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      差旅費報銷補充規(guī)定(★)

      時間:2019-05-13 02:41:01下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《差旅費報銷補充規(guī)定》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《差旅費報銷補充規(guī)定》。

      第一篇:差旅費報銷補充規(guī)定

      差旅費報銷補充規(guī)定

      第一條為有效控制和壓縮差旅費等費用的支出,提高辦事效率,根據(jù)《差旅費報銷規(guī)定》,結(jié)合集團公司實際情況,制訂本規(guī)定。

      第二條員工因公去本市以外地區(qū)出差,長途車票、火車票等以及出差途中所經(jīng)過的城市、出差目的地市內(nèi)公交車票據(jù)實報銷。

      第三條出差人員原則上不得乘坐出租車,如確需乘坐出租車的,必須事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)或集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。主要包括以下情況:

      (一)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

      (二)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

      (三)收、發(fā)貨物較多,搬運困難或時間緊迫的;

      (四)陪同重要客人外出的;

      (五)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

      報銷外地出租車票須在其背面寫明事由及起始地點,經(jīng)公司或集團公司部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見并報集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

      第四條員工因公去本市以外地區(qū)出差,所購長途車票、火車票一律不得支付代購費用;如遇特殊情況,必須事先請示公司或集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

      第五條在外地出差期間,住宿費不得超出集團公司《差旅費報銷規(guī)定》所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),不得因候車等情形開“鐘點房”臨時休息。超出住宿標(biāo)準(zhǔn)或開鐘點房的費用由個人自理。

      第六條在外地出差期間,伙食補助應(yīng)按照集團公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行,超出費用個人自理;如需臨時招待業(yè)務(wù)單位客人的,應(yīng)按集團公司業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定于事前報請公司領(lǐng)導(dǎo)和集團領(lǐng)導(dǎo)同意,并于出差歸來后的兩個工作日內(nèi)補辦業(yè)務(wù)招待申請單,報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

      第七條處理客戶投訴所發(fā)的出租費,報銷時應(yīng)寫明處理事項、起始地點等內(nèi)容,且報銷單后附公司對該問題的處理或考核情況。否則,其出租車費用不予報銷并由所在公司總經(jīng)理(廠長)支付給經(jīng)辦人員。

      第八條出差人員應(yīng)在出差結(jié)束回廠后的5個工作日內(nèi)辦理差旅費用報銷手續(xù)。

      第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行,由集團公司財務(wù)部門負責(zé)解釋。

      第二篇:關(guān)于差旅費報銷的補充規(guī)定

      關(guān)于差旅費報銷的補充規(guī)定

      分公司各部門、各項目:

      為了規(guī)范分公司非生產(chǎn)性費用報銷,明確報銷的標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)公司《非生產(chǎn)性費用報銷管理制度》(土木2013年9號文),結(jié)合分公司實際,本著勤儉節(jié)約,高效便利、合理開支的原則,特制訂本規(guī)定。

      一、因公出差或調(diào)遷交通工具乘座標(biāo)準(zhǔn)

      1、分公司兩級班子成員出差可以根據(jù)需要自行選擇交通工具,但需遵循節(jié)約從儉原則。乘坐標(biāo)準(zhǔn)如下:普通火車軟席、動車一等座、高鐵二等座;飛機普通艙。

      除分公司經(jīng)理、書記、主管市場副總外,如無其他特殊情況,分公司其他兩級班子成員乘坐飛機旅途范圍必須滿足:里程>1500公里,或目的地為非主要鐵路干線。

      2、分公司或項目部門(含部門副職)領(lǐng)導(dǎo)出差,原則上乘坐火車,標(biāo)準(zhǔn)如下:普通火車硬席、動車一等座、高鐵二等座。如遇飛機費用低于相應(yīng)火車交通工具的,可選擇乘坐飛機。其他因工作需要需乘坐飛機的,報同級單位經(jīng)理審批。

      3、分公司或項目部門副職以下人員原則以乘坐火車為交通工具,不得乘坐飛機,標(biāo)準(zhǔn)如下:普通火車硬席、動車二等座、高鐵二等座。如遇飛機費用低于相應(yīng)火車交通工具的,可選擇乘坐飛機;其他緊急情況必須經(jīng)同級單位經(jīng)理審批。

      二、職工探親路費報銷標(biāo)準(zhǔn) 一般員工探親路費報銷,均按出發(fā)地至目的地的最優(yōu)路線折算普通火車硬席報銷;分公司兩級班子成員探親路費報銷,以最優(yōu)路線折算普通火車軟席報銷。

      三、相關(guān)解釋

      1、“飛機費用”是指包括機票在內(nèi)的所有費用。包括但不限于以下費用:機票價格、機場建設(shè)費、燃油費、出發(fā)地或目的地至機場路費。

      2、“低于相應(yīng)火車交通工具的”是指在火車標(biāo)準(zhǔn)中選取最高者計算。

      3、員工無論出差或探親,必須選擇最優(yōu)路線。最優(yōu)路線是指出發(fā)地至目的地最短距離且是最經(jīng)濟實惠的路線。

      四、四、本規(guī)定自2014年1月1日起執(zhí)行。

      2013年12月3日

      第三篇:差旅費報銷補充規(guī)定

      差旅費報銷補充規(guī)定

      為貫徹落實《財政部關(guān)于印發(fā)〈中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法〉的通知》(財行[2006]313號)和《關(guān)于印發(fā)〈中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理補充規(guī)定〉的通知》(國管財[2007]218號)的有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合我社實際情況,就差旅費報銷有關(guān)問題作如下補充規(guī)定:

      一、車、船、機票費管理

      1.本社職工出差乘坐火車動車組列車的,社領(lǐng)導(dǎo)可以乘坐一等座,其他人員可以乘坐二等座。達到乘坐一等座標(biāo)準(zhǔn)未乘坐的,據(jù)實報銷,不發(fā)放差額補貼。

      2.乘坐火車,從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的,可購?fù)P鋪票。符合規(guī)定未購臥鋪票的,一律按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助??梢猿俗浥P而改乘硬臥的,不給予補助。

      二、交通補助費管理

      社內(nèi)職工出差外地參加會議的,路途期間按每人每天50元發(fā)放交通補助費。

      三、市內(nèi)因公外出費用管理

      1.社內(nèi)職工因公到近遠郊區(qū)縣參加會議,開會通知中注明會議期間食宿自理的,住宿費憑發(fā)票報銷,并給予每人每天50元伙食費補貼;開會通知中未注明會議期間食宿自理的和需要交納會議費的,不報銷住宿費,不發(fā)放伙食費補貼。一律不發(fā)放交通費補助。2.社內(nèi)職工因公到近遠郊區(qū)縣辦事,單次外出且住宿在1天以上的,住宿費和伙食費補貼標(biāo)準(zhǔn)按出差管理辦法執(zhí)行。由有關(guān)單位免費提供交通工具或使用本社車輛外出的,不發(fā)放交通費補助;除此以外,交通費補助按每人每天25元包干使用。3.市內(nèi)因公外出職工凡出差期間遇雙休日、國家法定節(jié)假日的,除伙食補助和交通補助以外另發(fā)放節(jié)假日補貼,標(biāo)準(zhǔn)為每人每天60元。

      北京近遠郊區(qū)縣包括門頭溝區(qū)、房山區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、大興區(qū)、昌平區(qū)、平谷區(qū)、懷柔區(qū)、密云縣、延慶縣。

      四、營銷中心業(yè)務(wù)員差旅費管理

      1.營銷中心業(yè)務(wù)員指負責(zé)區(qū)域市場的開發(fā)和渠道管理,承擔(dān)區(qū)域回款指標(biāo)任務(wù)的營銷中心副主任和地區(qū)經(jīng)理。

      2.營銷中心業(yè)務(wù)員在外地出差開展業(yè)務(wù),住宿費標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)每天200元,深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省等特區(qū)為每天300元。凡突破標(biāo)準(zhǔn)的住宿費一律由分管營銷工作的社領(lǐng)導(dǎo)審批。住宿費憑發(fā)票據(jù)實報銷,沒有達到住宿標(biāo)準(zhǔn)的不發(fā)放差額補貼。

      3.營銷中心業(yè)務(wù)員在外地出差開展業(yè)務(wù),伙食補貼和交通費補貼按實際出差的日歷天數(shù),每天120元包干使用。除此此外,任何人不得以任何方式報銷出差期間的交通費、餐費等費用。出差乘坐飛機人員,往返機場的專線客車費可在包干范圍外憑發(fā)票據(jù)實報銷。

      4.營銷中心業(yè)務(wù)員去外地參加定貨會等非我社主辦的各種會議,除報銷展位費以外,不報銷其他會務(wù)費(或會議費)。住宿費、伙食補助和交通補助費執(zhí)行社內(nèi)其他部門職工出差開會人員相關(guān)規(guī)定。凡參加我社主辦的各種會議,住宿費憑發(fā)票據(jù)實報銷,會議期間(不含路途)一律免發(fā)伙食補助和交通補助費。

      5.營銷中心業(yè)務(wù)員出差期間的公關(guān)費用應(yīng)在差旅費報銷以外單獨報銷,且必須經(jīng)分管營銷工作的社領(lǐng)導(dǎo)審批。

      6.營銷中心業(yè)務(wù)員凡出差期間遇雙休日、國家法定節(jié)假日的,除伙食補助和交通補助以外另發(fā)放節(jié)假日補貼,標(biāo)準(zhǔn)為每人每天60元。

      7.營銷中心其他人員出差一律執(zhí)行社內(nèi)其他部門職工出差管理的相關(guān)規(guī)定。

      五、其他規(guī)定

      1.凡受本社指派脫產(chǎn)參加各類培訓(xùn)超過1個月的人員,培訓(xùn)期間的培訓(xùn)費和住宿費憑發(fā)票據(jù)實報銷。其在培訓(xùn)地學(xué)習(xí)期間不發(fā)放伙食補助和交通補助費,也不報銷餐費和交通費發(fā)票。培訓(xùn)期間如在外地參加考察,其考察期間的車、船、機票憑發(fā)票據(jù)實報銷?;锸逞a助標(biāo)準(zhǔn)為一般地區(qū)每天25元,深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省等特區(qū)為每天40元。一律不發(fā)放交通費補貼。

      2.本社職工出差期間因病住院的,連續(xù)在30天以內(nèi)的,伙食補助按每天50元發(fā)放,住院超過30天的,不再發(fā)放伙食補助費。一律不發(fā)放交通費補助費。

      本補充規(guī)定自十月一日起執(zhí)行。

      第四篇:差旅費報銷管理制度補充規(guī)定3

      關(guān)于印發(fā)《云南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任 公司差旅費報銷管理制度補充規(guī)定3》 的通知

      云電監(jiān)理財〔2010〕20號

      公司各部室: 為完善差旅費的報銷管理,現(xiàn)對《云南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司差旅費報銷管理制度》(云電監(jiān)財〔2010〕7號)文補充如下,望認真貫徹執(zhí)行。同時,由于自2010年1月1日以來,《云南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司差旅費報銷管理制度》及其補充規(guī)定已經(jīng)包含了駕駛員的差旅費報銷規(guī)定,故《關(guān)于印發(fā)<云南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司駕駛員差旅費補貼規(guī)定>的通知》(文號為云電監(jiān)財〔2009〕3號)自2010年1月1日停止執(zhí)行。

      補充規(guī)定如下:

      一、2010年7月27日的公司發(fā)文《關(guān)于印發(fā)<云南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司差旅費報銷管理制度補充規(guī)定2>的通知》開始執(zhí)行時間為:2010年8月1日。

      二〇一〇年七月二十八日

      —1—

      第五篇:西安電子科技大學(xué)差旅費報銷補充規(guī)定

      西安電子科技大學(xué)差旅費報銷補充規(guī)定

      第一條 為進一步規(guī)范學(xué)校會計核算行為,明確差旅費報銷中的具體規(guī)范,根據(jù)《高等學(xué)校財務(wù)制度》(財教?2012?488號)、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(教財函?2013?142號)和《西安電子科技大學(xué)財務(wù)報銷管理辦法(修訂)》(西電財?2014?2號)等相關(guān)規(guī)章制度,在《西安電子科技大學(xué)差旅費管理辦法》(西電財?2007?2號)的基礎(chǔ)上,特制定本補充規(guī)定。

      第二條 差旅費報銷,按國家有關(guān)規(guī)定及《西安電子科技大學(xué)差旅費管理辦法》(西電財?2007?2號)執(zhí)行。

      第三條 在職人員出差時間超過一個月的,報銷時須出具所屬單位領(lǐng)導(dǎo)同意出差的意見紙質(zhì)版一份,超過天數(shù)的出差補助減半;離退休人員使用科研項目經(jīng)費報銷差旅費的,報銷標(biāo)準(zhǔn)與在職人員相同。

      學(xué)生受導(dǎo)師委托出差,可參照“其余人員”出差標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費,出差超過一個月的,報銷時須出具所屬單位主管學(xué)生工作的領(lǐng)導(dǎo)同意出差并加蓋公章的意見和出差單位鑒定意見各一份。

      所有人員出差超過一個月并不能提供住宿費發(fā)票的,報銷時需提供出差單位加蓋公章的說(證)明一份,出差補助視情況予以補助或不補;若無證明,取消出差補助。若提供部分住宿發(fā)票,住宿費按票據(jù)注明的住宿天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)報銷,出差補助按住宿天數(shù)和規(guī)定補助。第四條

      出差期間的住宿費按標(biāo)準(zhǔn)憑票報銷,不報銷餐費發(fā)票。

      第五條

      不符合條件乘坐飛機的“其余人員”差旅費報銷使用科研經(jīng)費的,機票由單位負責(zé)人或項目負責(zé)人簽字報銷;使用代管經(jīng)費出差的,機票由代管經(jīng)費負責(zé)人簽字報銷;使用除上述經(jīng)費以外的經(jīng)費的,機票由主管校領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。若簽字手續(xù)不全,按出差城市之間的火車硬座(臥)票價報銷;若機票價值小于同距離火車硬座(臥)的價值,無須有關(guān)人員簽字可直接報銷。以上情形報銷時均取消“其余人員”出差途中的補助。

      第六條 工作人員出差可以乘坐高鐵(G字頭)。副部長級以及相當(dāng)職務(wù)的人員(含隨行人員一人)可以乘坐商務(wù)座并按商務(wù)座車票報銷;正副司(局)人員可以乘坐一等座并按一等座車票報銷;處級及以下人員可以乘坐二等座并按二等座車票報銷;學(xué)生替老師出差可以乘坐高速列車,報銷標(biāo)準(zhǔn)為同距離火車硬座票票價并取消出差途中補助。

      第七條 工作人員出差可以乘坐高速列車(D字頭動車)。處級及以上人員可以乘坐一等座并按一等座車票報銷;處級以下人員可以乘坐二等座并按二等座車票報銷;學(xué)生替老師出差可以乘坐高速列車(D字頭動車),報銷標(biāo)準(zhǔn)為同距離火車硬座票票價并取消出差途中補助。

      第八條 國際機票應(yīng)附發(fā)票一同報銷;若為電子機票,報銷時應(yīng)提供登機牌。如不能提供發(fā)票的,應(yīng)提供付款證明如銀行刷卡記錄等。第九條 丟失火車票、船票、飛機票的,須提供輔助憑據(jù)說明情況,由單位領(lǐng)導(dǎo)審批,報計劃財務(wù)處負責(zé)人審核簽字,按同距離火車硬座(臥)票價的80%報銷,取消出差補助。

      輔助憑據(jù)有:登機牌、刷卡記錄、銀行交易水單,證明人書面證明等會計要求的資料。

      第十條 出差往返交通票據(jù)必須閉環(huán),若有中斷,交通費報銷時金額取往返中最低者,往返途中按規(guī)定予以補助,開環(huán)期間取消出差補助。

      第十一條

      出差人員報銷費用執(zhí)行學(xué)校國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定。擔(dān)任學(xué)院或處級單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的經(jīng)費負責(zé)人出差的差旅費報銷,應(yīng)有高一級領(lǐng)導(dǎo)簽字審批;無領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的經(jīng)費負責(zé)人出差的差旅費報銷,由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

      第十二條

      該補充規(guī)定由計劃財務(wù)處負責(zé)解釋。

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