第一篇:學(xué)校及政府采購管理制度匯總
學(xué)校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)內(nèi)容簡介
該文件由精品資料網(wǎng)2010年2月份精心編制,在各學(xué)校政府采購制度中精心挑選整理,讓您在最短的時間獲取最有價值的案例,節(jié)約您寶貴的時間。文件包由9個word文檔和1個ppt組成。我將定期升級此文件
包。
學(xué)校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)目錄:
一、和平學(xué)區(qū)政府采購制度
二、學(xué)校採購程序
三、安徽大學(xué)新校區(qū)一期工程材料和設(shè)備采購工作方案
四、安徽省第一輕工業(yè)學(xué)校采購管理制度
五、康城學(xué)校政府采購制度
六、楚雄師范學(xué)院老校區(qū)新餐廳廚房用具設(shè)備制作安裝項目采購招標(biāo)文件
七、沈陽理工大學(xué)關(guān)于開展治理政府采購領(lǐng)域
八、澥浦中心學(xué)校采購制度
九、石竹山文武學(xué)校物資采購管理辦法
十、采購物流管理-北方工業(yè)大學(xué)
學(xué)校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)內(nèi)容摘要:
其中《石竹山文武學(xué)校物資采購管理辦法》簡介如下:
第一章原 則
第一條.為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為,加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理,根據(jù)石竹山文武學(xué)校的實(shí)際情況特制
訂本物資采購管理辦法。
第二條.本物資采購管理辦法針對的是石竹山文武學(xué)校下列采購業(yè)務(wù):
1.食堂采購
指學(xué)校食堂所需要的主副食品采購,以及食堂工作中的物資采購。
2.五金等采購
指學(xué)校各部門所需要的行政辦公用品采購、學(xué)校各教學(xué)單位所需要的教學(xué)用品采購,醫(yī)務(wù)室物資采購,以
及學(xué)校后勤部門所需要的物資采購。
第三條.整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程管理、物資管理、采購資金管理等四個主要環(huán)節(jié)。
第二章采購申請審批
第四條.各部門所需要采購的物資,必須填寫“物資采購申請單”,經(jīng)部門主管簽字同意后,報送總務(wù)處辦理申請手續(xù)。學(xué)校食堂所需要的主副食品采購,應(yīng)在每周四提出下周的食譜及每日采購計劃,經(jīng)食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務(wù)處?!吧曩弳巍币皇絻陕?lián),詳細(xì)注明:申購部門、申購物資名稱、規(guī)
格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容。
第五條.總務(wù)處收到各部門的申購需求,在核對學(xué)校庫存物資情況后編制采購計劃及采購費(fèi)用預(yù)算,并審
核部門的費(fèi)用支出是否超出部門學(xué)期費(fèi)用預(yù)算,簽署意見后報送主管財務(wù)副校長。
對于食堂采購需求,總務(wù)處應(yīng)該征求營養(yǎng)專家、學(xué)校采購人員對食堂周譜的意見,如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃;如無修改,總務(wù)處審核后在食堂“申購單”上簽字同意并編制采購費(fèi)用預(yù)算,報送主管財務(wù)副校長。
第六條.主管財務(wù)副校長接到總務(wù)處轉(zhuǎn)送的部門“申購單”后,審批是否執(zhí)行。如果沒有超出部門費(fèi)用預(yù)
算,則由主管財務(wù)副校長審批同意后執(zhí)行;如果超出部門費(fèi)用預(yù)算,則主管財務(wù)副校長審批后,還需要由
常務(wù)副校長最終審批同意后執(zhí)行。
第七條.審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存,作為以后領(lǐng)取物資的依據(jù);另一份由總務(wù)處留存,并由總務(wù)處據(jù)之填寫“采購訂貨單”授權(quán)采購人員辦理購物手續(xù)。“采購訂貨單”一式三聯(lián),其中一份由采購人員保管,作為采購依據(jù);一份由采購員在物資采購入庫時轉(zhuǎn)交倉管員,作為驗(yàn)收貨物的依據(jù);
一份由總務(wù)處歸檔保存,以便對所有的訂貨與到貨情況進(jìn)行查對、分析。
第八條.上述決策流程中,如果審核、審批人在出差或請假期間,應(yīng)采用書面授權(quán)方式,授權(quán)指定人員審
核或?qū)徟?。如果遇到緊急情況,也可傳真、手機(jī)短消息或電話授權(quán),之后補(bǔ)辦書面文件。
第三章采購過程管理
第九條.總務(wù)處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,建
立主要采購物資的基準(zhǔn)價格體系,據(jù)之編制采購費(fèi)用預(yù)算及規(guī)范采購價格決定。
第十條.當(dāng)采購金額在10000元(含)以下時,采購最終決定權(quán)在主管財務(wù)副校長;采購金額在10000元
以上,10萬元以下(含)時,主管財務(wù)副校長審核后,由常務(wù)副校長最終審批決定。
第十一條.對單項或批量采購費(fèi)用預(yù)算達(dá)到10萬元以上的物資采購,具備招標(biāo)條件的,一律實(shí)行招標(biāo)采購。
具體實(shí)施方法見《石竹山文武學(xué)校物資采購招標(biāo)實(shí)施辦法》。
第十二條.食堂采購業(yè)務(wù)管理
對于食堂主副食品賒購業(yè)務(wù),應(yīng)盡可能采取定點(diǎn)采購,同類產(chǎn)品應(yīng)定點(diǎn)兩個供貨單位。采購員進(jìn)行詢價后,將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價格等有關(guān)信息報送總務(wù)處,總務(wù)處了解詳細(xì)情況后簽署審核意見,然后由監(jiān)察審計室進(jìn)行價格核對后簽署審核意見,最后報送主管財務(wù)副校長審批決定。賒購業(yè)務(wù)審批后,應(yīng)和供貨單位簽署供貨合同或協(xié)議,約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方式等事宜。對于定點(diǎn)采購,必須定期進(jìn)行價
格、質(zhì)量、供貨及時性等方面的檢查,以加強(qiáng)對供貨商的管理和降級學(xué)校采購成本。
對于食堂主副食品現(xiàn)金采購業(yè)務(wù),必須由采購員和廚師長一同進(jìn)行現(xiàn)場詢價,當(dāng)采購食品總金額不超過當(dāng)日經(jīng)審批后的采購費(fèi)用預(yù)算時,由采購員和廚師長共同決定是否采購,并且在原擬采購食品單價上漲幅度較大,造成采購總金額超預(yù)算時,可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購品種,但是必須保證當(dāng)日采購的食品數(shù)量能夠滿足當(dāng)日學(xué)校需要;當(dāng)采購食品總金額大于當(dāng)日經(jīng)審批后的采購費(fèi)用預(yù)算時,采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規(guī)格、價格等信息報送總務(wù)處,總務(wù)處審核后簽署意見轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計室,監(jiān)察審計室審核同意后通知采購。如果監(jiān)察審計室的審核意見和總務(wù)處審核意見不一致,應(yīng)當(dāng)報送主管財務(wù)副校長最終決定
是否采購。
其中《和平學(xué)區(qū)政府采購制度》簡介如下:
一、政府采購管理制度
為了貫徹執(zhí)行《政府采購法》及朝陽區(qū)政府采購的管理規(guī)定,加強(qiáng)各校采購管理,規(guī)范采購行為,明確采
購程序,結(jié)合學(xué)區(qū)實(shí)際制定政府采購管理制度。
(一)、集中采購管理程序:
1.學(xué)校按當(dāng)年預(yù)算政府采購預(yù)算要求,將本校采購項目及資金計劃編入部門預(yù)算,上報學(xué)區(qū)財務(wù),學(xué)區(qū)匯
總后上報教委財務(wù)科審批;
2.由教委統(tǒng)一采購的項目,學(xué)校要做好驗(yàn)收工作。對所購貨物的名稱、型號、規(guī)格等進(jìn)行初步驗(yàn)收,并上
報教委設(shè)備中心。
(二)校分散采購程序:
1、購限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)納入定點(diǎn)采購范圍內(nèi)的貨物采購程序:
(1)、財政直接支付項目:
①、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃,待區(qū)財政批復(fù)后單位才能執(zhí)行;
②、學(xué)校持《朝陽區(qū)定點(diǎn)貨物結(jié)算單》到定點(diǎn)供應(yīng)商處進(jìn)行采購。采購?fù)瓿珊笤隍?yàn)收欄中簽署意見,加蓋
公章;
③、供應(yīng)商及區(qū)財政相關(guān)部門按照要求結(jié)算貨款。
(2)、單位自行支付項目:
①、學(xué)校填寫《朝陽區(qū)定點(diǎn)政府采購實(shí)物調(diào)撥單》;
②、學(xué)校通知定點(diǎn)供應(yīng)商;
③、貨到后學(xué)校進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后學(xué)校在“采購人驗(yàn)收”欄中簽字蓋章;
④、學(xué)校憑發(fā)票及《朝陽區(qū)定點(diǎn)政府采購實(shí)物調(diào)撥單》到學(xué)區(qū)報賬。
2、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上項目采購程序:
(1)、貨物或服務(wù),單項或批量達(dá)到50萬元以上。教學(xué)設(shè)備達(dá)到30萬元以上項目。
①、學(xué)校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃;
②、學(xué)校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與項目詳細(xì)需求,報送區(qū)政府采購辦,并將配套資金繳入政府采
購賬戶;
③、學(xué)校依據(jù)批復(fù)立項表與審計的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),確定供應(yīng)商。
(2)、政府采購目錄以及單項或批量到達(dá)60萬元的工程項目:
①、學(xué)校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與設(shè)計概算、圖紙等報區(qū)政府采購辦;
②、學(xué)校依據(jù)批復(fù)的立項表與已審定的招標(biāo)機(jī)構(gòu),確定供應(yīng)商;
③、建設(shè)工程竣工后,由學(xué)校與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對項目進(jìn)行驗(yàn)收。
學(xué)校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)簡介結(jié)束,下載后閱讀全部內(nèi)
容
第二篇:學(xué)校及政府采購管理制度匯總
學(xué)校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)內(nèi)容簡介
該文件由精品資料網(wǎng)2010年2月份精心編制,在各學(xué)校政府采購制度中精心挑選整理,讓您在最短的時間獲取最有價值的案例,節(jié)約您寶貴的時間。文件包由9個word文檔和1個ppt組成。我將定期升級此文件
包。
學(xué)校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)目錄:
一、和平學(xué)區(qū)政府采購制度
二、學(xué)校採購程序
三、安徽大學(xué)新校區(qū)一期工程材料和設(shè)備采購工作方案
四、安徽省第一輕工業(yè)學(xué)校采購管理制度
五、康城學(xué)校政府采購制度
六、楚雄師范學(xué)院老校區(qū)新餐廳廚房用具設(shè)備制作安裝項目采購招標(biāo)文件
七、沈陽理工大學(xué)關(guān)于開展治理政府采購領(lǐng)域
八、澥浦中心學(xué)校采購制度
九、石竹山文武學(xué)校物資采購管理辦法
十、采購物流管理-北方工業(yè)大學(xué)
學(xué)校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)內(nèi)容摘要:
其中《石竹山文武學(xué)校物資采購管理辦法》簡介如下:
第一章 原 則
第一條.為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為,加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理,根據(jù)石竹山文武學(xué)校的實(shí)際情況特制
訂本物資采購管理辦法。
第二條.本物資采購管理辦法針對的是石竹山文武學(xué)校下列采購業(yè)務(wù):
1.食堂采購
指學(xué)校食堂所需要的主副食品采購,以及食堂工作中的物資采購。
2.五金等采購
指學(xué)校各部門所需要的行政辦公用品采購、學(xué)校各教學(xué)單位所需要的教學(xué)用品采購,醫(yī)務(wù)室物資采購,以
及學(xué)校后勤部門所需要的物資采購。
第三條.整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程管理、物資管理、采購資金管理等四個主要環(huán)節(jié)。
第二章 采購申請審批
第四條.各部門所需要采購的物資,必須填寫“物資采購申請單”,經(jīng)部門主管簽字同意后,報送總務(wù)處辦理申請手續(xù)。學(xué)校食堂所需要的主副食品采購,應(yīng)在每周四提出下周的食譜及每日采購計劃,經(jīng)食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務(wù)處?!吧曩弳巍币皇絻陕?lián),詳細(xì)注明:申購部門、申購物資名稱、規(guī)
格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容。
第五條.總務(wù)處收到各部門的申購需求,在核對學(xué)校庫存物資情況后編制采購計劃及采購費(fèi)用預(yù)算,并審核部門的費(fèi)用支出是否超出部門學(xué)期費(fèi)用預(yù)算,簽署意見后報送主管財務(wù)副校長。
對于食堂采購需求,總務(wù)處應(yīng)該征求營養(yǎng)專家、學(xué)校采購人員對食堂周譜的意見,如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃;如無修改,總務(wù)處審核后在食堂“申購單”上簽字同意并編制采購費(fèi)用預(yù)算,報送主管財務(wù)副校長。
第六條.主管財務(wù)副校長接到總務(wù)處轉(zhuǎn)送的部門“申購單”后,審批是否執(zhí)行。如果沒有超出部門費(fèi)用預(yù)算,則由主管財務(wù)副校長審批同意后執(zhí)行;如果超出部門費(fèi)用預(yù)算,則主管財務(wù)副校長審批后,還需要由
常務(wù)副校長最終審批同意后執(zhí)行。
第七條.審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存,作為以后領(lǐng)取物資的依據(jù);另一份由總務(wù)處留存,并由總務(wù)處據(jù)之填寫“采購訂貨單”授權(quán)采購人員辦理購物手續(xù)?!安少徲嗀泦巍币皇饺?lián),其中一份由采購人員保管,作為采購依據(jù);一份由采購員在物資采購入庫時轉(zhuǎn)交倉管員,作為驗(yàn)收貨物的依據(jù);一份由總務(wù)處歸檔保存,以便對所有的訂貨與到貨情況進(jìn)行查對、分析。
第八條.上述決策流程中,如果審核、審批人在出差或請假期間,應(yīng)采用書面授權(quán)方式,授權(quán)指定人員審核或?qū)徟?。如果遇到緊急情況,也可傳真、手機(jī)短消息或電話授權(quán),之后補(bǔ)辦書面文件。
第三章 采購過程管理
第九條.總務(wù)處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,建立主要采購物資的基準(zhǔn)價格體系,據(jù)之編制采購費(fèi)用預(yù)算及規(guī)范采購價格決定。
第十條.當(dāng)采購金額在10000元(含)以下時,采購最終決定權(quán)在主管財務(wù)副校長;采購金額在10000元以上,10萬元以下(含)時,主管財務(wù)副校長審核后,由常務(wù)副校長最終審批決定。
第十一條.對單項或批量采購費(fèi)用預(yù)算達(dá)到10萬元以上的物資采購,具備招標(biāo)條件的,一律實(shí)行招標(biāo)采購。具體實(shí)施方法見《石竹山文武學(xué)校物資采購招標(biāo)實(shí)施辦法》。
第十二條.食堂采購業(yè)務(wù)管理
對于食堂主副食品賒購業(yè)務(wù),應(yīng)盡可能采取定點(diǎn)采購,同類產(chǎn)品應(yīng)定點(diǎn)兩個供貨單位。采購員進(jìn)行詢價后,將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價格等有關(guān)信息報送總務(wù)處,總務(wù)處了解詳細(xì)情況后簽署審核意見,然后由監(jiān)察審計室進(jìn)行價格核對后簽署審核意見,最后報送主管財務(wù)副校長審批決定。賒購業(yè)務(wù)審批后,應(yīng)和供貨單位簽署供貨合同或協(xié)議,約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方式等事宜。對于定點(diǎn)采購,必須定期進(jìn)行價格、質(zhì)量、供貨及時性等方面的檢查,以加強(qiáng)對供貨商的管理和降級學(xué)校采購成本。
對于食堂主副食品現(xiàn)金采購業(yè)務(wù),必須由采購員和廚師長一同進(jìn)行現(xiàn)場詢價,當(dāng)采購食品總金額不超過當(dāng)日經(jīng)審批后的采購費(fèi)用預(yù)算時,由采購員和廚師長共同決定是否采購,并且在原擬采購食品單價上漲幅度較大,造成采購總金額超預(yù)算時,可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購品種,但是必須保證當(dāng)日采購的食品數(shù)量能夠滿足當(dāng)日學(xué)校需要;當(dāng)采購食品總金額大于當(dāng)日經(jīng)審批后的采購費(fèi)用預(yù)算時,采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規(guī)格、價格等信息報送總務(wù)處,總務(wù)處審核后簽署意見轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計室,監(jiān)察審計室審核同意后通知采購。如果監(jiān)察審計室的審核意見和總務(wù)處審核意見不一致,應(yīng)當(dāng)報送主管財務(wù)副校長最終決定
是否采購。
其中《和平學(xué)區(qū)政府采購制度》簡介如下:
一、政府采購管理制度
為了貫徹執(zhí)行《政府采購法》及朝陽區(qū)政府采購的管理規(guī)定,加強(qiáng)各校采購管理,規(guī)范采購行為,明確采
購程序,結(jié)合學(xué)區(qū)實(shí)際制定政府采購管理制度。
(一)、集中采購管理程序:
1.學(xué)校按當(dāng)年預(yù)算政府采購預(yù)算要求,將本校采購項目及資金計劃編入部門預(yù)算,上報學(xué)區(qū)財務(wù),學(xué)區(qū)匯
總后上報教委財務(wù)科審批;
2.由教委統(tǒng)一采購的項目,學(xué)校要做好驗(yàn)收工作。對所購貨物的名稱、型號、規(guī)格等進(jìn)行初步驗(yàn)收,并上
報教委設(shè)備中心。
(二)校分散采購程序:
1、購限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)納入定點(diǎn)采購范圍內(nèi)的貨物采購程序:
(1)、財政直接支付項目:
①、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃,待區(qū)財政批復(fù)后單位才能執(zhí)行;
②、學(xué)校持《朝陽區(qū)定點(diǎn)貨物結(jié)算單》到定點(diǎn)供應(yīng)商處進(jìn)行采購。采購?fù)瓿珊笤隍?yàn)收欄中簽署意見,加蓋
公章; ③、供應(yīng)商及區(qū)財政相關(guān)部門按照要求結(jié)算貨款。
(2)、單位自行支付項目:
①、學(xué)校填寫《朝陽區(qū)定點(diǎn)政府采購實(shí)物調(diào)撥單》;
②、學(xué)校通知定點(diǎn)供應(yīng)商;
③、貨到后學(xué)校進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后學(xué)校在“采購人驗(yàn)收”欄中簽字蓋章;
④、學(xué)校憑發(fā)票及《朝陽區(qū)定點(diǎn)政府采購實(shí)物調(diào)撥單》到學(xué)區(qū)報賬。
2、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上項目采購程序:
(1)、貨物或服務(wù),單項或批量達(dá)到50萬元以上。教學(xué)設(shè)備達(dá)到30萬元以上項目。
①、學(xué)校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃;
②、學(xué)校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與項目詳細(xì)需求,報送區(qū)政府采購辦,并將配套資金繳入政府采
購賬戶;
③、學(xué)校依據(jù)批復(fù)立項表與審計的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),確定供應(yīng)商。(2)、政府采購目錄以及單項或批量到達(dá)60萬元的工程項目:
①、學(xué)校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與設(shè)計概算、圖紙等報區(qū)政府采購辦;
②、學(xué)校依據(jù)批復(fù)的立項表與已審定的招標(biāo)機(jī)構(gòu),確定供應(yīng)商; ③、建設(shè)工程竣工后,由學(xué)校與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對項目進(jìn)行驗(yàn)收。
學(xué)校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)簡介結(jié)束,下載后閱讀全部內(nèi)
容
第三篇:學(xué)校政府采購管理制度范文
政府采購管理制度
下渡初中
第一章
原 則
第一條.為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為,加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理,根據(jù)石竹山文武學(xué)校的實(shí)際情況特制訂本物資采購管理辦法。第二條.本物資采購管理辦法針對的是下渡初中采購業(yè)務(wù): 1.食堂采購
指學(xué)校食堂所需要的主副食品采購,以及食堂工作中的物資采購。2.五金等采購
指學(xué)校各部門所需要的行政辦公用品采購、學(xué)校各教學(xué)單位所需要的教學(xué)用品采購,醫(yī)務(wù)室物資采購,以及學(xué)校后勤部門所需要的物資采購。
第三條.整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程管理、物資管理、采購資金管理等四個主要環(huán)節(jié)。
第二章
采購申請審批
第四條.各部門所需要采購的物資,必須填寫“物資采購申請單”,經(jīng)部門主管簽字同意后,報送總務(wù)處辦理申請手續(xù)。學(xué)校食堂所需要的主副食品采購,應(yīng)在每周四提出下周的食譜及每日采購計劃,經(jīng)食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務(wù)處。“申購單”一式兩聯(lián),詳細(xì)注明:申購部門、申購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容。第五條.總務(wù)處收到各部門的申購需求,在核對學(xué)校庫存物資情況后編制采購計劃及采購費(fèi)用預(yù)算,并審核部門的費(fèi)用支出是否超出部門學(xué)期費(fèi)用預(yù)算,簽署意見后報送主管財務(wù)副校長。
對于食堂采購需求,總務(wù)處應(yīng)該征求營養(yǎng)專家、學(xué)校采購人員對食堂周譜的意見,如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃;如無修改,總務(wù)處審核后在食堂“申購單”上簽字同意并編制采購費(fèi)用預(yù)算,報送主管財務(wù)副校長。
第六條.主管財務(wù)副校長接到總務(wù)處轉(zhuǎn)送的部門“申購單”后,審批是否執(zhí)行。如果沒有超出部門費(fèi)用預(yù)算,則由主管財務(wù)副校長審批同意后執(zhí)行;如果超出部門費(fèi)用預(yù)算,則主管財務(wù)副校長審批后,還需要由常務(wù)副校長最終審批同意后執(zhí)行。
第七條.審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存,作為以后領(lǐng)取物資的依據(jù);另一份由總務(wù)處留存,并由總務(wù)處據(jù)之填寫“采購訂貨單”授權(quán)采購人員辦理購物手續(xù)。“采購訂貨單”一式三聯(lián),其中一份由采購人員保管,作為采購依據(jù);一份由采購員在物資采購入庫時轉(zhuǎn)交倉管員,作為驗(yàn)收貨物的依據(jù);一份由總務(wù)處歸檔保存,以便對所有的訂貨與到貨情況進(jìn)行查對、分析。
第八條.上述決策流程中,如果審核、審批人在出差或請假期間,應(yīng)采用書面授權(quán)方式,授權(quán)指定人員審核或?qū)徟?。如果遇到緊急情況,也可傳真、手機(jī)短消息或電話授權(quán),之后補(bǔ)辦書面文件。第三章
采購過程管理
第九條.總務(wù)處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,建立主要采購物資的基準(zhǔn)價格體系,據(jù)之編制采購費(fèi)用預(yù)算及規(guī)范采購價格決定。
第十條.當(dāng)采購金額在10000元(含)以下時,采購最終決定權(quán)在主管財務(wù)副校長;采購金額在10000元以上,10萬元以下(含)時,主管財務(wù)副校長審核后,由常務(wù)副校長最終審批決定。
第十一條.對單項或批量采購費(fèi)用預(yù)算達(dá)到10萬元以上的物資采購,具備招標(biāo)條件的,一律實(shí)行招標(biāo)采購。具體實(shí)施方法見《石竹山文武學(xué)校物資采購招標(biāo)實(shí)施辦法》。第十二條.食堂采購業(yè)務(wù)管理
對于食堂主副食品賒購業(yè)務(wù),應(yīng)盡可能采取定點(diǎn)采購,同類產(chǎn)品應(yīng)定點(diǎn)兩個供貨單位。采購員進(jìn)行詢價后,將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價格等有關(guān)信息報送總務(wù)處,總務(wù)處了解詳細(xì)情況后簽署審核意見,然后由監(jiān)察審計室進(jìn)行價格核對后簽署審核意見,最后報送主管財務(wù)副校長審批決定。賒購業(yè)務(wù)審批后,應(yīng)和供貨單位簽署供貨合同或協(xié)議,約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方式等事宜。對于定點(diǎn)采購,必須定期進(jìn)行價格、質(zhì)量、供貨及時性等方面的檢查,以加強(qiáng)對供貨商的管理和降級學(xué)校采購成本。
對于食堂主副食品現(xiàn)金采購業(yè)務(wù),必須由采購員和廚師長一同進(jìn)行現(xiàn)場詢價,當(dāng)采購食品總金額不超過當(dāng)日經(jīng)審批后的采購費(fèi)用預(yù)算時,由采購員和廚師長共同決定是否采購,并且在原擬采購食品單價上漲幅度較大,造成采購總金額超預(yù)算時,可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購品種,但是必須保證當(dāng)日采購的食品數(shù)量能夠滿足當(dāng)日學(xué)校需要;當(dāng)采購食品總金額大于當(dāng)日經(jīng)審批后的采購費(fèi)用預(yù)算時,采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規(guī)格、價格等信息報送總務(wù)處,總務(wù)處審核后簽署意見轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計室,監(jiān)察審計室審核同意后通知采購。如果監(jiān)察審計室的審核意見和總務(wù)處審核意見不一致,應(yīng)當(dāng)報送主管財務(wù)副校長最終決定是否采購。
第四篇:政府采購管理制度
萍鄉(xiāng)市皮膚病防治所政府采購管理制度
一、醫(yī)院招標(biāo)采購規(guī)定 醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)采購管理規(guī)定
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)法》,衛(wèi)生部關(guān)于《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》(衛(wèi)規(guī)財發(fā)〔2011〕24號),萍鄉(xiāng)市相關(guān)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)采購文件,醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)采購應(yīng)委托萍鄉(xiāng)市招投標(biāo)中心進(jìn)行,招標(biāo)采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正的原則,杜絕暗箱操作,確保程序公正、環(huán)節(jié)透明;遵循競爭、擇優(yōu)、價廉和誠實(shí)信用的原則,質(zhì)量優(yōu)先、價格合理,滿足醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對儀器設(shè)備、醫(yī)療器械的功能與質(zhì)量需求。
一、招標(biāo)范圍:本規(guī)定適用醫(yī)院內(nèi)部的所有單臺申報價值十萬元以上醫(yī)療設(shè)備和器械的招標(biāo)采購活動,醫(yī)院專業(yè)設(shè)備指設(shè)備科負(fù)責(zé)采購的用于臨床、科研等的儀器設(shè)備。
二、招標(biāo)步驟:醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)投標(biāo)采購分為十個步驟:
(一)醫(yī)院臨床使用科室向設(shè)備科提出申請,申請資料包括采購設(shè)備的可行性論證報告和申請報告。
(二)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會在季度會議上審核商討,通過要采購的設(shè)備。
(三)后勤科工作人員填寫醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置大型醫(yī)用設(shè)備申請書,報萍鄉(xiāng)市衛(wèi)計委審批。
(四)萍鄉(xiāng)市衛(wèi)計委組織萍鄉(xiāng)市醫(yī)療專家進(jìn)行論證,審核醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)參數(shù)。50萬元以上的大型醫(yī)療設(shè)備,萍鄉(xiāng)市衛(wèi)計委還將邀請萍鄉(xiāng)市的醫(yī)療專家前來論證。
(五)通過專家論證后,如果設(shè)備是進(jìn)口設(shè)備,設(shè)備科填寫《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品申請表》和《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見》,交萍鄉(xiāng)市財政局政府采購管理處進(jìn)行審批和公示。
(六)萍鄉(xiāng)市財政局政府采購管理處公示無異議后,設(shè)備科遞交申請報告給萍鄉(xiāng)市政府采購辦,進(jìn)行審批。
(七)萍鄉(xiāng)市政府采購辦審批后,委托萍鄉(xiāng)市招投標(biāo)中心,采取公開招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)。
(八)醫(yī)院和中標(biāo)單位簽訂購買合同。
(九)醫(yī)院建立醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收制度。醫(yī)療設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試使用后,醫(yī)院對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收,并填寫驗(yàn)收報告,(十)驗(yàn)收完畢后,醫(yī)院根據(jù)合同條款,按醫(yī)院有關(guān)審批程序辦理付款手續(xù)。
三、以下情況不列入本規(guī)定招標(biāo)采購:
(一)、專業(yè)設(shè)備特定的附件、易耗品
(二)、專業(yè)設(shè)備的維修配件
(三)、獨(dú)家生產(chǎn)的設(shè)備
(四)、醫(yī)院已另訂立協(xié)議的設(shè)備
(五)、設(shè)備的維修及其他售后服務(wù)
(六)、不符合招標(biāo)條件的其他設(shè)備
四、其他事項
(一)、醫(yī)院后勤科負(fù)責(zé)保存招標(biāo)投標(biāo)資料。
(二)、中標(biāo)單位和醫(yī)院簽訂合同,已中標(biāo)的供貨商在規(guī)定的時間內(nèi)不簽定協(xié)議或不執(zhí)行已簽定協(xié)議的,醫(yī)院將中止其中標(biāo)資格。醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)合同的規(guī)范管理,保證采購質(zhì)量,嚴(yán)格防范各類風(fēng)險,確保資金安全。
(三)、本規(guī)定由醫(yī)院后勤科制定并負(fù)責(zé)解釋。
二、醫(yī)院物資采購管理制度 醫(yī)院物資采購管理制度
為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。
(一)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、后勤科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組,由后勤科科長、采購員、需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在后勤科。
(二)、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家,但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是后勤科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是行政后勤科;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
(三)、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
2、采購科室在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購部門在采購物資時要憑領(lǐng)導(dǎo)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(四)、采購方法
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價,由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。
2、后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購。由醫(yī)院后勤科組織實(shí)施,按審批權(quán)限予以審批。3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購,由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進(jìn)行采購,由醫(yī)院后勤科組織實(shí)施,由院長辦公會審批。5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購,由醫(yī)院后勤科組織實(shí)施,由院長審批。
(五)、采購程序
1、計劃和立項
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交后勤科按計劃采購。原則上每月采購二次。(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后,交由藥劑科組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交后勤科采購。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后,采購委員會負(fù)責(zé)組織后勤科、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價,考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,由采購委員會組織后勤科進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
(六)、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度,常用后勤類、辦公類物資由后勤科庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)后勤科下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用科室負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等),合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期,并有院感科進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由后勤科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收,5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗(yàn)收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
(七)、物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、后勤科負(fù)責(zé)人簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
(八)、常規(guī)物資采購時限
物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部門應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
(九)、采購監(jiān)督
醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察科是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時負(fù)責(zé)市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權(quán)利。
三、醫(yī)院采購管理辦法 醫(yī)療設(shè)備采購管理辦法
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購管理,規(guī)范采購行為,進(jìn)一步完善采購制度,按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實(shí)信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標(biāo)、投標(biāo)法》(下稱招標(biāo)、投標(biāo)法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求,經(jīng)院長辦公會研究,特制定本辦法:
一、采購計劃
醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要,結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算,本著經(jīng)濟(jì) 實(shí)用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計劃,杜絕盲目配置和閑置浪費(fèi)。
(一)、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要,于每年年底前提交下購置計劃,填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外),經(jīng)主管院長審核后在規(guī)定時間內(nèi)報后勤科。
(二)、后勤科對各科室設(shè)備購置的申請進(jìn)行匯總,提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會,審議論證,根據(jù)論證情況及醫(yī)院本經(jīng)費(fèi)預(yù)算,編制出設(shè)備、器材的購置計劃,經(jīng)院長辦公會審批后成為正式的醫(yī)用設(shè)備、器材采購計劃。
(三)、未列入采購計劃的項目,科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設(shè)備,單價在1000元以上1萬元以下的,由使用科室向后勤科提出申請,后勤科定期匯總后,報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)院長辦公會審批后執(zhí)行;對于單價在萬元以上的儀器設(shè)備,由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報送后勤科,后勤科定期匯總后提交醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)會進(jìn)行論證,根據(jù)論證情況,擬定“臨時增購醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報告,經(jīng)院長辦公會審批后增列入當(dāng)年采購計劃。需主管部門審批的,應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項目考察,其考察報告書面上報院長辦公會,并由后勤科備案。
(四)、單價在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購置,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性、社會和經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。
(五)、因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購的,按照應(yīng)急采購預(yù)案執(zhí)行。需采購進(jìn)口設(shè)備的,按照國家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購審批程序。
二、采購
(一)、單機(jī)(件)在3萬元以下的購置,必須由后勤科制定招標(biāo)申請書,原則上應(yīng)有3個以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過招標(biāo)簽定合同(參加人員:主管后勤科副院長、使用或申請科室主管副院長書記、后勤科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標(biāo)管理辦公室備案,經(jīng)批準(zhǔn)后方可自行采購。
(二)、單機(jī)(件)在3萬元以上的設(shè)備,經(jīng)院長辦公會批準(zhǔn)購置后由后勤科負(fù)責(zé),會同主管院長和使用科室制定設(shè)備招標(biāo)書、技術(shù)參數(shù),經(jīng)設(shè)備主管院長和使用科室認(rèn)可,報院長簽字后,報萍鄉(xiāng)市醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)辦公室,進(jìn)入招標(biāo)程序。憑中標(biāo)通知書,供貨商與醫(yī)院簽定正式合同,并按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收、入庫、出庫。
三、設(shè)備的購進(jìn)驗(yàn)收及管理
(一)、必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械。
(二)、在與供貨商協(xié)商供貨合同前,應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以 下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。(1)營業(yè)執(zhí)照;
(2)《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》;
(3)《醫(yī)療器械注冊證》;(4)合格證明;
(5)企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書原件,委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍;
(6)銷售人員身份證明。
(三)、醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后,醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后應(yīng)當(dāng)填寫驗(yàn)收報告,并由各方簽字確認(rèn)以示負(fù)責(zé)。驗(yàn)收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收不合格的,應(yīng)當(dāng)及時辦理索賠。
(四)、建立真實(shí)完整的購進(jìn)驗(yàn)收記錄,以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批號或機(jī)身編號、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號、醫(yī)療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進(jìn)記錄由后勤科負(fù)責(zé)建檔保存。
(五)、購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù),醫(yī)療設(shè)備證件,裝箱單、說明書、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案,并妥善保存。因進(jìn)貨手續(xù)不全,無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗(yàn)收。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑,結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫。
(六)、醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格后,由財務(wù)科、后勤科、使用科室各保留一份合同(其中財務(wù)科為原始合同),對納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由財務(wù)科提出設(shè)備折舊方案,院長簽字后,從使用后下一個月扣設(shè)備折舊。
(七)、使用科室和設(shè)備庫房對儲備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查,做好記錄。對在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案,及時養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)在用設(shè)備,并做好養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)記錄。
四、設(shè)備的維修
后勤科要定期下科室了解設(shè)備的工作運(yùn)行情況(每周一次),并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障,使用科室及時通知后勤科,藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤,并據(jù)實(shí)填寫維修登記卡。維修費(fèi)用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議,維修費(fèi)用在1萬元以上的要上報院長批準(zhǔn)。
五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第五篇:政府采購管理制度
政府采購管理制度
第一章 總則
第一條:為規(guī)范單位政府采購行為,建立健全政府采購預(yù)算管理、采購活動管理、驗(yàn)收管理等政府采購內(nèi)部管理制度,結(jié)合《政府采購法》等法律法規(guī),特制訂本制度。
第二條:本制度所稱政府采購是指單位使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第三條:采購需求與審批、采購實(shí)施與監(jiān)督、采購實(shí)施與驗(yàn)收、付款審批與付款執(zhí)行等不相容崗位相分離。
第二章 分工與授權(quán)
第四條:政府采購實(shí)行校長簽批,單位價值在1萬元以上的采購由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。
第五條:政府采購由總務(wù)處統(tǒng)一管理實(shí)施,具體負(fù)責(zé)審核各部門提交的政府采購預(yù)算建議數(shù)、采購計劃和采購申請;按照國家有關(guān)規(guī)定確定政府采購形式和方式;組織實(shí)施采購業(yè)務(wù)、訂立和履行采購合同;組織實(shí)施采購驗(yàn)收;妥善保管采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料;處理采購糾紛等。
第六條:財會人員負(fù)責(zé)審核各部門申報采購計劃,確定資金來源;復(fù)核采購支付申請手續(xù),辦理相關(guān)資金支付;根據(jù)總務(wù)處提供的采購合同和驗(yàn)收證明,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度對采購進(jìn)行賬務(wù)處理;定期與總務(wù)處核對采購執(zhí)行和結(jié)算情況。
第七條:預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行政府采購預(yù)算執(zhí)行情況情況,參與采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理。
第三章 實(shí)施與執(zhí)行
第八條:政府采購預(yù)算編制與審核。
有需要購置辦公設(shè)備、提供勞務(wù)或工程的部門,提出采購申請,編制采購預(yù)算和計劃,報分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報校長簽批,校長簽批同意后報總務(wù)處統(tǒng)一辦理。預(yù)算的編制和審核既要滿足業(yè)務(wù)需要,同時也要和資產(chǎn)存量情況相適應(yīng),既要避免出現(xiàn)重復(fù)購置、浪費(fèi)資金,又要避免應(yīng)購未購影響業(yè)務(wù)工作。
第九條:政府采購計劃的上報與審批。
總務(wù)處根據(jù)簽批后的采購計劃和申請會同財會人員依法審核采購計劃和申請,確定資金來源、采購組織形式和采購方式。對政府集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的,依據(jù)財政部門有關(guān)要求填報資金申請和政府采購申請,辦理財政部門政府集中采購手續(xù)。對政府集中采購目錄以外或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的,以及經(jīng)政府采購辦批準(zhǔn)自行采購的,遵循采購內(nèi)部控制制度,組織和實(shí)施采購活動。
審核采購計劃和申請的審核包括:采購項目是否符合工作實(shí)際,采購成本是否控制在預(yù)算指標(biāo)之內(nèi),采購金額是否接近市場公允參數(shù),定價是否接近國家標(biāo)準(zhǔn)。
總務(wù)處按照《政府采購法》的規(guī)定,合理確定采購形式和方式??倓?wù)處對審核和審批后所確定的采購形式、采購方式和資金來源及時向校長匯報。必要時履行簽章手續(xù),以示負(fù)責(zé)。
第十條:實(shí)施采購活動。
總務(wù)處按照確定的采購方式依法組織實(shí)施采購活動。委托采購代理機(jī)構(gòu)辦理采購事宜的,總務(wù)處與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂代理協(xié)議,依法確定委托代理的實(shí)行,約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
采取單一來源方式采購的,總務(wù)處在供應(yīng)商保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。
采取詢價方式采購的,根據(jù)采購需求,總務(wù)處至少選擇三家以上符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價,要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定供應(yīng)商。
采取競爭性談判采購的,總務(wù)處首先制定談判文件,明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項,其次確定不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參加談判,談判的任何一方不得泄露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他有關(guān)信息。最后,總務(wù)處根據(jù)供供應(yīng)商最后報價,根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。
采取公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的,應(yīng)當(dāng)按照《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)范圍采購的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他方法是規(guī)避公開招標(biāo)。
第十一條:組織驗(yàn)收??倓?wù)處應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對政府采購項目的驗(yàn)收管理,指定專人對所購物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收證明(驗(yàn)收書)。驗(yàn)收證明應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章,并由驗(yàn)收人及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
第十二條:款項支付。財會人員根據(jù)總務(wù)處提交的驗(yàn)收證明等資料,按照資金支出程序辦理款項支付業(yè)務(wù)。
第十三條:質(zhì)疑投訴答復(fù)。供應(yīng)商對政府采購活動事項由疑問的,總務(wù)處應(yīng)在監(jiān)督室配合下,在收到供應(yīng)商的書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式作出答復(fù),答復(fù)內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。
第十四條:檔案保管??倓?wù)處應(yīng)當(dāng)妥善保管采購過程中形成的各 種文件,定期通報政府采購業(yè)務(wù)信息。并將于支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等資料及時提交財會,作為賬務(wù)處理依據(jù)。
采購文件包括采購活動記錄、采購申請、采購預(yù)算、中投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)等資料。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
第四節(jié) 監(jiān)督與檢查
第十五條:總務(wù)處、審批人有下列行為之一的,依據(jù)《政府采購法》給予警告,可以并處罰款。
1、應(yīng)當(dāng)集中采購項目而自行采購的;
2、規(guī)避公開招標(biāo)采購的;
3、擅自提高政府采購標(biāo)準(zhǔn)的;
4、委托不具備政府采購業(yè)務(wù)代理資格的機(jī)構(gòu)辦理采購業(yè)務(wù)的產(chǎn),防止保管和使用不當(dāng)導(dǎo)致資產(chǎn)丟失、毀壞等損失發(fā)生。發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)損失的,保管人員應(yīng)及時報告總務(wù)處,總務(wù)處按規(guī)定的審核審批權(quán)限進(jìn)行處理。人員工作發(fā)生變動時,必須進(jìn)行資產(chǎn)清理和移交。