第一篇:物資采購管理辦法
中原石化實(shí)業(yè)有限公司
物資采購管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)實(shí)業(yè)公司物資采購管理,規(guī)范采購行為,在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,努力開拓資源市場(chǎng),為公司降本增效,提高經(jīng)濟(jì)效益,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于實(shí)業(yè)公司所屬各單位。
第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作范圍
第三條 機(jī)構(gòu)設(shè)置:生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購崗位,由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理;業(yè)務(wù)部設(shè)兼職采購崗,由主任負(fù)責(zé)管理;機(jī)關(guān)在經(jīng)營管理部設(shè)置供銷崗。
第四條 工作范圍:物資采購人員主要負(fù)責(zé)本單位的原輔材料、機(jī)物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護(hù)用品(工作服除外)、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資采購;經(jīng)營管理部供銷人員除負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)相應(yīng)的采購工作外,還要負(fù)責(zé)對(duì)全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等,并對(duì)各單位采購人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。
第五條 工作職責(zé)
1、采購人員接受本單位生產(chǎn)部門提報(bào)并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購計(jì)劃。
2、根據(jù)采購計(jì)劃制定相應(yīng)的詢價(jià)單,依據(jù)貨比三家的 原則,進(jìn)行正常的詢比價(jià)工作。
3、結(jié)合詢比價(jià)結(jié)果制作物資采購審批單,由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購任務(wù)。
4、嚴(yán)格按照:簽訂采購合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗(yàn)收和庫房交接→按發(fā)票辦理入庫手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫手續(xù)返交財(cái)務(wù)部門→辦理貨款的支付等程序,完成采購工作。
5、做好物資采購發(fā)票登記、物資價(jià)格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作,按月為主管領(lǐng)導(dǎo)提供具有采購計(jì)劃執(zhí)行情況、資金使用情況等內(nèi)容的報(bào)表,為主管領(lǐng)導(dǎo)安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。
第三章 工作流程和監(jiān)督
第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計(jì)劃報(bào)公司經(jīng)營管理部,經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃,分類按原(輔)材料、機(jī)物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等,核定各項(xiàng)月度消耗指標(biāo)和資金控制額度,凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的,由公司主管副總批準(zhǔn)實(shí)施,凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的,由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
第七條 對(duì)于主業(yè)來料加工的原材料,一律由公司經(jīng)營管理部統(tǒng)一辦理手續(xù),各單位采購員負(fù)責(zé)拉運(yùn)入庫。
第八條 對(duì)于備品備件、機(jī)物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價(jià)、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購,凡一次性采購超過2萬元的,都要簽訂供應(yīng)合同,并作為付款依據(jù);對(duì)于確要零星采購的,各單位也要按詢比價(jià)程序辦理。對(duì)于超過1萬元的固定資產(chǎn)的采購,都必須簽訂采購合同,低于1萬元的固定資產(chǎn)采購,各單位按詢比價(jià)程序自行采購,但仍需到經(jīng)營管理部做固定資產(chǎn)登記備案。凡是采購合同均需到經(jīng)營管理部登記備案。
第九條 各單位對(duì)于年使用量超過10萬元的備品備件、機(jī)物料、低值易耗品,超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購,原則上都要進(jìn)行招投標(biāo)。招標(biāo)由各單位組織,經(jīng)營管理部作為監(jiān)督部門全程參與。主要審核參與投標(biāo)的單位資質(zhì)是否符合要求,是否滿足招標(biāo)工作需要投標(biāo)單位的數(shù)量,招標(biāo)過程是否出現(xiàn)串標(biāo)等舞弊行為,招標(biāo)價(jià)格是否脫離市場(chǎng)價(jià)格等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象,除將其廢標(biāo)外,還要追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任,并嚴(yán)肅進(jìn)行處理。
第十條 經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場(chǎng)信息,掌握大宗物資的價(jià)格走勢(shì),主動(dòng)對(duì)各單位物資采購工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗(yàn)收不認(rèn)真等失誤行為的,將依據(jù)公司考核方案進(jìn)行考核;若發(fā)現(xiàn)在物資采購工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購價(jià)格或數(shù)量的,一經(jīng)核實(shí)除依據(jù)考核方案進(jìn)行考核外,還將報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng),情節(jié)嚴(yán)重的移交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。
第四章 對(duì)采購資金的統(tǒng)籌控制
第十一條 為鼓勵(lì)各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)的前提下,勇闖外部市場(chǎng),公司在采購資金上給予相應(yīng)的支持。
1、各單位每月申報(bào)資金使用計(jì)劃,其中包括預(yù)付款、延付賬款等,由公司總經(jīng)理審批,并到財(cái)務(wù)部備案。
2、在資金計(jì)劃審批的范圍內(nèi),各單位可靈活掌握使用 方向。資金計(jì)劃在使用額度上按以下原則辦理:
(1)、50萬元以下的資金支付,由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效;
(2)、超過50萬元的資金支付,必須由總經(jīng)理簽字生效。
3、資金使用計(jì)劃必須按月執(zhí)行,不能跨月份執(zhí)行。若存在其他原因,本月資金計(jì)劃未執(zhí)行完畢,跨月后將不再執(zhí)行,必須重新申報(bào)執(zhí)行。
4、財(cái)務(wù)部根據(jù)資金使用計(jì)劃,積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動(dòng),嚴(yán)格控制資金計(jì)劃的上限。若有特殊原因需要超計(jì)劃執(zhí)行的情況,超出的資金部分,必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。
5、發(fā)生預(yù)付資金的情況,各單位必須向財(cái)務(wù)部門提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或購銷合同方可執(zhí)行,否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。發(fā)生預(yù)付款項(xiàng)后,相應(yīng)的采購人員要及時(shí)索要發(fā)票,辦理出入庫手續(xù)后到財(cái)務(wù)部核銷。若超過三個(gè)月未將發(fā)票追回的,公司有關(guān)部門將依據(jù)考核方案對(duì)其單位進(jìn)行考核。
第十二條 各單位采購員每周末向經(jīng)營管理部上報(bào)本周供應(yīng)執(zhí)行情況,逾期不報(bào)或弄虛作假的公司將予以考核。
第五章 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰
第十三條 為了鼓勵(lì)各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣,根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算,凡本月節(jié)約的預(yù)算內(nèi)定額指標(biāo),將按100%的比例返還各廠,作為下月的采購定額。凡超出預(yù)算內(nèi)指標(biāo)的部分,將從該單位本月獎(jiǎng)金中扣除。
第十四條 對(duì)采購過程中,給單位節(jié)約較大資金的采購人員,原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎(jiǎng)勵(lì),具體金額和辦法由各單位自行確定。
第六章 其它
第十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效,其它未盡事宜由公司經(jīng)營管理部解釋。
附件:1.來料加工原材料供應(yīng)工作流程 2.大宗原(輔)材料采購工作流程
3.備品備件、機(jī)物料、低值易耗品等采購流程 4.固定資產(chǎn)的采購流程
附件
1、來料加工原材料供應(yīng)工作流程
1.經(jīng)營管理部(經(jīng)管部)在供應(yīng)處計(jì)劃員處領(lǐng)取委加通知單→2.各單位根據(jù)生產(chǎn)情況單次領(lǐng)取委加通知單(經(jīng)管部)→3.各單位到成品庫拉運(yùn)委加料→4.各單位將確認(rèn)后的通知單交經(jīng)管部→5.經(jīng)管部將通知單匯總返供應(yīng)處計(jì)劃員→6.經(jīng)管部做好每月臺(tái)賬登記。
附件
2、大宗物資采購工作流程
1.將招標(biāo)計(jì)劃報(bào)公司審批→2.各單位發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)→3.審核投標(biāo)單位的資信材料(經(jīng)管部)→4.開招標(biāo)會(huì)議確定招標(biāo)價(jià)格→5.簽訂購銷合同→6.按合同內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫→7.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷→8.按合同辦理付款并做好臺(tái)賬登記。
附件
3、備品備件、機(jī)物料、低值易耗等采購流程
1.申報(bào)采購計(jì)劃(到經(jīng)管部備案)→2.采購員制作詢價(jià)單分發(fā)詢價(jià)單位(按季度詢價(jià)即可)→3.填寫采購?fù)ㄖ獑?,領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購→4.按通知單內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫→5.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷→6.按規(guī)定辦理付款手續(xù)并做好臺(tái)賬登記→7.將計(jì)劃執(zhí)行情況和金額以報(bào)表形式轉(zhuǎn)經(jīng)管部。附件
4、固定資產(chǎn)的采購流程
1.申報(bào)采購計(jì)劃(超1萬元要經(jīng)管部審批)→2.采購員制作詢價(jià)單分發(fā)詢價(jià)單位→3.收集各報(bào)價(jià)單位的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息交技術(shù)人員確認(rèn)→4.確定供貨單位簽訂采購合同→5.按合同內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫→6.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷→7.按合同辦理付款和質(zhì)保金留存、并做好臺(tái)賬登記(低于1萬元要到經(jīng)管部備案)。
二0一五年十二月 日
第二篇:物資采購管理辦法
第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。
第三條 采購流程及職責(zé)分工
一、采購流程:
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時(shí)庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計(jì)劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià);辦公用品由需求部門申請(qǐng),綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請(qǐng),采購部門負(fù)責(zé)采購。
3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計(jì)劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計(jì)劃或采購申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價(jià)格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價(jià)格才能執(zhí)行。
6、定期或即時(shí)簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。
二、職責(zé)分工:
1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正;
3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購,同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購申請(qǐng);
4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗(yàn);
5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排;
6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;
8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。
第五條 供應(yīng)商評(píng)定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻
璃、鋁框、接線盒、EVA等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對(duì)同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中。
2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素:
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等; d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等
2.3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試及小
批量試用,經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨:
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;
c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時(shí)再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤,及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng),填寫《供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)定表》,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占50%,交貨期評(píng)分占10%,價(jià)格及售后服務(wù)占40%。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分,每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時(shí)的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。總評(píng)分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí),采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。
第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類
物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條 價(jià)格確認(rèn)
1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員,以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價(jià)格通知上調(diào)時(shí),須附價(jià)格上調(diào)原因,采購部報(bào)請(qǐng)物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議,審議通過后方可執(zhí)行;
第八條 詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)
1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時(shí)合同)等;
2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo),公開競(jìng)價(jià);
3、物資采購監(jiān)查組審議價(jià)格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評(píng)定計(jì)分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。
第九條 執(zhí)行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對(duì)金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財(cái)務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價(jià)格:單價(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實(shí)際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請(qǐng)購、詢價(jià)、訂購、交貨四個(gè)階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。
6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí),說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對(duì)策處理。
7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:
7.1、集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計(jì)劃交貨的,可核定材料項(xiàng)目,通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價(jià)格,報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請(qǐng)購計(jì)劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí),倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時(shí)書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”,采購應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。
第十條 貨物驗(yàn)收及付款
1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購部應(yīng)通知倉庫,對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì),實(shí)物與請(qǐng)購單或采購合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知采購部會(huì)同處理。
2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后倉庫出具入庫單,同時(shí)品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算
1、采購款項(xiàng)必須按采購合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請(qǐng)由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對(duì)方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等,申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:
3.1、緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí);
3.3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購。
第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨,對(duì)異常原因及處理對(duì)策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評(píng)價(jià)
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià),以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行
第三篇:物資采購管理辦法
物資采購管理辦法
一、目的:
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作;
2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核;
3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃上報(bào);
4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實(shí)施工作。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。
(2)嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。
5、物資采購原則
⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品,按物資采購流程報(bào)批后由相關(guān)采購人員直接采購。
⑵采購物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下,由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與,簽訂供貨協(xié)議。
⑶采購物品年累計(jì)金額15萬元以上100萬元以下,由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù),定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨合同。
⑷采購物品年累計(jì)金額100萬元以上,參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。
6、審計(jì)監(jiān)督原則:
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請(qǐng):
經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請(qǐng),填寫《采購申請(qǐng)單》,請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程,由相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià),不足三家可二家。
(2)經(jīng)營部物品采購人員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn):
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇:
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
5、協(xié)議或合同簽定:
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、采購物品驗(yàn)收:
采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗(yàn)收,驗(yàn)收合格方可入庫。
六、考核
凡違反本管理辦法的人員,依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本辦法附件:
1、《采購申請(qǐng)單》
2、《采購詢價(jià)記錄表》
3、《采購物品驗(yàn)收單》
4、《采購流程圖》
八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財(cái)務(wù)部,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第四篇:物資采購管理辦法
物資采購管理辦法
為了規(guī)范物資采購的管理,特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購、急需急辦”的基本原則。
物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購;其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。
一、采購流程
1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃,填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請(qǐng)單,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單,提交行政辦公室,辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。
2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購。
3、對(duì)于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì),同時(shí)由2人以上執(zhí)行,互為監(jiān)督見證;對(duì)于采購金額在3000元以上的物料采購,必需簽訂采購合同??煽疾鞊駜?yōu)確定相對(duì)長期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨,簽訂長期供應(yīng)合同,定期進(jìn)行清算。
4、特別規(guī)定:對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購,單筆采購金額在200元以下,月度累計(jì)3000元以內(nèi),物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購決定權(quán)。
5、物品采購后,除零星物料外,其他物料必須及時(shí)辦理入庫手續(xù),保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收,實(shí)物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)
量瑕疵的,及時(shí)向采購人員匯報(bào),根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫單。
6、采購人員憑采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購程序參照上述執(zhí)行,由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。
二、物品管理:
1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫單據(jù),及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。
2、必須清楚掌握物料庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,注意防潮防蛀。
3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表,按季盤點(diǎn),填寫盤點(diǎn)表,注明盈虧,說明原因。
三、領(lǐng)用流程:
1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn),部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。
2、貴重辦公用品(如計(jì)算器、維修工具等),需填寫物品領(lǐng)用單,部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。
3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說明,交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷;員工調(diào)離,需歸還物品的應(yīng)交回原物,否則按規(guī)定折價(jià)賠償。
四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
大明宮五金機(jī)電市場(chǎng)物業(yè)管理有限公司
2012年4月23日
第五篇:物資采購管理辦法
編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 1/6
工程物資采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司的工程物資管理行為,確保物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。達(dá)到降低工程成本,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,保障公司合法權(quán)益的目的,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)管理實(shí)際情況,特制定本辦法。
第二條 工程物資管理工作歸口物資商務(wù)部實(shí)行統(tǒng)一管理,其它職能部門履行控制過程中的相關(guān)職責(zé)。
第三條 工程物資管理過程控制包括: 工程材料計(jì)劃管理; 采購方式確認(rèn); 工程物資采購; 材料出入庫管理; 工程物資的財(cái)務(wù)核算; 工程物資的盤點(diǎn)清查; 廢舊物資的報(bào)廢處理等工作。
第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條 職能部門的相關(guān)職責(zé)
(一)總經(jīng)理根據(jù)所承接專項(xiàng)工程的需要,負(fù)責(zé)委派(任命)所承接專項(xiàng)工程的項(xiàng)目經(jīng)理(主管)。
(二)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部
會(huì)同工程項(xiàng)目經(jīng)理(主管)共同負(fù)責(zé)擬采購工程物資的計(jì)劃管理。計(jì)劃管理具體包括: 編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 2/6
項(xiàng)目所需物資的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、工期要求、數(shù)量、價(jià)格、概、預(yù)算及余料、廢舊物資的數(shù)量審定工作。
協(xié)助物資商務(wù)部進(jìn)行擬采購工程物資合同的起草擬定。
(三)物資商務(wù)部
根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理(主管)及工程技術(shù)部提供的計(jì)劃及工期要求,物資商務(wù)部負(fù)責(zé)上報(bào)擬采購工程物資的采購方式(招標(biāo)、比選、議標(biāo)、跟標(biāo)、續(xù)標(biāo)等)的確認(rèn)工作,根據(jù)合同金額上報(bào)審批,批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
負(fù)責(zé)組織材料出入庫的手續(xù)(含材料帳)、監(jiān)督、盤點(diǎn)、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。
負(fù)責(zé)物資采購資金計(jì)劃的編制,負(fù)責(zé)按采購合同提出付款申請(qǐng)。
(四)財(cái)務(wù)行政部
負(fù)責(zé)工程物資的財(cái)務(wù)核算及稽核,具體包括:工程物資的出入庫帳務(wù)處理;物資款項(xiàng)的支付;負(fù)責(zé)定期將立卷檔案入檔案室;協(xié)助物資商務(wù)部及相關(guān)部門(工程管理部、項(xiàng)目主管等承辦單位)負(fù)責(zé)庫房材料稽核、盤點(diǎn)管理。
(五)工程管理部
會(huì)同技術(shù)經(jīng)濟(jì)部共同負(fù)責(zé)擬采購工程物資的計(jì)劃管理、工程需用材料時(shí)點(diǎn)的確定、工程實(shí)際結(jié)算用料量的確定、余料、廢舊物資數(shù)量的統(tǒng)計(jì)及報(bào)告等工作。
第三章 工程物資采購過程控制
第五條 工程物資的計(jì)劃管理
(一)工程項(xiàng)目合同簽訂后,技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部等承辦人員應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察勘,按工程項(xiàng)目內(nèi)容編制材料、設(shè)備需求完成采購計(jì)劃清單,列明所需物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容,審核會(huì)簽后,交物資商務(wù)部。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 3/6
(二)物資商務(wù)部根據(jù)物資采購計(jì)劃清單,在充分考慮以往工程項(xiàng)目余料及減少資金占用等因素,及時(shí)協(xié)調(diào)工程造價(jià)部及工程管理部,提出實(shí)際采購數(shù)量計(jì)劃及采購方式,報(bào)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,準(zhǔn)備采購。
(三)工程物資的計(jì)劃資料應(yīng)由采購商務(wù)部進(jìn)行編號(hào),實(shí)施歸檔管理,并留一份財(cái)務(wù)行政部備份。
第六條 工程物資的采購管理
在法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi),遵循“公開、公平、公正”和誠實(shí)信用的原則,通過“比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)、比交貨期”來確定廠家。
(一)合格供方的確定
1、需要公開招標(biāo)的物資,應(yīng)按國家法律、法規(guī)規(guī)定及公司相關(guān)要求進(jìn)行公開招標(biāo)選擇供應(yīng)商。
2、對(duì)不具備招標(biāo)條件或客戶需要通過比選、議標(biāo)、詢價(jià)、續(xù)標(biāo)等方式采購物資時(shí),物資商務(wù)部應(yīng)對(duì)供方企業(yè)的資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格運(yùn)雜費(fèi)等各項(xiàng)目因素,運(yùn)用市場(chǎng)競(jìng)爭機(jī)制進(jìn)行分析、比較。
3、總金額在50萬元以下(含50萬元)的采購計(jì)劃,物資商務(wù)部組織技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部參加評(píng)審報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。
4、總金額在50~500萬元(含500萬元)的采購計(jì)劃,物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、工程造價(jià)部、工程管理部、市場(chǎng)營銷部等相關(guān)職能部門參加評(píng)審報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購。
5、總金額在500萬元(含500萬元)以上的采購計(jì)劃,物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場(chǎng)營銷部等相關(guān)職能部門參加評(píng)審報(bào)總經(jīng)理審核,并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后實(shí)施采購。
6、對(duì)于業(yè)主方有特殊要求、需要共同確定招標(biāo)設(shè)備及廠家的,應(yīng)與業(yè)主方進(jìn)行溝通,商議確定采購方式及合格供方。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 4/6
第七條 采購合同的簽訂、審查及會(huì)簽由公司物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場(chǎng)營銷部、項(xiàng)目經(jīng)理(主管)等相關(guān)職能部門共同商議,最終由物資商務(wù)部送公司領(lǐng)導(dǎo)審核,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂實(shí)施。歸檔管理由公司物資商務(wù)部負(fù)責(zé)。
第八條 工程物資的驗(yàn)收及入庫管理
1、對(duì)工程物資所需物資原則上按項(xiàng)目按實(shí)際使用量采購,不作庫存,的驗(yàn)收必須在具備相關(guān)資料的條件下進(jìn)行,資料包括合同或采購協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、裝箱清單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。
2、驗(yàn)收工作一般需采購人員、工程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員共同參加,并在驗(yàn)收清單上簽字確認(rèn)。
3、采購:物資商務(wù)部采購人員負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)
4、驗(yàn)收:項(xiàng)目部制定技術(shù)人員簽字確認(rèn)
5、庫房:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和合同部庫管員共同審核確認(rèn)簽字
6、供應(yīng)負(fù)責(zé)人:合同部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字 第九條 工程物資的領(lǐng)料程序
1、領(lǐng)料員:項(xiàng)目部指定人員簽字確認(rèn)
2、技術(shù)部門:項(xiàng)目部指定技術(shù)人員簽字確認(rèn)
3、領(lǐng)料主管:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字
4、發(fā)料員:合同部庫管員審核并簽字
5、供應(yīng)負(fù)責(zé)人:合同部主任審核確認(rèn)簽字 第十條 工程物資的退料
因工程項(xiàng)目變化,設(shè)計(jì)變更,物資管理人員需要辦理退料時(shí),應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的退料單,不得自制單據(jù)。應(yīng)明確項(xiàng)目名稱,退料單位,數(shù)量金額及退料原因。
第十一條 出入庫單的傳遞 編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 5/6
庫房管理人員應(yīng)及時(shí)將收領(lǐng)料單傳遞至財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收領(lǐng)料單按工程項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,歸集工程成本。原則上當(dāng)月的收領(lǐng)料單不跨月傳遞。
第十二條 工程物資的財(cái)務(wù)核算
(一)工程物資的入賬成本。
購入的設(shè)備及材料,按買價(jià)加運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)等費(fèi)用、運(yùn)輸途中的合理損耗、入庫前的整理挑選費(fèi)用和按規(guī)定應(yīng)計(jì)入成本的稅金以及其他費(fèi)用,作為實(shí)際入賬成本。
(二)物資款項(xiàng)的支付
1、財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收料單,供應(yīng)商提供的發(fā)票,簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表,依據(jù)合同約定的款項(xiàng)支付方式支付貨款。
2、需要預(yù)先支付物資款項(xiàng)的情況,財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表及對(duì)方單位的收據(jù),按照合同約定的預(yù)付款金額支付貨款,當(dāng)預(yù)付款支付達(dá)一定比例時(shí),供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)提供全部價(jià)款的發(fā)票。
第十三條 庫房材料帳薄登記及財(cái)務(wù)稽核
(一)每年啟用新的帳本,并將帳本啟用表,目錄,頁碼等基礎(chǔ)內(nèi)容填列編制完善。根據(jù)物資性質(zhì)分設(shè)設(shè)備、電纜、材料三個(gè)大類。根據(jù)各大類分設(shè)明細(xì)賬,如,設(shè)備帳下分設(shè)變壓器、高低壓柜等明細(xì)賬。
(二)庫房管理員及時(shí)將核對(duì)的出入庫單按照對(duì)應(yīng)的品名,規(guī)格型號(hào)及時(shí)上賬、下賬,做到日清月結(jié),并按月進(jìn)行匯總。
(三)對(duì)異地存放的物資,庫房管理人員應(yīng)建立輔助 明細(xì)賬按照物資管理辦法進(jìn)行管理。
(四)月末應(yīng)將庫房聯(lián)匯總裝訂并妥善保管。
(五)財(cái)務(wù)行政綜合部對(duì)收領(lǐng)料單進(jìn)行稽核,檢查簽字手續(xù)是否齊全,內(nèi)容是否完整,編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 6/6 品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額是否正確,按照工程項(xiàng)目歸集工程成本。
第十四條 定期盤庫,達(dá)到三清、三相符
(一)定期盤庫清點(diǎn),達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清,做到帳、卡、物三相符。
(二)月末庫房根據(jù)上下帳登記結(jié)果編制庫存材料匯總表并報(bào)送財(cái)務(wù)核對(duì),如有不符之處,及時(shí)查找原因,做到帳帳相符。
(三)每季度或年末,財(cái)務(wù)人員與材料管理人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),將物資實(shí)物明細(xì)賬與財(cái)務(wù)明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),盤點(diǎn)結(jié)果如與賬面記錄不符,應(yīng)查明原因,及時(shí)處理,做到帳實(shí)相符。
(四)對(duì)盤盈、盤虧的物資應(yīng)查明原因,在減去相關(guān)過失人賠款和殘料價(jià)值后,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
第十五條 材料的保管保養(yǎng)
(一)倉庫應(yīng)規(guī)范、整潔,做到庫區(qū)貨位合理布局、通道暢通;貨架上的料卡應(yīng)字跡工整,標(biāo)志清晰,填寫準(zhǔn)確;
(二)物資的存放應(yīng)“四號(hào)定位”(庫、架、層、位或區(qū)、點(diǎn)、排、位),“五五碼放”(五五成堆、五五成行),做到對(duì)放整齊;
(三)工作制度、圖表等上墻資料應(yīng)齊全;應(yīng)健全倉庫的安全制度和防范措施,保證設(shè)施齊備,做好防火、防盜工作。
第十六條 廢舊物資的報(bào)廢和處理
廢舊物資的報(bào)廢和處理應(yīng)履行相關(guān)的簽訂和審批手續(xù)。
第四章 附 則
第十七條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過后頒布實(shí)施。第十八條 本辦法由財(cái)務(wù)行政部負(fù)責(zé)解釋。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 7/6
四川XX工程有限公司
二0一三年五月