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      2018年政法委預(yù)算公開內(nèi)容(本站推薦)

      時間:2019-05-14 14:29:55下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:2018年政法委預(yù)算公開內(nèi)容(本站推薦)

      2018年政法委預(yù)算公開內(nèi)容

      一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況

      1、部門職責(zé),根據(jù)中央、省、市、區(qū)委的工作部署,統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動,制定全區(qū)政法工作的具體政策措施,及時向區(qū)委提出決策建議;對一定時期的政法工作、維護(hù)穩(wěn)定工作和社會治安綜合治理工作作出全局部署,并督促貫徹落實;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門各負(fù)其責(zé);指導(dǎo)全區(qū)維護(hù)社會穩(wěn)定工作和制止非法宗教活動工作。辦理區(qū)委及上級有關(guān)部門交辦的其他工作。督促、推動大要案查處;監(jiān)督、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況,辦理區(qū)委及上級部門交辦的其他事項。

      2、機(jī)構(gòu)設(shè)置,中共路南區(qū)委政法委員會規(guī)格屬于正科,下設(shè)辦公室,政治處、執(zhí)法監(jiān)督科、維穩(wěn)辦共四個內(nèi)設(shè)科室;與綜治辦,國安辦合署辦公;防范辦靠掛政法委;路南區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心為政法委下屬(派出)單位。

      二、部門預(yù)算安排總體情況

      區(qū)委政法委2018年一般公共預(yù)算撥款收入為618.72萬元,全部非限額補(bǔ)助收入。共安排一般公共預(yù)算支出618.72萬元,其中基本支出93.72萬元,包含人員經(jīng)費59.31萬元,日常經(jīng)費34.41萬元,項目支出525萬元?!叭苯?jīng)費預(yù)算安排0.5萬元,其中因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,公務(wù)接待費0.5萬元?!叭苯?jīng)費與去年相比減少了4.05萬元,減少原因為我單位無公務(wù)用車減少費用3.7萬元,招待費減少0.35萬元。2018年預(yù)算撥款收入618.72萬元與2017年預(yù)算收入426.69萬元相比,增加192.03萬元,增加原因為人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

      2018年部門預(yù)算全部為一般公共預(yù)算,無政府性基金收支預(yù)算和國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。

      三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

      2018年我單位安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費618.72萬元,其中人員經(jīng)費59.31萬元,日常公用經(jīng)費34.41萬元,其中:辦公費4.5,印刷費2萬元,郵電費10.66萬元,差旅1.65萬元,會議費3萬元,培訓(xùn)費0.1萬元,公務(wù)接待0.5萬元,福利費1.5萬元,其他交通費10.5萬元。項目經(jīng)費525萬元。

      四、財政撥款“三公” 經(jīng)費預(yù)算情況

      “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.5萬元,其中因公出國(境)費0萬元,2017年因公出國(境)費0萬元,2018年因公出國(境)費0萬元,無增減變化。2017年公務(wù)用車購置0萬元,2018年公務(wù)用車購置0萬元,無增減變化。2017年公務(wù)用車運行費3.7萬元,2018年公務(wù)用車運行費0萬元,比2017年減少3.7萬元,減少原因為我單位無公務(wù)用車。2018年公務(wù)接待費0.5萬元,2017年公務(wù)接待0.85萬元,減少0.35萬元,減少原因為減少接待工作。2018年“三公”經(jīng)費與去年相比減少了4.05萬元。2017年會議費2萬元,2018年會議費2萬元,無增減變化。2017年培訓(xùn)費0萬元,2018年培訓(xùn)費為0.1萬元,增加了0.1萬元,增加原因為增加人員編制。

      五、績效預(yù)算信息情況

      調(diào)查研究社會治安綜合治理重大問題并提出政策建議;承擔(dān)社會治安綜合治理、網(wǎng)格化管理有關(guān)組織協(xié)調(diào)和督導(dǎo)檢查工作,推動跨部門社會治理事項的解決;了解掌控社會治安綜合治理、網(wǎng)格化管理工作進(jìn)展情況,總結(jié)推廣成功經(jīng)驗和做法。今年上半年按市政法委統(tǒng)一部署對我區(qū)政法網(wǎng)進(jìn)行擴(kuò)容升級,并對政法網(wǎng)語音電話進(jìn)行常規(guī)巡檢;組織開展全區(qū)“雪亮工程”建設(shè)和實施,為推進(jìn)我區(qū)綜治工作上檔升級奠定基礎(chǔ)。辦理上級綜治辦、本級綜治委交辦的其他事項。

      政法委項目支出預(yù)算安排525萬元(其中網(wǎng)格化工作經(jīng)費225萬元,雪亮工程工作經(jīng)費300萬元)

      六、政府采購預(yù)算情況

      2018年我單位未安排政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費。

      七、國有資產(chǎn)信息

      上年末我單位國有資產(chǎn)總值為99.3萬元,其中辦公桌椅類69個價值16.3萬元,辦公用計算機(jī)類145個價值81.7萬元,網(wǎng)絡(luò)防護(hù)設(shè)備1個價值0.18萬元,音響設(shè)備1臺價值1.2萬元。

      本年度擬不購置國有資產(chǎn)。

      八、專業(yè)名詞解釋

      1、一般預(yù)算收入:區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

      2、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      3、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),而發(fā)生的支出。

      4、機(jī)關(guān)運行費:是指為保證行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。主要包括:辦公費、印刷費,水費、電費、郵電費、福利費、日常維修費、辦公物業(yè)服務(wù)費、公務(wù)車運行維護(hù)費等。

      九、其他需要說明的事項(有需要說明事項就寫,沒有就寫無)

      第二篇:成華區(qū)政法委2017年部門預(yù)算公開[范文]

      成華區(qū)政法委2017年部門預(yù)算公開

      一、基本情況

      (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職責(zé)。

      (1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和省、市、區(qū)委的決策,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動;對一定時期內(nèi)的全區(qū)政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。

      (2)檢查、指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策,結(jié)合實際研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實黨的方針、政策的具體措施;監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督,切實解決執(zhí)法活動中的違法問題;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門履行職責(zé)時相互相制約、密切配合;督促、推動大案要案的查處工作,組織討論、研究和協(xié)調(diào)有影響的案件和有重大爭議的疑難案件。

      (3)協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動全區(qū)維護(hù)社會穩(wěn)定工作,了解掌握全區(qū)維護(hù)社會穩(wěn)定工作情況,提出的工作對策及建議措施;指導(dǎo)、督促各單位貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府對維護(hù)穩(wěn)定工作的重大部署;檢查維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的落實情況。

      (4)組織推動、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)社會治安綜合治理、矛盾糾紛大調(diào)解以及見義勇為表彰獎勵工作;及時分析研究全區(qū)社會治安、矛盾糾紛的形勢和對策,制定全區(qū)治安綜合治理、矛盾糾紛調(diào)解工作的規(guī)劃和實施方案;監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和促進(jìn)社會治安綜合治理、矛盾糾紛大調(diào)解和見義勇為表彰獎勵各項措施的落實。

      (5)組織推動全區(qū)政法部門的調(diào)查研究工作,總結(jié)新經(jīng)驗,解決新問題。

      (6)研究加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助區(qū)委和區(qū)委組織部考察、管理政法部門干部;指導(dǎo)政法干警的教育培訓(xùn)工作和政法部門查處干警違紀(jì)案件,檢查全區(qū)政法隊伍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實情況。

      (7)指導(dǎo)全區(qū)各街道社會治安綜合治理委員會的工作。(8)完成區(qū)委和上級政法委交辦的其他事項。

      (二)人員情況。截止2016年12月,共有編制17人,實際在職人數(shù)27人,其中行政編制15人,區(qū)領(lǐng)導(dǎo)單列1人,工勤人員1名。退休人員7名。

      (三)匯總預(yù)算情況

      預(yù)算單位1個,無下級預(yù)算單位,只有本級匯總預(yù)算。

      二、收支預(yù)算情況

      (一)2017年部門總預(yù)算收入3489.35萬元。比2016年6874萬元減少3384.65萬元,減少49%,變動原因是區(qū)域治理“大聯(lián)動”項目建設(shè)帶來的支出減少。

      (二)2017年部門預(yù)算支出說明。

      1.一般公共服務(wù)支出-行政運行-預(yù)算數(shù)為852.02萬元,用于行政人員支出、住房公積金、機(jī)動經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費及其他日常公用經(jīng)費等

      2.一般公共服務(wù)支出-其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其它文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為2413.69萬元,其中,用于區(qū)域治理“大聯(lián)動”預(yù)算數(shù)為2898.35萬元。

      3.一般公共服務(wù)支出(類)社會建設(shè)與社會管理創(chuàng)新工作預(yù)算數(shù)為 65元。

      4.一般公共服務(wù)支出(類)維穩(wěn)、大調(diào)解、綜合治理預(yù)算數(shù)為148萬元。

      (三)無政府性基金預(yù)算。

      (四)其它重要事項情況說明: 1、1.成都市成華區(qū)政法委2017年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費76萬元。

      2.政府采購情況:2017年成都市成華區(qū)委政法委政府采購預(yù)算為3.0萬元,政府采購預(yù)算中計算機(jī)更新,臺式計算機(jī)5臺,0.5萬無每臺。

      三、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

      (一)因公出國(境)經(jīng)費。無

      (二)公務(wù)接待費。2017年預(yù)算安排9萬元,與 2016年預(yù)算9萬元持平,繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約,反對鋪張浪費,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出規(guī)模。

      (三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。核定編制2輛,實際數(shù)量2輛,2017年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7萬元,與2016年預(yù)算16.6減少9.6萬元。用于公務(wù)用車的燃油、維修、車輛保險、過路過橋費、停車洗車等費用。

      名詞解釋

      (四)成都市成華區(qū)政法委2017年部門預(yù)算名詞解釋

      (五)一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金

      (六)一般公共服務(wù)事務(wù)(款)行政運行(項):指成都市成華區(qū)政法委行政單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運行,開展日常工作的基本支出

      (七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指成都市成華區(qū)政法委基本養(yǎng)老保險繳費支出。

      (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指成都市成華區(qū)政法委本級職工基本醫(yī)療老保險繳費支出。

      (九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指成都市成華區(qū)政法委單位職工住房公積金支出?;局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指成都市成華區(qū)政法委用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指成都市成華區(qū)政法委的公用經(jīng)費(包含所有單位的公用經(jīng)費及行政(參公)單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      四、財政撥款預(yù)算表

      第三篇:部門預(yù)算公開內(nèi)容-遵化(本站推薦)

      2016年部門預(yù)算公開情況說明

      一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況

      (一)我武裝部主要職責(zé)是:

      1、負(fù)責(zé)民兵組織建設(shè),按照上級指示,實施民兵組織調(diào)整。

      2、責(zé)民兵、預(yù)備役人員的軍事訓(xùn)練。協(xié)同教育部門對學(xué)生實施軍訓(xùn)。

      3、負(fù)責(zé)征兵和兵役登記工作。協(xié)同有關(guān)部門做好退伍軍人培訓(xùn)、安置和烈、軍屬優(yōu)撫工作。

      4、負(fù)責(zé)民兵,預(yù)備役人員的政治教育。協(xié)同有關(guān)部門搞好國防教育。發(fā)動民兵參加社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)。做好戰(zhàn)時動員的思想政治工作。

      5、組織并帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤,配合公安部門做好維護(hù)社會治安、搶險救災(zāi)、軍警民聯(lián)防等任務(wù)。做好國防工程的維護(hù)管理工作。協(xié)同有關(guān)部門做好人防和交通戰(zhàn)備工作。

      6、負(fù)責(zé)擬制作戰(zhàn)預(yù)案,兵員動員計劃,搞好戰(zhàn)爭潛力調(diào)查,會同有關(guān)部門做好戰(zhàn)備工作。戰(zhàn)時負(fù)責(zé)兵民員動員和帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn),支援前線,保衛(wèi)后方。

      7、負(fù)責(zé)民兵和退伍軍人、預(yù)備役人員的登記統(tǒng)計工作。

      8、負(fù)責(zé)專職武裝干部的管理,會同有關(guān)部門做好選拔、調(diào)配、掊養(yǎng)、使用等工作。

      9、負(fù)責(zé)民兵武器彈藥和裝備器材和計劃調(diào)配、請領(lǐng)補(bǔ)充、維修保管、使用和安全工作。

      10、承辦本級人民武裝委員會和同級政府國防動員委員會日常工作。完成上級軍事機(jī)關(guān)和縣(市、區(qū))委、人民政府賦予的其它任務(wù)。

      (二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

      遵化市人民武裝部設(shè)置3個內(nèi)設(shè)職能科室,分別是軍事科、政工科,后勤科。下設(shè)27個基層武裝部,分別是華明路街道辦事處武裝部、文化路街道辦事處武裝部、遵化鎮(zhèn)武裝部、崔家莊鄉(xiāng)武裝部、西留村鄉(xiāng)武裝部、堡子店鎮(zhèn)武裝部、西下營鄉(xiāng)武裝部、興旺寨鄉(xiāng)武裝部、湯泉鄉(xiāng)武裝部、馬蘭峪鎮(zhèn)武裝部、東陵鄉(xiāng)武裝部、平安城鎮(zhèn)武裝部、東新莊鎮(zhèn)武裝部、劉備寨鄉(xiāng)武裝部、新店子鎮(zhèn)武裝部、團(tuán)瓢莊鄉(xiāng)武裝部、黨峪鎮(zhèn)武裝部、娘娘莊鄉(xiāng)武裝部、地北頭鎮(zhèn)武裝部、東舊寨鎮(zhèn)武裝部、鐵廠鎮(zhèn)武裝部、蘇家洼鎮(zhèn)武裝部、侯家寨鄉(xiāng)武裝部、西三里鄉(xiāng)武裝部、建明鎮(zhèn)武裝部、小廠鄉(xiāng)武裝部、石門鎮(zhèn)武裝部。

      二、此處將下列預(yù)算報表公開(附表3-1至3-3),包括:收支總表、收入總表、支出總表、公開至支出功能分類項級科目。

      三、財政撥款收支情況表(附表3-4至3-9),包括:

      1、財政撥款收支總表;

      2、一般公共預(yù)算支出表,公開至功能分類項級科目;

      3、一般公共預(yù)算基本支出表,公開至功能分類項級科目;

      4、政府性基金預(yù)算支出表,公開至功能分類項級科目;

      5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表,公開至功能分類項級科目;

      6、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表,應(yīng)當(dāng)按因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費(細(xì)化至公務(wù)用車購置

      費、公務(wù)用車運行費)、公務(wù)接待費公開。

      四、績效預(yù)算信息

      1、按上級要求完成征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作;按軍分區(qū)要求,完成好民兵整組及調(diào)配工作;按照上級軍事機(jī)關(guān)下達(dá)的民兵訓(xùn)練計劃,完成好民兵軍事訓(xùn)練任務(wù);按上級部門要求,能夠及時拉動我區(qū)民兵參加各項任務(wù);在我區(qū)境內(nèi)大力宣傳征兵工作,協(xié)助軍事科作好民兵軍事訓(xùn)練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區(qū)內(nèi)公民的國防教育宣傳工作,配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作;按照征兵工作條例,嚴(yán)格把關(guān)應(yīng)征入伍青年的政治審查工作

      2、按上級要求完成征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作;按軍分區(qū)要求,完成好民兵整組及調(diào)配工作;按照上級軍事機(jī)關(guān)下達(dá)的民兵訓(xùn)練計劃,完成好民兵軍事訓(xùn)練任務(wù);按上級部門要求,能夠及時拉動我區(qū)民兵參加各項任務(wù);在我區(qū)境內(nèi)大力宣傳征兵工作,協(xié)助軍事科作好民兵軍事訓(xùn)練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區(qū)內(nèi)公民的國防教育宣傳工作,配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作;按照征兵工作條例,嚴(yán)格把關(guān)應(yīng)征入伍青年的政治審查工作

      3、按上級要求完成征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作;按軍分區(qū)要求,完成好民兵整組及調(diào)配工作;

      按照上級軍事機(jī)關(guān)下達(dá)的民兵訓(xùn)練計劃,完成好民兵軍事訓(xùn)練任務(wù);按上級部門要求,能夠及時拉動我區(qū)民兵參加各項任務(wù);在我區(qū)境內(nèi)大力宣傳征兵工作,協(xié)助軍事科作好民兵軍事訓(xùn)練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區(qū)內(nèi)公民的國防教育宣傳工作,配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作;按照征兵工作條例,嚴(yán)格把關(guān)應(yīng)征入伍青年的政治審查工作

      五、政府采購預(yù)算情況

      武裝部采購預(yù)算情況說明:2016年民兵訓(xùn)練基地鍋爐用煤25噸,按照2015冬,塊煤價格0.06萬元/噸,共計1.5萬元。

      六、國有資產(chǎn)信息

      武裝部有資產(chǎn)信息:2015年12月31日,武裝部固定資產(chǎn)總額586.87萬元,2016年列入預(yù)算新增加1臺空調(diào),金額0.5萬元。

      七、有關(guān)事項說明:2016年預(yù)算共計310.74萬元,以下

      1、工資福利支出萬元139.04萬元:基本工資49.18萬元,津貼補(bǔ)貼17.79萬元,獎金1.58萬元;社會保障繳費40.11萬元(養(yǎng)老保險27.70萬元、醫(yī)療保險6.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.47萬元、全額退休人員醫(yī)療保險1.10、事業(yè)單位失業(yè)保險1.21萬元、工商保險費0.45萬元、其它0.2

      5萬元);績效工資30.38萬元(基礎(chǔ)績效21.26萬元、獎勵績效9.11萬元)

      2、對個人和家庭補(bǔ)助萬元14.94萬元:撫恤金1.63萬元,獎勵金0.08萬元(獨生子女費0.08萬元),住房公積金11.87萬元,其它對個人和家庭補(bǔ)助支出1.36萬元(取暖補(bǔ)貼1.36萬元)

      3、公用經(jīng)費萬元22.28萬元:基礎(chǔ)定額18.11萬元(辦公費0.68萬元、電費0.17萬元、水費0.17萬元、郵電費0.7萬元、辦公取暖費11.65萬元(9.9辦公取暖費9.9萬元,采購煤1.75萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6.15萬元、其它業(yè)務(wù)費0.34萬元);按規(guī)定比列計提2.42萬元(工會經(jīng)費1.19萬元、福利費1.23萬元);

      4、專項經(jīng)費133.69萬元:征兵費28萬元、民兵訓(xùn)練費35萬元、兵役登記費10萬元、國防教育經(jīng)費16萬元、暖氣維修費10萬元、服裝費5萬元、熱力拖欠暖氣費29.69。

      5、三公經(jīng)費說明:主要是公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算為6.15萬元,較2015年不變。其他無

      遵化市人民武裝部

      第四篇:2017育紅幼兒園部門預(yù)算公開內(nèi)容

      2017市育紅幼兒園部門預(yù)算公開內(nèi)容

      目 錄

      第一部分 部門概況

      一、主要職能。

      二、2017部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

      三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

      四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。第二部分 育紅幼兒園2017部門預(yù)算表

      一、收支預(yù)算總表

      二、收入預(yù)算總表

      三、支出預(yù)算總表

      四、財政撥款收支預(yù)算總表

      五、財政撥款支出預(yù)算表

      六、財政撥款基本支出預(yù)算表

      七、政府性基金支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

      十二、政府采購支出預(yù)算表

      第三部分 育紅幼兒園2017部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

      第一部分 部門概況

      一、單位基本情況

      連云港市育紅幼兒園始建于1989年,是市婦聯(lián)主辦的全日制幼兒園,座落于新浦西小區(qū),占地面積2200平方米。現(xiàn)開設(shè)大、中、小、托班共十個班級,在園幼兒420名,教職工42名,專任教師22人,教師學(xué)歷合格率達(dá)100%。

      先后獲得江蘇省首批優(yōu)質(zhì)幼兒園、省巾幗示范崗、省綠色學(xué)校、省優(yōu)秀家長學(xué)校、省重點幼兒園、連云港市管理規(guī)范示范園、市小公民道德建設(shè)示范基地、網(wǎng)上家長學(xué)校實驗基地、上海音樂學(xué)院培訓(xùn)基地、連云港市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承基地等榮譽稱號。

      在新課程改革的大趨勢下,育紅幼兒園根據(jù)本園實際情況和特殊的人文環(huán)境與地理位置,運用新課程標(biāo)準(zhǔn)的理念,率先開展中國傳統(tǒng)文化教育,現(xiàn)己開設(shè)空竹、皮影、剪紙、扎染、青花藝術(shù)、棋類、茶藝、揚琴等民間藝術(shù)課程,通過對傳統(tǒng)文化資源的開發(fā)和利用,使幼兒了解中國傳統(tǒng)文化相關(guān)的知識,感受傳統(tǒng)文化的魅力,掌握一些民間技藝的基本技能,為幼兒個性充分發(fā)展創(chuàng)造了空間,培養(yǎng)了幼兒愛家鄉(xiāng)、愛祖國的感情,讓幼兒充分領(lǐng)略到民間藝術(shù)的絢麗多彩。

      育紅幼兒園用“心”體驗,用“意”創(chuàng)造,用“情”耕耘,讓傳統(tǒng)文化走進(jìn)幼兒園,讓中國的傳統(tǒng)文化在孩子們身上得到更好的弘揚和傳承。

      主要職能:

      育紅幼兒園基本職能是:對學(xué)齡前兒童實施保育、教育和智力開發(fā)服務(wù)。(1)認(rèn)真貫徹、落實、執(zhí)行園務(wù)工作計劃,明確培養(yǎng)目標(biāo)及管理目標(biāo)。面向全體幼兒,全面提高幼兒素質(zhì)。重點抓好幼兒保育、教育、教學(xué)工作。加強(qiáng)教育科學(xué)研究,不斷提高保育、保教質(zhì)量。

      (2)熟悉幼兒各年齡階段生理和心理特點,熟悉幼兒園各年齡段教學(xué)內(nèi)容及要求,定期檢查教師教案、聽課、教研等各種學(xué)習(xí)筆記,定期測查幼兒教學(xué)效果以及各班教師、保育員對幼兒護(hù)理工作及執(zhí)行一日生活常規(guī)的情況。

      (3)嚴(yán)格執(zhí)行安全、衛(wèi)生等制度,做好幼兒的生活管理和衛(wèi)生保健工作。根據(jù)天氣變化,及時為幼兒增減衣物、被褥,午睡時多加巡視,注意糾正幼兒的不良睡姿,及時解尿、抹汗和蓋被。指導(dǎo)幼兒洗臉,幫助幼兒剪指甲。

      (4)堅持幼兒園、家庭、社會合力實施的原則,加強(qiáng)與婦聯(lián)以及社區(qū)等相關(guān)部門的聯(lián)系,整合優(yōu)質(zhì)資源,實現(xiàn)家園、社區(qū)大教育格局。

      (5)利用家長會、校園網(wǎng)、家園小報等多種渠道密切家園聯(lián)系,宣傳現(xiàn)代兒童觀、教育觀、人才觀和幼兒園的教育理念、培養(yǎng)目標(biāo),號召全園家長積極創(chuàng)建學(xué)習(xí)型家庭,切實提高家庭教育質(zhì)量。

      二、2017主要工作任務(wù)及目標(biāo)

      市育紅幼兒園在有計劃地進(jìn)行幼兒園環(huán)境創(chuàng)設(shè),為幼兒提供良好的學(xué)習(xí)、生活條件的目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上,從嚴(yán)從緊地編制了2017的支出預(yù)算。

      2017年市育紅幼兒園預(yù)算支出總數(shù)為248.00萬元。其中基本支出預(yù)算數(shù)為158.01萬元(工資福利支出預(yù)算數(shù)為134.38萬元;商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1.66萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算數(shù)為21.97萬元);項目支出預(yù)算數(shù)為89.99萬元。

      三、市育紅幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

      育紅幼兒園內(nèi)設(shè)班級:根據(jù)上述職責(zé),育紅幼兒園內(nèi)設(shè)10個班級,分別為大班、中班、小班和托班。

      四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

      (一)指導(dǎo)思想

      深入學(xué)習(xí)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》,深刻把握《綱要》、《指南》精髓,強(qiáng)化服務(wù)意識。加強(qiáng)學(xué)校周邊環(huán)境的整治,加強(qiáng)師資隊伍穩(wěn)定,提高業(yè)務(wù)水平,做好家園聯(lián)系,保障幼兒健康成長。

      (二)主要工作

      1、深入學(xué)習(xí)《綱要》、《指南》,強(qiáng)化幼兒一日生活管理,提高幼兒來園活動質(zhì)量。

      2、加強(qiáng)師資隊伍建設(shè),引導(dǎo)教師敬業(yè)愛崗,勤奮工作,樹立良好形象。提高教師教學(xué)研討水平,進(jìn)一步明確辦園目標(biāo)。

      3、加強(qiáng)與社區(qū)派出所的聯(lián)系,強(qiáng)化保安、教師、員工安全意識,加強(qiáng)幼兒良好行為培養(yǎng)及自我保護(hù)教育,提高防范惡性事件的能力。

      4、加強(qiáng)教師專業(yè)技能培訓(xùn)、培養(yǎng),促進(jìn)教師素質(zhì)內(nèi)涵發(fā)展,提高教師專業(yè)水平。促進(jìn)幼兒體智德美明顯發(fā)展。

      5、廣泛聽取家長建議,探索家教指導(dǎo)途徑與方法,增加親子活動次數(shù),豐富親子活動內(nèi)容,提高家長工作的質(zhì)量。

      6、有計劃地進(jìn)行幼兒園環(huán)境創(chuàng)設(shè),為幼兒提供良好的學(xué)習(xí)、生活條件,逐步提高幼兒園硬件設(shè)施的質(zhì)量。

      7、樹立正確的健康觀念,加強(qiáng)健康教育,做好保育與消毒工作,防止流行病在園流行,保障幼兒身體健康,安全快樂的成長。

      8、積極配合上級各部門做好相關(guān)工作。

      第二部分 育紅幼兒園2017部門預(yù)算表

      具體公開表樣可通過“部門預(yù)算編審系統(tǒng)”專設(shè)的“2017市級部門預(yù)算公開表”查詢導(dǎo)出。

      第三部分 育紅幼兒園2017部門預(yù)算情況說明

      一、收支預(yù)算總表情況說明

      本表反映部門總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《連云港市財政廳關(guān)于2017年市級部門預(yù)算的批復(fù)》(連財預(yù)〔2017〕4號)填列。

      育紅幼兒園2017收入、支出預(yù)算總計 248 萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 28 萬元,增長 12.70 %。主要原因是幼兒收費調(diào)整、人員工資增加。其中:工資福利支出預(yù)算數(shù)為134.38萬元,增加33.18萬元;商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1.66萬元,增加1.66萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出21.97萬元,減少3.01萬元。項目支出89.99萬元,減少3.83萬元。

      (一)收入預(yù)算總計 248 萬元。包括:

      1、財政撥款收入預(yù)算總計

      0 萬元。

      (1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算

      0 萬元,與上年相比增加(減少)

      0 萬元,增長(減少)0 %。(2)政府性基金收入預(yù)算

      0 萬元,與上年相比增加(減少)

      0 萬元,增長(減少)0 %。

      2、財政專戶管理資金收入預(yù)算總計

      248 萬元。與上年相比增加 萬元,增長12.70 %。主要原因是幼兒收費調(diào)整。

      3、其他資金收入預(yù)算總計

      0 萬元。與上年相比增加(減少)

      0 萬元,增長(減少)

      0 %。

      4、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為

      0 萬元。與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(減少)0 %。

      (二)支出預(yù)算總計 248 萬元。包括:

      1、一般公共服務(wù)(類)支出 0 萬元,與上年相比增加(減少)

      0 萬元,增長(減少)

      0 %。

      2、公共安全(類)支出

      0 萬元,與上年相比增加(減少)

      0 萬元,增長(減少)0 %。

      3、結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0 萬元。

      此外,基本支出預(yù)算數(shù)為 158.01 萬元。與上年相比增加31.83 萬元,增長 25.20 %。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,人員經(jīng)費增加。其中:工資福利支出預(yù)算數(shù)為134.38萬元,增加33.18萬元;商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1.66萬元,增加1.66萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出21.97萬元,減少3.01萬元。項目支出89.99萬元,減少3.83萬元。

      項目支出預(yù)算數(shù)為

      89.99 萬元。與上年相比減少3.83 萬元,減少 4.08 %。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,人員經(jīng)費增加,頂目經(jīng)費減少。其中:工資福利支出預(yù)算數(shù)為134.38萬元,增加33.18萬元;商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1.66萬元,增加1.66萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出21.97萬元,減少3.01萬元。項目支出89.99萬元,減少3.83萬元。

      單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為

      0 萬元。與上年相比增加(減少)

      0 萬元,增長(減少)0 %。

      二、收入預(yù)算情況說明

      本表反映部門總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《市育紅幼兒園部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

      育紅幼兒園本年收入預(yù)算合計 248 萬元,其中: 一般公共預(yù)算收入

      0 萬元,占

      0

      %; 政府性預(yù)算收入

      0 萬元,占

      0

      %; 財政專戶管理資金 248

      萬元,占

      %; 其他資金

      0

      萬元,占

      0

      %; 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

      0

      萬元,占

      0

      %。

      三、支出預(yù)算情況說明

      本表反映部門總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《市育紅幼兒園部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

      育紅幼兒園本年支出預(yù)算合計

      248 萬元,其中: 基本支出

      158.01

      萬元,占

      63.70

      %; 項目支出

      89.99

      萬元,占

      36.30

      %; 單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費

      0 萬元,占

      0

      %; 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金

      0 萬元,占

      0

      %。

      四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明

      本表反映部門財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《市育紅幼兒園部門收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。

      育紅幼兒園2017財政撥款收、支總預(yù)算 0 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 0 萬元,增長 0 %。

      五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明

      本表反映部門財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《市育紅幼兒園部門財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。

      育紅幼兒園2017年財政撥款預(yù)算支出 0 萬元,占本年支出合計的 0 %。與上年相比,財政撥款支出增加(減少)

      0萬元,增長(減少)0 %。

      其中:

      (一)一般公共服務(wù)(類)

      人大事務(wù)(款)行政運行(項)支出

      0 萬元,與上年相比增加(減少)

      0 萬元,增長(減少)

      0 %。

      (二)公共安全(類)

      公安(款)行政運行(項)支出

      0 萬元,與上年相比增加(減少)

      0 萬元,增長(減少)0 %。

      六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

      本表反映部門財政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

      育紅幼兒園2017財政撥款基本支出預(yù)算 0 萬元,其中:

      (一)人員經(jīng)費

      0 萬元。

      (二)公用經(jīng)費

      0 萬元。

      七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

      本表反映部門政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《市育紅幼兒園部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。

      育紅幼兒園2017年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加(減少)

      0 萬元,增長(減少)0 %。

      其中: 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出

      0 萬元。八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

      本表反映部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。

      育紅幼兒園2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算

      0萬元,與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(減少)0 %。九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明 本表反映部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

      育紅幼兒園2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算

      0 萬元,其中:

      (一)人員經(jīng)費

      0 萬元。

      (二)公用經(jīng)費 0 萬元。十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明 本表反映部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

      2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出0 萬元,比2016年增加(減少)0 萬元,增長(降低)0 %。十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

      本表反映部門一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。育紅幼兒園2017 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出

      0 萬元,占“三公”經(jīng)費的0

      %;公務(wù)用車購置及運行費支出

      0 萬元,占“三公”經(jīng)費的0 %;公務(wù)接待費支出

      0 萬元,占“三公”經(jīng)費的0

      %。具體情況如下:

      1、因公出國(境)費預(yù)算支出

      0 萬元。

      2、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出

      0 萬元。其中:(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元。(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出

      0 萬元。

      3、公務(wù)接待費預(yù)算支出 0 萬元。

      育紅幼兒園2017 一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出

      0 萬元。

      育紅幼兒園2017 一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出

      0 萬元。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項收入。

      三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

      四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

      五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

      六、項目支出:包括編入部門預(yù)算的單位項目、市級重點項目支出安排數(shù)等。

      七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費:指預(yù)算單位年初預(yù)留用于執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

      八、“三公”經(jīng)費:指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

      第五篇:泰和委政法委2018年預(yù)算

      泰和縣委政法委2018年預(yù)算

      目 錄

      第一部分

      泰和縣委政法委概況

      一、部門主要職責(zé)

      二、部門基本情況

      第二部分

      泰和縣委政法委2018年部門預(yù)算情況說明

      一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

      二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 第三部分

      泰和縣委政法委2018年部門預(yù)算表

      一、《收支預(yù)算總表》

      二、《部門收入總表》

      三、《部門支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預(yù)算支出表》

      六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

      七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

      八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

      名詞解釋

      第一部分 泰和縣委政法委概況

      一、部門主要職責(zé)

      縣委政法委是主管全縣政法工作的縣委組成部門,主要職責(zé)是:

      (一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)政法工作的方針、政策和工作部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

      (二)根據(jù)中央、省、市、縣總體要求,對一定時期內(nèi)的政法、綜治工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。

      (三)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定的工作。

      (四)組織、協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作,推動各項措施的落實。

      (五)檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況,結(jié)合我縣實際,研究制定嚴(yán)格、公正執(zhí)法,落實黨的方針政策的具體措施。

      (六)嚴(yán)格監(jiān)督和大力支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門各負(fù)其責(zé)、密切配合、相互制約,督促、推動大案要案的查處工作,研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件。

      (七)針對新時期政法工作出現(xiàn)的新情況,新問題,組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作,提出解決問題的對策。

      (八)加強(qiáng)政法、綜治隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),協(xié)助黨委組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

      (九)指導(dǎo)下級社會管理綜合治理委員會的工作。

      (十)承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

      二、部門基本情況

      縣委政法委共有預(yù)算單位1個,即委機(jī)關(guān)。編制人數(shù)1 1人,其中:行政編制8人、全額撥款事業(yè)編制3人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人;實有人數(shù)11人,其中:在職人數(shù)11人,包括行政人員9人、全額撥款事業(yè)人員2人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人員0人;退休人員2人。

      第二部分 泰和縣委政法委2018年部門預(yù)算情況說明

      一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

      (一)收入預(yù)算情況

      2018年縣委政法委收入預(yù)算總額441.36萬元,其中:財政撥款(含經(jīng)費撥款(補(bǔ)助)、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金)362.04萬元,占收入預(yù)算總額的82%;較上年預(yù)算安排數(shù)增7%;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)79.32萬元,占收入預(yù)算總額的18%,較上年預(yù)算安排數(shù)減69%。

      (二)支出預(yù)算情況

      2018年縣委政法委支出預(yù)算總額為441.36萬元。其中:

      按支出項目類別劃分:基本支出303.43萬元,占支出預(yù)算總額的69%,較上年預(yù)算安排數(shù)增19%,包括工資福利支出162.72萬元、商品和服務(wù)支出93.95萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出14.18萬元;項目支出137.93萬元,占支出預(yù)算總額的31%,較上年預(yù)算安排數(shù)減59%,包括對個人和家庭的補(bǔ)助68萬元、其他相關(guān)支出69.93萬元。

      按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)441.36萬元,占支出預(yù)算總額的100%,較上年預(yù)算安排數(shù)減26%。

      按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出162.72萬元,占支出預(yù)算總額的37%,較上年預(yù)算安排數(shù)增70%;商品和服務(wù)支出93.95萬元,占支出預(yù)算總額的21%,較上年預(yù)算安排數(shù)增14%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出82.18萬元,占支出預(yù)算總額的19%,較上年預(yù)算安排數(shù)減1%;其他資本性支出69.93萬元,占支出預(yù)算總額的16%,較上年預(yù)算安排數(shù)減74%。

      (三)財政撥款支出預(yù)算情況

      2018年縣委政法委財政撥款支出預(yù)算362.04萬元,占支出預(yù)算總額的82%,較上年預(yù)算安排數(shù)增7%,其中:經(jīng)費撥款(補(bǔ)助)支出362.04萬元。

      (四)政府性基金情況 無

      (五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

      2018年縣委政法委機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排具體情況有:辦公費8.6萬元,較上年預(yù)算安排數(shù)增5%;印刷費3萬元,較上年預(yù)算安排數(shù)增50%;郵電費5.99萬元,較上年預(yù)算安排數(shù)增13%;差旅費5萬元,較上年預(yù)算安排數(shù)增11%;會議費3萬元,較上年預(yù)算安排數(shù)增7%;維修費74.93

      萬元,較上年預(yù)算安排數(shù)增7%;專項材料及一般設(shè)備購置費12.5萬元,較上年預(yù)算安排數(shù)減95.5%;水電費3.1萬元,較上年預(yù)算安排數(shù)增5.5%;取暖費0.31萬元,較上年預(yù)算安排數(shù)增7%;辦公用房物業(yè)管理費2.5萬元,與上年預(yù)算安排數(shù)持平。

      (六)政府采購情況 無

      二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

      2018年泰和縣委政法委“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排15.05萬元。其中:

      1.因公出國(境)費0萬元,主要原因是:沒有出國(境)。2.公務(wù)接待費15.05萬元,比上年減0.03萬元,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”。

      3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,主要原因是:無公務(wù)用車。

      第三部分 泰和縣委政法委2018年部門預(yù)算表

      八張表(詳見附表)

      第四部分

      名詞解釋

      一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

      泰和縣委政法委員會

      2018年5月15日

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