第一篇:關(guān)于2018年鄂托克前旗預(yù)算收支安排的匯報(bào)
關(guān)于2018年鄂托克前旗預(yù)算收支安排的匯報(bào)
從2017年11月份開始,旗財(cái)政局會(huì)同開發(fā)區(qū)、各鎮(zhèn)、旗直有關(guān)部門測(cè)算2018年公共財(cái)政預(yù)算收入,并著手編制2018年旗本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算,現(xiàn)將預(yù)算編制情況匯報(bào)如下,請(qǐng)予審定。
一、編制原則
根據(jù)旗委、政府決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》,牢固樹立“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財(cái)、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀,充分發(fā)揮財(cái)政職能,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),深化公共財(cái)政管理改革,完善預(yù)算編制體系,嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約的有關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算績效管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,積極服務(wù)于“五位一體”和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局。具體編制遵循以下原則:
一是積極穩(wěn)妥、收支平衡。收入預(yù)算與全旗地區(qū)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資等主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)相協(xié)調(diào),結(jié)合國家財(cái)稅體制改革要求,分行業(yè)、分稅種實(shí)事求是地測(cè)算收入和財(cái)力。支出預(yù)算與收入預(yù)算相適應(yīng),做到收支平衡。
— 1 — 二是勤儉節(jié)約、突出重點(diǎn)。突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?;久裆?。從嚴(yán)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行及政府投資的基建工程等一般性支出,重點(diǎn)保障轉(zhuǎn)型發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)工程等旗委、政府重大決策部署。
三是嚴(yán)肅紀(jì)律、提升績效。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依法依規(guī)及時(shí)公開財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。加快推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用,加大盤活財(cái)政存量資金力度,實(shí)行財(cái)政管理績效綜合評(píng)價(jià),不斷提升資金使用效益。
二、預(yù)算收支安排情況
按照新《預(yù)算法》要求,地方政府預(yù)算應(yīng)包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算“四本”預(yù)算,因2018年我旗暫無國有資本收益,未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算,所以我旗地方政府預(yù)算為“三本”預(yù)算。統(tǒng)籌考慮各類支出需要,預(yù)計(jì)2018年可完成一般公共預(yù)算收入29.63億元,建議安排一般公共預(yù)算支出29.51億元,結(jié)余0.12億元;政府性基金預(yù)算收支3.31億元;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支1.93億元。
(一)一般公共預(yù)算
1.一般公共預(yù)算收入。2018年按照全旗本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成8.5億元和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算,預(yù)計(jì)可完成一般公共預(yù)算收入29.63億元,具體包括:
— 2 —(1)2018年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)8.5億元(包括開發(fā)區(qū)0.8億元),較2017年實(shí)際收入增長6.12%。預(yù)算收入主要包括:①稅收收入5.95億元,占總收入的70%,其中:國稅2億元,占稅收收入的33.6%;地稅3.95億元,占稅收收入的66.4%。②非稅收入2.55億元,占總收入的30%,其中:旗級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入等0.76億元,盤活國有資產(chǎn)等1.79億元。
(2)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入17.79億元(其中:一般性轉(zhuǎn)移支付收入1.84億元,提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0.12億元,“五稅”返還收入1.73億元,上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8.8億元,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)補(bǔ)助收入5億元,城川民院上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.3億元),同比增長7.62%(按照2017年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入16.53億元為基數(shù)測(cè)算)。
(3)上年結(jié)余(含上級(jí)專項(xiàng))3.34億元(包括開發(fā)區(qū)0.01億元)。
2.一般公共預(yù)算支出。繼續(xù)實(shí)行“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?;久裆钡囊?,與收入相適應(yīng),建議一般公共預(yù)算支出安排為29.51億元(包括開發(fā)區(qū)0.7億元),同比增長8.65%。具體包括:
(1)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)算安排8.52億元,占一般公共預(yù)算支出的28.87%。其中: ①人員經(jīng)費(fèi)安排6.9億元,同比降低19.77%。財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)9183人,其中:旗直機(jī)
— 3 — 關(guān)事業(yè)單位在職3864人;離退休2001人(包括離休10人、遺屬補(bǔ)貼263人、合同制退休447人);其他人員3318人,包括:雇用工907人,村官51人(自治區(qū)村官11人,旗級(jí)村官40人),試用人員292人,臨時(shí)聘用代課教師134人,社區(qū)民生志愿者16人,“三支一扶”29人,網(wǎng)格人員474人,環(huán)衛(wèi)工及園林工393人,嘎查村三委1022人。
人員經(jīng)費(fèi)需要補(bǔ)充說明:雇傭工每人每月3000元并核定全年養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn);自治區(qū)村官每人每月3650元,自治區(qū)生活補(bǔ)助及其它費(fèi)用每月1650元,基本工資2000元由市級(jí)承擔(dān)800元、旗級(jí)承擔(dān)1200元,社會(huì)保險(xiǎn)由自治區(qū)在服務(wù)期內(nèi)每年補(bǔ)助4000元,其余部分由旗級(jí)承擔(dān);旗級(jí)村官每人每月3000元,養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)全部由旗級(jí)承擔(dān);教育聘用代課教師每人每月2000元; “三支一扶”及社區(qū)民生志愿者每人每月2500元(包括交通補(bǔ)助100元),由自治區(qū)、市、旗按1:1:1比例承擔(dān),養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)金由自治區(qū)、市、旗按1:1:1比例承擔(dān);環(huán)衛(wèi)工人按照崗位劃分每月2000-3500元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)全部由旗級(jí)承擔(dān);園林工人按照崗位劃分每月1600-3500元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)全部由旗級(jí)承擔(dān)。
②正常運(yùn)轉(zhuǎn)公務(wù)經(jīng)費(fèi)1.32億元,同比降低7.04%,其中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.14億元,— 4 — 與上年預(yù)算相同。公務(wù)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格實(shí)行“編財(cái)掛鉤”制度,嚴(yán)格控制和審批“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。核定辦法:旗行政事業(yè)單位按三個(gè)類別和特殊行業(yè)類別劃分,核定標(biāo)準(zhǔn):按單位類別分類,一類部門為常委部門,公務(wù)費(fèi)按照上年實(shí)際支出核定;二類部門除水、電、郵電費(fèi)外其它項(xiàng)目按照每編每年6000元核定;三類部門除水、電、郵電費(fèi)外其它項(xiàng)目按照每編每年4000元核定;水、電、郵電費(fèi)、參照上年度部門預(yù)算及2017年單位實(shí)際支出核定;公務(wù)接待費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)和上年度一致,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照暫定車改后車編數(shù)核定:(1)實(shí)務(wù)保障車輛為每編每年6萬元;(2)一般執(zhí)法執(zhí)勤車及機(jī)要應(yīng)急通信車為每編每年5萬元;(3)調(diào)研車、綜合執(zhí)法執(zhí)勤車、特種車輛每編每年3萬元;(4)無車編的單位每年核定其他交通費(fèi)用1.5萬元。(5)中共鄂托克前旗紀(jì)律檢查委員會(huì)、鄂托克前旗監(jiān)察委員會(huì)、鄂托克前旗黨委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按編制每人每年核定日常工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬元;特殊行業(yè)部門5個(gè),公安局(包括刑警隊(duì)、看守所)、國家安全局按編每人每年核定日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬元、辦案及裝備經(jīng)費(fèi)1萬元;司法局按編每人每年核定日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬元,辦案及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)13萬元,普法經(jīng)費(fèi)15萬元;武警中隊(duì)、消防隊(duì)按上級(jí)文件要求核定伙食補(bǔ)助及相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。四個(gè)鎮(zhèn)每鎮(zhèn)核定公務(wù)費(fèi)300萬元, 城川鎮(zhèn)包括:取暖費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi),鎮(zhèn)人大3萬元、紀(jì)檢2萬元、團(tuán)委1萬元、婦聯(lián)1萬元、綜治維穩(wěn)2萬元、統(tǒng)計(jì)1萬元、關(guān)工委0.8
— 5 — 萬元、計(jì)劃生育0.8萬元、民政低保0.8萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法10萬元、換屆工作經(jīng)費(fèi)10萬等有關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi);上海廟鎮(zhèn)包括:取暖費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi),鎮(zhèn)人大3萬元、紀(jì)檢2萬元、團(tuán)委1萬元、婦聯(lián)1萬元、綜治維穩(wěn)2萬元、統(tǒng)計(jì)1萬元、計(jì)劃生育0.1萬元、關(guān)工委0.8萬元、換屆工作經(jīng)費(fèi)7萬元、民政低保0.8萬元、執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)10萬元等有關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi);昂素鎮(zhèn)包括:取暖費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi),鎮(zhèn)人大3萬元、紀(jì)檢2萬元、團(tuán)委0.5萬元、婦聯(lián)0.5萬元、綜治維穩(wěn)2萬元、統(tǒng)計(jì)1萬元、關(guān)工委0.8萬元、民政低保0.8萬元、計(jì)劃生育1.5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法11萬元、換屆工作經(jīng)費(fèi)9.6萬元等有關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi);敖鎮(zhèn)包括:取暖費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi),鎮(zhèn)人大3萬元、紀(jì)檢2萬元、團(tuán)委1萬元、婦聯(lián)1萬元、綜治維穩(wěn)2萬元、統(tǒng)計(jì)1萬元、關(guān)工委0.8萬元、計(jì)劃生育0.8萬、民政低保0.8萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法11萬元、換屆工作經(jīng)費(fèi)9.6萬等有關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
③政府采購0.3億元,與上年預(yù)算相同。
(2)公共事業(yè)支出預(yù)算安排4.18億元,占一般公共預(yù)算支出的14.16%。其中:①政策性資金1.69億元,同比增長25.19%。政策性資金主要用于歷年出臺(tái)的民生個(gè)人補(bǔ)貼以及實(shí)施的惠民實(shí)事。主要包括教育文化惠民、免費(fèi)教育、城鄉(xiāng)困難家庭臨時(shí)救助、少數(shù)民族發(fā)展資金、民族教育專項(xiàng)補(bǔ)助資金、少數(shù)民族貧困救助金、民族文化遺產(chǎn)保護(hù)、新型農(nóng)村合作
— 6 — 醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼、企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼、長壽老人補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助、孤兒等困難群體生活補(bǔ)貼、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)及就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、殘疾人補(bǔ)貼、政府購買社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)、生態(tài)移民生活補(bǔ)貼、草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)配套、布病防控、扶貧等。②事業(yè)費(fèi)2.06億元,同比增長10.75%。事業(yè)發(fā)展安排項(xiàng)目全部為旗委、政府會(huì)議決定及有關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合“三保”要求及2018年實(shí)施的惠民實(shí)事,按輕重緩急分類排隊(duì),優(yōu)先保障最緊要的項(xiàng)目安排。③非稅彌補(bǔ)事業(yè)支出0.3億元,與上年預(yù)算相同。主要用于幼兒及小學(xué)教育事業(yè)發(fā)展、紅十字會(huì)博愛一日捐、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶貧、公路段及煤炭局礦產(chǎn)救護(hù)運(yùn)行費(fèi)等0.22億元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)農(nóng)牧民工作費(fèi)用800萬元(每鎮(zhèn)200萬元)。④“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)資金300萬元。⑤預(yù)留項(xiàng)目前期費(fèi)用及配套資金0.1億元(其中項(xiàng)目前期費(fèi)0.05億元,項(xiàng)目配套資金0.05億元)。
(3)注冊(cè)資本金安排4.56億元,占一般公共預(yù)算支出的15.45%。
(4)重點(diǎn)工程安排2.13億元,占一般公共預(yù)算支出的7.22%,其中:①發(fā)改局確定的2018年政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目工程地方配套資金0.3億元;②惠民實(shí)事及民生工程安排0.3億元,主要用于全民免費(fèi)健康體檢、大病醫(yī)療救助、健康扶貧、農(nóng)牧局肉羊補(bǔ)助、追溯體系補(bǔ)助、wifi全覆蓋、大沙頭蔬菜便民配送等0.28億元,農(nóng)民工工資保障200萬元;③創(chuàng)建全
— 7 — 國文明城500萬元。④精準(zhǔn)扶貧600萬元;⑤電子商務(wù)發(fā)展基金200萬元;⑥智慧黨建400萬元;⑦科技支出0.45億元,按總支出的1.5%核定;⑧化債支出0.91億元。
(5)預(yù)備費(fèi)安排0.3億元,占一般公共預(yù)算支出的1.02%,符合新《預(yù)算法》要求,主要用于應(yīng)對(duì)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出以及其他難以預(yù)見的開支。
(6)上級(jí)專項(xiàng)8.8億元,占一般公共預(yù)算支出的29.82%。
(7)專項(xiàng)上解上級(jí)支出200萬元,占一般公共預(yù)算支出的0.07%。征訂《鄂爾多斯日?qǐng)?bào)》、強(qiáng)制免疫疫苗購置等需要專項(xiàng)上解的支出。
(8)城川民院支出0.3億元,占一般公共預(yù)算支出的1.02%。
(9)開發(fā)區(qū)支出0.7億元,占一般公共預(yù)算支出的2.37%。3.一般公共預(yù)算收支結(jié)余0.12億元。
(二)政府性基金預(yù)算
建議安排旗本級(jí)政府性基金收入3.31億元,同比增長2.16%。其中:①旗本級(jí)政府性基金收入2.49億元、主要因素是2018年上海廟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華星煤制天然氣項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)可增加土地出讓金收入2億元左右。②2017年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0.82億元。建議安排旗本級(jí)政府
— 8 — 性基金支出預(yù)算3.31億元,包括:土地征收、上海廟鎮(zhèn)以工補(bǔ)農(nóng)、草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)、轉(zhuǎn)移農(nóng)牧民生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等共計(jì)3.31億元。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
建議安排全旗社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算1.93億元、同比增長33.1%。其中:養(yǎng)老保險(xiǎn)1.27億元,同比增長44.32%;失業(yè)保險(xiǎn)420萬元,同比降低37.22%;醫(yī)療保險(xiǎn)0.55億元,同比增長22.2%;工傷保險(xiǎn)428萬元,同比增長7.54%,生育保險(xiǎn)247萬元,同比增長13.3%。
以上匯報(bào),不妥之處,請(qǐng)予指正。
第二篇:收支預(yù)算的通知
雙政字(2009)號(hào)
雙坪鄉(xiāng)人民政府
關(guān)于下達(dá)2009年財(cái)政收支預(yù)算的通知
各村委會(huì)、鄉(xiāng)直各單位:
我鄉(xiāng)2009年財(cái)政收支預(yù)算,已經(jīng)鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過,現(xiàn)予下達(dá)。并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、2009年財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
以“鄧小平理論”和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,依法理財(cái)和科學(xué)理財(cái),優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),加大稅源培植力度,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的工作重點(diǎn),足額保證工資發(fā)放,努力保障政權(quán)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金需求。
二、2009年財(cái)政支出預(yù)算安排的具體原則
2009年財(cái)政支出預(yù)算安排,堅(jiān)持“量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧一般”的原則,根據(jù)實(shí)際需要和財(cái)力可能,按照“保工資、保穩(wěn)定、保法定支出”的順序,預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌安排。
(一)人員經(jīng)費(fèi)不留缺口。機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員,按在編實(shí)有人
數(shù)和現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)核定,退休人員按上年末實(shí)有人數(shù)和現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)核定,臨時(shí)工工資、遺屬補(bǔ)助與撫恤對(duì)象生活費(fèi)按年初實(shí)有人員和有關(guān)規(guī)定足額核定,在職人員獎(jiǎng)勵(lì)工資、住房公積金按政策指標(biāo)足額預(yù)算到相關(guān)單位,職工醫(yī)療保險(xiǎn)予以足額預(yù)算,不下達(dá)單位由財(cái)政單列。
(二)公用經(jīng)費(fèi)定額核定。公務(wù)費(fèi)根據(jù)年初在編實(shí)有人員數(shù)定額核定,(除黨政辦外)行政單位每人每年3000元,事業(yè)單位每人每年2000元;業(yè)務(wù)費(fèi)原則上根據(jù)上年正常性開支基數(shù)核定;會(huì)議費(fèi)按上年開支基數(shù)核定;公共事業(yè)經(jīng)費(fèi)按政府規(guī)劃根據(jù)部門職能進(jìn)行核定;專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按定額核定;預(yù)備費(fèi)按定額預(yù)留。
(三)村級(jí)經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保證
村級(jí)經(jīng)費(fèi)具體包括:一是在職村干部報(bào)實(shí)行年薪制,工資由基本工資和績效工資構(gòu)成,基本工資村級(jí)正職按2200元/年、村級(jí)副職按2000元/年核定,績效工資按1200元/年核定,年終考核發(fā)放;組干部工資按300元/年核定;計(jì)生中心戶長和治安中心戶長按60元/年核定;人畜兩防人員按200元/年核定。二是村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)。每村按3000——4000元/年核定,村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)主要用于水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、報(bào)刊訂閱費(fèi)及其他辦公費(fèi)用支出。三是離職村主干生活補(bǔ)助。按[漢組通字(2008)34號(hào)]文件標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到村,實(shí)行每半年一次打卡發(fā)放個(gè)人。
(四)項(xiàng)目支出合理安排
根據(jù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展要求,按照部門行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在集中財(cái)力確保工資發(fā)放、保證正常公用經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上,項(xiàng)目支出在以項(xiàng)目支撐的基礎(chǔ)上,按照輕重緩急排序,先從上級(jí)部門補(bǔ)助和專項(xiàng)
資金安排,不足部分再根據(jù)預(yù)算內(nèi)財(cái)力可能,按照“統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)”的原則安排,把用于公益性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投資全部納入財(cái)政統(tǒng)一管理,繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)、計(jì)劃生育、社會(huì)保障和新農(nóng)村建設(shè)的投入。
三、2009年財(cái)政收支預(yù)算安排
(一)財(cái)政一般預(yù)算收支預(yù)算
2009年全鄉(xiāng)地方財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算為40000元,其中稅收收入安排20800元,非稅收入安排19200元。
2009年預(yù)計(jì)全鄉(xiāng)地方可用財(cái)力為1240000元,本級(jí)收入加上年結(jié)余70000元,可供安排支出的財(cái)力為1350000元,本著積極穩(wěn)妥的原則,財(cái)政一般預(yù)算支出亦安排1350000元,同口徑比上年減少21%,當(dāng)年收支平衡。其中:市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算安排為25748萬元,同口徑比上年增長20.8%,市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)算安排為31991萬元,同口徑比上年增長7.9%,市級(jí)當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
四、關(guān)于2009年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行的要求
2009年是全面貫徹十七大精神的關(guān)鍵一年,為切實(shí)做好財(cái)政工作,確保完成全年預(yù)算,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡,促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)快速健康發(fā)展,各部門、各單位要重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面的工作:
(一)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)工作。進(jìn)一步落實(shí)“穩(wěn)固基礎(chǔ)、培育骨干、突出效益、改善環(huán)境”的財(cái)源建設(shè)措施,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)興鄉(xiāng)戰(zhàn)略,支持特色產(chǎn)業(yè)建設(shè),提高工業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐力;完善各項(xiàng)對(duì)外開放政策,支持外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展;加大對(duì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)投入,促進(jìn)高新技術(shù)的研究開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化;加快城鎮(zhèn)壓化戰(zhàn)略步伐,建設(shè)好五級(jí)客
運(yùn)站和群眾文化社區(qū);推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì),提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)在財(cái)政收入中的份額。
(二)進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管。堅(jiān)持依法治稅,依法理財(cái),落實(shí)稅收收入及非稅收入征管責(zé)任制,加大稽查力度,堅(jiān)決打擊各種偷、逃、騙稅行為,按國家規(guī)定應(yīng)組織入庫、納入預(yù)算的各項(xiàng)稅收和其他收入要全部入庫,確保財(cái)政收入預(yù)算完成,提高財(cái)政收入占GDP的比重。
(三)加強(qiáng)財(cái)政支出管理。一是按照量入為出的原則,強(qiáng)化支出管理,繼續(xù)調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu),保工資、保穩(wěn)定、保法定支出,杜絕鋪張浪費(fèi),提高財(cái)政資金使用效益;二是嚴(yán)格預(yù)算支出鄉(xiāng)長一枝筆審批制度,由于今年政策性支出壓力加大,各部門、各單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算一經(jīng)下達(dá),包干使用,年內(nèi)不得突破,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)除鄉(xiāng)黨委政府確定的重點(diǎn)必保支出外,原則上不再開新的增支口子。
(四)深化財(cái)政支出管理改革。實(shí)行財(cái)政綜合預(yù)算,推進(jìn)財(cái)政支出管理制度改革,不斷擴(kuò)大政府采購的規(guī)模和范圍,逐步實(shí)行國庫集中支付制度,提高資金使用效益。
(五)加大財(cái)經(jīng)秩序整頓力度。要繼續(xù)開展稅收征管和行政性收費(fèi)收繳情況檢查,整頓收入秩序,堵塞各種漏洞,認(rèn)真開展財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查,進(jìn)一步做好追蹤問效工作,要大力整頓會(huì)計(jì)秩序,開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,提高監(jiān)督水平,推進(jìn)依法理財(cái)。
第三篇:鄂托克前旗民族職業(yè)中學(xué)調(diào)研匯報(bào)
鄂托克前旗民族職業(yè)中學(xué)調(diào)研匯報(bào)
中等職業(yè)教育是我國現(xiàn)代教育體系的重要組成部分,大力發(fā)展職業(yè)教育,對(duì)于優(yōu)化我國教育結(jié)構(gòu),提高勞動(dòng)者素質(zhì),促進(jìn)勞動(dòng)就業(yè),是十分重要的。然而,在我旗,科技步伐加快,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整以及社會(huì)就業(yè)競爭加劇的背景下,職業(yè)教育發(fā)展在面臨巨大機(jī)遇的同時(shí)也存在諸多亟待解決的問題。
一、我旗職業(yè)教育面臨的問題
1、專業(yè)師資是制約我旗職業(yè)教育發(fā)展的瓶頸之一 沒有一支高水平的中等職業(yè)教育師資隊(duì)伍,就不可能有一個(gè)高素質(zhì)的中等職業(yè)教育。目前,我校師資隊(duì)伍面臨以下幾個(gè)突出問題:專業(yè)課和實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師數(shù)量不足;大部分青年教師缺乏專業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和必須的專業(yè)技能以及職業(yè)教育教學(xué)理論;教師隊(duì)伍的結(jié)構(gòu)不合理,除專業(yè)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)外,兼職教師占的比例較?。蝗鄙俟歉山處熀蛯I(yè)帶頭人等。職業(yè)教育師資隊(duì)伍建設(shè)問題已成為制約我旗職業(yè)教育改革發(fā)展和提高的關(guān)鍵問題。
2、職業(yè)教育投入不足,影響辦學(xué)質(zhì)量的提高
近些年從中央到地方對(duì)職業(yè)教育的經(jīng)費(fèi)投入,專項(xiàng)多了,但這一塊教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制還不完善。以我旗情況看,職業(yè)學(xué)校的生均經(jīng)費(fèi)是按照普通中學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,甚至比普
通中學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)還要低。然而,職業(yè)教育要比普通教育需要更大的投入,以進(jìn)行實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)和學(xué)生學(xué)生的技能訓(xùn)練。經(jīng)費(fèi)緊張使一些必備的教學(xué)設(shè)施物理購買,甚至無法開支,實(shí)驗(yàn)無法進(jìn)行,辦學(xué)質(zhì)量難以提高。
3、中等職業(yè)教育的改革和發(fā)展的認(rèn)識(shí)不足
由于高考招生體制全面開放,普通高中一直是家長學(xué)生根深蒂固的選擇,每年招生無法實(shí)現(xiàn)招生辦計(jì)劃的普職比例。隨著我國城市居民小康生活的實(shí)現(xiàn),接受更高層次教育的物質(zhì)承受能力已明顯增強(qiáng),因此,許多家長不希望孩子過早就業(yè),只希望能多讀書。家長望子成龍心切,加之我國目前就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻,企業(yè)招工盲目要求高學(xué)歷等原因,必然使眾多初中畢業(yè)生選擇讀普通高中的道路。致使職業(yè)技術(shù)學(xué)校“門庭冷落”
二、我旗職業(yè)教育面臨問題的對(duì)應(yīng)策略
1、注重專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)管理
建設(shè)一支專兼結(jié)合,數(shù)量足夠,素質(zhì)優(yōu)良,結(jié)構(gòu)合理,相對(duì)穩(wěn)定的中等職業(yè)教育專業(yè)師資隊(duì)伍,是實(shí)現(xiàn)我旗職業(yè)教育發(fā)展和改革的奮斗目標(biāo),也是使職業(yè)教育的規(guī)模和質(zhì)量適應(yīng)我旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)需要的根本保證。
第一、可依托現(xiàn)有普通高等專業(yè)院校,選拔任用部分專業(yè)教師;同時(shí),還應(yīng)特別重視需按則確定一批高等職業(yè)技術(shù)院校為中等職業(yè)學(xué)校培養(yǎng)和培訓(xùn)專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師。
第二、可從符合做教師條件的專業(yè)技術(shù)人員、高技能人才和生產(chǎn)第一線有造詣的專業(yè)人才中挑選部分做兼職教師。這樣一方面能夠優(yōu)化教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu),緩解目前專業(yè)教師數(shù)量不足的困難,另一方面又加強(qiáng)了學(xué)校和企業(yè)的聯(lián)系,學(xué)生能夠直接了解到生產(chǎn)一線的技術(shù)發(fā)展和實(shí)際需要。
第三、要加強(qiáng)“雙師型”教師培訓(xùn),不斷提高教師隊(duì)伍的整體素質(zhì)。要充分利用國家級(jí)、區(qū)級(jí)職教“雙師型”教師培訓(xùn)的機(jī)遇,對(duì)教師廣泛開展各種形式的短期業(yè)務(wù)培訓(xùn),包括專業(yè)理論培訓(xùn)、知識(shí)更新培訓(xùn)、教育理論培訓(xùn)、現(xiàn)代化教學(xué)技術(shù)方法的培訓(xùn)和專業(yè)實(shí)踐技能培訓(xùn)等等。要特別重視加強(qiáng)對(duì)青年教師的培養(yǎng)和培訓(xùn),廣泛發(fā)動(dòng)并鼓勵(lì)中老年教師對(duì)青年教師進(jìn)行“傳、幫、帶”,使優(yōu)秀的中年教師的高尚品德和精湛教藝在廣大青年教師身上發(fā)揚(yáng)廣大。中等職業(yè)教育的教師只有不斷更新知識(shí),掌握新的技能,才能適應(yīng)中等職業(yè)教育形勢(shì)的發(fā)展。
2、加大政府投入力度,改善辦學(xué)條件,提高教學(xué)質(zhì)量 加大投入,改善辦學(xué)條件,是中等職業(yè)教育發(fā)展的前提和保障。從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講,職業(yè)教育既具有“私人產(chǎn)品”的性質(zhì),也具有“公共產(chǎn)品”的性質(zhì),除受教育本人外,社會(huì)也是職業(yè)教育的受益者。從投入的角度講,按照“誰投資,誰受益”的原則,學(xué)生受益,學(xué)生繳費(fèi),社會(huì)受益,政府投入,而且政府應(yīng)該是主要的投資者。也只有政府加大投入力
度,中等職業(yè)教育學(xué)校才能夠改善辦學(xué)條件,增設(shè)教學(xué)設(shè)備和機(jī)械設(shè)施,解決無教學(xué)實(shí)驗(yàn)基地的現(xiàn)狀,才能夠?yàn)樘岣呓虒W(xué)質(zhì)量提供基本的硬件保障,為社會(huì)培養(yǎng)出合格人才。
3、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),形成全力、大力宣傳,營造良好的社會(huì)氛圍
實(shí)現(xiàn)中等職業(yè)教育與經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展之間的有效整合和良性互動(dòng),要發(fā)揮地方政府的統(tǒng)籌作用,落實(shí)主管部門在發(fā)展職業(yè)教育中的權(quán)力和責(zé)任。地方政府應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要制定職業(yè)教育發(fā)展規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)和溝通各方面的關(guān)系,積極籌建職業(yè)技術(shù)教育經(jīng)費(fèi),通過提供招生信息和就業(yè)信息,大力宣傳職業(yè)教育,營造良好的社會(huì)氛圍,運(yùn)用經(jīng)濟(jì)杠桿配置教育資源,把職業(yè)教育促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,落到實(shí)處。主管部門要給職校辦學(xué)較大的自主權(quán),使學(xué)校真正具有法人地位,基本形成中等職業(yè)學(xué)校面向社會(huì),面向市場,自主辦學(xué)的良好運(yùn)行機(jī)制。
第四篇:工會(huì)收支預(yù)算結(jié)算表(月度)
月份工會(huì)收支預(yù)算結(jié)算表
一、收入部份月份預(yù)計(jì)收入實(shí)際收入(1)上月份營業(yè)額提取部份元×5‰=(2)職工工資提取部份元×5%=(3)伙食費(fèi)及伙食補(bǔ)助移?。?)職工福利金運(yùn)用收入
合計(jì)
二、支出部份(1)伙食費(fèi)(2)電影放映(3)互助金支出(4)效游施行(5)社團(tuán)活動(dòng)
合計(jì)
人×元/人=人×元/次=主任委員擬定
第五篇:房地產(chǎn)發(fā)展有限公司月度收支預(yù)算制度
房地產(chǎn)發(fā)展有限公司月度收支預(yù)算制度
各部門的大項(xiàng)費(fèi)用支出都必須列入“月收支預(yù)算表”(附表)中,此表應(yīng)根據(jù)預(yù)算經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際工程進(jìn)度確定回款和用款金額,詳實(shí)編制。
為加強(qiáng)企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,本著統(tǒng)籌安排、確保重點(diǎn)的原則,保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的良性循環(huán)、不斷發(fā)展,特制訂本規(guī)定。
一、各部門的大項(xiàng)費(fèi)用支出都必須列入“月收支預(yù)算表”(附表)中,此表應(yīng)根據(jù)預(yù)算經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際工程進(jìn)度確定回款和用款金額,詳實(shí)編制。
二、公司財(cái)務(wù)部出具收支預(yù)算表格式,由各部門經(jīng)理在全面考慮下月工作情況和進(jìn)度的基礎(chǔ)上,編制本部門次月資金收支預(yù)算。
三、各部門應(yīng)在每月25日前將收支預(yù)算表報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門的編制情況,匯總填寫“月資金收支平衡計(jì)劃表”,每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理簽批,經(jīng)總經(jīng)理同意后,作為公司次月資金管理依據(jù)并將各部門確定的“月收支計(jì)劃表”返回各部門備查。
四、各部門如在當(dāng)月工作中確需發(fā)生上報(bào)計(jì)劃范圍外的款項(xiàng)或?qū)λ鶊?bào)款項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整時(shí),應(yīng)及時(shí)填制“收支計(jì)劃變更、追加表”報(bào)總經(jīng)理審批同意后,將變更追加表送財(cái)務(wù)部備案。
五、各部門應(yīng)加強(qiáng)本部門收支項(xiàng)目的計(jì)劃性和準(zhǔn)確性,合理安排、按期收付,嚴(yán)格執(zhí)行既定計(jì)劃,避免影響工作的正常開展。
六、公司財(cái)務(wù)部作為公司收支計(jì)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督控制部門,除日常開支以外的支出項(xiàng)目,凡對(duì)外支付款項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照“月度資金平衡計(jì)劃表”逐項(xiàng)檢查,按期支付,對(duì)于不符合計(jì)劃支付且的款項(xiàng)不予支付。
前期部拆遷、跑手續(xù)、銷售部收入預(yù)算、銷售費(fèi)用預(yù)算
工程部、合約部工程款預(yù)算
辦公室工資、福利、固定資產(chǎn)采購、辦公用品采購、食堂伙食費(fèi)、