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      2017年駐馬店開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政決算執(zhí)行情況報(bào)告

      時(shí)間:2019-05-14 06:08:24下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:2017年駐馬店開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政決算執(zhí)行情況報(bào)告

      2017年駐馬店市開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政決算執(zhí)行情況報(bào)告

      2017年,面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,市財(cái)政局認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)一系列促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工作要求,穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn),攻堅(jiān)克難,銳意創(chuàng)新,有力地促進(jìn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。為反映我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展情況,總結(jié)財(cái)政改革成果,現(xiàn)將2017年開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政決算編制情況簡(jiǎn)要說(shuō)明如下: 一、一般公共預(yù)算收入完成情況

      2017年一般公共預(yù)算收入完成41400萬(wàn)元,為年度預(yù)算的102.5%。同比增長(zhǎng)4.6%,增收1809萬(wàn)元。

      (一)稅收收入完成情況

      2017年稅收收入完成36663萬(wàn)元,為年度預(yù)算的102.2%,占一般公共預(yù)算收入的88.6%,同比增長(zhǎng)13.1%,增收4248萬(wàn)元。

      增值稅完成18068萬(wàn)元,為年度預(yù)算的115.8%,同比增長(zhǎng)32.3%,增收4414萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅完成323萬(wàn)元,為企業(yè)補(bǔ)繳的營(yíng)業(yè)稅。

      — 1 — 企業(yè)所得稅完成4966萬(wàn)元,為年度預(yù)算的118.2%,同比增長(zhǎng)26.5%,增收1039萬(wàn)元。個(gè)人所得稅完成1114萬(wàn)元,為年度預(yù)算的139.3%,同比增長(zhǎng)64.8%,增收438萬(wàn)元。城市維護(hù)建設(shè)稅完成1725萬(wàn)元,為年度預(yù)算的78.9%,同比下降0.3%,減收5萬(wàn)元。房產(chǎn)稅完成350萬(wàn)元,為年度預(yù)算的107.7%,同比增長(zhǎng)20.3%,增收59萬(wàn)元。印花稅完成466萬(wàn)元,為年度預(yù)算的93.2%,同比下降1.9%,減收9萬(wàn)元。

      城鎮(zhèn)土地使用稅完成1839萬(wàn)元,為年度預(yù)算的87.6%,同比下降7.2%,減收142萬(wàn)元。土地增值稅完成5445萬(wàn)元,為年度預(yù)算的87.8%,同比下降9.7%,減收585萬(wàn)元。車船稅完成1602萬(wàn)元,為年度預(yù)算的116.9%,同比增長(zhǎng)33.1%,增收398萬(wàn)元。耕地占用稅完成765萬(wàn)元,為年度預(yù)算的29.4%,同比下降68.7%,減收1682萬(wàn)元。

      (二)非稅收入完成情況

      2017年,非稅收入完成4737萬(wàn)元,為年度預(yù)算的105.2%,占一般公共預(yù)算收入的11.4%,同比下降34%,減收2439萬(wàn)元。

      專項(xiàng)收入完成1946萬(wàn)元,為年度預(yù)算的105.5%,同比增長(zhǎng)17.4%,增收288萬(wàn)元。

      — 2 — 行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1689萬(wàn)元,為年度預(yù)算的108.5%,同比增長(zhǎng)33.3%,增收422萬(wàn)元。

      罰沒(méi)收入完成285萬(wàn)元,為年度預(yù)算的35.6%,同比下降92.9%,減收3729萬(wàn)元。國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成763萬(wàn)元,為年度預(yù)算的381.5%,同比增長(zhǎng)456.9%,增收626萬(wàn)元。

      捐贈(zèng)收入完成1萬(wàn)元。

      政府住房基金收入完成53萬(wàn)元,為年度預(yù)算的53%。二、一般公共預(yù)算支出完成情況

      2017年,一般公共預(yù)算支出完成58175萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比下降13.3%,減支8955萬(wàn)元。主要項(xiàng)目完成情況為:

      一般公共服務(wù)支出完成5123萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)12.2%,增支558萬(wàn)元。

      公共安全支出完成1728萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)85.6%,增支797萬(wàn)元。

      — 3 — 教育支出完成14921萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)11.8%,增支1572萬(wàn)元??茖W(xué)技術(shù)支出完成321萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)45.9%,增支101萬(wàn)元。文化體育與傳媒支出完成41萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比下降60.6%,減支63萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出完成5675萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比下降15.8%,減支1061萬(wàn)元。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成7021萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)24.3%,增支1371萬(wàn)元。

      節(jié)能環(huán)保支出完成608萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比下降71%,減支1486萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成13518萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)23.4%,增支2559萬(wàn)元。農(nóng)林水支出完成2470萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)44.7%,增支763萬(wàn)元。交通運(yùn)輸支出完成6萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100 %,同比下降25%,減支2萬(wàn)元。住房保障支出完成1274萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比下降86.5%,減支8140萬(wàn)元。

      三、政府性基金收支預(yù)算完成情況

      — 4 — 2017年,基金預(yù)算收入累計(jì)完成3973萬(wàn)元,為年度預(yù)算的7.9%,同比下降75.1%,減收11965萬(wàn)元?;痤A(yù)算支出累計(jì)完成5565萬(wàn)元,為年度預(yù)算的11%,同比下降72.2%,減支14447萬(wàn)元。

      四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況

      2017年,開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成3076萬(wàn)元,為年度預(yù)算的96.6%,與上年相比減少337萬(wàn)元,下降9.9%。開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成3317萬(wàn)元,為年度預(yù)算的93%,與上年相比增加304萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.1%。

      五、決算中其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

      (一)關(guān)于財(cái)政資金預(yù)決算反映口徑的說(shuō)明。2017年,為提高預(yù)算到位率,在編制開(kāi)發(fā)區(qū)年初預(yù)算時(shí),將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、上級(jí)提前告知資金等與年初一般公共預(yù)算收入一并編入年初收支預(yù)算;年度預(yù)算執(zhí)行中,新增轉(zhuǎn)移支付、新增債券資金等也及時(shí)納入了預(yù)算。預(yù)算編制和執(zhí)行的規(guī)范化,使決算真實(shí)、全面地反映了開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政資金收支情況。

      (二)關(guān)于債券資金的說(shuō)明。2017年,省財(cái)政廳發(fā)行債券分為兩種:置換債券和新增債券。

      — 5 — 收到債券資金時(shí),要全額計(jì)入“債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”項(xiàng)目;使用時(shí),置換債券資金用于歸還債務(wù)系統(tǒng)中到期的債務(wù)本金,新增債券資金并入地方財(cái)力,新增一般債券形成一般公共預(yù)算支出,新增專項(xiàng)債券形成政府性基金預(yù)算支出。

      (三)關(guān)于一般公共預(yù)算凈結(jié)余的說(shuō)明。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定,“各級(jí)一般公共預(yù)算的結(jié)余資金,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。”因此,在補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后,開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算凈結(jié)余在決算報(bào)表中反映為0。

      (四)關(guān)于社?;痤A(yù)算的說(shuō)明。根據(jù)2017年財(cái)政總決算報(bào)表統(tǒng)計(jì)口徑,開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算表按機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金和生育保險(xiǎn)基金三項(xiàng)基金開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)籌口徑上報(bào),實(shí)際上此三項(xiàng)基金開(kāi)發(fā)區(qū)并未統(tǒng)籌,開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政總決算中的社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算表數(shù)據(jù)不能真實(shí)反映開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的收支結(jié)余情況,因此在開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政決算中未包含社?;鹗罩Q算表。

      第二篇:關(guān)于2008財(cái)政決算情況的報(bào)告

      關(guān)于2008財(cái)政決算情況的報(bào)告

      市財(cái)政局局長(zhǎng)黃耀清

      主任、各位副主任,各位委員:

      我市2008財(cái)政決算已經(jīng)省財(cái)政廳審核通過(guò),我受市人民政府的委托,向會(huì)議報(bào)告我市2008財(cái)政決算情況,請(qǐng)予審議。

      一、2008財(cái)政決算情況

      2008年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,全市各級(jí)認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),解放思想,開(kāi)拓創(chuàng)新,攻堅(jiān)克難,拼搏進(jìn)取,較好地完成了市人大十五屆一次會(huì)議確定的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

      (一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

      2008年,全市完成全口徑財(cái)政收入2450178萬(wàn)元,完成預(yù)算的117.3%,同比增長(zhǎng)28.60%。其中:完成一般預(yù)算收入1021866萬(wàn)元,完成預(yù)算的116.32%,同比增長(zhǎng)24.11%;完成基金預(yù)算收入369794萬(wàn)元,完成預(yù)算的451.6%,同比增長(zhǎng)75.87%。一般預(yù)算收入具體項(xiàng)目如下:

      1、工商稅收入庫(kù)536010萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.19%,同比增長(zhǎng)19.32%,其中:增值稅入庫(kù)247600萬(wàn)元,完成預(yù)算的86.92%,同比增長(zhǎng)13.40%;營(yíng)業(yè)稅入庫(kù)139238萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.65%,同比增長(zhǎng)13.91%。

      2、所得稅入庫(kù)207596萬(wàn)元,完成預(yù)算的115.02%,同比增長(zhǎng)42.21%,其中:企業(yè)所得稅入庫(kù)170511萬(wàn)元,完成預(yù)算的124.25%,同比增長(zhǎng)60.98%;個(gè)人所得稅入庫(kù)37085萬(wàn)元,完成預(yù)算的85.75%,同比下降7.41%。

      3、契稅入庫(kù)44244萬(wàn)元,完成預(yù)算的138.26%,同比下降23.48%。

      4、耕地占用稅入庫(kù)10459萬(wàn)元,完成預(yù)算的298.83%,同比增長(zhǎng)72.28%。

      5、行政事業(yè)性收費(fèi)入庫(kù)24239萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.23%,同比下降9.89%。

      6、罰沒(méi)收入入庫(kù)15193萬(wàn)元,完成預(yù)算的101.29%,同比下降10.28%。

      7、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入入庫(kù)150658萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加12.53億元,同比增長(zhǎng)60.15%。

      8、專項(xiàng)及其他收入入庫(kù)33467萬(wàn)元,完成預(yù)算的123.33%,同比增長(zhǎng)27.06%。

      (二)一般預(yù)算支出決算

      2008年,全市完成一般預(yù)算支出898168萬(wàn)元,比去年增長(zhǎng)21.23%;扣除列收列支的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益后一般預(yù)算支出747510萬(wàn)元,同口徑增長(zhǎng)15.57%,具體決算情況如下:

      1、一般公共服務(wù)支出完成111969萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.83%,同比增長(zhǎng)16.18%;

      2、國(guó)防支出完成493萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的51.62%,同比下降49.9%,主要原因是預(yù)算支出科目調(diào)整;

      3、公共安全支出完成52067萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.07%,同比增長(zhǎng)18.07%;

      4、教育支出完成147788萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.30%,同比增長(zhǎng)16.07%;

      5、科學(xué)技術(shù)支出完成18041萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.98%,同比增長(zhǎng)21.30%;

      6、文化體育與傳媒支出完成8760萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.76%,同比增長(zhǎng)16.35%;

      7、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成65634萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.47%,同比增長(zhǎng)19.30%;

      8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成28582萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.52%,同比增長(zhǎng)17.69%;

      9、環(huán)境保護(hù)支出完成33269萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的273.10%,同比增長(zhǎng)193.95%;

      10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成110903萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.50%,同比增長(zhǎng)6.61%;

      11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成37706萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的131.83%,同比增長(zhǎng)35.14%;

      12、交通運(yùn)輸支出完成40326萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.70%,同比增長(zhǎng)5.31%;

      13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出完成84310萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.96%,同比增長(zhǎng)14.64%;

      14、其他支出完成156320萬(wàn)元(其中國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益列收列支150658萬(wàn)元),完成年初預(yù)算的182.91%,同比增長(zhǎng)35.56%;

      15、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出2000萬(wàn)元。

      (三)2008預(yù)算平衡情況

      根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算,扣除列收列支的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益150658萬(wàn)元后,2008年全市可用財(cái)力為774059萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)際支出747510萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24907萬(wàn)元,地方財(cái)力與財(cái)政支出總額相抵后,當(dāng)年收支平衡,累計(jì)凈結(jié)余1642萬(wàn)元。

      (四)財(cái)政超收收入安排情況

      2008年年初預(yù)算安排一般預(yù)算收入878528萬(wàn)元,安排一般預(yù)算支出740549萬(wàn)元。2008年實(shí)際完成一般預(yù)算收入1021866萬(wàn)元,當(dāng)年完成一般預(yù)算支出898168萬(wàn)元,扣除上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出28640萬(wàn)元,地方實(shí)際支出869528萬(wàn)元,同口徑比年初預(yù)算增加128979萬(wàn)元。超收增加財(cái)力主要安排使用情況如下:

      1、各鎮(zhèn)、開(kāi)發(fā)區(qū)、臨港新城、靖江園區(qū)超收收入體制分成9678萬(wàn)元;

      2、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益列收列支增加124007萬(wàn)元;

      3、行政性收費(fèi)支出減少1761萬(wàn)元;

      4、市級(jí)項(xiàng)目支出調(diào)減22059萬(wàn)元,主要是退城入園支出調(diào)減1.7億元,企業(yè)上市補(bǔ)助等專項(xiàng)調(diào)減0.5億元。

      5、市本級(jí)各項(xiàng)追加支出19114萬(wàn)元,其中:2008年9月份調(diào)整預(yù)算追加8440萬(wàn)元后,10月-12月又追加支出10674萬(wàn)元,具體項(xiàng)目為:

      (1)追加促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)、離休干部醫(yī)療費(fèi)超支、城鄉(xiāng)低保物價(jià)補(bǔ)貼、老復(fù)員軍人和老殘疾軍人配偶生活補(bǔ)助費(fèi)、嬰幼兒奶粉事件醫(yī)院救治資金等2138萬(wàn)元。

      (2)追加無(wú)錫市公安局行動(dòng)技術(shù)支隊(duì)江陰工作站開(kāi)辦、運(yùn)作經(jīng)費(fèi)、更新公安警用車輛經(jīng)費(fèi)、追加全市道路交通安全設(shè)施保障經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)1306萬(wàn)元。

      (3)追加紀(jì)念改革開(kāi)放30周年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等550萬(wàn)元。

      (4)追加企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)4680萬(wàn)元。

      (5)追加對(duì)口援建四川綿竹經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元。

      (五)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金安排情況

      2008年上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金40329萬(wàn)元,當(dāng)年撥付28640萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年撥付11689萬(wàn)元。上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助均為??顚S玫捻?xiàng)目資金,主要為環(huán)保整治、科技創(chuàng)新、企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)等項(xiàng)目資金。截至2009年4月,結(jié)轉(zhuǎn)部分已撥付7625萬(wàn)元。

      (六)向下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況

      2008年市級(jí)安排鎮(zhèn)(街道)、開(kāi)發(fā)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金共計(jì)43993萬(wàn)元,主要項(xiàng)目為:被征地農(nóng)民養(yǎng)老金和農(nóng)民基本生活保障金16764萬(wàn)元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)6465萬(wàn)元,教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助9852萬(wàn)元。

      (七)重點(diǎn)支出安排情況

      2008年,我市在財(cái)政支出安排上積極貫徹落實(shí)保民生、促轉(zhuǎn)型的要求,進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),重點(diǎn)投入社會(huì)公共事業(yè)建設(shè),嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。財(cái)政主要項(xiàng)目支出如下:

      1、教育支出同比增長(zhǎng)16.07%,占一般預(yù)算支出20%左右。增長(zhǎng)主要原因有:一是全市教師發(fā)放獎(jiǎng)金21062萬(wàn)元,比去年增加3800萬(wàn)元;二是發(fā)放中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金及提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增支3330萬(wàn)元;三是江陰高中新校區(qū)建設(shè)啟動(dòng)資金2500萬(wàn)元;四是南菁中學(xué)新校區(qū)、立新小學(xué)建設(shè)等基建支出1.3億元。

      2、科學(xué)技術(shù)支出增長(zhǎng)21.3%。支出增加主要是因?yàn)槲沂屑哟髮?duì)科技創(chuàng)新的投入,新增安排種子基金和“530”項(xiàng)目資金1000多萬(wàn)元,支持科技研發(fā)和創(chuàng)新。同時(shí),積極向上爭(zhēng)取科技發(fā)展資金補(bǔ)助,上級(jí)下達(dá)的科技資金比上年增加3012萬(wàn)元。

      3、醫(yī)療衛(wèi)生支出增長(zhǎng)17.69%。2008年農(nóng)村合作醫(yī)療繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高至280/元.人,市鎮(zhèn)財(cái)政支出增加2690多萬(wàn)元,安排離退休干部醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等1234萬(wàn)元,追加安排嬰幼兒奶粉事件醫(yī)院救治資金100萬(wàn)元。

      4、社保支出增長(zhǎng)19.3%。2008年追加安排1000萬(wàn)元促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金,發(fā)放城鄉(xiāng)低保對(duì)象物價(jià)補(bǔ)貼1069萬(wàn)元,對(duì)90周歲以上老人發(fā)放尊老金177萬(wàn)元。

      5、環(huán)保支出同比增長(zhǎng)193.95%。2008年,我市加強(qiáng)了對(duì)城鄉(xiāng)污水的處理,向上申報(bào)污染治理項(xiàng)目近100項(xiàng),爭(zhēng)取到中

      央、省太湖水污染防治專項(xiàng)資金1.77億元,有力地推動(dòng)了我市城市水環(huán)境的整治。

      6、支農(nóng)支出快速增長(zhǎng)。2008年,市級(jí)追加安排蔬菜基地建設(shè)、防汛物資儲(chǔ)備、澄西船廠作業(yè)區(qū)注銷漁民捕撈證補(bǔ)償、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、大學(xué)生村干部及社區(qū)經(jīng)費(fèi)等1477萬(wàn)元,向上爭(zhēng)取各類支農(nóng)資金比上年增加3211萬(wàn)元,有力地促進(jìn)了農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

      二、2008年主要工作措施

      (一)圍繞科學(xué)發(fā)展,大力培植財(cái)源,保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

      2008年,我市積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,努力克服金融危機(jī)不利影響,充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是發(fā)揮財(cái)政政策的引導(dǎo)和調(diào)控作用,通過(guò)市與鎮(zhèn)(街道、開(kāi)發(fā)區(qū))各稅種分配比例的調(diào)整,促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、開(kāi)發(fā)區(qū))轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式;通過(guò)設(shè)立科技創(chuàng)新、服務(wù)業(yè)引導(dǎo)、節(jié)能減排等專項(xiàng)資金和積極向上爭(zhēng)取扶持資金,推動(dòng)我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)和可持續(xù)發(fā)展。二是堅(jiān)持不懈抓好收入征管,加大稅務(wù)部門(mén)稅源管理和組織征收力度,堅(jiān)持依法治稅;以非稅收入收繳管理制度改革為契機(jī),規(guī)范管理制度,嚴(yán)格減免審批制度,做到應(yīng)收盡收;努力克服房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣和契稅稅率調(diào)整的影響,完善優(yōu)化“統(tǒng)分結(jié)合,市鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)”的征管體系,切實(shí)抓好契稅收入;強(qiáng)化激勵(lì)機(jī)制,完善收入征管考核辦法,調(diào)動(dòng)各級(jí)狠抓收入的積極性,充分挖掘增收潛力。

      (二)圍繞改善民生,構(gòu)建和諧社會(huì),推動(dòng)城鄉(xiāng)公共事業(yè)發(fā)展

      2008年,我市按照建設(shè)幸福江陰和公共財(cái)政的要求,不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),進(jìn)一步加大對(duì)社會(huì)公共事業(yè)的投入,民生保障實(shí)現(xiàn)新突破。一是落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,大力推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。全年安排資金14549萬(wàn)元,用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、涉農(nóng)補(bǔ)助、薄弱村標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)等各項(xiàng)支出,支持農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展,提高農(nóng)民收入;投入4229萬(wàn)元資金用于農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、危橋改造和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村環(huán)境。二是完善保障體系建設(shè),增強(qiáng)社會(huì)保障能力。2008年完成養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)等五項(xiàng)基金收入30.44億元。全年發(fā)放被征地農(nóng)民基本生活保障金、老年農(nóng)民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金4.76億元;安排就業(yè)與再就業(yè)專項(xiàng)資金2600萬(wàn)元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)貼1.44億元;進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn),全年城鄉(xiāng)低保各項(xiàng)支出達(dá)4900萬(wàn)元;安排2100萬(wàn)元用于保障弱勢(shì)群體基本生活,完善社會(huì)救助體系。三是支持教育、文體事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步提高義務(wù)教育階段學(xué)校預(yù)算內(nèi)生均公用經(jīng)費(fèi)撥款定額,全年安排6430萬(wàn)元用于保障義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi);安排5650萬(wàn)元用于發(fā)放中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、困難學(xué)生補(bǔ)助和學(xué)雜費(fèi)減免;安排1.3億元用于南菁中學(xué)、要塞中學(xué)、暨陽(yáng)中學(xué)、立新小學(xué)等學(xué)校建設(shè)。安排蠶種場(chǎng)等文化遺產(chǎn)設(shè)施維修保護(hù)資金655萬(wàn)元;安排文化歡樂(lè)行、夜晚文化、改革開(kāi)放30周年紀(jì)念等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2424萬(wàn)元;安排體育健身工程資金500萬(wàn)元。四是加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金8375萬(wàn)元,用于城鄉(xiāng)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站、污水廠、污泥處置廠和污水處理管網(wǎng)等建設(shè),改善城鄉(xiāng)水環(huán)境;投入1.07億元,新建公交總站和客運(yùn)中心,新增公交車100輛,修建公交首末站,改善市民出行條件;投入4700萬(wàn)元,繼續(xù)實(shí)施對(duì)老居民小區(qū)和居民樓平改坡的改造;安排市鎮(zhèn)道路建設(shè)資金6.31億元,確保了芙蓉大道、長(zhǎng)山大道、暨南大道等公路主干線工程建設(shè)順利推進(jìn)。

      (三)圍繞制度建設(shè),積極推進(jìn)改革,著力提高財(cái)政管理效益

      2008年,我們根據(jù)全市體制改革創(chuàng)新工作的要求和構(gòu)建公共財(cái)政體系的目標(biāo),全面推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政體制改革,財(cái)政管理水平有了新的突破。一是科學(xué)調(diào)整了我市分稅制財(cái)政管理體制。我們?cè)谡J(rèn)真貫徹落實(shí)省分稅制財(cái)政體制調(diào)整精神的基礎(chǔ)上,按照推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和新增財(cái)力進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜的原則,科學(xué)調(diào)整了我市分稅制財(cái)政體制,對(duì)全市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。二是部門(mén)預(yù)算管理改革進(jìn)一步深化。調(diào)整信息化經(jīng)費(fèi)和單位合同用工經(jīng)費(fèi)編制辦法,加強(qiáng)對(duì)信息化項(xiàng)目和編外用工人員的管理;取消原機(jī)動(dòng)財(cái)力項(xiàng)目,將單位專項(xiàng)支出納入部門(mén)預(yù)算編制,提高部門(mén)預(yù)算的科學(xué)性、完整性。將用于全市社會(huì)公共事業(yè)建設(shè)、促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的項(xiàng)目納入政府專項(xiàng)資金編制,并對(duì)政府專項(xiàng)資金進(jìn)行了初步整合;統(tǒng)一采用網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)編制部門(mén)預(yù)算,提高了預(yù)算編制工作效率。三是市級(jí)、鎮(zhèn)級(jí)(街道、開(kāi)發(fā)區(qū))財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付制度改革全面完成。截至2008年8月底,市級(jí)71個(gè)主管部門(mén),280家行政事業(yè)單位全部納入國(guó)庫(kù)集中支付。順利實(shí)現(xiàn)了“一年試點(diǎn)、二年推開(kāi)、三年完成”的改革工作目標(biāo)。全市各鎮(zhèn)(街道、開(kāi)發(fā)區(qū))財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付改革嚴(yán)格遵循“總體規(guī)劃、先行試點(diǎn)、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則,至去年上半年也全部完成改革任務(wù)。四是順利實(shí)施非稅收入收繳管理制度改革試點(diǎn)。制定出臺(tái)了《江陰市非稅收入收繳制度改革辦法》、《政府非稅收入征管考核辦法》等規(guī)范性文件,并在市農(nóng)林局、房管局、環(huán)保局等7個(gè)部門(mén)實(shí)施第一批改革試點(diǎn)。五是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理改革。出臺(tái)了《江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理暫行辦法》和《市屬公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬管理暫行辦法》,進(jìn)一步完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管考核機(jī)制。創(chuàng)新行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理方式,按照非經(jīng)

      營(yíng)性行政事業(yè)單位資產(chǎn)由財(cái)政集中管理,經(jīng)營(yíng)性行政事業(yè)單位資產(chǎn)公司化管理的原則,全面開(kāi)展資產(chǎn)清理工作,組建了江陰國(guó)源資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司,統(tǒng)一管理全市行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn),并舉行了首批國(guó)有房屋租賃拍賣(mài)會(huì),實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作。主任、各位副主任,各位委員:2008年全市上下克服金融危機(jī)帶來(lái)的不利影響,較好地完成了年初制定的各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù),實(shí)現(xiàn)了財(cái)政管理改革的全面深化,為江陰經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的又好又快發(fā)展作出了保障。同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,預(yù)算執(zhí)行中仍面臨著許多困難和問(wèn)題:一是全球金融危機(jī)的影響,國(guó)家一系列減稅政策的出臺(tái)給財(cái)政增收增加了困難,財(cái)政保增長(zhǎng)的任務(wù)艱巨。二是各項(xiàng)保民生、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型政策措施對(duì)財(cái)政投入的增加提出了較高的要求,財(cái)政平衡難度加大。三是稅收收入占一般預(yù)算收入比重不高,可用財(cái)力不足,融資成本逐年加大,財(cái)政資金調(diào)度壓力依然較大。對(duì)此,我們深感責(zé)任的重大和任務(wù)的艱巨。新的一年里,我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,自覺(jué)接受市人大和社會(huì)各界的監(jiān)督,堅(jiān)定信心,排難奮進(jìn),扎實(shí)工作,確保圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù),為推進(jìn)幸福江陰建設(shè)作出新的更大的貢獻(xiàn)!

      第三篇:赫章2016財(cái)政決算情況報(bào)告

      赫章縣2016財(cái)政決算情況報(bào)告

      (2017年8月29日在赫章縣十七屆人大常委會(huì)第4次會(huì)議上)

      赫章縣財(cái)政局局長(zhǎng) 孫潁玉

      赫章縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì):

      我受縣人民政府委托,向赫章縣人大常委會(huì)提出赫章縣2016財(cái)政決算報(bào)告,請(qǐng)予審查,并請(qǐng)列席會(huì)議的代表提出意見(jiàn)和建議。

      一、2016年赫章縣財(cái)政總決算情況

      2016年,面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在省委、省政府、市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,全縣各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和《政府工作報(bào)告》的部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,按照宏觀政策要穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)政策要準(zhǔn)、微觀政策要活、改革政策要實(shí)、社會(huì)政策要托底的總體思路,以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為主線,適度擴(kuò)大總需求,經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開(kāi)局。在此基礎(chǔ)上,財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效,財(cái)政決算情況總體良好。

      (一)2016年一般公共預(yù)算收支決算情況

      2016年,赫章縣一般公共預(yù)算收入40,284萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)35,143萬(wàn)元的114.63%。

      從收入決算情況看,稅收收入32,164萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù) 24,894萬(wàn)元的129.20%。稅收收入主體稅種:增值稅4,042萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的199.90%,主要是“營(yíng)改增”改革增收;營(yíng)業(yè)稅4,215萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的60.55%;企業(yè)所得稅1,599萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的128.16%;個(gè)人所得稅567萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的60.57%;資源稅1,395萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的125.68%;耕地占用稅4,031萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的74.99%;土地增值稅1,425萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的118.72%;契稅9,134萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的951.49%,主要是地稅對(duì)以前稅收清繳,導(dǎo)致增長(zhǎng)幅度過(guò)大。非稅收入8,120萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)10,249萬(wàn)元的79.23%。其中:專項(xiàng)收入1,157萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的46.28%;行政事業(yè)性收費(fèi)收入1,262萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的48.53%;罰沒(méi)收入1,833萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的79.66%;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入3,634萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的346.23%;其他收入234萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的13%。

      2016年,赫章縣一般公共預(yù)算支出358,380萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)211,685萬(wàn)元的169.29%,同比下降3.52%,減支13,060萬(wàn)元。從支出決算具體情況看,一般公共服務(wù)支出40,829萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.04%,增支9,432萬(wàn)元;公共安全支出15,268萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.03%,增支2,109萬(wàn)元;教育支出111,365萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.48%,增支534萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出1,938萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)137.79%,增支1,123萬(wàn)元;文化體育與傳媒支出4,138萬(wàn)元,同比下降13.99%,減支673萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出33,115萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.77%,增支3,750萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49,009萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.69%,增支813萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出3,043萬(wàn)元,同比下降71.08%,減支7,479萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,581萬(wàn)元,同比下降24.98%,減支2,524萬(wàn)元;農(nóng)林水支出46,971萬(wàn)元,同比下降12.28%,減支6,577萬(wàn)元; 交通運(yùn)輸支出1,899萬(wàn)元,同比下降80.98%,減支8,083萬(wàn)元;資源勘探信息等支出3,053萬(wàn)元,同比下降38.19%,減支1,886萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,769萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)285.40%,增支1,310萬(wàn)元;國(guó)土海洋氣象等支出3,166萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)36.76%,增支851萬(wàn)元;住房保障支出28,550萬(wàn)元,同比下降24.95%,減支9,489萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出149萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.74%,增支18萬(wàn)元;其他支出1,295萬(wàn)元,同比下降42.67%,減支964萬(wàn)元;債務(wù)付息支出5,202萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1109.77%,增支4,772萬(wàn)元;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬(wàn)元,同比下降70.80%,減支97萬(wàn)元。

      (二)2016年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支情況

      2016年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入371,751萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入40,284萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入320,116萬(wàn)元,其中:返還性收入5,168萬(wàn)元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入190,661萬(wàn)元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入124,287萬(wàn)元,上年結(jié)余(赤字)-28,649萬(wàn)元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40,000萬(wàn)元。2016年,一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出371,751萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出358,380萬(wàn)元,上解上級(jí)支出2,133萬(wàn)元,債務(wù)還本支出40,000萬(wàn)元,年終結(jié)余-28,762萬(wàn)元。2016年凈結(jié)余(赤字)-28,762萬(wàn)元。

      2016年,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和一般性轉(zhuǎn)移支付資金已按具體用途安排用于相關(guān)民生領(lǐng)域;均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金55875萬(wàn)元,用于彌補(bǔ)縣級(jí)財(cái)力缺口,發(fā)放工資及民生配套,以及彌補(bǔ)以前赤字。

      (三)2016年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移收支情況

      2016年,政府性基金收入39,121萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)38,061萬(wàn)元的102.8%;其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入28,114萬(wàn)元,國(guó)有土地收益基金收入983萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入6,547萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入148萬(wàn)元,污水處理費(fèi)收入170萬(wàn)元,其他政府性基金收入3,159萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入9,653萬(wàn)元;上年結(jié)余1,578萬(wàn)元;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53,024萬(wàn)元;2016年政府性基金轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)103,376萬(wàn)元。政府性基金支出50,326萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)39,639萬(wàn)元的126.9%;債務(wù)還本支出53,024萬(wàn)元;政府性基金轉(zhuǎn)移性支出合計(jì)103,350萬(wàn)元。政府性基金年終結(jié)余26萬(wàn)元。

      (四)2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況

      2016年,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)76,630萬(wàn)元;其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17,236萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10,515萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1,096萬(wàn)元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金11,963萬(wàn)元,居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金32,904萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)基金1,909萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)基金792萬(wàn)元,生育保險(xiǎn)基金215萬(wàn)元;2016年,社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)60,993萬(wàn)元;其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)16,560萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10,407萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金912萬(wàn)元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金6,806萬(wàn)元,居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金24,033萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)基金1,473萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)基金752萬(wàn)元,生育保險(xiǎn)基金50萬(wàn)元。2016年,收支結(jié)余15,637萬(wàn)元。

      二、2016年地方政府債務(wù)余額情況

      2016年未舉借新的債務(wù),年末政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)限額保持不變,維持605,394萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)426,470萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)178,924萬(wàn)元;年末地方政府債務(wù)余額486,736萬(wàn)元。2016年省財(cái)政廳下達(dá)政府置換債券轉(zhuǎn)貸資金93,024萬(wàn)元;其中:一般債務(wù)40,000萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)53,024萬(wàn)元;主要用于償還畢威高速項(xiàng)目資本金2,281萬(wàn)元,畢威高速回購(gòu)資金30,945萬(wàn)元,珠市園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房10,000萬(wàn)元,野馬川二期標(biāo)準(zhǔn)化廠房(6棟)建設(shè)項(xiàng)目BT融資1,887萬(wàn)元,野馬川園區(qū)公租房、廉租房建設(shè)項(xiàng)目1,011萬(wàn)元,赫章縣第一中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)1,000萬(wàn)元,赫章縣2011年廉租住房2,000萬(wàn)元,赫章縣西城區(qū)土地整治工程15,000萬(wàn)元,2013年地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金2,800萬(wàn)元,2013年第二批地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金1,000萬(wàn)元,赫章縣2012年土地儲(chǔ)備項(xiàng)目7,000萬(wàn)元,赫章縣“十二五”通村油路項(xiàng)目9,000萬(wàn)元,赫章縣中等職業(yè)學(xué)校工程項(xiàng)目1,717萬(wàn)元。

      三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)情況

      2016年全縣三公經(jīng)費(fèi)決算合計(jì)2547萬(wàn)元,比2015年2656萬(wàn)元少109萬(wàn)元,下降4.10%。其中:公務(wù)接待費(fèi)854萬(wàn)元,比2015年實(shí)際支出數(shù)1,018萬(wàn)元減少164萬(wàn)元,下降了16.10%,減少的原因主要是各單位嚴(yán)格按照中央出臺(tái)的八項(xiàng)規(guī)定,以及省、市出臺(tái)的十項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)公務(wù)接待管理,對(duì)不符合規(guī)定的支出一律不予報(bào)銷,減少了接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1691萬(wàn)元,比2015年1638萬(wàn)元增加53萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.26%;其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1474萬(wàn)元,比2015年實(shí)際支出數(shù)1638萬(wàn)元減少164萬(wàn)元,下降9.99%,主要是因?yàn)檫M(jìn)行公務(wù)用 車改革,嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)217萬(wàn)元,2015年同期0萬(wàn)元,增加217萬(wàn)元,主要是縣委辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心購(gòu)置4輛中型載人汽車;因公出國(guó)(境)費(fèi)2萬(wàn)元,出國(guó)1人。

      四、主要財(cái)政工作情況

      2016年全縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下,各級(jí)財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真履行職責(zé),狠抓增收節(jié)支,保障了全縣干部職工工資的發(fā)放,保障了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)民生支出,保障水平進(jìn)一步提高。

      (一)財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為主線,適度擴(kuò)大總需求,經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展,在此基礎(chǔ)上,財(cái)政改革繼續(xù)深化, 各項(xiàng)工作取得新成效;一般公共預(yù)算收入完成40,284萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)31.82%,其中:稅收收入完成32,164萬(wàn)元,稅收收入同比增長(zhǎng)53.85%;嚴(yán)格控制非稅占比,擴(kuò)大稅收在一般公共預(yù)算收入中的比重,稅收占比達(dá)79.84%。

      (二)堅(jiān)持依法理財(cái),財(cái)政管理和服務(wù)水平不斷提高。2016年,縣財(cái)政從資金的籌措、分配和管理著手,保障了縣委、縣政府重大決策部署落實(shí)到位。一是依法加強(qiáng)稅收征管,培植稅源,抓好國(guó)有土地出讓金等基金的收繳,扎實(shí)抓好“收支兩條線”管理工作,全力組織一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入;二是合理安排調(diào)度資金,按照“有保有壓、有促有控”的思路,調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),優(yōu)先保障法定和重大項(xiàng)目支出,兼顧好民生支出,促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展;三是依法接受人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督,完善部門(mén)預(yù)算編制,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,提高年初預(yù)算到位率和財(cái)政收支均衡性。

      (三)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平進(jìn)一步提高。一是嚴(yán)格預(yù)算管理。建立健全預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算編制和預(yù)算績(jī)效評(píng)估互動(dòng)機(jī)制,做到預(yù)算編制科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格、預(yù)算約束堅(jiān)強(qiáng)、預(yù)算監(jiān)督有力、預(yù)算評(píng)估規(guī)范,加快支出執(zhí)行進(jìn)度,進(jìn)一步提高支出進(jìn)度的均衡性和預(yù)算執(zhí)行率,嚴(yán)格控制一般性支出的增長(zhǎng),杜絕鋪張浪費(fèi),降低行政成本。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。全面清理和完善現(xiàn)有各類專項(xiàng)資金管理制度,建立科學(xué)合理、層次清晰、覆蓋全面的資金管理制度體系;強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金分配、管理、使用的全程監(jiān)控,將所有專項(xiàng)資金納入國(guó)庫(kù)集中支付管理,提高財(cái)政資金的使用效益;三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。加強(qiáng)財(cái)政資金會(huì)計(jì)監(jiān)督和單位內(nèi)部監(jiān)督,加強(qiáng)執(zhí)法檢查,委托中聯(lián)信、畢節(jié)亞太聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)進(jìn)行全面檢查,摸清存在的問(wèn)題,對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn),為全方位、多層次的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)奠定基礎(chǔ);深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效監(jiān)督,拓展監(jiān)管事項(xiàng),突出財(cái)政監(jiān)督的針對(duì)性、可操作性和實(shí)效性,全面提升財(cái)政監(jiān)督能力;加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員資格監(jiān)管,規(guī)范會(huì)計(jì)從業(yè)人員行為,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量;認(rèn)真開(kāi)展2015年決算和2016年預(yù)算公開(kāi)工作,做到公開(kāi)及時(shí)、內(nèi)容完整、程序合法,全縣共117家單位公開(kāi)預(yù)決算。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。建立行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管體系,開(kāi)展好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的檢查、指導(dǎo),督促完善管理制度和國(guó)有資產(chǎn)賬務(wù)管理,促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理的有機(jī)結(jié)合,使國(guó)有資產(chǎn)管理走上規(guī)范化、制度化的軌道。五是完善政府采購(gòu)制度。以公務(wù)用車、辦公設(shè)備、服務(wù)、工程類采購(gòu)為重點(diǎn),不斷擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模,積極探索完善采購(gòu)方式,進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政對(duì)政府采購(gòu)工作的監(jiān)督作用。六是加快財(cái) 政信息化建設(shè)步伐。推進(jìn)縣鄉(xiāng)兩級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),整合應(yīng)用系統(tǒng),建立財(cái)政應(yīng)用支撐平臺(tái),為各項(xiàng)財(cái)政改革順利推行提供有力的技術(shù)支持,國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)從農(nóng)行支付的資金通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付,大大節(jié)省了資金支付的在途時(shí)間,減輕了代理銀行柜面業(yè)務(wù)壓力,減少重復(fù)工作量和降低支付信息差錯(cuò)率,同時(shí),突破了支付清算時(shí)間限制,實(shí)現(xiàn)24小時(shí)全天候辦理業(yè)務(wù),提高了財(cái)政資金支付業(yè)務(wù)的效率和便利性。

      (四)加強(qiáng)對(duì)接協(xié)調(diào),積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金支持。積極加大與上級(jí)財(cái)政部門(mén),尤其是省財(cái)政廳的匯報(bào)和對(duì)接力度,積極爭(zhēng)取中央、省、市的政策支持、項(xiàng)目扶持和資金傾斜。2016年共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金320,116萬(wàn)元,上級(jí)項(xiàng)目和資金投入的不斷加大,有效緩解了縣級(jí)財(cái)政支出壓力,使縣級(jí)財(cái)政在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上,投入更多的資金用于保障和改善民生。

      主任、副主任、各位委員!赫章縣人大常委會(huì)始終高度重視財(cái)政改革發(fā)展工作,有力促進(jìn)了現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,自覺(jué)接受赫章縣人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見(jiàn),更好發(fā)揮財(cái)政職能作用,努力促進(jìn)赫章縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定,以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的十九大勝利召開(kāi)!

      附:2016年一般公共預(yù)算收支決算表 2016年政府性基金預(yù)算收支決算表 2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算表 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      2016年8月28日

      第四篇:關(guān)于2008年財(cái)政決算草案的報(bào)告

      關(guān)于2008年財(cái)政決算草案的報(bào)告

      2009年9月3日在三山區(qū)第一屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議上

      區(qū)財(cái)政局長(zhǎng)俞翔

      主任、各位副主任、各位委員:

      我受區(qū)人民政府委托,向會(huì)議報(bào)告我區(qū)2008財(cái)政決算情況,請(qǐng)予審議。

      一、財(cái)政收入決算情況

      2008年一般預(yù)算收入完成25593萬(wàn)元,為預(yù)算的103%,比上年增長(zhǎng)36.4%。其中:中央收入3975萬(wàn)元(含出口退稅),為預(yù)算的124%,比上年增長(zhǎng)62.8%;地方收入21618萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,比上年增長(zhǎng)32.5%(以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng))。分項(xiàng)收入情況如下:

      增值稅3275萬(wàn)元(含出口貨物退稅),為預(yù)算的151.6%,增長(zhǎng)98.4%;消費(fèi)稅29萬(wàn)元,下降59.7%;營(yíng)業(yè)稅8275萬(wàn)元,為預(yù)算的137.9%,增長(zhǎng)158.4%;企業(yè)所得稅1617萬(wàn)元,為預(yù)算的114.3%,增長(zhǎng)46.9%;個(gè)人所得稅493萬(wàn)元,為預(yù)算的72.5%,下降2%;資源稅200萬(wàn)元,為預(yù)算的66.7%,增長(zhǎng)8.7%;城市維護(hù)建設(shè)稅762萬(wàn)元,為預(yù)算的127%,增長(zhǎng)130%;房產(chǎn)稅97萬(wàn)元,為預(yù)算的97%,增長(zhǎng)44.8%;印花稅412萬(wàn)元,為預(yù)算的249.7%,增長(zhǎng)271.2%;城鎮(zhèn)土地使用稅1601萬(wàn)元,為預(yù)算的320%,增長(zhǎng)495%;土地增值稅317萬(wàn)元,為預(yù)算的52.8%,增長(zhǎng)6%;耕地占用稅3596萬(wàn)元,為預(yù)算的200%,增長(zhǎng)384%;契稅3982萬(wàn)元,為預(yù)算的40%,下降59.5%;教育附加收入326萬(wàn)元,為預(yù)算的108.7%,增長(zhǎng)132.8%; 1

      其他非稅收入611萬(wàn)元,為預(yù)算的359%,增長(zhǎng)238%。

      二、財(cái)政支出決算情況

      2008年財(cái)政支出30097萬(wàn)元(含省、市專項(xiàng)),為年初預(yù)算的122.4%,為調(diào)整預(yù)算的99.7%,比上年增長(zhǎng)41.7%。分項(xiàng)支出情況如下:

      一般公共服務(wù)8563萬(wàn)元,為預(yù)算的125.9%,增長(zhǎng)29.4%;國(guó)

      防支出74萬(wàn)元,為預(yù)算的123.8%,增長(zhǎng)45.6%;公共安全1330萬(wàn)元,為預(yù)算的125.9%,增長(zhǎng)35.1%;教育支出5464萬(wàn)元,為預(yù)算的89.1%,增長(zhǎng)8%;科學(xué)技術(shù)支出709萬(wàn)元,為預(yù)算的236%,增長(zhǎng)280%;文化體育與傳媒47萬(wàn)元,為預(yù)算的90%,增長(zhǎng)20%;社會(huì)保障和就業(yè)2120萬(wàn)元,為預(yù)算的166.3%,增長(zhǎng)94.7%;醫(yī)療衛(wèi)生1313萬(wàn)元,為預(yù)算的132.6%,增長(zhǎng)40%;環(huán)境保護(hù)51萬(wàn)元,為預(yù)算的102%,與上年持平;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5224萬(wàn)元,為預(yù)算的222.3%,增長(zhǎng)155.3%;農(nóng)林水事務(wù)3414萬(wàn)元,為預(yù)算的128.8%,增長(zhǎng)68.4%;交通運(yùn)輸支出1471萬(wàn)元,為預(yù)算的183.9%,增長(zhǎng)87.2%;工商業(yè)金融等事務(wù)支出235萬(wàn)元,為預(yù)算的65.23%,下降7.2%;其他支出82萬(wàn)元,下降92%。

      三、預(yù)算收支平衡情況

      根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制,區(qū)級(jí)地方收入實(shí)現(xiàn)21618萬(wàn)元,省、市體

      制補(bǔ)助3283萬(wàn)元,農(nóng)村義務(wù)教育專項(xiàng)補(bǔ)助430萬(wàn)元,省、市財(cái)政已下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)補(bǔ)助4240萬(wàn)元,市政府新區(qū)建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助3200萬(wàn)元,所得稅基數(shù)返還213萬(wàn)元,省財(cái)政稅收獎(jiǎng)勵(lì)1171萬(wàn)元;加上年結(jié)余645萬(wàn)元;減出口退稅上解和專項(xiàng)上解支出4266萬(wàn)元。當(dāng)年可用財(cái)力30534萬(wàn)元。

      預(yù)算支出30097萬(wàn)元,其中:區(qū)本級(jí)支出28426萬(wàn)元,峨橋鎮(zhèn)

      財(cái)政支出1671萬(wàn)元。

      收支相抵結(jié)余437萬(wàn)元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)94萬(wàn)元,是上

      級(jí)財(cái)政預(yù)撥09年義務(wù)教育補(bǔ)助款。年末凈結(jié)余343萬(wàn)元,達(dá)到收支平衡,略有結(jié)余。

      上述2008年收支決算及平衡情況,與審計(jì)結(jié)果相一致,較好

      地完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的年初預(yù)算收支任務(wù)。

      四、2008年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

      一、財(cái)政收入完成很好,部分稅收出現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。2008年

      全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展,財(cái)政收入總量有了巨大突破。全年財(cái)政收入中稅收收入24656萬(wàn)元,占財(cái)政一般預(yù)算收入總額的96 %。其中增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的稅種增幅較大。耕地占用稅和契稅繼續(xù)得到市財(cái)政調(diào)庫(kù)彌補(bǔ),維持了上年的水平。形成我區(qū)當(dāng)年收入超常增長(zhǎng)的主要因素。一是新區(qū)建設(shè)規(guī)模日益擴(kuò)大,建筑類營(yíng)業(yè)稅成倍增長(zhǎng),華電等一些項(xiàng)目建成投產(chǎn)使增值稅、企業(yè)所得稅等大幅度增加;;二是加強(qiáng)財(cái)、稅、庫(kù)協(xié)調(diào)配合,強(qiáng)化重點(diǎn)稅源大戶監(jiān)管,抓好主體稅種的征收,同時(shí)做好房地產(chǎn)稅收、土地轉(zhuǎn)讓涉及的稅收及其他零散小稅的征收管理。通過(guò)多方面努力,保證了財(cái)政收入及時(shí)足額入庫(kù)。

      二、財(cái)政支出在嚴(yán)格執(zhí)行了預(yù)算控制的前提下平穩(wěn)增長(zhǎng)。社會(huì)

      保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生工程的經(jīng)費(fèi)得到優(yōu)先保障,其支出增長(zhǎng)率均超過(guò)40%以上,高于財(cái)政總支出增長(zhǎng)水平。農(nóng)林水利、交通、科技等支出均有大幅度增長(zhǎng);教育經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障;各項(xiàng)公用支出和專項(xiàng)支持按需供給,保證了政府機(jī)構(gòu)正常順利運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí),3對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)安排一定的資金,尤其對(duì)水利工程、新農(nóng)村建設(shè)和城市公共設(shè)施保證及時(shí)足額到位。使全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

      三、加大重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn),促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。財(cái)政

      投入3000多萬(wàn)元,用于道路建設(shè)和市政基礎(chǔ)設(shè)施改造,改善投資環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)招商引資政策,安排招商引資獎(jiǎng)勵(lì)和中小企業(yè)技術(shù)改造資金1000多萬(wàn)元,扶持企業(yè)發(fā)展,努力培植新稅源。

      四、加強(qiáng)預(yù)算管理,穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革。一是扎實(shí)編制財(cái)政預(yù)

      算,嚴(yán)格監(jiān)督財(cái)政資金的使用,出臺(tái)了學(xué)習(xí)考察、公務(wù)接待等費(fèi)用管理辦法和經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo);二是著力提高綜合預(yù)算管理水平,強(qiáng)化區(qū)直部門(mén)預(yù)算的編制和管理,提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、公開(kāi)性和透明度,努力做到陽(yáng)光財(cái)政;三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用和管理,多方面融資,推進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目建設(shè),做好全方位服務(wù)。

      主任、各位副主任、各位委員,2008年在全區(qū)上下的共同努

      力下,我們較好地完成了預(yù)算收支任務(wù)。但我們感到仍有一些需要改進(jìn)的地方,如:收支矛盾比較尖銳,收入規(guī)模還很小,支出規(guī)模日益增長(zhǎng)。2009年起市財(cái)政補(bǔ)貼停止,收支壓力將更大;預(yù)算管理基礎(chǔ)工作比較薄弱,需要加強(qiáng)研究、完善措施、深化改革;各單位、部門(mén)需進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和綜合預(yù)算平衡力度,增收節(jié)支,充分發(fā)揮資金使用效益。對(duì)這些問(wèn)題我們將高度重視,積極采取措施加以解決,爭(zhēng)取盡快取得成效。2009年我們將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),繼往開(kāi)來(lái),以更加飽滿的工作熱情和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

      三山區(qū)財(cái)政局4

      第五篇:武平2017年財(cái)政決算草案報(bào)告

      武平縣2017年財(cái)政決算草案報(bào)告

      縣人大常委會(huì):

      《武平縣2017年財(cái)政決算草案報(bào)告》經(jīng)縣政府研究,現(xiàn)依法提請(qǐng)審議。

      2017年,面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞縣委縣政府決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),深化組織收入,依法理財(cái),優(yōu)化支出,提升績(jī)效,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)稅改革,有效落實(shí)積極的財(cái)政政策,加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),積極,財(cái)政決算情況總體良好。

      一、2017年財(cái)政收支決算情況

      (一)一般公共預(yù)算收支決算情況 1.收入決算情況

      經(jīng)決算,2017年,全縣一般公共預(yù)算財(cái)政總收入397859萬(wàn)元,其中:縣本級(jí)收入79817萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入189778萬(wàn)元(一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助112125 萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 77653萬(wàn)元)、上年結(jié)轉(zhuǎn)15054萬(wàn)元、地方政府債券資金105526萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6383萬(wàn)元,調(diào)入資金1301萬(wàn)元。

      3.決算平衡情況

      全縣政府性基金總收入49244萬(wàn)元,政府性基金總支出30714萬(wàn)元,收支相抵,年終滾存結(jié)余18530萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬(wàn)元,當(dāng)年收支平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬(wàn)元包括:縣級(jí)??罱Y(jié)轉(zhuǎn)17504萬(wàn)元、上級(jí)??罱Y(jié)轉(zhuǎn)1026萬(wàn)元。

      (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

      1.收入結(jié)算情況。2017年,年初安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1498萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算未作調(diào)整。經(jīng)決算,當(dāng)年實(shí)際完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1499萬(wàn)元,加上上年結(jié)余707萬(wàn)元,合計(jì)收入2206萬(wàn)元。

      2.支出結(jié)算情況。當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2205萬(wàn)元。

      3.決算平衡情況。收支相抵,年終滾存結(jié)余1萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1萬(wàn)元,當(dāng)年收支平衡。

      (四)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況 1.收入決算情況

      社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入90268萬(wàn)元(不包括上年結(jié)轉(zhuǎn)46713萬(wàn)元),其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入32795萬(wàn)元、投資收益1290萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入29467萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入1572萬(wàn)元、其他收入1550萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入23594萬(wàn)元。

      2.支出決算情況

      社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出88420萬(wàn)元,其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出65218萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出1786萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出631萬(wàn)元、上解支出18934萬(wàn)元、其它支出1851萬(wàn)元。

      萬(wàn)元,主要用于:安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2042萬(wàn)元,抵減調(diào)整預(yù)算安排不足部分1936萬(wàn)元。

      (五)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額7733萬(wàn)元,當(dāng)年動(dòng)用6383萬(wàn)元,當(dāng)年補(bǔ)充2800萬(wàn)元(當(dāng)年超收2042元、當(dāng)年上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等758萬(wàn)元),年底余額4150萬(wàn)元。

      (六)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)力及超收分成情況。經(jīng)上下級(jí)決算,2017年補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金22253萬(wàn)元,其中:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成2717萬(wàn)元(工商稅收分成319 萬(wàn)元、飛地企業(yè)稅收分成852萬(wàn)元、引進(jìn)建筑業(yè)稅收分成183萬(wàn)元、煙葉稅分成1363元)、縣本級(jí)項(xiàng)目支出1800萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6542萬(wàn)元、經(jīng)常性支出及其他各類鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助11194萬(wàn)元。

      (七)地方政府債務(wù)情況

      2017年,省財(cái)政廳核定我縣債務(wù)限額38.13億元,年底納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)總額31.41億萬(wàn)元,全部為政府負(fù)有償債責(zé)任的債務(wù),比上年增加6.46億元。

      債務(wù)主要構(gòu)成為:政府債券31.31億元,應(yīng)付工程款0.02億元, 存量外債及國(guó)債0.08億元。

      政府債券支出31.31億元,主要用于公益性事業(yè)建設(shè),其中:公路建設(shè)4.15 億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15.02億元、土地儲(chǔ)備1.63億元、保障住房0.5億元、生態(tài)保護(hù)0.87億元、教育2.66 億元、衛(wèi)生0.19億元、農(nóng)林水利3.24億元、文化事業(yè)0.43億元、其他2.62億元。

      ④其他資金變動(dòng)情況。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15054萬(wàn)元未列入調(diào)整預(yù)算,按規(guī)定計(jì)入決算數(shù);調(diào)入資金調(diào)整預(yù)算數(shù)1300萬(wàn)元,實(shí)際調(diào)入1301萬(wàn)元,增加1萬(wàn)元,主要是結(jié)算數(shù)字四舍五入原因造成。

      (2)支出方面。決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)比,增加支出131755萬(wàn)元,主要增減項(xiàng)目如下:

      ①一般公共預(yù)算支出變動(dòng)情況。決算數(shù)比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加131755萬(wàn)元,主要是:縣本級(jí)支出減少4198萬(wàn)元,其中:工資福利支出減少151萬(wàn)元,部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢資金無(wú)法全部支出,以及實(shí)際支出減少等原因減少支出4047萬(wàn)元;當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)支出增加122033萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)專項(xiàng)支出增加13920萬(wàn)元。

      ②上解上級(jí)支出變動(dòng)情況。決算數(shù)比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加1874萬(wàn)元,主要是:原體制上解基數(shù)增加1420萬(wàn)元、農(nóng)村信用社企業(yè)所得稅省級(jí)分成部分上解增加327萬(wàn)元、省級(jí)統(tǒng)籌的農(nóng)田水利建設(shè)資金上解增加29萬(wàn)元、增值稅“五五分享”稅收返還增加198萬(wàn)元、政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革專項(xiàng)上解減少100萬(wàn)元。

      ③地方級(jí)收入增加,按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2800萬(wàn)元。

      ④地方政府債券還本支出(置換債券支出)24826萬(wàn)元未列入調(diào)整預(yù)算,按規(guī)定計(jì)入決算數(shù)。

      2.政府性基金預(yù)算收支方面

      資金),同比增加2.01億元,增長(zhǎng)11.3%;2017年向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金全市考評(píng)第一名。

      (三)財(cái)政支出增長(zhǎng)較快。進(jìn)一步完善財(cái)政資金撥付程序,加大盤(pán)活存量資金力度,加快預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)進(jìn)度,開(kāi)展支出進(jìn)度通報(bào),督促重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度,認(rèn)真落實(shí)上級(jí)財(cái)政部門(mén)加快財(cái)政支出進(jìn)度要求。全縣全年一般公共預(yù)算支出比上年增加5.18億元,增長(zhǎng)17.15%。

      (四)民生支出保障有力。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的要求,注重支出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,完善民生投入長(zhǎng)效機(jī)制,堅(jiān)持讓群眾共享改革發(fā)展的成果,不斷提升群眾的幸福感、獲得感、滿足感。全縣與民生密切相關(guān)支出增長(zhǎng)20.2%,高于同期財(cái)政總支出增幅,占一般公共預(yù)算支出的比重為85.8%,持續(xù)多年保持在八成以上,其中:教育支出增長(zhǎng)13.2%,社會(huì)保障和就業(yè)支出增長(zhǎng)6.1%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增長(zhǎng)4.6%,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38.9%,農(nóng)林水支出增長(zhǎng)40.5%,交通運(yùn)輸支出增長(zhǎng)269.6%,住房保障支出增長(zhǎng)21.2%,(五)保障三大戰(zhàn)役投入。大力壓縮一般性支出,統(tǒng)籌各類資金,投入17.8億元支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),安排新開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1.49億元,重點(diǎn)用于前期工作過(guò)程中發(fā)生的咨詢費(fèi)以及勘探、規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、征遷等支出,確保項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作盡早完成;投入1.87億元支持脫貧攻堅(jiān),投入1.63 億元支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。

      (六)持續(xù)深化財(cái)稅改革。一是推進(jìn)預(yù)算編制管理改革。

      們將高度重視,在今后的工作中通過(guò)深化財(cái)稅改革,完善工作機(jī)制,認(rèn)真加以糾正和解決。

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        202X年度財(cái)政決算審計(jì)整改情況報(bào)告(合集)

        X 202X 年度財(cái)政決算審計(jì)整改情況的報(bào)告202X 年度財(cái)政決算審計(jì)整改情況的報(bào)告 根據(jù)象審財(cái)報(bào)〔20XX〕30 號(hào)象山縣大徐鎮(zhèn) 20XX 年度財(cái)政決算審計(jì)報(bào)告及審計(jì)要求?,F(xiàn)將相關(guān)整改......

        關(guān)于安徽省2010年財(cái)政決算的報(bào)告

        關(guān)于安徽省2010年財(cái)政決算的報(bào)告 ——2011年6月22日在安徽省第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十六次會(huì)議上 省財(cái)政廳廳長(zhǎng)陳先森 主任、副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員: 省十......

        街道辦事處財(cái)政決算審計(jì)整改報(bào)告(大全)

        2020年4月1日至6月22日,上城區(qū)審計(jì)局對(duì)清波街道街道辦事處2019年度財(cái)政決算情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)我街道還存在預(yù)算編制、經(jīng)費(fèi)使用、固定資產(chǎn)管理和工程管理等方面問(wèn)題......

        岳池2017年度財(cái)政總決算分析報(bào)告

        岳池縣2017年度財(cái)政總決算分析報(bào)告 我縣2017年財(cái)政決算,在縣委、縣府、人大、政協(xié)四大家領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下,在省財(cái)政廳、廣安市財(cái)政局的大力指導(dǎo)下,年末經(jīng)過(guò)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)財(cái)務(wù)......

        青州2012年財(cái)政決算草案的報(bào)告

        青州市2012年財(cái)政決算(草案)的報(bào)告 2013年6月28日在市第十七屆人大常委會(huì) 第十三次會(huì)議上 市財(cái)政局局長(zhǎng) 南天星 各位主任、各位委員: 我受市政府委托,向本次會(huì)議匯報(bào)青州市2012......

        北城街道2013年財(cái)政決算執(zhí)行情況報(bào)告

        北城街道2013年財(cái)政決算執(zhí)行情況報(bào)告 2013年,我城財(cái)政工作在街道黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)和街道人大工委的指導(dǎo)監(jiān)督下,緊緊圍繞上級(jí)下達(dá)的稅收目標(biāo)任務(wù),以認(rèn)真組織收入為核心,......