xiāng)村旅游。足額安排第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金,加快推進(jìn)商貿(mào)流通、餐飲等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。建立健全財政資金引導(dǎo)機(jī)制,繼續(xù)推進(jìn)如意園、錦化園等重大項目建設(shè),大力支持棚戶區(qū)改造、安居富民、定居興牧等各類保障性住房建設(shè),保障住房困難家庭住有所居。

      (三)堅持保民生,不斷增強(qiáng)人民福祉。扎實推進(jìn)民生項目建設(shè),確保80%以上的財力用于民生建設(shè)。一是推動教育事業(yè)改革發(fā)展。落實教育投入法定增長要求,繼續(xù)加大教育基礎(chǔ)設(shè)施投入和教育均衡化發(fā)展,重點抓好昌吉州青少年示范性綜合實踐基地、縣一中項目、薄弱學(xué)校改造、新建幼兒園附屬工程等一批重點項目建設(shè),落實高中段和學(xué)前教育免學(xué)費政策,讓各族學(xué)生享受更加公平、優(yōu)質(zhì)的教育資源。二是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)和醫(yī)藥衛(wèi)生經(jīng)費保障,重點抓好縣醫(yī)院、中醫(yī)院能力建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化等項目,大力推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化建設(shè)。三是促進(jìn)文化事業(yè)繁榮發(fā)展。加大文化產(chǎn)業(yè)支持力度,加快文化惠民工程建設(shè),進(jìn)一步推動文化事業(yè)向更高水平發(fā)展。加大優(yōu)秀民間文藝團(tuán)體扶持培育力度,不斷豐富群眾性文化生活。四是不斷提高城鄉(xiāng)居民收入水平。全力支持全民創(chuàng)業(yè),加大職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移支持力度,加大就業(yè)困難群眾扶持力度。及時足額落實國家實施惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,有效拉動農(nóng)牧民收入持續(xù)增長。五是完善社會保障體系建設(shè)。落實全民保險、全民體檢等惠民生政策,足額安撫新農(nóng)保、新農(nóng)合、城鄉(xiāng)低保等各項配套資金,保障弱勢群體的基本生活,促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)健康發(fā)展。

      (四)堅持保運轉(zhuǎn),確保各項措施有效落實。全力保障行政事業(yè)單位干部職工工資、維穩(wěn)津補(bǔ)貼等剛性支出,促進(jìn)全縣各機(jī)構(gòu)穩(wěn)步、高效運轉(zhuǎn)。足額安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部養(yǎng)老金、農(nóng)村干部待遇財政配套,大力支持村級文化室和社區(qū)文化陣地建設(shè),嚴(yán)格落實“訪惠聚”工作財政資金保障,確保基層組織正常運轉(zhuǎn)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類政府性資金,集中財力辦大事,優(yōu)先保障縣委、政府確定的重點工作和重點新建、在建、續(xù)建項目資金需求。牢固樹立“過緊日子”思想,嚴(yán)格控制和壓減會議,接待等一般性支出,堅決反對鋪張浪費,加強(qiáng)各項資金爭取力度,緩解支出壓力。

      (五)以改革求發(fā)展,全面強(qiáng)化財政職能。按照重實效,重規(guī)范、重配套的要求,進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗、完善措施、創(chuàng)新辦法,繼續(xù)深化和全面推進(jìn)政府收支分類、部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購、“收支兩條線”管理等各項改革。堅持把政府收支分類和部門預(yù)算改革同加強(qiáng)政府非稅收入管理和深化“收支兩條線”改革結(jié)合起來,編制綜合預(yù)算、跨年滾動預(yù)算,加強(qiáng)項目支出預(yù)算管理,進(jìn)一步提高部門預(yù)算編年水平,使有限的財力更好地滿足公共需要。逐步建立財政支出績效評價制度,不斷提高財政資金使用效率。分步實施國庫集中收付制度,穩(wěn)步擴(kuò)大政府采購范圍。加強(qiáng)對各類政府債務(wù)(包括或有債務(wù))的有效監(jiān)控,提高財政資金的安全性、規(guī)范性和有效性,逐步建立完善的公共財政預(yù)算編制和執(zhí)行管理體系。把農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題作為財政支農(nóng)改革的切入點,加大“三農(nóng)”投入力度,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平,逐步推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)?;a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和社會化服務(wù),促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程。鞏固完善農(nóng)村稅費改革已有成果,深化農(nóng)村稅費改革,抓好“縣鄉(xiāng)財政體制改革、一事一議財政獎補(bǔ)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”三項工作。

      (六)加快投融資體制機(jī)制改革,促進(jìn)重點,民生項目順利推進(jìn)。面對經(jīng)濟(jì)新常態(tài),嚴(yán)格按照主體功能區(qū)定位,堅持改革創(chuàng)新、綠色崛起,以規(guī)劃提升為引領(lǐng),項目建設(shè)為支撐,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展為突破口,做大州級融資平臺,提高擔(dān)保能力。設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金,不斷提高縣域企業(yè)融資能力。加大PPP宣傳和推介力度,爭取引入更多有實力的社會資本方參與項目建設(shè)。大力推進(jìn)政府購買服務(wù),不斷促進(jìn)文化旅游、棚戶區(qū)改造、就業(yè)和社會保障工作,為決勝全面建成小康社會、打造全疆科學(xué)發(fā)展、社會穩(wěn)定、長治久安的示范點、建成令人羨慕向往的“美麗呼圖壁”而努力奮斗。

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