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      企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)操作

      時(shí)間:2019-05-13 03:33:35下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)操作

      《企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)》操作手冊(cè)

      2010-01-26 22:52:15|分類:|標(biāo)簽: |字號(hào)大中小 訂閱

      《企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)》操作手冊(cè)

      2010-01-16 16:19

      一、“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”軟件下載與安裝

      登錄“東莞市正欣科技有限公司”網(wǎng)站()→下載中心→電子申報(bào)V3.0(現(xiàn)已升級(jí)為4.0)單機(jī)版(安裝程序)及補(bǔ)丁程序。

      補(bǔ)丁程序包含:3.07、3.08、3.09、雙擊下載的“電子申報(bào)V3.0單機(jī)版”安裝程序,按提示進(jìn)行安裝操作(一般選擇默認(rèn)路徑,點(diǎn)擊“下一步”直到安裝“完成”);安裝成功后在桌面上將會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”的圖標(biāo)。然后重新啟動(dòng)電腦(否則在升級(jí)補(bǔ)丁程序時(shí)將會(huì)出現(xiàn)拷貝文件失敗的錯(cuò)誤)。

      二、系統(tǒng)實(shí)始化操作

      1、系統(tǒng)注冊(cè)

      進(jìn)入“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”→系統(tǒng)管理(菜單)→系統(tǒng)注冊(cè)→輸入您企業(yè)的稅號(hào)與名稱→確定;注冊(cè)序列號(hào)默認(rèn)不需更改,然后關(guān)閉退出企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng),進(jìn)行下一步的軟件升級(jí)。

      2、軟件升級(jí)

      企業(yè)信息“系統(tǒng)注冊(cè)”完成后,關(guān)閉企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng),依次升級(jí)3.07、3.08、3.09補(bǔ)丁程序,每次系統(tǒng)提示“更新完成”確定即可。

      注:企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)每年必須注冊(cè)一次,注冊(cè)時(shí)間為7月份。因此,每年的1到6月份系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“本年度尚未注冊(cè),請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”屬于正常情況,點(diǎn)擊“確定”可繼續(xù)操作。每年六月份完稅后,系統(tǒng)也會(huì)提示“程序注冊(cè)已過(guò)期,請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”,確保您企業(yè)政黨繳納維護(hù)費(fèi)(450/年),才可下載最新的補(bǔ)丁程序進(jìn)行升級(jí)安裝正常使用。

      3、系統(tǒng)配置

      A、基礎(chǔ)資料管理(菜單)→系統(tǒng)配置→修改→選擇CTAIS稅目

      B、修改為當(dāng)前使用數(shù)據(jù)庫(kù)路徑:C:Program Files航天信息防偽開(kāi)票

      DATABASEDEFAULTWORK→確定→保存(鏈接“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”中開(kāi)票數(shù)據(jù)的路徑)

      C:輔導(dǎo)期企業(yè)必須選擇:□進(jìn)項(xiàng)票需要進(jìn)行先比對(duì)后抵扣

      注意:A、非輔導(dǎo)期企業(yè)切勿擅自勾選上述C選項(xiàng)

      B、輔導(dǎo)期企業(yè)必須在錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前勾選(否則應(yīng)刪除全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在勾選后重新

      4、公司資料設(shè)置

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→公司資料設(shè)置→修改→錄入您企業(yè)的基本信息讀入分局提供的密鑰文件(詳見(jiàn)第三問(wèn)題第4項(xiàng)第二步)→保存

      5、常用稅目設(shè)置

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→常用稅目設(shè)置→稅目資料(A)→選定稅目→添加到常用稅目表

      (B)→退出(注意:大多數(shù)企業(yè)有唯一的稅目,準(zhǔn)確的“稅目名稱”必須咨詢當(dāng)?shù)厮鶎賴?guó)稅分局)

      6、開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化

      A、基礎(chǔ)資料管理(菜單)→開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化→常用稅目初始化(A)→更新

      B、產(chǎn)品稅目調(diào)整(B):全選→修改→選定→確定→更新→確定

      C、已開(kāi)發(fā)票稅目調(diào)整(C):選擇開(kāi)票日期→全選→修改→選定→確定→更新→確定→退出

      注意:此項(xiàng)操作是確保開(kāi)票系統(tǒng)所開(kāi)發(fā)票是否能正常導(dǎo)入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作

      7、納稅申報(bào)初始化

      納稅申報(bào)(菜單)→納稅申報(bào)初始化→開(kāi)始→錄入財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)(資產(chǎn)表、負(fù)債表、損益表)→保存→審核→退出

      注意:A、初始化月份為申報(bào)月份的前一個(gè)月

      B、資產(chǎn)、負(fù)債中的“年初數(shù)”需填入企業(yè)上一年財(cái)務(wù)報(bào)表的“年末數(shù)”,即上年度12月累計(jì)數(shù);損益表的“本年累積數(shù)”需填上“初始化月份”的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù);

      C、首次安裝使用該系統(tǒng)時(shí)須進(jìn)行“納稅申報(bào)初始”操作,正常操作以后不需要做初始操作。以上第3、5、6步聚對(duì)于全出口企業(yè)、三來(lái)一補(bǔ)企業(yè)、僅使用電子申報(bào)系統(tǒng)的不需要開(kāi)增值稅發(fā)票的企業(yè),不需進(jìn)行設(shè)置。

      三、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理

      1、防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理:(方法有二)

      方法一:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理→新增→按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      方法二:用稅控專用掃描儀通過(guò)發(fā)票掃描軟件直接掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票即可

      注意:A、在操作方法一時(shí),所有發(fā)票必須審術(shù);

      B、所錄入的數(shù)據(jù)必須正確無(wú)誤。容易出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)目有“發(fā)票密文”、“開(kāi)票日期”、“稅額”

      C、“錄入日期”與“抵扣月份”雖然不屬于發(fā)票票面信息,但也必須正確無(wú)誤碼。

      2、稅局代開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:稅率為4%或6%(方法有二)

      方法一:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→稅局代開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票→新增→按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      方法二:用稅控專用掃描儀通過(guò)發(fā)票掃描軟件直接掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票即可

      除了與防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理的注意事項(xiàng)相同外,還必須注意:

      代開(kāi)票的銷貨方稅號(hào)為代開(kāi)國(guó)稅分局的15位代碼,其中第9位和第10位為大寫字母“DK”

      3、進(jìn)項(xiàng)廢舊物資銷售發(fā)票: 稅率為10%

      進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→進(jìn)項(xiàng)廢舊物資銷售發(fā)票→新增→按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      注意:該種發(fā)票在錄入時(shí)無(wú)稅額顯示,但在進(jìn)行查詢和做報(bào)表時(shí)將會(huì)顯示抵扣稅額

      4、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣步聚:(適用于以上三種進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票)

      第一步:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入(或掃描)到該系統(tǒng)中;

      第二步:拷貝密鑰文件,拿U盤到當(dāng)?shù)厮鶎賴?guó)稅分局,拷貝進(jìn)項(xiàng)發(fā)票“網(wǎng)上認(rèn)證”密鑰文件(key.dat)后讀入系統(tǒng);基礎(chǔ)資料管理(菜單)→公司資料設(shè)置→讀入認(rèn)證密鑰文件→選擇U盤上的(key.dat)文件即可

      第三步:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出→選擇錄入日期→寫網(wǎng)上認(rèn)證文件→選擇路徑保存到電腦中。(若用掃描儀掃描的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票則會(huì)直接造成認(rèn)證文件保存到電腦中)。

      第四步:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證流程:

      I、網(wǎng)上注冊(cè)(登陸國(guó)稅局網(wǎng)站→注冊(cè)→錄入企業(yè)注冊(cè)信息)→打印注冊(cè)信息表

      II、登陸東莞市國(guó)稅局網(wǎng)站→登陸(輸入用戶名及密碼)→網(wǎng)上辦稅→發(fā)票認(rèn)證→網(wǎng)上認(rèn)證→瀏覽(選擇待認(rèn)證文件dat格式)→上傳

      注意:A、一個(gè)文件只能上傳一次,不能重復(fù)上傳;

      B、生成的待認(rèn)證文件內(nèi)所包含的發(fā)票數(shù)量不應(yīng)超過(guò)600份;

      C、上傳文件成功后,系統(tǒng)將會(huì)提示在“XX”個(gè)小時(shí)后可下載認(rèn)證結(jié)果文件

      III、認(rèn)證結(jié)果下載:認(rèn)證結(jié)果下載(提示的時(shí)間之后)→選擇RZ101→下載→保存到電腦中

      IV、下載并打印《認(rèn)證結(jié)果通知書》

      注意:因認(rèn)證結(jié)果通知書為PDF格式文件,所以企業(yè)電腦必須安裝PDF閱讀軟件(該軟件可以從東莞國(guó)稅網(wǎng)站或正欣科技站下載安裝)

      第五步:讀入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證結(jié)果:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入→電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入→讀入(RZ00101)→選擇認(rèn)證結(jié)果文件→保存

      注意:讀入認(rèn)證結(jié)果時(shí)應(yīng)確認(rèn)發(fā)票份數(shù)與認(rèn)證金額是否與認(rèn)證通過(guò)的份數(shù)與金額相同 第六步:(僅適用于)輔導(dǎo)期一般納稅人企業(yè);進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→讀入抵扣發(fā)票比對(duì)返回文件→選擇比對(duì)結(jié)果返回文件(從所屬分局拷貝)→保存

      注意:A、報(bào)稅完成后,稅務(wù)機(jī)關(guān)通知企業(yè)拿比對(duì)結(jié)果,在下期納稅申報(bào)前須將“比對(duì)返回結(jié)果”讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存,上期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可在本期抵扣;

      B、輔導(dǎo)期企業(yè)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票后,必須在當(dāng)月將認(rèn)證結(jié)果讀入系統(tǒng),否則該月認(rèn)證結(jié)果無(wú)法讀入。

      5、海關(guān)完稅憑證: 稅率 13% 及 17%

      進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→新增→錄入(號(hào)碼、開(kāi)票日期、口岸代碼、完稅價(jià)格)→保存→審核

      錄入規(guī)定:A、以“(0609)” 為例,納稅人填制抵扣清單時(shí),包括“—”、大寫英文字 ***94—L02

      母“L”在內(nèi)的22位號(hào)碼必須填寫完整,其中英文字母“L”一律為大寫。號(hào)碼上一行打印的四位日期如“(0609)”不屬于繳款書號(hào)碼,不應(yīng)當(dāng)填寫

      B、口岸代碼為發(fā)票號(hào)碼前4位數(shù),即上例中的“5204”;

      注意:海關(guān)完稅憑證不需要認(rèn)證,錄入審核后直接可以抵扣;

      6、運(yùn)輸發(fā)票: 稅率為 7%

      進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→新增→選擇(鐵路、航空、管道、海洋、公路、內(nèi)河、聯(lián)運(yùn))→按發(fā)票內(nèi)容錄入→保存→審核

      錄入規(guī)定:A、前4種發(fā)票每月每種只能錄入一張,運(yùn)輸金額和可允許抵扣的運(yùn)費(fèi)金額都錄入且金額一致,每種發(fā)票須錄入會(huì)計(jì)份數(shù)及合計(jì)金額;不需認(rèn)證,錄入后直接可抵扣。

      B、后3種帶密文的發(fā)票必須先拿紙質(zhì)票到稅局進(jìn)行掃描認(rèn)證,認(rèn)證后錄入系統(tǒng)才可抵扣發(fā)票號(hào)碼錄入規(guī)定:

      →正式、臨時(shí)一般納稅人企業(yè)錄入方法:發(fā)票號(hào)碼為9+本公司稅號(hào)+抵扣年月(4位數(shù)),總共20位數(shù),必須是合計(jì)份數(shù),金額累加錄入,運(yùn)輸單位名稱與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼選擇其中一張錄入即可;

      →輔導(dǎo)期錄入方法:發(fā)票號(hào)碼錄入為:發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼,共20位,必須逐張錄入,不能合計(jì)錄入。

      四、銷項(xiàng)發(fā)票管理

      1、從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票6.10)

      首先進(jìn)入“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”,發(fā)票管理→發(fā)票查詢→選擇月份,處于發(fā)票查詢界面;再切換到電子報(bào)稅系統(tǒng),選擇“銷項(xiàng)發(fā)票管理”(菜單)→從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票6.10)→點(diǎn)擊讀發(fā)票查詢界面→讀完后點(diǎn)擊保存即可

      注意:A、發(fā)票讀入時(shí)“發(fā)票查詢窗口”不能處于最小化狀態(tài);

      B、若仍不能正常讀入“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”的發(fā)票時(shí),請(qǐng)檢查第二問(wèn)題第3項(xiàng)B步驟與第二問(wèn)題第6項(xiàng)的步驟

      2、防偽稅控銷項(xiàng)專用發(fā)票管理

      銷項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→防偽稅控銷項(xiàng)專用發(fā)票管理→補(bǔ)錄→按銷項(xiàng)發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      注意:A在銷項(xiàng)發(fā)票無(wú)法導(dǎo)進(jìn)的情況下才需要補(bǔ)錄

      B、在手工錄入時(shí)除紫色邊框外,還必須在明細(xì)內(nèi)容中匯總錄入明細(xì)信息,并選擇本公司的“稅目”

      3、普通發(fā)票管理

      A、銷項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→普通發(fā)票管理→普通銷售發(fā)票→新增→選擇商品“稅目編號(hào)”,在明細(xì)欄中錄入金額,錄入合計(jì)份數(shù)→保存→審核(默認(rèn)選項(xiàng):一般、應(yīng)稅、貨物)

      B、轉(zhuǎn)廠出口發(fā)票:新增→選擇:“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額,合計(jì)份數(shù)→保存→審核

      C、”三來(lái)一補(bǔ)“企業(yè)加工發(fā)票:新增→選擇→“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額,合計(jì)份數(shù)→保存→審核

      4、其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理

      A、不開(kāi)票銷售項(xiàng)目:新增→擇稅目編號(hào)、在明細(xì)欄中錄入金額→保存→審核

      B、查補(bǔ)稅項(xiàng)目:新增→只錄入稅額→保存→審核

      五、納稅申報(bào)

      1、附表

      五、附表

      一、附表

      二、附表

      三、附表

      四、附表

      六、增值稅納稅申報(bào)表(主表)、申報(bào)情況說(shuō)明表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的操作:新增→保存→審核→打印→退出

      注意:A、雖然國(guó)稅代開(kāi)專用發(fā)票稅率為6%、4%,但在附表

      五、附表二中會(huì)與17%的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票匯總在一起進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。(若沒(méi)有統(tǒng)計(jì)在一起則是因?yàn)闆](méi)有升級(jí)補(bǔ)丁造成的,必須重

      新進(jìn)行升級(jí));

      B、當(dāng)企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),在附表二第14至21欄中根據(jù)實(shí)際情況錄入

      C、附表四有兩張報(bào)表,《防偽稅控增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)》和《廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單》

      D、附表六共有十張報(bào)表

      E、申報(bào)情況說(shuō)明表一般情況下為空表,但必須新增并保存、審核

      F、資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)在本年內(nèi)都不會(huì)改變

      G、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入

      H、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會(huì)反映在下個(gè)月的25欄中;并將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。當(dāng)38欄有數(shù)據(jù)時(shí),必須在37欄錄入38欄中的數(shù)據(jù)

      2、申報(bào)主界面:點(diǎn)擊生成申報(bào)盤→選擇軟盤或U盤→保存→確定→退出

      3、報(bào)稅成功后直接點(diǎn)擊“完稅”按鈕,進(jìn)入下個(gè)月的操作

      六、數(shù)據(jù)備份

      (我的電腦)→找開(kāi)C盤→C:prgran files粵稅科技企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)Data,在此文件夾上單擊右鍵,選擇“復(fù)制”,將其“粘貼”至除C盤以外的其它盤上進(jìn)行備份;必要時(shí)再恢得到原文件夾下

      第二篇:企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)操作[定稿]

      《企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)》操作手冊(cè)

      一、“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”軟件的下載與安裝

      雙擊下載的“電子申報(bào)V3.0單機(jī)版”安裝程序,按提示進(jìn)行安裝操作(一般選擇默認(rèn)路徑,點(diǎn)擊“下一步”直到安裝“完成”);安裝成功后在桌面上將會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”的圖標(biāo)。然后重新啟動(dòng)電腦(否則在升級(jí)補(bǔ)丁程序時(shí)將會(huì)出現(xiàn)拷貝文件失敗的錯(cuò)誤)。

      二、系統(tǒng)初始化操作

      1、系統(tǒng)注冊(cè)

      進(jìn)入“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)” →系統(tǒng)管理(菜單)→ 系統(tǒng)注冊(cè) → 輸入您企業(yè)的稅號(hào)與名稱→ 確定;注冊(cè)序列號(hào)默認(rèn)不需更改,然后關(guān)閉退出企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng),進(jìn)行下一步的軟件升級(jí)。

      2、軟件升級(jí)

      企業(yè)信息“系統(tǒng)注冊(cè)”完成后,關(guān)閉企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng),雙擊升級(jí)電子報(bào)稅系統(tǒng)4.0補(bǔ)丁程序,雙擊確定后系統(tǒng)會(huì)提示“更新完成”確定即可。

      注:企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)每年必須注冊(cè)一次,注冊(cè)時(shí)間為7月份。因此,每年的1到6月份系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“本尚未注冊(cè),請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”屬于正常情況,點(diǎn)擊“確定”可繼續(xù)操作。每年六月份完稅后,系統(tǒng)也會(huì)提示“程序注冊(cè)已過(guò)期,請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”,確保您企業(yè)正常繳納維護(hù)費(fèi)(450元/年),才可下載最新的補(bǔ)丁程序進(jìn)行升級(jí)安裝正常使用。

      3、系統(tǒng)配置

      A.基礎(chǔ)資料管理(菜單)→ 系統(tǒng)配置 → 修改 → 選擇CTAIS稅目

      B.修改為當(dāng)前使用數(shù)據(jù)庫(kù)路徑:C: Program Files 航天信息 防偽開(kāi)票 DATABASE DEFAULT WORK → 確定 → 保存(鏈接“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”中開(kāi)票數(shù)據(jù)庫(kù)的路徑)C.財(cái)務(wù)報(bào)表類型:根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況選擇

      D.輔導(dǎo)期企業(yè)必須選擇:? 進(jìn)項(xiàng)票需要進(jìn)行先比對(duì)后抵扣 注意:A、非輔導(dǎo)期企業(yè)切勿擅自勾選上述D選項(xiàng)

      B、輔導(dǎo)期企業(yè)必須在錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前勾選(否則應(yīng)刪除全部進(jìn)項(xiàng)票,在勾選后重新錄入)

      4、公司資料設(shè)置:

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→ 公司資料設(shè)置 → 修改 → 錄入您企業(yè)的基本信息 →讀入分局提供的密鑰文件 → 保存

      5、常用稅目設(shè)置:

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→ 常用稅目設(shè)置 → 稅目資料(A)選定稅目 → 添加到常用稅目表(B)→ 退出(注意:大多數(shù)企業(yè)有唯一的稅目,準(zhǔn)確的“稅目名稱”必須咨詢當(dāng)?shù)厮鶎賴?guó)稅分局)。

      6、開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化:

      a)基礎(chǔ)資料管理(菜單)→開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化→常用稅目初始化(A)→ 更新

      b)產(chǎn)品稅目調(diào)整(B):全選 → 修改 → 選定→ 確定→ 更新→ 確定

      c)已開(kāi)發(fā)票稅目調(diào)整(C):選擇開(kāi)票日期→全選→修改 → 選定→ 確定→ 更新 → 確定→退出 注意:此項(xiàng)操作是確保開(kāi)票系統(tǒng)所開(kāi)發(fā)票是否能正常導(dǎo)入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作

      7、納稅申報(bào)初始化

      納稅申報(bào)(菜單)→ 納稅申報(bào)初始化 → 開(kāi)始 → 錄入財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)(資產(chǎn)表、負(fù)債表、損益表)→ 保存 → 審核 → 退出

      注意:A、初始化月份為申報(bào)所屬月份的前一個(gè)月;

      B、資產(chǎn)負(fù)債表中的“年初數(shù)”需填入企業(yè)上一年財(cái)務(wù)報(bào)表的“年末數(shù)”,即上12月的累計(jì)數(shù);損益表的“本年累積數(shù)”需填上“初始化月份”的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù);

      C、首次安裝使用該系統(tǒng)時(shí)須進(jìn)行“納稅申報(bào)初始化”操作,正常操作以后不需要再做初始化操作。

      以上第3-B、5、6步驟對(duì)于全出口企業(yè)、三來(lái)一補(bǔ)企業(yè)、僅使用電子申報(bào)系統(tǒng)的不需要開(kāi)增值稅發(fā)票的企業(yè),不需進(jìn)行設(shè)置。

      三、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理

      1、防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理:(方法有二)

      用稅控專用掃描儀通過(guò)發(fā)票掃描軟件直接掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票即可

      2、稅局代開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:稅率為3%(方法有二)

      用稅控專用掃描儀通過(guò)發(fā)票掃描軟件直接掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票即可。除了與防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理的注意事項(xiàng)相同外,還必須注意:

      代開(kāi)票的銷貨方稅號(hào)為代開(kāi)國(guó)稅分局的15位代碼,其中第9位和第10位為大寫字母“DK”

      3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣步驟:(適用于以上兩種進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票)

      讀入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證結(jié)果:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→ 專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入 → 電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入→ 讀入(rz00101)→選擇認(rèn)證結(jié)果文件→ 保存。

      注意:讀入認(rèn)證結(jié)果時(shí)應(yīng)確認(rèn)發(fā)票份數(shù)與認(rèn)證金額是否與認(rèn)證通過(guò)的份數(shù)與金額相同。

      (僅適用于)輔導(dǎo)期一般稅納人企業(yè);進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→讀入抵扣發(fā)票比對(duì)返回文件→選擇比對(duì)結(jié)果返回文件(從所屬分局拷貝)→ 保存。

      注意:A、報(bào)稅完成后,稅務(wù)機(jī)關(guān)通知企業(yè)拿比對(duì)結(jié)果,在下期納稅申報(bào)前須將“比對(duì)返回結(jié)果”讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存,上期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可在本期抵扣;

      B、輔導(dǎo)期企業(yè)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票后,必須在當(dāng)月將認(rèn)證結(jié)果讀入系統(tǒng),否則該月比對(duì)結(jié)果無(wú)法讀入。

      4、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書: 稅率為13% 及 17%

      進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→新增→錄入(號(hào)碼、開(kāi)票日期、口岸代碼、完稅價(jià)格)→ 保存 → 審核 錄入規(guī)定:A、以“

      ”為例,納稅人填制抵扣清單時(shí),包括“—”、大寫英文字母“L”在內(nèi)的22位號(hào)碼必須填寫完整,其中英文字母“L”一律為大寫。號(hào)碼上一行打印的四位日期如:“(0609)”不屬于繳款書號(hào)碼,不應(yīng)當(dāng)填寫。B、口岸代碼為發(fā)票號(hào)碼前4位數(shù),即上例中的“5204”;

      注意:海關(guān)完稅憑證不需要認(rèn)證,錄入審核后直接可以抵扣。

      5、運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù): 稅率為7%

      進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→新增 →選擇(鐵路、航空、管道、海洋、公路、內(nèi)河、聯(lián)運(yùn))按發(fā)票內(nèi)容錄入 →保存 → 審核

      錄入規(guī)定:A、前4種發(fā)票每月每種只能錄入一張,運(yùn)費(fèi)金額和可允許抵扣的運(yùn)費(fèi)金額都要錄入且金額一致,每種發(fā)票須錄入合計(jì)份數(shù)及合計(jì)金額;不需認(rèn)證,錄入后直接可抵扣。

      B、后3種帶密文的發(fā)票必須先拿紙質(zhì)票到稅局進(jìn)行掃描認(rèn)證,認(rèn)證后錄入系統(tǒng)才可抵扣

      發(fā)票號(hào)碼錄入規(guī)定:

      ? 正式、臨時(shí)一般納稅人企業(yè)錄入方法:發(fā)票號(hào)碼系統(tǒng)自動(dòng)顯示為9+本公司稅號(hào)+抵扣年月,總共20位數(shù),必須是合計(jì)份數(shù),金額累加錄入,運(yùn)輸單位名稱與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼和開(kāi)票日前選擇其中某一張錄入即 ? 輔導(dǎo)期錄入方法:發(fā)票號(hào)碼錄入為:發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼,共20位,必須逐張錄入,不能合計(jì)錄入。

      四、銷項(xiàng)發(fā)票管理

      1、從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票6.10)

      首先進(jìn)入“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”,發(fā)票管理 → 發(fā)票查詢→選擇月份,處于發(fā)票查詢界面;再切換到電子報(bào)稅系統(tǒng),選擇“銷項(xiàng)發(fā)票管理”(菜單)→ 從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票6.10)→ 點(diǎn)擊讀發(fā)票查詢界面(逐張)→ 讀完后點(diǎn)擊保存即可

      2、普通發(fā)票管理

      A.轉(zhuǎn)廠出口發(fā)票:新增→選擇“一般、免稅、貨物” →錄入金額,合計(jì)份數(shù) → 保存 →審核 B.“三來(lái)一補(bǔ)”企業(yè)加工發(fā)票:新增 → 選擇“一般、免稅、勞務(wù)” → 錄入金額,合計(jì)份數(shù) → 保存 →審核

      3、其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理

      A、不開(kāi)票銷售項(xiàng)目:新增 → 選擇稅目編號(hào)、在明細(xì)欄中錄入金額→ 保存 → 審核 B、查補(bǔ)稅項(xiàng)目:新增 → 只錄入稅額 → 保存 → 審核

      五、納稅申報(bào)

      1、增值稅納稅申報(bào)表(主表)、附表

      一、附表

      二、固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表、增值稅銷售貨物及扣稅憑證明細(xì)、防偽稅控開(kāi)具發(fā)票匯總及明細(xì)表、增值稅專用發(fā)票抵扣清單、其他抵扣憑證清單、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、申報(bào)情況說(shuō)明的操作:新增 → 保存 → 審核 → 退出

      注意:A、雖然國(guó)稅代開(kāi)專用發(fā)票稅率為3%,但附表二中會(huì)與17%的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票匯總在一起進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。B、當(dāng)企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),在附表二第14至21欄中根據(jù)實(shí)際情況錄入;

      C、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的金額反映在附表

      一、主表和《防偽稅控開(kāi)具發(fā)票匯總及明細(xì)表》中的《專用發(fā)票匯總表》

      D、申報(bào)情況說(shuō)明表一般情況下為空表,但必須新增并保存、審核;

      E、資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)在本年內(nèi)都不會(huì)改變;資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和損益表是按季申報(bào)的,必須有三個(gè)月的數(shù)據(jù)才能生產(chǎn)申報(bào)盤進(jìn)行申報(bào);

      F、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入;

      G、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會(huì)反映在下個(gè)月的25欄中;下個(gè)月必須將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。本月

      38欄有數(shù)據(jù)時(shí),必須在37欄錄入38欄中的數(shù)據(jù)。

      2、申報(bào)主界面:點(diǎn)擊生成申報(bào)盤 → 選擇某個(gè)硬盤 → 保存 → 確定 → 退出

      3、報(bào)稅成功后直接點(diǎn)擊“完稅”按鈕,進(jìn)入下個(gè)月的操作。

      4、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào):點(diǎn)擊申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。三個(gè)月申報(bào)一次,報(bào)盤中只單獨(dú)申報(bào)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和損益表。

      六、數(shù)據(jù)備份

      1、[我的電腦] →打開(kāi)D盤 → 稅控通備份(自動(dòng)備份)→ 電子申報(bào)系統(tǒng)備份目錄

      2、[我的電腦] →打開(kāi)C盤 →C:program files粵稅科技企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)下的DATA文件復(fù)制到E盤或其他盤

      第三篇:個(gè)人所得稅報(bào)稅系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作

      個(gè)人所得稅在線報(bào)稅系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作

      一、個(gè)人信息管理

      1.新增人員信息

      操作:個(gè)人信息管理——員工信息管理,點(diǎn)擊【登記】,填寫完整正確的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊【保存】。

      2.人員信息導(dǎo)入

      操作:個(gè)人信息管理——員工信息導(dǎo)入,點(diǎn)擊【導(dǎo)入】選擇【導(dǎo)入文件】,‘下一步’后‘確定’并點(diǎn)擊【保存】。

      3.人員信息導(dǎo)出

      操作:個(gè)人信息管理——員工信息導(dǎo)出,點(diǎn)擊【提取數(shù)據(jù)】然后【導(dǎo)出】,選擇‘Excel文件’或‘文本文件’,點(diǎn)擊【確定】。

      二、工資管理

      工資表錄入

      操作:工資管理——工資表錄入,點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能】——【導(dǎo)入人員信息】,即導(dǎo)入所有員工信息,選擇‘起始日期’和‘終止日期’,填寫各個(gè)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊【保存】。

      三、支付個(gè)人收入管理

      1.工資明細(xì)表錄入

      操作:支付個(gè)人收入管理——正常工資明細(xì)表,點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能】——【工資數(shù)據(jù)導(dǎo)入】,即導(dǎo)入所有員工工資信息,填寫其他工資明細(xì)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊【保存】。

      2.非工資薪金錄入

      操作:支付個(gè)人收入管理——支付個(gè)人非工薪性質(zhì)收入明細(xì)表,點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能】——【人員信息導(dǎo)入】,導(dǎo)入員工信息,填寫數(shù)據(jù)并【保存】。

      四、個(gè)人所得稅管理

      1.產(chǎn)生個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表:操作:個(gè)人所得稅管理——產(chǎn)生個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表,點(diǎn)擊【重置】并【保存】即可。

      2.產(chǎn)生個(gè)人所得稅匯總申報(bào)表操作:個(gè)人所得稅管理——產(chǎn)生個(gè)人所得稅匯總申報(bào)表,點(diǎn)擊【重置】并【保存】即可。

      五、數(shù)據(jù)交換

      1.生成上報(bào)數(shù)據(jù)

      操作:數(shù)據(jù)交換——生成上報(bào)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊【生成上報(bào)數(shù)據(jù)】,然后【確定】。

      2.上傳上報(bào)數(shù)據(jù)

      操作:數(shù)據(jù)交換——上傳上報(bào)數(shù)據(jù),輸入網(wǎng)稅用戶名和密碼,選擇‘上報(bào)批次號(hào)’,點(diǎn)擊【連接測(cè)試】,測(cè)試成功后,點(diǎn)擊【直接上傳申報(bào)數(shù)據(jù)】。

      浙江萬(wàn)賽軟件科技有限公司企稅呼叫中心

      聯(lián)系電話:0578—2021088網(wǎng)址:.cn

      第四篇:網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)操作指引

      網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)操作指引

      使用網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng),納稅人可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在任意地點(diǎn)完成防偽稅控系統(tǒng)銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)的抄稅工作,并及時(shí)得到稅局的抄稅處理結(jié)果,實(shí)現(xiàn)對(duì)稅控IC卡的網(wǎng)上清卡。本系統(tǒng)具有方便、高效、自主和安全等特點(diǎn):

      方便:一鍵式抄稅,一鍵式清卡,遠(yuǎn)程處理,方便快捷;

      高效: 快速完成抄稅、清卡工作;

      自主: 隨時(shí)、隨地進(jìn)行抄稅或清卡;

      安全: 通過(guò)國(guó)家信息安全測(cè)評(píng)中心測(cè)評(píng),數(shù)據(jù)加密傳輸,具有極高的安全性。

      網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)由稅友軟件集團(tuán)股份有限公司研制開(kāi)發(fā),并提供技術(shù)支持和配套服務(wù)?,F(xiàn)場(chǎng)辦理費(fèi)用為260元(含專用讀卡器、系統(tǒng)安裝光盤、用戶手冊(cè)),并可獲贈(zèng)一年配套服務(wù)(詳細(xì)服務(wù)見(jiàn)用戶服務(wù)卡)。

      注意事項(xiàng):

      1.使用網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)后,必須按照【網(wǎng)上抄稅→申報(bào)→繳稅→網(wǎng)上清卡】的順序操作。

      2.如因先申報(bào)后網(wǎng)上抄稅造成不允許清卡,則必須到稅務(wù)局辦稅大廳清卡。

      初始化操作:

      1.軟件安裝:把網(wǎng)上抄報(bào)稅安裝光盤放入光驅(qū),軟件會(huì)自動(dòng)安裝。如果您的系統(tǒng)禁止自動(dòng)運(yùn)行功能,您可以從安裝光盤里找到“網(wǎng)上抄報(bào)稅安裝程序”,雙擊進(jìn)行安裝。

      2.用戶登陸:用戶代碼:admin,用戶密碼:123456。

      3.用戶注冊(cè):企業(yè)通行密碼為稅號(hào)后6位(包括字母),如稅號(hào):44068219673259X

      則通行密碼為73259X,注意:字母必須是大寫。

      4.參數(shù)設(shè)置:對(duì)讀卡器、升級(jí)服務(wù)器、局端服務(wù)器等進(jìn)行連接測(cè)試。

      日常操作:

      1.稅控機(jī)抄稅:先在防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)把開(kāi)票數(shù)據(jù)抄入IC卡。

      2.網(wǎng)上抄稅:IC卡芯片朝上插入專用讀卡器中,點(diǎn)擊【網(wǎng)上抄稅】按鈕。

      3.申報(bào)繳稅:點(diǎn)擊本軟件提供的網(wǎng)上辦稅大廳鏈接進(jìn)行申報(bào)、繳款。

      4.網(wǎng)上清卡:點(diǎn)擊【清卡】按鈕進(jìn)行清卡。

      如您在使用過(guò)程中遇到問(wèn)題,請(qǐng)撥打:40071-12366

      服務(wù)單位:稅友軟件集團(tuán)股份有限公司廣東分公司

      單位地址:廣州市天河北路906號(hào)高科大廈A座15F

      服務(wù)中心地址:請(qǐng)撥打40071-12366咨詢當(dāng)?shù)胤?wù)中心地址或登陸網(wǎng)站查詢

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      第五篇:電子口岸系統(tǒng)操作

      電子口岸系統(tǒng)操作

      中國(guó)電子口岸是一個(gè)公眾數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)交換平臺(tái),隨時(shí)提供國(guó)家各行政管理部門進(jìn)行跨部門、跨行業(yè)、跨地區(qū)的數(shù)據(jù)交換和聯(lián)網(wǎng)核查,并向企業(yè)提供應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)辦理報(bào)關(guān)、結(jié)付匯核銷、出口退稅、網(wǎng)上支付等實(shí)時(shí)在線服務(wù)。為使電子口岸用戶能更好使用系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù),中國(guó)電子口岸數(shù)據(jù)中心武漢分中心針對(duì)主要系統(tǒng)使用和常見(jiàn)問(wèn)題的處理方法進(jìn)行匯編整理,供各廣大進(jìn)出口企業(yè)參考,企業(yè)也可登陸中國(guó)電子口岸主頁(yè)(004km.cn)的“項(xiàng)目資料”欄目進(jìn)行具體查詢。

      用戶向主管外匯局進(jìn)行核銷單網(wǎng)上申領(lǐng)時(shí),點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的核銷單申請(qǐng),用戶根據(jù)需要在“申請(qǐng)份數(shù)”中輸入要申領(lǐng)的核銷單份數(shù),點(diǎn)擊申請(qǐng),系統(tǒng)會(huì)提示用戶進(jìn)行確認(rèn),點(diǎn)擊確定后,系統(tǒng)提示“核銷單申請(qǐng)成功”并自動(dòng)生成申請(qǐng)?zhí)?,即完成此次核銷單的申請(qǐng)操作

      口岸備案

      用戶需要對(duì)核銷單進(jìn)行口岸備案時(shí),點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的口岸備案,用戶根據(jù)定義的多重條件查詢出符合定義的核銷單,點(diǎn)擊“核銷單號(hào)”,在“使用口岸”中輸入需要備案的口岸代碼或名稱(也可通過(guò)模糊輸入口岸名稱或代碼后按回車鍵,從彈出的下拉列表中選擇需要備案的口岸),然后用戶單擊確認(rèn),點(diǎn)擊確定,系統(tǒng)顯示“設(shè)置成功”,即完成了口岸備案操作。

      特別提示: 已備案的核銷單要先進(jìn)行“撤銷備案”操作并獲得確認(rèn)后,才能再次進(jìn)行口岸備案操作。批量備案

      用戶可以通過(guò)批量備案功能進(jìn)行核銷單在同一口岸的批量備案,從而提高企業(yè)的工作效率。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的批量備案,用戶在“請(qǐng)輸入核銷單起始號(hào)”,“請(qǐng)輸入核銷單份數(shù)”中輸入相應(yīng)值進(jìn)行查詢,單擊確認(rèn),系統(tǒng)即查詢出相應(yīng)的核銷單。點(diǎn)擊全選按鈕可選擇該頁(yè)面下的所有核銷單,點(diǎn)擊清除按鈕可取消當(dāng)前的選擇。在“請(qǐng)選擇備案口岸”中輸入需要備案的口岸代碼或名稱(也可通過(guò)模糊輸入口岸名稱或代碼后按回車鍵,從彈出的下拉列表中選擇需要備案的口岸),然后單擊設(shè)置口岸,單擊確認(rèn) 撤銷備案

      用戶可以撤銷某票核銷單在某口岸的備案,但前提是該票核銷單尚未用于出口報(bào)關(guān)。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的“撤銷備案”,用戶根據(jù)定義的多重條件查詢出符合定義的核銷單,點(diǎn)擊需要撤銷的核銷單的“核銷單號(hào)”,單擊撤銷備案,單擊確定,系統(tǒng)提示“撤銷備案成功”,即完成撤銷備案。

      特別提示:撤銷備案后需等待備案海關(guān)系統(tǒng)確認(rèn)后才能正式完成撤銷備案操作,用戶可通過(guò)本系統(tǒng)的查詢功能查詢核銷單的使用狀態(tài)以獲得確認(rèn)信息。

      企業(yè)交單

      用戶需將已使用的核銷單數(shù)據(jù)和報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)提交至主管外匯管理局。點(diǎn)擊“企業(yè)交單”菜單,系統(tǒng)進(jìn)入核銷單查詢界面。定義多重查詢條件,系統(tǒng)列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態(tài)、外管局使用狀態(tài)、海關(guān)使用狀態(tài)、發(fā)單日期等信息,點(diǎn)擊需要交單的核銷單號(hào),系統(tǒng)進(jìn)入交單界面。點(diǎn)擊出口報(bào)關(guān)單和出口核銷單按鈕,可分別查看出口報(bào)關(guān)單核出口核銷單的具體信息。點(diǎn)擊返回可回到核銷單列表界面。點(diǎn)擊交單按鈕,系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)。點(diǎn)擊確定,系統(tǒng)提示“交單完成”,即完成企業(yè)交單操作。

      特別提示: 點(diǎn)擊上一單和下一單按鈕可查看相鄰的核銷單(報(bào)關(guān)單)信息并進(jìn)行交單操作。

      用戶可將海關(guān)已使用的核銷單數(shù)據(jù)和報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)提交至主管外匯管理局。點(diǎn)擊“批量交單”菜單,進(jìn)入核銷單查詢界面。定義多重查詢條件,系統(tǒng)列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態(tài)、外管局使用狀態(tài)、海關(guān)使用狀態(tài)、發(fā)單日期等信息。選擇需要交單的核銷單,然后單擊交單按鈕,系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)。

      特別提示: 點(diǎn)擊全選按鈕可選擇該頁(yè)面下的所有核銷單,點(diǎn)擊清除按鈕可取消當(dāng)前的選擇。單擊確定

      核銷單掛失

      空白核銷單發(fā)生丟失的情況,用戶可通過(guò)本系統(tǒng)對(duì)核銷單進(jìn)行掛失,掛失的前提是核銷單的外匯局狀態(tài)為“有效”,海關(guān)狀態(tài)為“未用”,核銷單一經(jīng)掛失后將不能使用。單擊菜單欄內(nèi)的“核銷單掛失”,用戶在“請(qǐng)輸入核銷單起始號(hào)”、“請(qǐng)輸入核銷單份數(shù)”輸入相應(yīng)值進(jìn)行查詢,單擊確認(rèn),系統(tǒng)即根據(jù)用戶定義的條件查詢出相應(yīng)的核銷單,選定對(duì)應(yīng)的“標(biāo)記”框,選擇需要掛失的核銷單,然后單擊掛失按鈕,系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)即完成掛失操作。

      特別提示: 點(diǎn)擊全選按鈕可選擇該頁(yè)面下的所有核銷單。點(diǎn)擊清除按鈕可取消當(dāng)前的選擇。單擊確定,系統(tǒng)提示“核銷單掛失成功”,即完成了核銷單掛失操作。

      進(jìn)口付匯子系統(tǒng)

      交單為可選擇性操作,不為企業(yè)必須進(jìn)行的操作環(huán)節(jié)。

      企業(yè)如不進(jìn)行交單操作,則按現(xiàn)行規(guī)定持紙質(zhì)進(jìn)口報(bào)關(guān)單、企業(yè)IC卡及其它憑證到外匯指定銀行和外匯管理局辦理進(jìn)口付匯及核銷手續(xù)。

      企業(yè)如選擇交單操作,即通過(guò)登陸電子口岸利用網(wǎng)絡(luò)將報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)提交外匯指定銀行或外匯管理局后,到所選擇的外匯指定銀行和外匯管理局辦理付匯及核銷手續(xù)時(shí),無(wú)需持企業(yè)IC卡,憑紙質(zhì)進(jìn)口報(bào)關(guān)單和其它規(guī)定的憑證即可辦理相關(guān)手續(xù)。用戶點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的交 單,系統(tǒng)進(jìn)入查詢報(bào)關(guān)單界面。查詢出符合定義的報(bào)關(guān)單,點(diǎn)擊報(bào)關(guān)單預(yù)錄入號(hào)前的“口岸系統(tǒng)順序號(hào)”瀏覽該報(bào)關(guān)單的具體信息。在“選擇銀行/外匯局”欄內(nèi)填寫付匯銀行或外管局的名稱或代碼(用戶可以通過(guò)鍵入銀行或外匯局的前幾位漢字名稱或代碼進(jìn)行模糊查詢),點(diǎn)擊交單后,即可完成該票報(bào)關(guān)單的交單.特別提示:在報(bào)關(guān)單未經(jīng)付匯銀行、外匯局核注的情況下,系統(tǒng)支持用戶對(duì)報(bào)關(guān)單的反復(fù)交單操作,如果用戶需要對(duì)已交單的報(bào)關(guān)單進(jìn)行再次交單,可以點(diǎn)擊返回并重復(fù)上面操作即可;如果該報(bào)關(guān)單已被付匯銀行和外匯局核注,需要該銀行和外匯局進(jìn)行“退單返回”,企業(yè)用戶才可以再次選擇銀行交單。

      通過(guò)批量交單操作,將報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)成批提交給外匯指定銀行或外匯管理局,進(jìn)行進(jìn)口付匯及核銷業(yè)務(wù),從而提高企業(yè)交單的效率。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的批量交單,根據(jù)定義的多重條件查詢出相應(yīng)的報(bào)關(guān)單,通過(guò)點(diǎn)擊“口岸系統(tǒng)順序號(hào)”前的選框,選擇要進(jìn)行交單的報(bào)關(guān)單,或者點(diǎn)擊全選選擇該頁(yè)面下的所有報(bào)關(guān)單(20票),并在“選擇銀行/外匯局”欄內(nèi)填寫付匯銀行或外管局的名稱或代碼(用戶可以通過(guò)鍵入銀行或外匯局的前幾位漢字名稱或代碼進(jìn)行模糊查詢)點(diǎn)擊交單后,即完成所選報(bào)關(guān)單的交單。

      特別提示:用戶可以點(diǎn)擊下一頁(yè)查看剩余報(bào)關(guān)單信息。如果需要對(duì)已交單的報(bào)關(guān)單進(jìn)行再次交單,可以點(diǎn)擊返回并重復(fù)上面操作即可。

      用戶可通過(guò)綜合查詢功能查找報(bào)關(guān)單核注情況和報(bào)關(guān)單操作明細(xì)情況。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的綜合查詢,在“請(qǐng)選擇查詢類型”欄內(nèi),選擇“報(bào)關(guān)單信息及核注情況”或“報(bào)關(guān)單操作明細(xì)”兩種查詢類型對(duì)報(bào)關(guān)單進(jìn)行查詢。

      本系統(tǒng)為企業(yè)提供已結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單信息查詢功能,企業(yè)查詢到報(bào)關(guān)單已結(jié)關(guān)后,可向海關(guān)領(lǐng)取出口貨物報(bào)關(guān)單退稅證明聯(lián)(黃聯(lián)),用于進(jìn)行出口退稅操作。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的“結(jié)關(guān)信息”,系統(tǒng)將自動(dòng)列出該企業(yè)所有已結(jié)關(guān)的報(bào)關(guān)單列表。

      企業(yè)用戶可以通過(guò)查詢報(bào)送操作,查詢出口退稅報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)并選擇向國(guó)稅局進(jìn)行報(bào)送。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報(bào)送”,在下拉的菜單中點(diǎn)擊“查詢報(bào)送”,系統(tǒng)進(jìn)入出口退稅報(bào)關(guān)單查詢界面,根據(jù)定義的多重查詢條件,點(diǎn)擊開(kāi)始查找,系統(tǒng)列出所有符合查詢條件的報(bào)關(guān)單列表,點(diǎn)擊需要進(jìn)行出口退稅報(bào)送的“報(bào)關(guān)單號(hào)”,系統(tǒng)進(jìn)入出口退稅報(bào)關(guān)單報(bào)送界面,單擊表頭和表體按鈕可查看報(bào)關(guān)單的相應(yīng)信息,點(diǎn)擊報(bào)送,系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn),點(diǎn)擊確定,系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)提交成功”,即完成了出口退稅報(bào)關(guān)單查詢報(bào)送操作。

      企業(yè)用戶可以通過(guò)選擇報(bào)送操作,在出口退稅報(bào)關(guān)單列表中選擇報(bào)關(guān)單進(jìn)行報(bào)送。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報(bào)送”,在下拉菜單中點(diǎn)擊“選擇報(bào)送”,系統(tǒng)自動(dòng)列出所有未報(bào)送的出口退稅報(bào)關(guān)單。點(diǎn)擊全部選中按鈕可全部選中當(dāng)前頁(yè)顯示的所有報(bào)關(guān)單,點(diǎn)擊全部取消按鈕可取消當(dāng)前已做的選擇,在此界面,點(diǎn)擊報(bào)關(guān)單號(hào),能顯示該報(bào)關(guān)單的詳細(xì)信息。通過(guò)點(diǎn)擊“是否報(bào)送”復(fù)選框選擇需要報(bào)送的報(bào)關(guān)單,然后點(diǎn)擊報(bào)送,系統(tǒng)會(huì)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)。點(diǎn)擊確定,系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)提交成功”,即完成了選擇報(bào)送操作。

      企業(yè)用戶可將所有未報(bào)送國(guó)稅局的報(bào)關(guān)單一次性全部報(bào)送。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報(bào)送”,在下拉的菜單中點(diǎn)擊“全體報(bào)送”,系統(tǒng)進(jìn)入下一步界面后點(diǎn)擊提交按鈕,系統(tǒng)會(huì)提示用戶進(jìn)行確認(rèn),點(diǎn)擊確定按鈕,系統(tǒng)將提示“成功提交了××條報(bào)關(guān)單”即完成操作。

      出口退稅問(wèn)題

      1、企業(yè)已向國(guó)稅局報(bào)送報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),但在當(dāng)?shù)貒?guó)稅局無(wú)法查詢到該票信息(1)對(duì)于報(bào)關(guān)單信息報(bào)送國(guó)稅局后未做修改的:

      已報(bào)送報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)由中國(guó)電子口岸數(shù)據(jù)中心每日下午16:00發(fā)往國(guó)稅總局,請(qǐng)企業(yè)最早在報(bào)送后第二天再去當(dāng)?shù)貒?guó)稅局辦理申報(bào)手續(xù)。如果當(dāng)?shù)貒?guó)稅局在企業(yè)報(bào)送后第二天仍不能查詢到該報(bào)關(guān)單信息,則可能該票數(shù)據(jù)尚未從國(guó)稅總局傳輸?shù)疆?dāng)?shù)貒?guó)稅局,請(qǐng)與當(dāng)?shù)貒?guó)稅局聯(lián)系解決。(2)對(duì)于報(bào)關(guān)單信息報(bào)送國(guó)稅局后已做修改的

      報(bào)關(guān)單修改和更正數(shù)據(jù)由中國(guó)電子口岸數(shù)據(jù)中心于當(dāng)月最后一天傳送給國(guó)稅總局,再由國(guó)稅總局傳往各地分局,因此當(dāng)?shù)貒?guó)稅局最早在下月才能查詢到該票修改后的信息。

      2、企業(yè)在電子口岸系統(tǒng)中查詢不到報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)的

      正常情況拿到海關(guān)打印的紙面報(bào)關(guān)單退稅黃聯(lián)就可以向國(guó)稅報(bào)送報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),如果在系統(tǒng)中查不到相應(yīng)的報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)。請(qǐng)與報(bào)關(guān)所在地海關(guān)聯(lián)系,重新簽發(fā)退稅聯(lián)的電子數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)即可同步到電子口岸。

      3、查詢報(bào)關(guān)單狀態(tài)是“海關(guān)已修改,待發(fā)送”的

      說(shuō)明企業(yè)曾做過(guò)報(bào)送操作后,又讓海關(guān)重新修改或補(bǔ)傳過(guò)數(shù)據(jù),這種情況企業(yè)無(wú)法在電子口岸再做報(bào)送,電子口岸會(huì)在收到修改后數(shù)據(jù)當(dāng)月月末將其傳輸?shù)絿?guó)稅總局,次月月初企業(yè)直接到國(guó)稅去辦理退稅即可。

      出口收匯問(wèn)題

      1、企業(yè)已向外管局報(bào)送核銷單及其對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),但在當(dāng)?shù)赝夤芫譄o(wú)法查詢到該票信息

      (1)核銷單報(bào)送外管局后該核銷單對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息未做修改

      已報(bào)送報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)在企業(yè)交單后,由中國(guó)電子口岸數(shù)據(jù)中心發(fā)往外匯總局,再由外匯總局傳往各地分局,中間傳輸環(huán)節(jié)較多,可能該票數(shù)據(jù)尚未由外匯總局傳輸?shù)疆?dāng)?shù)赝夤芫帧?/p>

      (2)核銷單報(bào)送外管局后該核銷單對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息已做修改

      報(bào)關(guān)單信息修改后,需要企業(yè)再次執(zhí)行“交單”操作,中國(guó)電子口岸數(shù)據(jù)中心才將此修改信息發(fā)往外匯總局。

      2、企業(yè)無(wú)法交單(1)海關(guān)使用狀態(tài)為“未用,已上傳海關(guān),可報(bào)關(guān)”,但貨物實(shí)際已放行說(shuō)明該核銷單需要補(bǔ)驗(yàn)核,可與申報(bào)海關(guān)的通關(guān)部門取得聯(lián)系,重新上傳核銷單驗(yàn)核回執(zhí),若多次上傳狀態(tài)未更改的,海關(guān)通關(guān)部門需要根據(jù)署科傳275號(hào)文件請(qǐng)求修改。(2)海關(guān)使用狀態(tài)為“已用”,企業(yè)交單提示沒(méi)有報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)

      此情形分為下列3種情況: a、企業(yè)還沒(méi)有到海關(guān)打印紙面報(bào)關(guān)單核銷聯(lián):此種情形下沒(méi)有數(shù)據(jù)屬于正常,請(qǐng)先去海關(guān)打印。

      b、已經(jīng)打印核銷聯(lián)超過(guò)2天,還是沒(méi)有數(shù)據(jù):請(qǐng)先在組合查詢中查找是否已經(jīng)交單,如果已經(jīng)交單,再在企業(yè)交單中查詢,肯定沒(méi)有信息,不需要再交單。C、已經(jīng)打印核銷聯(lián)超過(guò)2天,還是沒(méi)有數(shù)據(jù),請(qǐng)先在組合查詢中查找是否已經(jīng)交單,如果未交單,說(shuō)明該核銷單對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)還沒(méi)有從海關(guān)傳送到電子口岸,請(qǐng)聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)海關(guān)打印重新上傳核銷單

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        網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)對(duì)小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠操作說(shuō)明

        網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)對(duì)小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠操作說(shuō)明 對(duì)于符合規(guī)定條件的小型微利企業(yè),在填報(bào)《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》和《企業(yè)所得稅月(季)度和年度納稅申報(bào)表(B類)》......

        第四篇電子報(bào)稅練習(xí)題

        稅收管理員培訓(xùn)電子報(bào)稅篇練習(xí)題 一、單選 1、納稅人申請(qǐng)開(kāi)通納稅人端系統(tǒng)必須經(jīng)過(guò)( D )審批。 A、市地稅局B、縣區(qū)分局 C、稅務(wù)所 D、主管地稅機(jī)關(guān) 2、納稅人端系統(tǒng)(“辦稅通......

        [2016電子申報(bào)系統(tǒng)]免抵退操作流程

        1.登錄電子口岸-首頁(yè) 2.2.點(diǎn)擊出口退稅 3.點(diǎn)擊數(shù)據(jù)下載-出口結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單-輸入日期-查詢-下載 4.登錄出口退稅申報(bào)系統(tǒng),密碼:無(wú) 5.點(diǎn)擊出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與讀入-數(shù)據(jù)讀入(讀入......