第一篇:淅川博物館
淅川縣文化館文物組系博物館的前身。1979年1月淅川縣博物館落成并正式投入運行。該館坐落于縣城腹地人民會場正東隅,是一座具有民族傳統風格的建筑物。它坐東向西,總占地2297平方米,其中展廳樓占地615平方米。展廳主樓分上、下兩層,建筑格式為四角三攢二重檐式,橙黃色琉璃瓦鑲嵌樓頂。整個建筑高低參差,錯落有致,外觀古色古香,莊重肅穆,宏偉氣魄,由郭沫若親筆題寫的“淅川縣博物館”六個大字熠熠生輝。
淅川縣博物館基本陳列為淅川縣歷史陳列和楚文化專題陳列。所謂楚文化有兩層含義,一方面指楚國文化,另一個方面指楚地文化,也就是楚國所能影響到的疆域。據史料記載,楚“居丹陽”,似乎就是淅川這個丹陽,因而此處出土大量文物,給研究楚文化提供了極大的幫助。據史料說,楚人古時尚巫癮祀,崇尚紅色,以鳳做吉祥物,在出土的文物都可以看到這方面的特征。
由此可知,楚文化氣氛浪漫自由,屈原就是其代表,有著悠久的稻作文化,器物多以青銅、玉、以及漆器為主。不同的文化產生不同的區(qū)域經濟,所以淅川的發(fā)展可以以楚文化為載體進行更大力度的發(fā)展。經濟與文化一體化是當代社會發(fā)展的大趨勢。
第二篇:淅川人大2018年部門預算范文
淅川縣人大2018年部門預算
第一部分 淅川縣人大概況
一、淅川縣人大主要職責
一)在本行政區(qū)域內,保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行;
(二)領導或者主持本級人民代表大會的選舉;
(三)召集本級人民代表大會會議;
(四)討論、決定本行政區(qū)域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作重大事項;
(五)根據本級人民政府的建議,決定本行政區(qū)域的國民經濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更;
(六)監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家機關工作人員的申訴和意見;
(七)撤銷本級人民政府不適當的決定和命令;
(八)撤銷下一級人民代表大會不適當的決議;
(九)在本級人民代表大會閉會期間,決定個別副縣長的任免;
(十)根據提名和有關法律規(guī)定,任免“一府兩院”有關人員;
(十一)補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;
(十二)決定授予地方榮譽稱號。
二、淅川縣人大構成
淅川縣人大常委會內部工作機構共有“二室六委一中心”,即:辦公室,信訪接待室,代表聯絡工作委員會,財經工作委員會,教科文衛(wèi)工作委員會,農村工作委員會,法制工作委員會,城鄉(xiāng)建設環(huán)境資源保護工作委員會和機關服務中心
第二部分
淅川縣2018部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
淅川縣人大2018年收入總計945萬元,支出總計945萬元,與2017年相比,收入支出增長了30%。主要原因:人員經費增加,人大代表培訓費用增加,人大選舉會議增加。
二、收入預算總體情況說明
淅川縣人大2018年收入合計945萬元,其中:一般公共預算945萬元;政府性基金收入0萬元;部門財政性資金結轉0萬元。
三、支出預算總體情況說明
淅川縣人大2018年支出合計945萬元,其中:基本支出945萬元,占100%;項目支出0萬元。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
淅川縣人大2018年一般公共預算收支預算945萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加264萬元,增長30%,主要原因人員經費增加,人大代表培訓費用增加,人大選舉會議增加。
政府性基金收支預算增加0萬元,增長0%。五、一般公共預算支出預算情況說明
淅川縣人大2018年一般公共預算支出年初預算為945萬元。主要用于以下方面:(例如:一般公共服務(類)支出945萬元,占100%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育傳媒支出0萬元,占0%;社會保障支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,0%。)六、一般公共預算基本支出預算情況說明
2018年一般公共預算基本支出945萬元,其中:人員經
費314萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費631萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
2018年府性基金預算支出年初預算為0萬元。
八、“三公”經費支出預算情況說明
2017 年“三公”經費預算為36萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年減少0.5萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(二)公務用車購置及運行費27萬元,公務用車運行維護費27萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務用車運行維護費預算數比 2017 年減少1萬元,主要原因:嚴格按照公車管理規(guī)定,能拼車盡量拼車。
(三)公務接待費8.5萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2018年機關運行經費支出預算945萬元,主要保障機關人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2018年有政府采購預算安排。(有5個政府采購項目,金額是30萬元)
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明 2018年,淅川縣人大正在進行預算績效評價。
(四)關于專項轉移支付項目情況說明 2018年,淅川縣人大沒有專項轉移的項目。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外
賓接待)支出。
八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:淅川縣人大2018部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金支出情況表
第三篇:淅川范蠡公園騎行策劃書
大學生提倡環(huán)保騎自行車
策
劃
書
主辦:南陽職業(yè)學院車友會
大學生提倡環(huán)保騎自行車活動策劃
活動背景:
隨著社會推行“低碳、節(jié)能、環(huán)?!钡纳罘绞?,倡導“健康、與自然為友”的可持續(xù)發(fā)展模式,廣大社會群體作為構建和諧社會的中堅力量,負有強烈的社會責任感和使命感,理應承載著社會的光榮使命?,F在人們出行普遍依靠動力機動車輛,生活水平的提高同時也帶來了城市生活方式不甚健康,身體素質與以往相比每況愈下,為了鼓勵健康環(huán)保、回歸低碳的生活方式,特舉辦“淅川范蠡公園”丹騎行活動。
活動主題:低碳生活、大學生騎自行車、保護生態(tài)環(huán)境
活動目的:提倡低碳生活,享受美好生活,提升大學生提倡公益形象
活動時間:2014年12月20日 活動地點:淅川范蠡公園
活動對象:熱愛自行車運動的大學生人群
活動主辦方:南陽職業(yè)學院南職車友會成員
活動流程:
一、前期準備
1.聯系學生會。
2.做好前期通知、宣傳等工作。
3.召開前期工作人員工作協調大會,分配工作,責任到人。
二、騎行報名
接受全體在校大學生熱愛騎自行車的同學和車友會成員等
1.報名時間:2014年12月15 2.報名方式:院學生會辦公室、車友會
3.流程
.登記表格,前期做好宣傳工作,讓大家都積極參與。自行車可以由自己提供也可以是借自行車。根據天氣狀況,路況,選擇一個周末進行采點.帶好急救藥品,防止意外
三、路線安排:南陽職業(yè)學院-淅川縣-范蠡公園-南陽職業(yè)學院
四、注意天氣和交通,做好必要的準備,五、合影留念、六、活動意義
鍛煉身體,體育界倡導進行耐力性項目,也就是有氧運動,以鍛煉心肺功能,提高自身體質。自行車運動是最佳的運動方式之一。同時,減輕交通壓力日益吃緊,也能緩解交通壓力。如果大家能堅持“每周騎車一小時”,也會一定程度改善大氣污染,大學生提倡更能起到宣傳作用.同時也鍛煉到自己的身體素質。
南陽職業(yè)學院車友會
第四篇:淅川五高工會活動
愛學校展風采做貢獻
——淅川五高教職工慶祝“五一勞動節(jié)”和“五四青年節(jié)”活動方案為慶?!拔逡粍趧庸?jié)”和“五四青年節(jié)”的到來,豐富校園文化生活及教職員工的業(yè)余生活,活躍校園氣氛,增進友誼,增強教職工的身體素質,創(chuàng)設團結奮進的教育氛圍,倡導“每天健身一小時,健康生活一輩子” 的健康理念,樹立“健康第一”原則,推進我校廣大教職員工健身運動的深入開展,為增強學校凝聚力、向心力,展示新時期五高教職工的風采,團結和帶領廣大教職工為促進學??茖W發(fā)展、構建和諧校園多做貢獻,學校黨委、工會決定聯合開展淅川五高教職工“愛學校展風采做貢獻——慶?!逡粍趧庸?jié)’和‘五四青年節(jié)’”系列活動。
一、活動項目
(一)、男教職工籃球友誼賽
1、各年級、處室組隊參賽
高一年級隊
高二年級隊
高三年級隊
學校處室隊
2、各個年級分包校長負責組織參賽隊伍,學校處室隊由孫曉川書記負責組織參賽隊伍
3、獎項設置:獎勵第一、二名
4、負責部門:學校工會體育組
(二)、男教職工象棋賽
1、學校所有男教職工自愿報名參賽
2、獎項設置:獎勵前六名
3、負責部門:學校工會
(三)、男教職工乒乓球賽
1、學校所有男教職工自愿報名參賽
2、獎項設置:獎勵前六名
3、負責部門:學校工會體育組
(四)、女教職工乒乓球賽
1、學校所有女教職工自愿報名參賽
2、獎項設置:獎勵前六名
3、負責部門:學校工會體育組
(五)、女教職工跳棋賽
1、學校所有女教職工自愿報名參賽
2、獎項設置:獎勵前六名
3、負責部門:學校工會
(六)、女教職工羽毛球賽
1、學校所有女教職工自愿報名參賽
2、獎項設置:獎勵前六名
3、負責部門:學校工會體育組
二、需購物清單
1、乒乓球案一個乒乓球網2個
2、羽毛球網1個羽毛球拍2副
3、象棋2副
4、籃球1個
5、跳棋2副
2011乒乓球拍2副乒乓球20個羽毛球20個 淅川五高工會 年4月20日
第五篇:淅川政協2018年部門預算
淅川縣政協2018年部門預算
第一部分 淅川縣政協概況
一、淅川縣政協主要職責
1、負責政協淅川縣委員會全體會議、常委會議、主席會議有關事項的籌備和服務工作;負責主席、副主席、常務委員參加縣內重大政治活動的有關組織、安排工作。
2、負責起草全體會議、常委會議及有關政協工作的重要文件;負責主席、副主席的秘書工作和領導指示及其它重要問題的查辦、催辦和落實工作。
3、負責機關公文處理、文書檔案、文印收發(fā)、通訊、機要保密、圖書資料和社情民意搜集上報工作;負責政協新聞和委員事跡的宣傳工作,編發(fā)《政協簡報》和其他相關文件。
4、負責機關財務工作;做好機關干部職工的管理、考核、獎懲和離退休手續(xù)辦理等工作;負責機關干部職工勞資、編制、財務等報表統計工作;負責機關國有資產管理工作。
5、負責縣政協各種會議、委員活動的組織服務工作;負責縣政協各專門委員會活動的協調服務工作。
二、淅川縣政協構成
淅川縣政協現有人員42人,機關設一室五委一中心,即辦公室、提案委、經濟委、民法委、教科文衛(wèi)體委、文史委和機關服務中心,副處級以上領導6人,正副科20人。
第二部分
淅川縣政協2018部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
淅川縣政協2018年收入總計686萬元,支出總計686萬元,與2017年相比,收入支出增長了34%。主要原因:人員經費增加,政協委員培訓費用增加。
二、收入預算總體情況說明
淅川縣政協2018年收入合計686萬元,其中:一般公共預算686萬元;政府性基金收入0萬元;部門財政性資金結轉0萬元。
三、支出預算總體情況說明
淅川縣政協2018年支出合計686萬元,其中:基本支出686萬元,占100%;項目支出0萬元。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
淅川縣政協2018年一般公共預算收支預算686萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加234萬元,增長34%,主要原因人員經費增加,政協委員培訓費用增加。
政府性基金收支預算增加0萬元,增長0%。五、一般公共預算支出預算情況說明
淅川縣政協2018年一般公共預算支出年初預算為686萬元。主要用于以下方面:(例如:一般公共服務(類)支出686萬元,占100%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育傳媒支出0萬元,占0%;社會保障支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,0%。)六、一般公共預算基本支出預算情況說明
2018年一般公共預算基本支出686萬元,其中:人員經費276萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費410萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車
運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
2018年府性基金預算支出年初預算為0萬元。
八、“三公”經費支出預算情況說明
2017 年“三公”經費預算為38萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年減少1.1萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(二)公務用車購置及運行費17.9萬元,公務用車運行維護費17.9萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務用車運行維護費預算數比 2017 年減少0.1萬元,主要原因:嚴格按照公車管理規(guī)定,能拼車盡量拼車。
(三)公務接待費19萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2018年機關運行經費支出預算686萬元,主要保障機關人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2018年有政府采購預算安排。(有4個政府采購項目,金額是20萬元)
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明 2018年,淅川縣政協正在進行預算績效評價。
(四)關于專項轉移支付項目情況說明 2018年,淅川縣政協沒有專項轉移的項目。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:淅川縣政協2018部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金支出情況表