專(zhuān)題:上市公司審計(jì)部職責(zé)
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審計(jì)部職責(zé)
審計(jì)辦公室職責(zé)審計(jì)辦公室是經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)建立在公司內(nèi)部的獨(dú)立評(píng)價(jià)職能部門(mén),負(fù)責(zé)檢查和評(píng)價(jià)公司內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng),為董事會(huì)和管理層提供與檢查活動(dòng)有關(guān)問(wèn)題分析、評(píng)價(jià)、建議、
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審計(jì)部職責(zé)
審計(jì)部職責(zé)一、組織制定、實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃。
二、組織協(xié)調(diào)、實(shí)施公司內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目和股東安排的審計(jì)項(xiàng)目,并及時(shí)遞交審計(jì)報(bào)告,供高層領(lǐng)導(dǎo)決策。
三、組織實(shí)施公司各項(xiàng) -
審計(jì)部職責(zé)范圍
審計(jì)部職責(zé)范圍 一、 管理權(quán)限與義務(wù): 1. 有權(quán)根據(jù)審計(jì)實(shí)際情況,定期向上級(jí)提交審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。 2. 有權(quán)定期組織有關(guān)部門(mén)修訂、完善、改進(jìn)公司管理制度。 3. 有權(quán)查閱被審計(jì)單位
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監(jiān)察審計(jì)部職責(zé)
監(jiān)察審計(jì)部職責(zé) 紀(jì)委、監(jiān)察、審計(jì)合署辦公,履行黨的紀(jì)律檢查職能、行政監(jiān)察職能、審計(jì)職能,對(duì)廠(chǎng)黨委、行政負(fù)責(zé)。 紀(jì)檢工作職責(zé) 維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查廠(chǎng)內(nèi)各級(jí)黨組
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審計(jì)部部門(mén)職責(zé)
審計(jì)部部門(mén)職責(zé) 一.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé): (一)對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢
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監(jiān)察審計(jì)部職責(zé)
監(jiān)察審計(jì)部職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)起草和完善監(jiān)察審計(jì)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度;
2. 負(fù)責(zé)制定部門(mén)工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算;
3. 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)部控制制度的審計(jì)監(jiān)督,組織開(kāi)展內(nèi)部 -
審計(jì)部工作職責(zé)
審計(jì)部工作職責(zé)1、在公司董事會(huì)和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司及控股子公司企業(yè)的審計(jì)工作。有權(quán)要求公司及子公司報(bào)送財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、賬目、
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審計(jì)部工作職責(zé)
審計(jì)部部門(mén)職責(zé):1、按照公司年度工作計(jì)劃組織制定年度審計(jì)計(jì)劃。
2、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查監(jiān)督公司的資金和財(cái)務(wù)狀況, -
審計(jì)部部門(mén)職責(zé)
審計(jì)部
1、部門(mén)職責(zé):
審計(jì)部是公司綜合審計(jì)協(xié)調(diào)部門(mén),主要職責(zé)如下:
(一) 內(nèi)控體系建立:
(1)負(fù)責(zé)擬制公司審計(jì)工作計(jì)劃,完成公司下達(dá)的審計(jì)工作項(xiàng)目。
(2)負(fù)責(zé)擬制公司內(nèi)部審計(jì)制度、辦 -
審計(jì)部職責(zé)權(quán)限
審計(jì)部職責(zé)權(quán)限
職責(zé)
一、負(fù)責(zé)對(duì)公司所轄范圍內(nèi)各項(xiàng)目部、分公司進(jìn)行管理審計(jì)(包括內(nèi)控制度的完善、評(píng)價(jià)及提供適當(dāng)?shù)墓芾碓\斷)。
二、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部制度執(zhí)行情況進(jìn)行測(cè)評(píng)。 -
銀行審計(jì)部工作職責(zé)
銀行審計(jì)部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)市行審計(jì)工作規(guī)章制度和審計(jì)部各項(xiàng)管理辦法的制加實(shí)施;2、負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部控制制度的執(zhí)行,對(duì)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的自律監(jiān)管進(jìn)行再監(jiān)督;3、負(fù)責(zé)對(duì)各支行內(nèi)部
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審計(jì)部工作職責(zé)[推薦五篇]
審計(jì)部工作職責(zé)
1、制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃和提出年度審計(jì)工作報(bào)告;草擬內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,由醫(yī)院審定后公布實(shí)施。
2、對(duì)醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支,預(yù)算的執(zhí)行和決算,財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、合法 -
財(cái)務(wù)審計(jì)部工作職責(zé)
財(cái)務(wù)審計(jì)部一、部門(mén)描述財(cái)務(wù)審計(jì)部是公司經(jīng)營(yíng)管理的重要職能部門(mén),主要任務(wù)是制定、執(zhí)行公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、成本控制制度、財(cái)產(chǎn)管理制度,對(duì)公司各部門(mén)涉及財(cái)務(wù)方面的一切
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審計(jì)部部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū)
審計(jì)部部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū)
一、主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理與審計(jì)監(jiān)督的工作計(jì)劃,制定并完善會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及審計(jì)管理制度。
2、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作。
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管 -
審計(jì)部部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū)
審計(jì)部部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū) 一、主要職責(zé): 1、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理與審計(jì)監(jiān)督的工作計(jì)劃,制定并完善會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及審計(jì)管理制度。 2、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作。 3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管
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審計(jì)部工作職責(zé)(合集5篇)
審計(jì)部工作職責(zé)
(2012 年制訂)第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)內(nèi)部審計(jì)工作的管理,提高審計(jì)工作質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、 -
上市公司審計(jì)部職能及各崗位職責(zé)說(shuō)明
審計(jì)部職能
1、 在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)深交所關(guān)于《中小板上市公司內(nèi)部審計(jì)指引》、中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及顧地科技《內(nèi)部審計(jì)制度》規(guī)定,獨(dú)立 -
施工企業(yè)審計(jì)部部門(mén)職責(zé)
審計(jì)部部門(mén)職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家方針政策、法律法規(guī)和集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度。
2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定,制定公司審計(jì)制度,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。
3.對(duì)公司行政、工程、物資、財(cái)務(wù)等各類(lèi)規(guī)章