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      外貿(mào)企業(yè)口岸備案核銷出口退稅等系統(tǒng)相關(guān)操作流程(共5篇)

      時(shí)間:2019-05-14 14:03:30下載本文作者:會(huì)員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《外貿(mào)企業(yè)口岸備案核銷出口退稅等系統(tǒng)相關(guān)操作流程》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《外貿(mào)企業(yè)口岸備案核銷出口退稅等系統(tǒng)相關(guān)操作流程》。

      第一篇:外貿(mào)企業(yè)口岸備案核銷出口退稅等系統(tǒng)相關(guān)操作流程

      電子口岸網(wǎng)操作流程

      1、登錄中國電子口岸網(wǎng)站→點(diǎn)擊進(jìn)入→插IC卡(密碼:)→確認(rèn)→確定

      2、備案(報(bào)關(guān)前):

      出口收匯→口岸備案→輸入核銷單號(hào)→條件設(shè)定→開始查找→點(diǎn)擊藍(lán)色核銷單號(hào)碼→在“使用口岸”中填入需要備案口岸→確認(rèn)→確定

      3、企業(yè)交單(上傳核銷單到外管局)報(bào)關(guān)行寄回報(bào)關(guān)資料后就做此步

      出口收匯→企業(yè)交單→輸入核銷單號(hào)→條件設(shè)定→開始查找→點(diǎn)擊藍(lán)色核銷單號(hào)→交單→確定

      4、交報(bào)關(guān)單(上傳國稅)返回主頁→出口退稅→數(shù)據(jù)報(bào)送→選擇報(bào)關(guān)(任意一個(gè)也可)→勾選 “報(bào)送”

      查詢是否報(bào)送成功:

      數(shù)據(jù)查詢→狀態(tài)查詢→輸入報(bào)送單號(hào)→查找

      出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)

      登錄用戶名:

      密碼:

      1、下載最新數(shù)據(jù)

      數(shù)據(jù)交換→數(shù)據(jù)提取→全部數(shù)據(jù)提取→下載最新數(shù)據(jù)→開始→否

      2、正處理業(yè)務(wù)→批次報(bào)審→新建→貿(mào)易方式選“一般貿(mào)易” →選擇需要核銷的單號(hào)→添加→收匯水單信息→選擇單號(hào)→添加→放入待報(bào)審郵箱

      3、點(diǎn)擊待報(bào)審業(yè)務(wù)→批次報(bào)審→雙擊右邊界面→數(shù)據(jù)交換→數(shù)據(jù)報(bào)送→核銷數(shù)據(jù)報(bào)送→點(diǎn)擊需要報(bào)送的單號(hào)→開始

      查詢是否報(bào)送成功:

      1、交換→數(shù)據(jù)提取→全部數(shù)據(jù)提取→下載最新數(shù)據(jù)→開始→否

      2、企業(yè)信息查詢→公告信息查詢→信息類型→核銷信息→查詢→若顯示批次通過審核,即核銷成功

      出口退稅申報(bào)系統(tǒng)

      辦理退稅前必須先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,準(zhǔn)備已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、出口發(fā)票、報(bào)關(guān)單的出口退稅聯(lián),上電子口岸網(wǎng)下載報(bào)關(guān)單。準(zhǔn)備已認(rèn)證發(fā)票XML文件

      登錄退稅系統(tǒng)后填寫“當(dāng)前所屬期”所申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單中最后的出口日期

      1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→外部數(shù)據(jù)采集→出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入

      2、設(shè)置商品匯率:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→外部數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集→出口商品匯率配置→新增→輸入外幣匯率→保存

      3、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→外部數(shù)據(jù)采集→出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)→數(shù)據(jù)檢查→關(guān)閉→數(shù)據(jù)確認(rèn)→輸入申報(bào)年月批次→確定

      4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→外部數(shù)據(jù)采集→認(rèn)證發(fā)票信息讀入→選擇XML文件→確定

      5、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→外部數(shù)據(jù)采集→認(rèn)證發(fā)票信息處理→修改→輸入開票日期→保存→保存

      6、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入→修改→輸入出口發(fā)票口→保存→退出

      7、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)讀入→增加→根據(jù)報(bào)送單資料填寫→保存→退出

      8、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入→審核認(rèn)可→當(dāng)前篩選條件所有記錄→確認(rèn)(進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入,做同樣操作)

      9、數(shù)據(jù)加工處理→進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

      換匯成本檢查

      →關(guān)閉

      預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查

      10、數(shù)據(jù)加工處理→生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)→輸入關(guān)聯(lián)號(hào)→確定→關(guān)閉→選擇路徑→確定→保存軟盤

      11、預(yù)審反饋處理→確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)→關(guān)閉→是

      12、退稅正式申報(bào)→查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)→

      ①出口申報(bào)數(shù)據(jù)查詢→數(shù)據(jù)查詢→擴(kuò)展功能→選擇打印到excel表格→返回(打印3份)

      ②進(jìn)貨申報(bào)數(shù)據(jù)查詢→數(shù)據(jù)查詢→擴(kuò)展功能→選擇打印到excel表格→返回(打印3份)

      ③退稅匯總申報(bào)表錄入→增加→輸入申報(bào)年月→保存→打印報(bào)表→打印到excel

      13、生成退稅申報(bào)軟盤→選擇路徑→確定

      國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)

      用戶名:

      密碼:

      1、貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)→預(yù)收貨款登記管理→預(yù)收貨款合同登記→新合同登記→輸入相關(guān)信息

      2、點(diǎn)擊預(yù)收貨款提款登記→新增登記→根據(jù)銀行水單號(hào)填寫相關(guān)信息

      3、報(bào)關(guān)后15天注銷登記

      點(diǎn)擊有關(guān)單注銷登記→預(yù)收款注銷→輸入起始日期→查詢→注銷→輸入報(bào)關(guān)單、貿(mào)易方式、出口日期、金額→確定

      復(fù)制外幣進(jìn)帳單、銷售確認(rèn)書、備查放進(jìn)預(yù)收款合同登記文件袋中

      普通發(fā)票管理系統(tǒng)

      1、購進(jìn)發(fā)票錄入→新增→日期、發(fā)票代碼、份數(shù)→保存

      2、開票:

      普通發(fā)票開票處理→出口商品發(fā)票打印→選發(fā)票代碼→輸入發(fā)票號(hào)碼→確定→根據(jù)客戶報(bào)關(guān)資料填寫發(fā)票資料→保存→設(shè)置打印機(jī)→打印

      3、核銷發(fā)票:

      查詢統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)導(dǎo)出→發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出→未導(dǎo)出清單→導(dǎo)出至U盤,帶齊資料到國稅局核銷

      第二篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程

      外貿(mào)出口退稅軟件操作流程

      2015年4月

      目 錄

      一、退稅軟件下載并安裝.................................3

      二、安裝完成后登陸軟件.................................3

      三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號(hào)..................................3

      四、登錄并參數(shù)設(shè)置.......................................4

      五、軟件數(shù)據(jù)錄入.........................................4

      一、退稅軟件下載并安裝 新企業(yè)需要下載軟件,安裝,下載網(wǎng)址為:http://

      二、安裝完成后登陸軟件 用戶名:sa, 密碼沒有,點(diǎn)擊 登錄

      三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號(hào)

      原則是年+月+批次號(hào),比如:1501010001;或者:2015010101

      四、登錄并參數(shù)設(shè)置 登陸顯示界面如下:

      首先進(jìn)行系統(tǒng)配置設(shè)置與修改,填寫公司的信息。

      五、軟件數(shù)據(jù)錄入

      點(diǎn)擊向?qū)О粹o出現(xiàn)以下界面按照步驟做

      美元離岸價(jià)、核銷單號(hào)、選商品代碼,商品名稱,出口數(shù)量)后保存

      2.1-

      2、保存之后需要做審核認(rèn)可和序號(hào)重排,之后退出

      2.2退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入—進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

      2.2-

      1、登錄界面后按增加,根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票輸入與出口報(bào)關(guān)單相對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào)、申報(bào)年月、批次;輸入序號(hào);選定發(fā)票號(hào)碼,選定后,發(fā)票代碼、進(jìn)貨憑證號(hào)、供貨方納稅號(hào),發(fā)票開票日期就自動(dòng)出來了;選定商品代碼,退稅率也自動(dòng)出來,輸入商品名稱,數(shù)量,計(jì)稅金額和法定征稅稅率,按回車相關(guān)數(shù)據(jù)后稅額、可退稅稅額就自動(dòng)出來。檢查無誤后保存。

      2.2-

      2、保存之后需要做審核認(rèn)可和序號(hào)重排,之后退出。

      入。

      5.2查看退稅預(yù)審信息處理,查看是否由要處理的信息。

      6.2-2登錄之后進(jìn)入數(shù)據(jù)不能修改,點(diǎn)擊申報(bào)表打印,后打印報(bào)表。

      6.3-1確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)—進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(需要在這邊打印數(shù)據(jù))

      6.3-2登錄之后進(jìn)入數(shù)據(jù)不能修改,點(diǎn)擊申報(bào)表打印,后打印報(bào)表。

      7.2、生成正式申報(bào)軟盤---生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù),生成要申報(bào)的文件。(需要打印出口和進(jìn)貨數(shù)據(jù)、匯總表數(shù)據(jù)之后才能做此步驟)

      六、資料準(zhǔn)備

      生成正式申報(bào)文件,保存到U盤中;整理購貨發(fā)票抵扣聯(lián)、報(bào)關(guān)單出口退稅聯(lián)、出口自印發(fā)票退稅聯(lián)、出口明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、匯總明細(xì)表裝訂成冊(cè),填寫相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備正式申報(bào)。同時(shí)需要遞交增值稅納稅申報(bào)表主表和附表二以及相關(guān)情況說明等。

      攜帶出口企業(yè)預(yù)審核情況表和出口退稅資料交接單(2份)、U盤(正式申報(bào)文件)、以及裝訂好的材料到國稅窗口正式申報(bào),通過后,再把材料遞交給退稅專管員。

      七、等退稅。

      八、退稅軟件注意事項(xiàng):

      1、查詢一下最新的出口退稅版本,是否升級(jí),2、按照向?qū)Р襟E一步步做。

      3、如果預(yù)審有錯(cuò)誤,可以直接修改,4、如果生成正式申報(bào),有錯(cuò)誤,可以做撤銷

      5、必須先把3個(gè)表打印好之后,再生成正式申報(bào)文件。

      6、如果生成正式申報(bào)文件,如果有錯(cuò)誤,可以重新修改,最后一步,已申報(bào),選中關(guān)聯(lián)號(hào),認(rèn)可申報(bào),當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)數(shù)據(jù);從頭開始一步步做。

      第三篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程

      集團(tuán)有限公司

      外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程

      文件編號(hào):HB/GL-CW-001-A1

      一 目的二

      適用范圍

      適用外貿(mào)企業(yè)出口退稅 三 權(quán)責(zé):

      3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的起草工作。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。四 出口退稅概念

      出口退稅是在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中,對(duì)我國報(bào)關(guān)出口的貨物退還或免征在國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費(fèi)稅,即對(duì)出口貨物實(shí)行零售稅率。對(duì)我公司而言,僅涉及增值稅部分。五 作業(yè)內(nèi)容

      5.1 目前外貿(mào)企業(yè)出口貿(mào)易的方式為:一般貿(mào)易,進(jìn)料加工和來料加工。目前我公司涉及一般貿(mào)易和進(jìn)料加工,這兩種貿(mào)易方式出口退稅流程一致。外貿(mào)企業(yè)手冊(cè)均無需登記,來料加工手冊(cè)需到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核銷。一般貿(mào)易是按購進(jìn)成品的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅、進(jìn)料加工是按委托加工的加工費(fèi)及輔料的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅,且退稅率均為16%。出口退稅網(wǎng)上申報(bào)目前用到擎天傳輸平臺(tái)軟件和擎天出口貨物退(免)稅申報(bào)管理系統(tǒng)軟件(外貿(mào)單機(jī)版)兩個(gè)軟件。具體操作如下:

      5.1.1申報(bào)期限規(guī)定。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。

      5.1.2 退稅數(shù)據(jù)錄入:在退稅申報(bào)系統(tǒng)軟件中,點(diǎn)擊瀏覽樹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→退稅數(shù)據(jù)采集→進(jìn)出關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入根據(jù)系統(tǒng)要求錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。

      5.1.2.1出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入:根據(jù)報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)和外銷發(fā)票(稅務(wù)聯(lián))依次錄入→出口發(fā)票號(hào)→報(bào)關(guān)單號(hào)(21位,出口報(bào)關(guān)單號(hào)+001)→出口日期→商品代碼(取商品代碼前8位)→出口數(shù)量→美元離岸價(jià)→合同號(hào)

      5.1.2.2進(jìn)貨明細(xì)錄入:根據(jù)購進(jìn)增值稅發(fā)票進(jìn)行依次錄入→進(jìn)貨憑證號(hào)→納稅人識(shí)別號(hào)→開票日期→商品代碼→數(shù)量→計(jì)稅金額(不含稅)→退稅率及退稅額系統(tǒng)自動(dòng)生成。

      5.1.3 相關(guān)數(shù)據(jù)錄入之后,為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核規(guī)范,需要進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)處理→退稅申請(qǐng)→數(shù)據(jù)一致性檢查進(jìn)行。勾選需要檢查的數(shù)據(jù)點(diǎn)擊審核按鈕完成。若錄入的數(shù)據(jù)有問題系統(tǒng)會(huì)給出提示。如果需要查看產(chǎn)生疑點(diǎn)的數(shù)據(jù),可以在數(shù)據(jù)處理→退稅申請(qǐng)→疑點(diǎn)調(diào)整中查看。

      5.1.4 退稅預(yù)申報(bào)。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)處理→退稅申請(qǐng)→預(yù)申報(bào)打開數(shù)據(jù)生成界面,點(diǎn)擊數(shù)據(jù)生成按鈕,選擇數(shù)據(jù)存放路徑,點(diǎn)擊確定,生成預(yù)申報(bào)電子數(shù)據(jù)。在生成電子數(shù)據(jù)后,雙擊擎天傳輸平臺(tái)。點(diǎn)擊預(yù)申報(bào)→外貿(mào)預(yù)審數(shù)據(jù)上載上傳預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。上傳成功后,當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)閷徍塑浖逊答仯纯上螺d反饋文件.5.1.5讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)。在申報(bào)管理系統(tǒng)軟件點(diǎn)擊數(shù)據(jù)反饋→讀入反饋數(shù)據(jù)→退稅申報(bào)反饋,打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面,讀入反饋數(shù)據(jù)。讀入反饋數(shù)據(jù)后將會(huì)看到相關(guān)疑點(diǎn)。疑點(diǎn)也可以通過數(shù)據(jù)反饋中的疑點(diǎn)調(diào)整查看。在退稅過程

      中,不管是否產(chǎn)生疑點(diǎn),均需將疑點(diǎn)表打印出來報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。

      5.1.6 正式申報(bào)及正式申報(bào)上傳。預(yù)審對(duì)疑點(diǎn)處理后,可以進(jìn)行正式申報(bào)。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)處理—疑點(diǎn)調(diào)整—正式申報(bào),打開數(shù)據(jù)生成界面。生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。將生成的退稅申報(bào)電子數(shù)據(jù)上傳傳輸平臺(tái)軟件。進(jìn)行正式申報(bào),當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件,待審核”時(shí),說明已經(jīng)有回執(zhí)文件下載。

      5.1.7 打印申報(bào)表:點(diǎn)擊數(shù)據(jù)處理→退稅申請(qǐng)→數(shù)據(jù)打印,打印出外貿(mào)出口退稅匯總表申報(bào)表、外貿(mào)企業(yè)出口退稅受理回執(zhí)、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表。然后做出口退稅審核表依次填寫企業(yè)名稱→所屬期→開戶行及賬號(hào)→聯(lián)系電話→出口報(bào)送單份數(shù)→外匯核銷單份數(shù)→增值稅專用發(fā)票份數(shù)→本期申請(qǐng)退稅額等。

      5.1.8 資料裝訂成冊(cè):出口退稅資料裝訂所附資料:出口退稅審核表→出外貿(mào)出口退稅匯總表申報(bào)表→外貿(mào)企業(yè)出口退稅受理回執(zhí)→外貿(mào)預(yù)審報(bào)反饋疑點(diǎn)數(shù)據(jù)表→外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表→ 外銷發(fā)票(稅務(wù)聯(lián))→報(bào)關(guān)單;進(jìn)口貨物增值稅,封面用牛皮紙裝訂并填寫好單位名稱、海關(guān)代碼、納稅人登記號(hào)、所屬期、創(chuàng)匯額、申報(bào)出口額、申報(bào)退稅進(jìn)價(jià)金額、申報(bào)退稅額、應(yīng)退稅額以及經(jīng)手人,封面及其附報(bào)資料加蓋公章;出口退稅貨物進(jìn)貨憑證裝訂所附資料:外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表→增值稅抵扣聯(lián),同出口退稅資料一樣封面及附報(bào)資料加蓋公章后交國稅局。

      5.1.9正式申報(bào)反饋。在向國稅局報(bào)送資料后半個(gè)月內(nèi),傳輸系統(tǒng)中,將會(huì)有退稅正式申報(bào)反饋文件。該文件反應(yīng)國家稅務(wù)局實(shí)際退稅情況。一般反饋一個(gè)月之后,相應(yīng)退稅額將會(huì)打入我公司賬戶。

      5.1.10 申報(bào)退稅成功后,憑證出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表做賬務(wù)處理:

      借:應(yīng)收出口退稅

      貸:應(yīng)交稅金-出口退稅

      退稅款入賬后:

      借:銀行存款

      貸:應(yīng)收出口退稅 六 獎(jiǎng)懲制度

      6.1 經(jīng)辦人因延期申報(bào)造成的損失,給予 元罰款

      6.2 經(jīng)辦人因漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、因失誤造成的疑點(diǎn)給予 /元罰款

      第四篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程

      外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程

      點(diǎn)擊“向?qū)А边M(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А?/p>

      第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

      1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

      報(bào)關(guān)單號(hào):報(bào)關(guān)單號(hào):12位,由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”后9位碼+0+商品項(xiàng)號(hào)組成。注意:

      1、當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí),錄入“9位碼+0+商品項(xiàng)號(hào)01”;

      2、當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí),有幾條記錄要逐條錄入幾次,在9位碼后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 出口日期:輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。

      美元離岸價(jià):錄入實(shí)際離岸價(jià),計(jì)算換匯成本的依據(jù),如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià),就換算成FOB價(jià)后錄入。

      核銷單號(hào):7位碼,見核銷單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號(hào),如“069956703”,數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的,此欄也應(yīng)錄入,否則審核出錯(cuò)。

      代理證明號(hào):若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物,輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼(即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào));項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào);若自營出口的,此項(xiàng)為空

      遠(yuǎn)期收匯證明:屬遠(yuǎn)期收匯的,錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào);非遠(yuǎn)期收匯的,此項(xiàng)為空,不得錄入任何內(nèi)容;

      出口備注:可錄可不錄。

      商品代碼:見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”,區(qū)分以下情況錄入:

      1,8位商品碼

      ①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼;以上完畢后,點(diǎn)擊“保存”,按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。

      在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”。

      2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

      在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”

      第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集

      企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出

      第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

      1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

      2、換匯成本檢查

      第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)

      關(guān)聯(lián)號(hào):10個(gè)9關(guān)閉

      生成軟盤(本地申報(bào))(預(yù)申報(bào)ysb)

      第五步、預(yù)審信息處理

      退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理

      第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

      1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(打?。?/p>

      2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(打印)

      (擴(kuò)展功能)

      第七步、生成退稅申報(bào)軟盤

      增加——回車——自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表錄入(打?。?/p>

      生成正式申報(bào)軟盤(tssb)

      第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)

      已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)

      第五篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程

      外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)15.0SP2操作流程

      系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)設(shè)置的配置與修改、點(diǎn)修改、輸入企業(yè)公司名稱、稅務(wù)登記證、退稅機(jī)關(guān)代碼:410100(所有企業(yè)都一樣)退稅機(jī)關(guān):鄭州市國稅局(所有企業(yè)都一樣),出口企業(yè)管理類別:優(yōu)之源為三類,點(diǎn)保存。

      點(diǎn)擊“向?qū)А?進(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А?/p>

      第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

      一、數(shù)據(jù)采集,出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)增加

      1、關(guān)聯(lián)號(hào):出口企業(yè)可以自行編寫,是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫規(guī)則為申報(bào)年月+流水號(hào),或申報(bào)年月后四位+部門代碼+流水號(hào)。

      兩位年+兩位月+00000+報(bào)關(guān)單個(gè)數(shù),例如,第一個(gè)報(bào)關(guān)單寫成1304000001第二個(gè)報(bào)關(guān)單寫成1304000002,同一批次序號(hào)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的商品順序0001、0002、0003、0004

      2、批次:按當(dāng)月報(bào)退稅的次數(shù)填寫

      3、報(bào)關(guān)單號(hào):一般填寫海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào) +0+項(xiàng)號(hào),共21位;特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫;由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”+0+商品項(xiàng)號(hào)組成。注意:

      1、當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí),錄入“海關(guān)編號(hào)+0+商品項(xiàng)號(hào)01”;

      2、當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí),有幾條記錄要逐條錄入幾次,在海關(guān)編號(hào)后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;項(xiàng)號(hào)為01、02、03 出口日期:輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。

      【出口發(fā)票號(hào)

      】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號(hào)碼;

      【序號(hào)

      】填寫四位流水號(hào),當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí),可以填寫A001,A002,??英文字母A加數(shù)字組合;序號(hào)輸入若不足4位,系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零,也可不錄入,通過序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列

      【單位

      】填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位;

      美元離岸價(jià):錄入實(shí)際離岸價(jià),計(jì)算換匯成本的依據(jù),如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià),就換算成FOB價(jià)后錄入。

      核銷單號(hào):不用輸入。

      代理證明號(hào):若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物,輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼(即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào));項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào);若自營出口的,此項(xiàng)為空 遠(yuǎn)期收匯證明:屬遠(yuǎn)期收匯的,錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào);非遠(yuǎn)期收匯的,此項(xiàng)為空,不得錄入任何內(nèi)容;

      出口備注:可錄可不錄。

      商品代碼:見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”,區(qū)分以下情況錄入: 1,8位商品碼

      ①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼; 以上完畢后,點(diǎn)擊“保存”,按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。

      在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號(hào)重排”、“審核認(rèn) 可”。

      出口退稅操作流程

      【關(guān)聯(lián)號(hào)

      】出口企業(yè)可以自行編寫,是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫規(guī)則為申報(bào)年月+流水號(hào),或申報(bào)年月后四位+部門代碼+流水號(hào)

      【部門代碼

      】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼

      【申報(bào)年月

      】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份

      【申報(bào)批次

      】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào)

      【序號(hào)

      】填寫四位流水號(hào),當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí),可以填寫A001,A002,??英文字母A加數(shù)字組合;序號(hào)輸入若不足4位,系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零,也可不錄入,通過序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列

      【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)

      】規(guī)則:屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄,否則置此欄為空

      【出口發(fā)票號(hào)

      】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號(hào)碼;

      【出口日期

      】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期,退稅率由此判定

      【報(bào)關(guān)單號(hào)

      】一般填寫海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào) +0+項(xiàng)號(hào),共21位;特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫;

      【美元離岸價(jià)

      】美元離岸價(jià)格為 FOB價(jià)格,如果成交方式為 CIF或其他,應(yīng)折成 FOB,是換匯成本監(jiān)測(cè)的重要參考數(shù)據(jù),企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入

      【核銷單號(hào)

      】出口收匯核銷單的編號(hào);

      【商品代碼

      】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫,若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼,則按擴(kuò)充代碼填寫,即稅率庫中的基本商品代碼;

      【商品名稱

      】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫,或按商品實(shí)際名稱填寫;在同一商品碼下,名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同,但單位必須相同;

      【單位

      】填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位;

      【申報(bào)商品代碼

      】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫,若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼,則按擴(kuò)充代碼填寫,即稅率庫中的基本商品代碼;

      【申報(bào)商品名稱

      】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫,或按商品實(shí)際名稱填寫;在同一商品碼下,名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同,但單位必須相同;

      【出口數(shù)量

      】按實(shí)際出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫;

      【實(shí)退稅數(shù)量

      】實(shí)際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷引起)

      【出口進(jìn)貨金額

      】此項(xiàng)目由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià),再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額不一致,但是總計(jì)稅金額是一致的;稅額如果與稅票不一致,自行修改。

      【退稅率

      】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅率都不一致;

      【退增值稅稅額

      】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退增值稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額是一致的;

      【退消費(fèi)稅稅額

      】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額是一致的;

      【代理證明號(hào)

      】委托出口時(shí)取得的受托方開具的《代理出口貨物證明》編號(hào);

      【遠(yuǎn)期收匯證明

      】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào)

      【單證不齊標(biāo)志

      】含義:H:無核銷單

      【備注

      】按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫;

      【標(biāo)識(shí)

      】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z:該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)

      【申報(bào)標(biāo)志

      】空:該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R:該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)

      【調(diào)整標(biāo)志

      】DZ:表示數(shù)據(jù)訂正CJ:表示數(shù)據(jù)沖減

      【出口合同號(hào)

      】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)

      【合同項(xiàng)號(hào)

      】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)下的合同項(xiàng)號(hào) 審核認(rèn)可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。

      二、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)增加

      【關(guān)聯(lián)號(hào)

      】出口企業(yè)可以自行編寫,是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫規(guī)則為申報(bào)年月+流水號(hào),或申報(bào)年月后四位+部門代碼+流水號(hào),兩位年+兩位月+00000+報(bào)關(guān)單個(gè)數(shù),例如,第一個(gè)報(bào)關(guān)單寫成1304000001第二個(gè)報(bào)關(guān)單寫成1304000002,同一批次序號(hào)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的商品順序0001、0002、0003、0004 與出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入相同

      【稅種

      】V:增值稅C:消費(fèi)稅

      【部門代碼

      】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼

      【申報(bào)年月

      】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份

      【申報(bào)批次

      】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào)

      【序號(hào)

      】填寫四位流水號(hào),當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí),可以填寫A001,A002,??英文字母A加數(shù)字組合;序號(hào)輸入若不足4位,系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零,也可不錄入,通過序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列

      【發(fā)票號(hào)碼

      】增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼

      【發(fā)票代碼

      】增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼

      【進(jìn)貨憑證號(hào)

      】如果是增值稅專用發(fā)票,填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字,否則填寫其它退稅憑證的號(hào)碼;

      【分批批次

      】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)一次申報(bào)不完,可采用分批申報(bào)的方式,該項(xiàng)填寫第幾次分批,若第一次申報(bào),則填寫1,以此類推;

      【供貨方納稅號(hào)

      】供貨方的納稅登記號(hào),錄入時(shí)應(yīng)錄入15位

      【發(fā)票開票日期

      】進(jìn)貨憑證開票日期,一般為增值稅專用發(fā)票的填開日期;

      【商品代碼

      】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫,若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼,則按擴(kuò)充代碼填寫,即稅率庫中的基本商品代碼;

      【商品名稱

      】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫,或按商品實(shí)際名稱填寫;在同一商品碼下,名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同,但單位必須相同;

      【單位

      】填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位;

      【數(shù)量

      】如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符,則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等(視同)委托加工方式的進(jìn)貨憑證,數(shù)量項(xiàng)填0,備注項(xiàng)目填英文字母WT;

      【計(jì)稅金額

      】如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項(xiàng)對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼,可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和,否則應(yīng)分項(xiàng)填寫;

      【法定征稅稅率

      】若為增值稅,則按百分比的格式填寫專用發(fā)票上的稅率;若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的,則按小數(shù)的格式填寫消費(fèi)稅專用稅票的法定稅稅率;若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的,則填寫消費(fèi)稅專用稅票的法定稅額;

      【稅額

      】若為增值稅,則稅額=計(jì)稅金額×征稅稅率/100;若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的,則稅額=計(jì)稅金額×征稅稅率;若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的,則稅額=數(shù)量×征稅稅率;

      【退稅率

      】填寫商品碼庫對(duì)應(yīng)出口商品的退稅率;

      【專用稅票號(hào)

      】2014年1月1日之后開出的總局專用稅票數(shù)據(jù),應(yīng)按照最新的規(guī)則申報(bào)14位繳款書號(hào)碼,規(guī)則為:1位(0代表繳款書,1代表分割單)+3位字軌+8位號(hào)碼+2位項(xiàng)號(hào)。

      【備注

      】數(shù)量為0時(shí)字段前兩位應(yīng)錄入WT;2003年8月1日以前開具的或稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票錄入FSK,其余的按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的錄入

      【標(biāo)識(shí)

      】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z:該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)

      【申報(bào)標(biāo)志

      】空:該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R:該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)

      【調(diào)整標(biāo)志

      】DZ:表示數(shù)據(jù)訂正CJ:表示數(shù)據(jù)沖減

      審核認(rèn)可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。

      在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”

      三、數(shù)據(jù)加工處理--進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)性檢查,全部空白無數(shù)據(jù)信息提示為正確。換匯成本5-8為正常,超過8要寫說明

      四、數(shù)據(jù)加工處理--生成與申報(bào)數(shù)據(jù)——關(guān)聯(lián)號(hào)小于等于9,輸入十個(gè)九。點(diǎn)遠(yuǎn)程申報(bào),生成文件在C盤

      五、出口退稅網(wǎng)上申報(bào),會(huì)自動(dòng)彈出窗口,也可到12366點(diǎn)擊出口退稅,企業(yè)代碼4101964645密碼19030020

      六、可以申報(bào)數(shù)據(jù)上傳選擇到C盤下的出口退稅數(shù)據(jù)下的out port下的9999999999壓縮文件夾,上傳刷新下載;另存為空白,錯(cuò)誤級(jí)別E說明填寫信息錯(cuò)誤,反之,報(bào)總單,稅局未收到,W稅局讀不出來,同時(shí)報(bào)送一個(gè)情況說明,找七樓老師702王政,退稅負(fù)責(zé)人,換匯成本率低于下限沒問題,報(bào)單發(fā)了不存在,電子單提交晚了再等再退,增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了兩個(gè)月才會(huì)出現(xiàn)。第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集

      企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出

      第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

      1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

      2、換匯成本檢查

      第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)號(hào):10個(gè)9

      關(guān)閉

      生成軟盤(本地申報(bào))(預(yù)申報(bào)ysb)第五步、預(yù)審信息處理 退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理

      第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

      1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(打?。?/p>

      2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(打?。〝U(kuò)展功能)

      第七步、生成退稅申報(bào)軟盤 增加——回車——自動(dòng)生成 退稅匯總申報(bào)表錄入(打?。┥烧缴陥?bào)軟盤(tssb)

      第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)

      已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)

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